重庆市九龙坡区财政局

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重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2024年度决算公开说明

日期:2025-11-26


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府下辖5个社区,23个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,全力服务重庆枢纽港产业园九龙新城建设,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。

 (二)机构设置

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府内设9个机构科室,分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级),城市管理综合行政执法支队西彭镇大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执行大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

二、部门决算收支情况说明                

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计14131.04万元,支出总计14131.04万元。收、支与2023年度相比,减少7495.70万元,下降34.7%,主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的减少。

2.收入情况。2024年度收入合计14131.04万元,与2023年度相比,减少7495.70万元,下降34.7%,主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。其中:财政拨款收入14131.04万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计14131.04万元,与2023年度相比,减少7495.70万元,下降34.7%,主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。其中:基本支出3242.84万元,占22.95%;项目支出10888.20万元,占77.05%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政资金收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14131.04万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少7495.70万元,下降34.7%。主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13363.45万元,与2023年度相比,减少7082.06万元,下降34.6%。主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。较年初预算数增加3452.52万元,增长34.8%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13363.45万元,与2023年度相比,减少7082.06万元,下降34.6%。主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。较年初预算数增加3452.52万元,增长34.8%。主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政资金收支平衡,无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2958.19万元,占22.14%,较年初预算数减少27.18万元,下降0.9%,主要原因是预算执行过程中追加专项资金的减少。

2)公共安全支出22.99万元,占0.17%,较年初预算数减少1.49万元,下降6.1%,主要原因是预算执行过程中追加专项资金的减少。

3)科学技术支出14.09万元,占0.11%,较年初预算数增加7.38万元,增长110.0%,主要原因是预算执行过程中追加市级专项资金,包括社区科普大学2024年教学点补助经费。

4)文化旅游体育与传媒支出108.61万元,占0.81%,较年初预算数增加1.25万元,增长1.2%,主要原因是预算执行过程中追加市级、中央专项资金,包括2023年农家书屋出版物配备资金,2022三馆一中心免费开放绩效奖励。

5)社会保障与就业支出3921.61万元,占29.35%,较年初预算数减少9.77万元,下降0.3%,主要原因是预算执行过程中追加专项资金的减少。

6)卫生健康支出1219.78万元,占9.13%,较年初预算数增加823.39万元,增长207.7%,主要原因是预算执行过程中追加市级、省级专项资金,包括202210月城西家园隔离点经费,优抚对象医疗补助第一批,防疫专项20227-12月高速公路检查点费用。

7)节能环保支出901.88万元,占6.75%,较年初预算数增加161.59万元,增长21.8%,主要原因是预算执行过程中追加省级专项资金,包括西彭镇黑臭(风险)水体整治项目。

8)城乡社区支出779.60万元,占5.83%,较年初预算数增加132.62万元,增长20.5%,主要原因是预算执行过程中追加市级专项资金,包括西彭镇2019年和2020年耕地保护激励资金,西彭镇花果山农旅综合体项目陡崖带崩落区危石排危工程。

9)农林水支出2583.61万元,占19.33%,较年初预算数增加1730.57万元,增长202.9%,主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金,包括花果山果树管护项目(一期)补助,2024年长安村10社生产便道建设项目,2024年上半年耕地非粮化整治经费。

10)交通运输支出42.23万元,占0.32%,较年初预算数增加42.23万元,增长100.0%,主要原因是预算执行过程中追加市级专项资金,包括西彭镇泥壁村平双路等农村公路补助资金。

11)资源勘探信息等支出591.92万元,占4.43%,较年初预算数增加591.92万元,增长100.0%,主要原因是预算执行过程中追加市级专项资金,包括2021年工业提振专项资金。

12住房保障支出198.13万元,占1.48%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行,用于支单位人员住房公积金。

13灾害防治及应急管理支出20.80万元,占0.16%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行,用于支镇采购防汛物资等费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出3242.84万元。其中:人员经费2490.18万元,与2023年度相比,减少455.44万元,下降15.5%,主要原因是2023年人员经费包括聘用人员工资及保险,2024年此项经费纳入项目支出。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费752.66万元,与2023年度相比,减少400.54万元,下降34.7%,主要原因是公用经费综合定额调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入767.59万元,与2023年度相比,减少413.64万元,下降35.0%,主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。本年支出767.59万元,与2023年度相比,减少413.64万元,下降35.0%,主要原因是预算执行过程中追加市级、省级、中央专项资金的减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计36.12万元,较年初预算数减少13.66万元,下降27.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加14.62万元,增长68.0%,主要原因是购置公务车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位因公出国(境)费用年初无预算。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费17.98万元,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是控制公车购置成本。较上年支出数增加17.98万元,增长100.0%,主要原因是购置公务车。

