108 重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会2022年度部门决算情况说明
重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。
2.拟订国有资产监督管理的政策制度并组织实施,负责企业国有资产基础管理。
3.承担监管区属企业国有资产的责任,加强国有资产的管理工作,进一步完善权利、义务和责任相统一,管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。
4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
5.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整。
6.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
7.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
8.按照出资人职责,负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准的工作。
9.负责联络中央、市和外地在区国有企业,指导国有企业扩大对外开放。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.职能转变。区国资委要进一步调整优化职能、提高监管效能,突出管资本职能,落实保值增值责任,强化国有资产监督,严防国有资产流失。精简监管事项,增强企业活力。全面加强国企党建,落实管党治党责任。
12.与有关部门的职责分工。关于区属国有企业内设监事会管理,维持现行管理体制不变,待中央对重点企业内设监事会管理职责顶层设计明确后相应跟进理顺。同时,建立区属国有企业监事会管理联席会议制度,国有企业监事会向区国资委报告工作时,同时抄报区审计局。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会下设5个内部机构,分别是:
1.办公室。负责机关公文管理和文秘、会务、统计、人事、老干、机要、保密、信息、档案、信访和安全保卫等日常运转工作;承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作;负责机关党建、后勤、车辆管理、财务工作;负责机关目标考核、管理、精神文明、党风廉政和党务群团工作;负责建立和落实委内各项工作制度;负责对外宣传工作。
2.企业党建人事科。负责区属国有企业党的建设、精神文明建设、宣传工作和意识形态、党员教育管理和人才工作;负责区属国有企业党建考核工作;负责党风廉政建设等管党治党责任;负责区属国有企业的机构编制以及干部人事管理工作;按照管理权限,承担或参与区属国有企业领导人员的考察并提出任免建议,考察推荐董事、监事人选;推进区属国有企业完善公司法人治理结构;协调区属国有企业的工会、青年、妇女工作;指导区属国有企业的统战工作、知识分子工作思想政治工作和企业文化建设工作。
3.改革与产权管理科。研究提出国有经济布局、战略性调整和改革的政策建议,指导区属国有企业布局和结构调整,审核区属国有企业的发展战略和规划;研究提出区属国有企业资产管理的制度办法,负责区属企业国有资产的权属界定、产权登记工作,负责区属国有企业产权交易监督管理工作;负责资产评估项目的备案工作;负责区属国有企业投资监督管理工作;负责审定企业清算和关闭破产方案,编制区属国有企业兼并破产计划;负责审核区属国有企业股份制改造、上市、合资等重组方案;负责区属国有企业公司章程审批、备案工作;负责指导国有企业创新工作。
4.财务监督考核科。拟定国有资本经营预算有关制度;承担国有资本经营预算和执行有关工作;负责国有资产收益监缴;负责建立健全区属国有企业绩效评价指标体系;负责提出区属国有企业收入分配制度改革的指导意见;承担区属国有企业清产核资工作,组织实施区属国有企业国有资产统计评价;负责区属国有企业财务预决算工作;承担区属国有企业财务总监的日常管理工作;负责区属国有企业经营业绩考核工作;负责建立健全区属国有企业债务管理机制和负债规模控制制度;负责组织区属国有企业债务年度偿还计划的汇总编制和报批;负责内审工作;负责开展涉及重大国有资产流失调查工作;按照出资人职责,指导、协调、监督和考核区属国有企业安全生产工作;负责指导协调区属国有企业稳定工作和重大事件处置工作;负责处理区属国有企业来信来访,督促检查信访事项的处理和落实;负责职责范围内的安全生产监管和生态环境保护工作。
5.区国有资产信息中心。负责联系中央、市和外地在区国企以及区属国企的招商服务工作;负责国有企业监管信息化体系建设工作;负责国有企业经济信息统计工作;负责驻区国有企业社会职能移交工作;负责按照出资人职责监督检查区属国有企业执行国家、市和区各项国资监管制度,并就检查情况提出监督意见和处理建议;参与涉及重大国有资产流失调查工作;参与研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议;参与指导区属国有企业布局和结构调整;参与指导推进国有及国有控股企业的改革和重组;参与审核区属国有企业的发展战略和规划;参与国有企业投资备案、监管工作;参与内审工作;承办领导交办的其他工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会(本级)和重庆市九龙坡区国有资产信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计15,948.15万元,支出总计15,948.15万元。收支较上年决算数增加5049.03万元,增长46.3%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费收支及政府性基金预算财政拨款收支均较上年有所增加。
2.收入情况。2022年度收入合计15,948.15万元,较上年决
算数增加5049.03万元,增长46.3%,主要原因是一般公共预算
财政拨款项目经费收入及政府性基金预算财政拨款收入均较上年有所增加。其中:财政拨款收入15,948.15万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计15,948.15万元,较上年决算增加5049.03万元,增长46.3%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费支出及政府性基金预算财政拨款支出均较上年有所增加。其中:基本支出561.93万元,占3.5%;项目支出15,386.22万元,占96.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计15,948.15万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加5049.03万元,增长46.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费收支及政府性基金预算财政拨款收支均较上年有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,448.15万元,较上年决算数增加10150.78万元,增长307.8%。主要原因是补充企业国有资本经营收入较上年增加 。较年初预算数减少7,702.58万元,下降36.4%。主要原因是企业国有资本经营预算收入较年初预算减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,448.15万元,较上年决算数增加10150.78万元,增长307.8%。主要原因是补充企业国有资本经营支出较上年增加 。较年初预算数减少7,702.58万元,下降36.4%。主要原因是补充企业国有资本经营预算支出较年数预算减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出14.00万元,占0.1%,较年初预算数增加14万元,增长100.0%,主要原因是招商引资工作经费增加。
(2)科学技术支出12,389.89万元,占92.1%,较年初预算数增加12,389.89万元,增长100.0%,主要原因是按预算编制口径,将2022 年国有资本经营预算调入一般公共预算,主要用于补充企业国有资本等重点工作。
(3)文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.0%,主要原因是文化传媒经费支出增加。
(4)社会保障与就业支出66.73万元,占0.5%,较年初预算数增加20.66万元,增长44.8%,主要原因是人员增加,及社保基数上调。
(5)卫生健康支出22.02万元,占0.2%,较年初预算数增加1.42万元,增长6.9%,主要原因是人员增加,卫生健康支出相应增加。
(6)资源勘探信息等支出910.71万元,占6.8%,较年初预算数减少20,125.89万元,下降95.7%,主要原因是按预算编制口径,将2022 年国有资本经营预算调入一般公共预算,主要用于补充企业国有资本等重点工作。
(7)住房保障支出41.81万元,占0.3%,较年初预算数减少5.66万元,下降11.9%,主要原因是事业人员减少1人及住房公积金基数下调。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.93万元。其中:人员经费476.20万元,较上年决算数增加30.91万元,增长6.9%,主要原因是一是聘用人员增加,工资福利支出相应增加;二是在职人员工资福利调整。人员经费用途主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费85.73万元,较上年决算数减少25.38万元,减少22.8%,主要原因是差旅费支出减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,500.00万元,较上年决算数增加2,500.00万元,增长100%,主要原因是增加对九龙城市更新公司的资本金注入。本年支出2,500.00万元,较上年决算数增加2,500.00万元,增长%,主要原因是增加对九龙城市更新公司的资本金注入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.41万元,较年初预算数减少4.51万元,下降76.2%;较上年支出数减少1.69万元,下降54.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是2022年公务车运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门 2022 年度未发生因公出国(境)费用支出。
本部门 2022 年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.36万元,主要用于机要文件交换、市
内因公出行、国资国企监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.14万元,下降69.8%;较上年支出数减少1.74万元,下降56.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公务车辆管理规定,公务车运行维护费减少。
公务接待费0.05万元,主要用于接待相关部门交流学习发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.37万元,下降96.5%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.05万元,增长100%,主要原因是本年区人大开展调研活动,发生印制行程手册费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次12人,其中:国内外事接待1批次,12人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费41.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.36万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数增加0.19万元,增长111.8%,主要原因是增加召开会议所需办公用品及矿泉水等费用。
