重庆市九龙坡区财政局

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重庆市九龙坡区城市管理局​2024年度部门决算情况说明

日期:2025-10-28

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律法规、规章和方针政策;拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区管城市道路、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理;负责镇(街道)市政设施维护管理的指导监督;指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区城市供水、节水、供热的监督管理,以及相关费用征收管理工作;监督管理城市供水水质。

5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作;负责城市古树名木保护管理工作;指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化定额、质量管理。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用;开展城市管理行业人员培训。

14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,重庆市九龙坡区城市管理局内设 7 个 职能科室,分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿 化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九 龙坡区数字化城市管理中心。(其中行政单位 1 个、参公 单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2024年度收入总计42360.63万元,支出总计42360.63万元。收、支与2023年度相比,减少5845.93万元,主要原因是常年性管护项目收支减少

2.收入情况。2024年度收入合计42360.63万元,与2023年度相比,减少5845.93万元,下降12.1%,主要原因是常年性管护项目收入减少。其中:财政拨款收入42360.63万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计42360.63万元,与2023年度相比,减少5845.93万元,下降12.1%,主要原因是常年性管护项目支出减少其中:基本支出7584.68万元,占17.91%;项目支出34775.95万元,占82.09%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计42360.63万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少5845.93万元,下降12.1%。主要原因是常年性管护项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入33883.50万元,与2023年度相比,减少9745.41万元,下降22.3%。主要原因是常年性管护项目收入减少。较年初预算数减少11056.77万元,下降24.6%。主要原因是常年性管护项目收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出33883.50万元,与2023年度相比,减少9745.41万元,下降22.3%。主要原因是常年性管护项目支出减少。较年初预算数减少11056.77万元,下降24.6%。主要原因是常年性管护项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

4.比较情况本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少497.00万元,下降100.0%,主要原因是调减了桥梁结构设施维护项目预算。

(2)科学技术支出45.00万元,占0.13%,较年初预算数增加45.00万元,增长100.0%,主要原因是预算口径调整。

(3)社会保障与就业支出1871.76万元,占5.52%,较年初预算数增加576.97万元,增长44.6%,主要原因是年中追加退休职工死亡抚恤和丧葬费、环卫处大集体人员养老补差经费等。

(4)卫生健康支出384.65万元,占1.14%,较年初预算数增加28.37万元,增长8.0%,主要原因是年中追加九龙坡区疫情防控集中隔离点隔离设施施工项目资金。

(5)节能环保支出6308.32万元,占18.62%,较年初预算数减少5616.05万元,下降47.1%,主要原因是调减了常年性管护项目预算。

(6)城乡社区支出24828.10万元,占73.27%,较年初预算数减少5326.85万元,下降17.7%,主要原因是调减了常年性管护项目预算。

7)住房保障支出445.67万元,占1.32%,较年初预算数减少267.21万元,下降37.5%,主要原因是预算口径调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出7584.68万元。其中:人员经费6610.57万元,与2023年度相比,减少1028.43万元,下降13.5%,主要原因一是部分核算口径变化,聘用人员相关经费调整至项目支出,二是人员有调整。人员经费用途主要包括工资及绩效,社会保险、住房公积金等。公用经费974.11万元,与2023年度相比,减少93.53万元,下降8.8%,主要原因是厉行节约,减少公用支出。公用经费用途主要包括办公费,水电费,维修维护费,委托业务费,固定资产购置费,物业管理费,租赁费、培训费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8477.13万元,与2023年度相比,增加3899.49万元,增长85.2%,主要原因是区财政使用政府性基金安排的项目资金增加。本年支出8477.13万元,与2023年度相比,增加3899.49万元,增长85.2%,主要原因是区财政使用政府性基金安排的项目资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计84.21万元,较年初预算数减少84.79万元,下降50.2%,主要原因是开展厉行节约,严控“三公”经费。较上年支出数减少28.92万元,下降25.6%,主要原因是减少公务用车购置费、公务车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较年初预算无增减,较上年决算无增减,较年初预算和上年决算无增减的主要原因是无因公出国(境)工作安排。

公务车购置费17.99万元,主要用于购置1辆机要通信用车。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是实际购车价格低于年初预算。较上年支出数减少17.48万元,下降49.3%,主要原因是较上年少购买1辆公务用车。

公务车运行维护费65.77万元,主要用于公务用车的保险费,燃油费,维修费等支出。费用支出较年初预算数减少75.23万元,下降53.4%,主要原因是开展厉行节约,严控“三公”经费。较上年支出数减少11.52万元,下降14.9%,主要原因是严格落实公车使用规定、厉行节约。