公务车运行维护费14.57万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少15.43万元,下降51.4%,主要原因是严格落实三公经费预算编报较上年只减不增硬性要求。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降

公务接待费3.57万元,主要用于接待接待按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。费用支出较年初预算数增加1.79万元,增长100.6%,主要原因是在预算执行1个月后,经财政管理岗与其他岗位联合复盘,发现年初编制时遗漏了重庆日报到西彭采访拍摄。较上年支出数减少3.35万元,下降48.4%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待118批次1288人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费27.75元,车均购置费17.98万元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.49万元,与2023年度相比,减少1.13万元,下降9.7%,主要原因是响应政府倡导节俭办会、反对浪费的号召,严格会议计划和预算审批。本年度培训费支出15.41万元,与2023年度相比,减少15.91万元,下降50.8%,主要原因是响应政府倡导节俭办会、反对浪费的号召,严格培训计划和预算审批

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出455.16万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少190.85万元,下降29.5%,主要原因是主要原因是坚持政府过紧日子要求,进一步缩减一般性开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.51万元,其中:政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.51元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.51万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用纸、打印机、碎纸机、空调等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织部门本级及所属单位对119个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出10888.20万元。

西彭镇2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

西彭镇人民政府

部门
联系人

师 华

联系电话

65801746

自评总分
(分)

100

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

西彭镇积极适应新的职能定位,切实转换工作方式,努力做好突出发展、依法办事,管理民主,政务公开,强化服务。全面落实六保”“六稳工作要求,着力构筑十有民生体系,集中财力解决好事关人民群众切身利益的重大问题,更好满足人民美好生活向往。

完成全年工作任务

西彭镇积极适应新的职能定位,切实转换工作方式,努力做好突出发展、依法办事,管理民主,政务公开,强化服务。全面落实六保”“六稳工作要求,着力构筑十有民生体系,集中财力解决好事关人民群众切身利益的重大问题,更好满足人民美好生活向往。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

保障村社区数量

=

28

10

28

10

争取实现镇域经济稳中有进,确保经济增长高于全区水平

5

10

5

10

部门预决算按时公开率

%

=

100

10

100

10

产业与生态,都市与农业融合发展

定性

较好

10

全部完成

10

村集体收入增长

%

5

10

5

10

低保、五保、优抚等民生资金保障率

%

=

100

10

100

10

提升公共卫生服务水平,增添优质教育资源,丰富民生文化活动

定性

长期

10

全部完成

10

城区污水收集处置率

%

95

10

95

10

一般性支出压减率

%

2

10

2

10

社会公众或服务对象满意度

%

95

10

95

10













西彭镇2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区工作经费

保障村居数量

=

5

20

5

20

100

发放率

=

100

%

20

100

20

完成时间

定性

按年支付

10

全部完成

10

正常运转保障率

95

%

20

95

20

保证组织正常运转

定性

长期

10

全部完成

10

社区满意度

95

%

10

95

10

(二)部门重点绩效评价情况

我单位对社区工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金44.5元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了工作上存在沟通协调不到位等问题,提出了健全社区工作制度等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65801756

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

13,363.45

一、一般公共服务支出

2,958.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

767.59

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

22.99

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

14.09

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

108.61

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

3,921.61

九、卫生健康支出

1,219.78

十、节能环保支出

901.88

十一、城乡社区支出

1,433.48

十二、农林水支出

2,583.61

十三、交通运输支出

42.23

十四、资源勘探工业信息等支出

591.92

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

198.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

20.80

二十三、其他支出

113.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

14,131.04

本年支出合计

14,131.04

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

14,131.04

总计

14,131.04

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

14,131.04

14,131.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,958.19

2,958.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,812.30

2,812.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,028.69

1,028.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,327.78

1,327.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

405.01

405.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.82

50.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

33.31

33.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

23.43

23.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.73

10.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

10.73

10.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

71.53

71.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

71.53

71.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

108.61

108.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

108.61

108.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

103.11

103.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,921.61

3,921.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

186.16

186.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

186.16

186.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,001.12

2,001.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,985.03

1,985.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

603.72

603.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

241.38

241.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120.88

120.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

241.45

241.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

803.04

803.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

766.33

766.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

185.61

185.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

184.91

184.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

30.98

30.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

28.98

28.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

46.37

46.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

46.37

46.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

62.61

62.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

58.50

58.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,219.78

1,219.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

229.37

229.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

229.37

229.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

810.56

810.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

810.20

810.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

148.00

148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.49

65.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

41.84

41.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

901.88

901.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

901.88

901.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

860.39

860.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

41.48

41.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,433.48

1,433.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

609.56

609.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

352.67

352.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

72.81

72.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

184.08

184.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

170.04

170.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

170.04

170.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

653.88

653.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

456.80

456.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

197.09

197.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,583.61

2,583.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,543.56

1,543.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

519.67

519.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,009.50

1,009.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

257.30

257.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

257.30

257.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

24.48

24.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

672.34

672.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

15.59

15.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

656.75

656.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

85.93

85.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.93

85.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

39.83

39.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

591.92

591.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

591.92

591.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

591.92

591.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

198.13

198.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

198.13

198.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.07

178.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

20.06

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

113.71

113.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

113.71

113.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

108.71

108.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

14,131.04

3,242.84

10,888.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,958.19

1,433.70

1,524.49

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

15.90

0.00

15.90

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

15.90

0.00

15.90

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.76

0.00

3.76

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,812.30

1,433.70

1,378.60

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,028.69

1,028.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,327.78

0.00

1,327.78

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

405.01

405.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.82

0.00

50.82

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

33.31

0.00

33.31

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

23.43

0.00

23.43

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

9.88

0.00

9.88

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.75

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.75

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.73

0.00

10.73

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

10.73

0.00

10.73

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

6.36

0.00

6.36

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

6.36

0.00

6.36

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

71.53

0.00

71.53

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

71.53

0.00

71.53

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

20406

司法

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

14.09

0.00

14.09

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

13.12

0.00

13.12

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

13.12

0.00

13.12

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

108.61

96.00

12.61

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

108.61

96.00

12.61

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

103.11

96.00

7.11

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,921.61

832.89

3,088.72

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

186.16

170.68

15.49

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

186.16

170.68

15.49

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,001.12

0.00

2,001.12

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,985.03

0.00

1,985.03

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

16.09

0.00

16.09

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

603.72

603.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

241.38

241.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120.88

120.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

241.45

241.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

803.04

0.00

803.04

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

36.71

0.00

36.71

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

766.33

0.00

766.33

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

185.61

0.00

185.61

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

184.91

0.00

184.91

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

30.98

0.00

30.98

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

28.98

0.00

28.98

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

46.37

0.00

46.37

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

46.37

0.00

46.37

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

62.61

58.50

4.12

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

3.62

0.00

3.62

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

58.50

58.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,219.78

148.00

1,071.78

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

229.37

0.00

229.37

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

229.37

0.00

229.37

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

810.56

0.00

810.56

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

810.20

0.00

810.20

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.29

0.00

10.29

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

10.29

0.00

10.29

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

148.00

148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.49

65.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

41.84

41.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

21.56

0.00

21.56

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

21.56

0.00

21.56

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

901.88

0.00

901.88

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

901.88

0.00

901.88

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

860.39

0.00

860.39

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

41.48

0.00

41.48

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,433.48

352.67

1,080.81

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

609.56

352.67

256.89

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

352.67

352.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

72.81

0.00

72.81

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

184.08

0.00

184.08

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

170.04

0.00

170.04

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

170.04

0.00

170.04

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

653.88

0.00

653.88

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

456.80

0.00

456.80

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

197.09

0.00

197.09

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,583.61

181.44

2,402.17

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,543.56

181.44

1,362.12

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.40

0.00

4.40

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

519.67

0.00

519.67

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,009.50

181.44

828.06

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

257.30

0.00

257.30

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

257.30

0.00

257.30

0.00

0.00

0.00

21303

水利

24.48

0.00

24.48

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

23.70

0.00

23.70

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

672.34

0.00

672.34

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

15.59

0.00

15.59

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

656.75

0.00

656.75

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

85.93

0.00

85.93

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.93

0.00

85.93

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

42.23

0.00

42.23

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

42.23

0.00

42.23

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

39.83

0.00

39.83

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

591.92

0.00

591.92

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

591.92

0.00

591.92

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

591.92

0.00

591.92

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

198.13

198.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

198.13

198.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.07

178.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

20.06

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

113.71

0.00

113.71

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

113.71

0.00

113.71

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

108.71

0.00

108.71

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

13,363.45

一、一般公共服务支出

2,958.19

2,958.19

二、政府性基金预算财政拨款

767.59

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

22.99

22.99

五、教育支出

六、科学技术支出

14.09

14.09

七、文化旅游体育与传媒支出

108.61

108.61

八、社会保障和就业支出

3,921.61

3,921.61

九、卫生健康支出

1,219.78

1,219.78

十、节能环保支出

901.88

901.88

十一、城乡社区支出

1,433.48

779.60

653.88

十二、农林水支出

2,583.61

2,583.61

十三、交通运输支出

42.23

42.23

十四、资源勘探工业信息等支出

591.92

591.92

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

198.13

198.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

20.80

20.80

二十三、其他支出

113.71

113.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

14,131.04

本年支出合计

14,131.04

13,363.45

767.59

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

14,131.04

总计

14,131.04

13,363.45

767.59

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

13,363.45

3,242.84

10,120.61

201

一般公共服务支出

2,958.19

1,433.70

1,524.49

20101

人大事务

15.90

0.00

15.90

2010199

其他人大事务支出

15.90

0.00

15.90

20102

政协事务

3.76

0.00

3.76

2010205

委员视察

0.16

0.00

0.16

2010206

参政议政

3.60

0.00

3.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,812.30

1,433.70

1,378.60

2010301

行政运行

1,028.69

1,028.69

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,327.78

0.00

1,327.78

2010350

事业运行

405.01

405.01

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.82

0.00

50.82

20105

统计信息事务

33.31

0.00

33.31

2010507

专项普查活动

23.43

0.00

23.43

2010508

统计抽样调查

9.88

0.00

9.88

20129

群众团体事务

2.75

0.00

2.75

2012999

其他群众团体事务支出

2.75

0.00

2.75

20132

组织事务

10.73

0.00