本年度培训费支出7.53万元,较上年决算数增加5.56万元,增长282.2%,主要原因是本年增加开展培训所需场地、师资、资料等费用。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出45.00万元,主要用于开支于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少66.14万元,下降59.5%,主要原因是下属事业单位从2022年起单独核算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额51.78万元,其中:政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.63万元。授予中小企业合同金额51.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.78万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购办公设备及履职所需审计服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和15个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评16项,涉及资金15386.22万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
区国资委2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 区国资委 | 部门 | 周小梅 | 联系电话 | 68788600 | 自评总分 | 100 | ||||||||||||||
当 年 绩 效 标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面推进各项改革工作,持续释放改革动力,不断优化国有资本布局和结构,提高服务区域经济社会发展的能力。一是加强对国有企业党建工作的监督指导,推进全面从严管党治党,通过党建、人才培训,切实增强国有企业领导干部、管理人员素质和业务能力。全年组织开展国资系统各类人才培训不少于5次;二是通过资本金注入,补充企业国有资本,为区属国有企业发展提供保障,推进国有经济布局和结构的战略性调整,实现国有资产保值增值;三是进一步加强对国资国企的监督管理,通过审计规范企业财务管理,防止国有资产流失,稳步推进国资国企改革发展。全年开展监管企业年度经营业绩专项审计覆盖率不低于80%。 |
| 对照区国资委职能职责,各项工作开展顺利,一是按计划开展了国资国企培训,切实提高国企人员履职能力;二是对国有资本进行了补充,服务国企改革发展;三是加强对国资国企的监管,促进了国企健康发展。 | |||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |||||||||||||
组织开展各类人才培训 | 次 | ≥ | 5 | 20 | 5 | 20 |
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国有资产 |
| 定性 | 有所增加 | 20 | 全部完成 | 20 |
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国有企业对本单位工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 20 | 100 | 20 |
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部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 |
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监管企业年度经营业绩专项审计覆盖率 | % | ≥ | 80 | 20 | 100 | 20 |
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一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 |
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区国资委2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标 | 指标值 | 计量 | 指标 | 全年 | 指标得分 | 说明 | 自评 | |||||||||||
1 | 区管国有企业专项财务审计费 | 审计报告份数 | = | 12 | 份 | 10 | 12 | 10 |
| 100 | |||||||||||
审计报告达标率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
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审计进度 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
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国有资本保值增值率 | ≥ | 100 | % | 10 | 101.14 | 10 |
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企业资产负债率 | ≤ | 65 | % | 20 | 65 | 20 |
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专项财务审计满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |
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2 | 办公用房改造及办公设施配置专项经费 | 质量合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |
| 100 | |||||||||||
完成时效 | = | 2022 | 年 | 15 | 2022 | 15 |
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预期效果达到率 | ≥ | 90 | % | 15 | 100 | 15 |
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提高办公效率 | 定性 | 良 |
| 15 | 1 | 15 |
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提供服务水平 | 定性 | 良 |
| 15 | 1 | 15 |
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满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |
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2.绩效自评报告或案例。
本部门在 2022年度没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门已完成全部年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
本部门在 2022年度没有委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
周小梅 023-68788600
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1:
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 13,448.15 | 一、一般公共服务支出 | 14.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,500.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 12,389.89 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 66.73 |
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| 九、卫生健康支出 | 22.02 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 2,500.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 910.71 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 41.81 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 15,948.15 | 本年支出合计 | 15,948.15 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 15,948.15 | 总计 | 15,948.15 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2:
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 15,948.15 | 15,948.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 12,389.89 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 12,389.89 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 12,389.89 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.72 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 910.71 | 910.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 910.71 | 910.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 228.41 | 228.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 293.73 | 293.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 388.57 | 388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3:
支出决算表 | |||||||
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| 公开03表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