公务接待费0.45万元,主要用于市外、区外单位学习城市管理相关经验公务活动中产生的用餐费用。费用支出较年初预算数减少9.55万元,下降95.5%,主要原因是开展厉行节约,严控“三公”经费。较上年支出数增加0.08万元,增长21.6%,主要原因是增加公务接待1批次,同时人均接待费降低。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为60辆;国内公务接待4批次53人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费83.97元,车均购置费17.99万元,车均维护费1.10万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.02万元,与2023年度相比,增加17.36万元,增长2630.3%,主要原因是工作需要,增加开展“3·19”专项行动启动仪式会务服务支出。本年度培训费支出38.47万元,与2023年度相比,增加24.12万元,增长168.1%,主要原因是根据工作实际需求加强城市综合管理能力、安全培训等。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出358.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费,水电费,维修维护费,委托业务费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少30.13万元,下降7.8%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆209辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车58辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车149辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额26870.91万元,其中:政府采购货物支出1318.68万元、政府采购工程支出3810.81万元、政府采购服务支出21741.43万元。授予中小企业合同金额25406.08万元,占政府采购支出总额的94.55%,其中:授予小微企业合同金额19703.10万元,占政府采购支出总额的73.33 %。主要用于采购市政设施建设整治项目、园林绿化管理维护项目、市容环卫管理维护项目、城市综合管理项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对199个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出34775.95万元。

整体绩效自评表:

重庆市九龙坡区城市管理局2024年度部门整体绩效自评表

主管

部门

417-重庆市九龙坡区城市管理局

部门
联系人

詹晶

联系电话

68883136

自评总分
(分)

98.79

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以习近平总书记对城市工作重要论述为总遵循,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实全市“一号工程”部署,紧紧围绕“三高三宜三率先”宏伟愿景和“12345”工作思路,大力提升“错时共享停车泊位完成率”、“城市建成区绿地率”、“城市生活垃圾回收利用率”、“农村生活垃圾分类覆盖与综合治理率”,推动市容市貌大为改善,市政设施提档升级,生态景观绿化美化,城市安全运行,市民用水舒心安心,城管执法有力有序,保持城市综合管理市对区考核排名前列,在三高九龙坡·三宜山水城建设交出城市管理高分报表。

完成年初绩效目标

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标

权重
(分)

全年
完成值

指标

得分
(分)

说明

城市生活垃圾无害化处理率

%

100

10

100

10

数字化城市管理问题处置结案率

%

90

10

90

10

无水生态公厕管护数

13

10

13

10

供水水质综合合格率

%

99

10

99

10

结构设施检测率和整治率

%

98

10

98

10

绿化设施完好率、绿化植物存活率

%

98

10

98

10

积极推动法治建设,强化执法队伍业务水平,开展普法宣传率

%

98

10

98

10

每月开展1次安全隐患排查及安全咨询服务

%

100

10

100

10

清扫保洁覆盖率

%

98

10

98

10

预算执行率

%

=

100

10

87.9

8.79











(二)部门重点绩效评价情况

2024年我部门对公厕管护项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金833.02万元,评价得分91分,评价等次为“优”,绩效评价主要存在问题:一是项目管理制度不够完善;二是项目绩效管理有待加强。提出下一步工作建议主要包括:一是完善项目管理制度,规范项目验收二是加强绩效目标管理,提高绩效管理水平

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-68883136

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表



收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

33,883.50

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

8,477.13

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

45.00

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,871.76

九、卫生健康支出

384.65

十、节能环保支出

6,308.32

十一、城乡社区支出

29,723.38

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

445.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

3,581.85

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

42,360.63

本年支出合计

42,360.63

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

42,360.63

总计

42,360.63

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

42,360.63

42,360.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,871.76

1,871.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,801.45

1,801.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

644.79

644.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

324.90

324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

831.75

831.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

384.65

384.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

352.65

352.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

81.19

81.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

174.24

174.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.16

18.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

79.06

79.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6,308.32

6,308.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

6,239.97

6,239.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

5,406.95

5,406.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

833.02

833.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

29,723.38

29,723.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,049.15

5,049.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1,598.62

1,598.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

573.47

573.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,877.05

2,877.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

13,874.72

13,874.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

13,874.72

13,874.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5,904.23

5,904.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5,904.23

5,904.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,889.28

4,889.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

3,238.61

3,238.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,650.67

1,650.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

445.67

445.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

445.67

445.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

406.03

406.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

39.64

39.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,581.85

3,581.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,581.85

3,581.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3,581.85

3,581.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

42,360.63

7,584.68

34,775.95

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,871.76

1,871.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,801.45

1,801.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

644.79

644.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

324.90

324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

831.75

831.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

384.65

352.65

32.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

352.65

352.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

81.19

81.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

174.24

174.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.16

18.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

79.06

79.06

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6,308.32

0.00

6,308.32

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

68.35

0.00

68.35

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

68.35

0.00

68.35

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

6,239.97

0.00

6,239.97

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

5,406.95

0.00

5,406.95

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

833.02

0.00

833.02

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

29,723.38

4,914.60

24,808.78

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,049.15

1,718.01

3,331.14

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1,598.62

1,598.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

573.47

0.00

573.47

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,877.05

119.38

2,757.67

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

13,874.72

1,995.50

11,879.22

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

13,874.72

1,995.50

11,879.22

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5,904.23

1,201.10

4,703.13

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5,904.23

1,201.10

4,703.13

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,889.28

0.00

4,889.28

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

3,238.61

0.00

3,238.61

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,650.67

0.00

1,650.67

0.00

0.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

445.67

445.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

445.67

445.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

406.03

406.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

39.64

39.64

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,581.85

0.00

3,581.85

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,581.85

0.00

3,581.85

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3,581.85

0.00

3,581.85

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

33,883.50

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

8,477.13

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

45.00

45.00

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,871.76

1,871.76

九、卫生健康支出

384.65

384.65

十、节能环保支出

6,308.32

6,308.32

十一、城乡社区支出

29,723.38

24,828.10

4,895.28

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

445.67

445.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

3,581.85

3,581.85

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

42,360.63

本年支出合计

42,360.63

33,883.50

8,477.13

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

42,360.63

总计

42,360.63

33,883.50

8,477.13

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

33,883.50

7,584.68

26,298.81

206

科学技术支出

45.00

0.00

45.00

20603

应用研究

45.00

0.00

45.00

2060399

其他应用研究支出

45.00

0.00

45.00

208

社会保障和就业支出

1,871.76

1,871.76

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,801.45

1,801.45

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

644.79

644.79

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

324.90

324.90

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

831.75

831.75

0.00

20808

抚恤

70.32

70.32

0.00

2080801

死亡抚恤

70.32

70.32

0.00

210

卫生健康支出

384.65

352.65

32.00

21004

公共卫生

32.00

0.00

32.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

32.00

0.00

32.00

21011

行政事业单位医疗

352.65

352.65

0.00

2101101

行政单位医疗

81.19

81.19

0.00

2101102

事业单位医疗

174.24

174.24

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.16

18.16

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

79.06

79.06

0.00

211

节能环保支出

6,308.32

0.00

6,308.32

21101

环境保护管理事务

68.35

0.00

68.35

2110199

其他环境保护管理事务支出

68.35

0.00

68.35

21103

污染防治

6,239.97

0.00

6,239.97

2110304

固体废弃物与化学品

5,406.95

0.00

5,406.95

2110399

其他污染防治支出

833.02

0.00

833.02

212

城乡社区支出

24,828.10

4,914.60

19,913.50

21201

城乡社区管理事务

5,049.15

1,718.01

3,331.14

2120101

行政运行

1,598.62

1,598.62

0.00

2120104

城管执法

573.47

0.00

573.47

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,877.05

119.38

2,757.67

21203

城乡社区公共设施

13,874.72

1,995.50

11,879.22

2120399

其他城乡社区公共设施支出

13,874.72

1,995.50

11,879.22

21205

城乡社区环境卫生

5,904.23

1,201.10

4,703.13

2120501

城乡社区环境卫生

5,904.23

1,201.10

4,703.13

221

住房保障支出

445.67

445.67

0.00

22102

住房改革支出

445.67

445.67

0.00

2210201

住房公积金

406.03

406.03

0.00

2210203

购房补贴

39.64

39.64

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目

(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

5,657.19

302

商品和服务支出

950.90

310

资本性支出

23.21

30101

基本工资

1,317.33

30201

办公费

85.85

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

348.14

30202

印刷费

1.99

31002

办公设备购置

23.21

30103

奖金

510.55

30203

咨询费

0.88

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

73.74

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

1,683.41

30205

水费

10.94

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

644.79

30206

电费

34.02

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

324.90

30207

邮电费

59.18

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

202.42

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

11.36

30209

物业管理费

54.85

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

38.82

30211

差旅费

6.67

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

406.03

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

64.14

30213

维修(护)费

10.75

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

31.57

30214

租赁费

11.62

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

953.38

30215

会议费

0.12

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

15.11

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.45

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

78.79

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

812.51

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.24

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

62.08

30227

委托业务费

74.03

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

239.93

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

37.35

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

51.48

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

90.24

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

164.22

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

6,610.57

公用经费合计

974.11

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

8,477.13

8,477.13

0.00

8,477.13

0.00

212

城乡社区支出

0.00

4,895.28

4,895.28

0.00

4,895.28

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4,889.28

4,889.28

0.00

4,889.28

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

3,238.61

3,238.61

0.00

3,238.61

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,650.67

1,650.67

0.00

1,650.67

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

229

其他支出

0.00

3,581.85

3,581.85

0.00

3,581.85

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3,581.85

3,581.85

0.00

3,581.85

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

3,581.85

3,581.85

0.00

3,581.85

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市九龙坡区城市管理局

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

358.60

(一)支出合计

84.21

84.21

(一)行政单位

126.53

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

232.07

2.公务用车购置及运行维护费

83.76

83.76

六、资产信息

1)公务用车购置费

17.99

17.99

(一)车辆数合计(辆)

209

2)公务用车运行维护费

65.77

65.77

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.45

0.45

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.45

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费

4.应急保障用车

58

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

149

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

1

4.公务用车保有量(辆)

60

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

26,870.91

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1,318.68

6.国内公务接待人次(人)

53

2.政府采购工程支出

3,810.81

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

21,741.43

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

25,406.08

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

19,703.10

二、会议费

18.02

三、培训费

38.47

四、差旅费

8.45

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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