10.73

2013299

其他组织事务支出

10.73

0.00

10.73

20133

宣传事务

6.36

0.00

6.36

2013399

其他宣传事务支出

6.36

0.00

6.36

20136

其他共产党事务支出

71.53

0.00

71.53

2013699

其他共产党事务支出

71.53

0.00

71.53

20138

市场监督管理事务

0.96

0.00

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.00

0.96

20140

信访事务

0.58

0.00

0.58

2014099

其他信访事务支出

0.58

0.00

0.58

204

公共安全支出

22.99

0.00

22.99

20406

司法

22.99

0.00

22.99

2040604

基层司法业务

22.99

0.00

22.99

206

科学技术支出

14.09

0.00

14.09

20604

技术研究与开发

13.12

0.00

13.12

2060499

其他技术研究与开发支出

13.12

0.00

13.12

20607

科学技术普及

0.97

0.00

0.97

2060702

科普活动

0.97

0.00

0.97

207

文化旅游体育与传媒支出

108.61

96.00

12.61

20701

文化和旅游

108.61

96.00

12.61

2070109

群众文化

5.00

0.00

5.00

2070111

文化创作与保护

0.50

0.00

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

103.11

96.00

7.11

208

社会保障和就业支出

3,921.61

832.89

3,088.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

186.16

170.68

15.49

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

186.16

170.68

15.49

20802

民政管理事务

2,001.12

0.00

2,001.12

2080208

基层政权建设和社区治理

1,985.03

0.00

1,985.03

2080299

其他民政管理事务支出

16.09

0.00

16.09

20805

行政事业单位养老支出

603.72

603.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

241.38

241.38

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120.88

120.88

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

241.45

241.45

0.00

20808

抚恤

803.04

0.00

803.04

2080805

义务兵优待

36.71

0.00

36.71

2080899

其他优抚支出

766.33

0.00

766.33

20810

社会福利

185.61

0.00

185.61

2081002

老年福利

184.91

0.00

184.91

2081099

其他社会福利支出

0.70

0.00

0.70

20811

残疾人事业

30.98

0.00

30.98

2081106

残疾人体育

2.00

0.00

2.00

2081199

其他残疾人事业支出

28.98

0.00

28.98

20821

特困人员救助供养

46.37

0.00

46.37

2082101

城市特困人员救助供养支出

46.37

0.00

46.37

20828

退役军人管理事务

62.61

58.50

4.12

2082802

一般行政管理事务

3.62

0.00

3.62

2082850

事业运行

58.50

58.50

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.50

0.00

0.50

20899

其他社会保障和就业支出

1.98

0.00

1.98

2089999

其他社会保障和就业支出

1.98

0.00

1.98

210

卫生健康支出

1,219.78

148.00

1,071.78

21001

卫生健康管理事务

229.37

0.00

229.37

2100102

一般行政管理事务

229.37

0.00

229.37

21004

公共卫生

810.56

0.00

810.56

2100409

重大公共卫生服务

0.36

0.00

0.36

2100410

突发公共卫生事件应急处置

810.20

0.00

810.20

21007

计划生育事务

10.29

0.00

10.29

2100799

其他计划生育事务支出

10.29

0.00

10.29

21011

行政事业单位医疗

148.00

148.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.49

65.49

0.00

2101102

事业单位医疗

41.84

41.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.76

17.76

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.91

22.91

0.00

21014

优抚对象医疗

21.56

0.00

21.56

2101401

优抚对象医疗补助

21.56

0.00

21.56

211

节能环保支出

901.88

0.00

901.88

21103

污染防治

901.88

0.00

901.88

2110304

固体废弃物与化学品

860.39

0.00

860.39

2110399

其他污染防治支出

41.48

0.00

41.48

212

城乡社区支出

779.60

352.67

426.93

21201

城乡社区管理事务

609.56

352.67

256.89

2120101

行政运行

352.67

352.67

0.00

2120102

一般行政管理事务

72.81

0.00

72.81

2120199

其他城乡社区管理事务支出

184.08

0.00

184.08

21205

城乡社区环境卫生

170.04

0.00

170.04

2120501

城乡社区环境卫生

170.04

0.00

170.04

213

农林水支出

2,583.61

181.44

2,402.17

21301

农业农村

1,543.56

181.44

1,362.12

2130108

病虫害控制

4.40

0.00

4.40

2130122

农业生产发展

519.67

0.00

519.67

2130126

农村社会事业

10.00

0.00

10.00

2130199

其他农业农村支出

1,009.50

181.44

828.06

21302

林业和草原

257.30

0.00

257.30

2130205

森林资源培育

257.30

0.00

257.30

21303

水利

24.48

0.00

24.48

2130314

防汛

0.78

0.00

0.78

2130399

其他水利支出

23.70

0.00

23.70

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

672.34

0.00

672.34

2130505

生产发展

15.59

0.00

15.59

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

656.75

0.00

656.75

21307

农村综合改革

85.93

0.00

85.93

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.93

0.00

85.93

214

交通运输支出

42.23

0.00

42.23

21401

公路水路运输

42.23

0.00

42.23

2140104

公路建设

2.40

0.00

2.40

2140106

公路养护

39.83

0.00

39.83

215

资源勘探工业信息等支出

591.92

0.00

591.92

21505

工业和信息产业监管

591.92

0.00

591.92

2150517

产业发展

591.92

0.00

591.92

221

住房保障支出

198.13

198.13

0.00

22102

住房改革支出

198.13

198.13

0.00

2210201

住房公积金

178.07

178.07

0.00

2210203

购房补贴

20.06

20.06

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

0.00

20.80

22401

应急管理事务

20.80

0.00

20.80

2240106

安全监管

20.80

0.00

20.80

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,235.35

302

商品和服务支出

752.66

310

资本性支出

30101

基本工资

456.29

30201

办公费

98.73

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

278.04

30202

印刷费

0.03

31002

办公设备购置

30103

奖金

408.47

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.46

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

385.07

30205

水费

19.03

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

241.38

30206

电费

115.43

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

120.88

30207

邮电费

56.37

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

94.57

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

8.96

30209

物业管理费

29.46

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

20.05

30211

差旅费

7.73

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

178.07

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

22.96

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

20.60

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

254.83

30215

会议费

6.89

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

15.41

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.57

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

234.09

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

59.80

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

20.74

30227

委托业务费

11.49

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

114.96

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

29.86

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

14.57

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

68.66

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

100.19

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,490.18

公用经费合计

752.66

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

767.59

767.59

0.00

767.59

0.00

212

城乡社区支出

0.00

653.88

653.88

0.00

653.88

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

653.88

653.88

0.00

653.88

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

456.80

456.80

0.00

456.80

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

197.09

197.09

0.00

197.09

0.00

229

其他支出

0.00

113.71

113.71

0.00

113.71

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

113.71

113.71

0.00

113.71

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

108.71

108.71

0.00

108.71

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

455.16

(一)支出合计

36.12

36.12

(一)行政单位

318.75

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

136.41

2.公务用车购置及运行维护费

32.55

32.55

六、资产信息

1)公务用车购置费

17.98

17.98

(一)车辆数合计(辆)

10

2)公务用车运行维护费

14.57

14.57

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.57

3.57

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.57

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

10

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

118

(一)政府采购支出合计

8.51

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

8.51

6.国内公务接待人次(人)

1,288

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.51

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

8.51

二、会议费

10.49

三、培训费

15.41

四、差旅费

7.73

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府_2024年度部门决算报告及报表(部门).pdf


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