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| 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 15,948.15 | 561.93 | 15,386.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 12,389.89 | 0.00 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 12,389.89 | 0.00 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 12,389.89 | 0.00 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.72 | 66.62 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 910.71 | 431.48 | 479.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 910.71 | 431.48 | 479.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 228.41 | 228.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 293.73 | 0.00 | 293.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 388.57 | 203.07 | 185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4:
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开04表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 13,448.15 | 一、一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2,500.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 12,389.89 | 12,389.89 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 66.73 | 66.73 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 910.71 | 910.71 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 15,948.15 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 15,948.15 | 13,448.15 | 2,500.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 15,948.15 | 总计 | 15,948.15 | 13,448.15 | 2,500.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5:
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
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| 公开05表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 13,448.15 | 561.93 | 12,886.22 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
20113 | 商贸事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2011308 | 招商引资 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
206 | 科学技术支出 | 12,389.89 | 0.00 | 12,389.89 |
20699 | 其他科学技术支出 | 12,389.89 | 0.00 | 12,389.89 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 12,389.89 | 0.00 | 12,389.89 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.72 | 66.62 | 0.10 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.62 | 66.62 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2082804 | 拥军优属 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 910.71 | 431.48 | 479.23 |
21507 | 国有资产监管 | 910.71 | 431.48 | 479.23 |
2150701 | 行政运行 | 228.41 | 228.41 | 0.00 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 293.73 | 0.00 | 293.73 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 388.57 | 203.07 | 185.50 |
221 | 住房保障支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
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| 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 469.27 | 302 | 商品和服务支出 | 84.71 | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
30101 | 基本工资 | 49.83 | 30201 | 办公费 | 8.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 49.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 |
30103 | 奖金 | 71.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 18.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 104.41 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 35.73 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.30 | 30207 | 邮电费 | 5.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.07 | 30213 | 维修(护)费 | 2.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.66 | 30214 | 租赁费 | 1.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.93 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.37 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.55 | 30227 | 委托业务费 | 1.43 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 476.20 | 公用经费合计 | 85.73 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开07表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
附件8:
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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| 公开08表 |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
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| 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
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备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
附件9:
机构运行信息表 | |||||
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| 公开09表 | |
公开部门:重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 |
| 单位:万元 | |||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 45.00 |
(一)支出合计 | 5.92 | 1.41 | 1.41 | (一)行政单位 | 45.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 1.36 | 1.36 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 1 |
(2)公务用车运行维护费 | 4.50 | 1.36 | 1.36 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 1.42 | 0.05 | 0.05 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | — | 0.05 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | — | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | — | 0 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 1 | (一)政府采购支出合计 | 51.78 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 7.15 |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 12 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 44.63 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 51.78 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 51.78 |
二、会议费 | — | — | 0.36 |
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三、培训费 | — | — | 7.53 |
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备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |