[ 索引号 ] | 115001070092936984/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区经济信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 发布日期 ] | 2024-11-05 |
103001重庆市九龙坡区经济和信息化委员会2023年部门决算情况说明
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。
2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术引进,以先进适用技术改造提升传统产业;推进工业行业质量管理和品牌战略;组织实施有关工业科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。参与指导工业企业融资服务工作,促进信用服务行业的培育和发展。
3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求,负责协调全区能源工作,负责全区天然气、电力行业管理;负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。
4.推进工作体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理,负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,培育和监管信用服务市场。
5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整;负责指导本区工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业的发展。
6.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施建设维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。
7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项,促进全区军民融合产业发展,指导军民融合企业技术创新和技术改造,对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。
8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。
9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。
10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。
11.承办区委、区政府交办的其他工作。
12.有关职责分工。
区经济信息委负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。负责电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理,会同区发展改革委编制电力、天然气年度平衡计划。区发展改革委负责拟定电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设,统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡与合作。
(二)机构设置
区经济信息委下设8个内设机构:办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科(行政审批科)、环资能源科、安全监管科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计26924.93万元,支出总计26924.93万元。收支较上年决算数增加18915.78万元,增长236.18%,主要原因是本年度新增庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。
2.收入情况。2023年度收入合计26924.93万元,较上年决算数增加19115.78万元,增长244.79%,主要原因是本年度新增庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。其中:财政拨款收入26924.93万元,占100.00%;此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计26924.93万元,较上年决算数增加18915.78万元,增长236.18%,主要原因是本年度新增庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。其中:基本支出561.18万元,占2.08%;项目支出26363.75万元,占97.92%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计26924.93万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加18915.78万元,增长236.18%。主要原因是本年度新增庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入26872.93万元,较上年决算数增加19063.78万元,增长244.12%。主要原因是本年度新增庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。较年初预算数减少582.76万元,下降2.12%。主要原因是年初上级下达专项资金,根据项目开展情况由上级收回调减。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26872.93万元,较上年决算数增加18863.78万元,增长235.53%。主要原因是本年度新增庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。较年初预算数减少582.76万元,下降2.12%。主要原因是年初上级下达专项资金,根据项目开展情况由上级收回调减。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出89.29万元,占0.33%,较年初预算数增加89.29万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增社会事业发展规划,招商引资,其他宣传事务支出和其他统战事务支出。
(2)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少590.00万元,下降100.00%,主要原因是上级收回提前下达的2023年中央军民融合发展专项资金。
(3)科学技术支出16209.86万元,占60.32%,较年初预算数增加16127.86万元,增长19668.12%,主要原因是收到上级下达工业和信息化等专项补助资金,审核兑现区内各重点招商引资项目、产业扶持普惠政策等。
(4)社会保障与就业支出178.58万元,占0.66%,较年初预算数减少2.15万元,下降1.19%,主要原因是保险基数调整。
(5)卫生健康支出127.11万元,占0.47%,较年初预算数增加98.80万元,增长348.99%,主要原因是追加第二批发送疫情防控提示短信经费。
(6)城乡社区支出7394.27万元,占27.52%,较年初预算数减少13422.73万元,下降64.48%,主要原因是本年度仅九龙坡区镇街空中线缆规范整治和2022年城市燃气管道等老化更新改造项目支出。
(7)资源勘探信息等支出2854.11万元,占10.62%,较年初预算数减少2871.86万元,下降50.15%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。
(8)住房保障支出19.70万元,占0.07%,较年初预算数减少11.97万元,下降37.80%,主要原因是人员较年初预算人数减少1人,住房公积金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出561.18万元。其中:人员经费473.33万元,较上年决算数减少50.87万元,下降9.70%,主要原因是保险基数调整,支出有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助等。公用经费87.85万元,较上年决算数减少53.01万元,下降37.63%,主要原因是上年度聘用人员工资福利在公用经费里面开支,今年此项经费在人员经费里面开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入52.00万元,较上年决算数增加52.00万元,增长100.00%,主要原因是新增九龙坡区镇街空中线缆规范整治项目。本年支出52.00万元,较上年决算数增加52.00万元,增长100.00%,主要原因是新增九龙坡区镇街空中线缆规范整治项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.57万元,较年初预算数减少6.43万元,下降27.96%,主要原因是开展节约型机关建设,更大限度的控制“三公”经费支出。较上年支出数减少8.62万元,下降34.22%,主要原因是上年度购置了公务车,本年度无公务车购置,故三公”经费支出大幅减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门2023年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无此项预算且2023年度未发生因公出国(境)支出。与上年决算数相比,基本持平。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未购置车辆。较上年支出数减少16.58万元,下降100.00%,主要原因是上年度新购一辆公务用车,本年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.58万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.42万元,下降64.20%,主要原因是开展节约型机关建设,更大限度的控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.26万元,增长171.21%,主要原因是本单位严格公务车使用,但上年度因疫情,出行较少,本年度办公出行次数较多,故公务车运行费用较上年增加。
公务接待费13.00万元,主要用于招商接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加5.71万元,增长78.33%,主要原因是本单位严格控制公务接待经费,但上年度因疫情,招商接待较少,本年度招商接待较多,故公务接待费较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待146批次1342人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费96.84元,车均购置费0万元,车均维护费3.58万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.09万元,较上年决算数增加2.92万元,增长249.57%,主要原因是本年度新增工业大会相关支出。本年度培训费支出17.08万元,较上年决算数增加13.70万元,增长405.33%,主要原因是本年度新增清华班第七期培训相关经费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出87.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少53.01万元,下降37.63%,主要原因是上年度聘用人员工资福利在公用经费里面开支,今年此项经费在人员经费里面开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额52.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购九龙坡区镇街空中线缆规范整治项目。
五、预算绩效管理情况说明
按照要求,本项无公开内容。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780070。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
26,872.93 |
一、一般公共服务支出 |
89.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
52.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
16,209.86 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
178.58 | |
九、卫生健康支出 |
127.11 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
7,446.27 | ||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,854.11 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
19.70 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
26,924.93 |
本年支出合计 |
26,924.93 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
26,924.93 |
总计 |
26,924.93 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
26,924.93 |
26,924.93 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
89.29 |
89.29 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
23.00 |
23.00 |
||||||
2010406 |
社会事业发展规划 |
23.00 |
23.00 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
43.26 |
43.26 |
||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
43.26 |
43.26 |
||||||
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
16,209.86 |
16,209.86 |
||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
50.67 |
50.67 |
||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.67 |
50.67 |
||||||
20603 |
应用研究 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||||
20604 |
技术研究与开发 |
2,749.30 |
2,749.30 |
||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
565.72 |
565.72 |
||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,183.58 |
2,183.58 |
||||||
20608 |
科技交流与合作 |
49.31 |
49.31 |
||||||
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
49.31 |
49.31 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
178.58 |
178.58 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.73 |
144.73 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.14 |
33.14 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.57 |
16.57 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.02 |
95.02 |
||||||
20808 |
抚恤 |
32.25 |
32.25 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
32.25 |
32.25 |
||||||
20809 |
退役安置 |
1.60 |
1.60 |
||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1.30 |
1.30 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
127.11 |
127.11 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
98.80 |
98.80 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
98.80 |
98.80 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.11 |
3.11 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
7,446.27 |
7,446.27 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,854.11 |
2,854.11 |
||||||
21502 |
制造业 |
947.98 |
947.98 |
||||||
2150299 |
其他制造业支出 |
947.98 |
947.98 |
||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
412.44 |
412.44 |
||||||
2150501 |
行政运行 |
368.44 |
368.44 |
||||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.00 |
44.00 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
91.00 |
91.00 |
||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
91.00 |
91.00 |
||||||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
19.70 |
19.70 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.70 |
19.70 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
||||||
2210203 |
购房补贴 |
6.95 |
6.95 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
26,924.93 |
561.18 |
26,363.75 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
89.29 |
89.29 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
23.00 |
23.00 |
||||
2010406 |
社会事业发展规划 |
23.00 |
23.00 |
||||
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
||||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
||||
20133 |
宣传事务 |
43.26 |
43.26 |
||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
43.26 |
43.26 |
||||
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
206 |
科学技术支出 |
16,209.86 |
16,209.86 |
||||
20601 |
科学技术管理事务 |
50.67 |
50.67 |
||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.67 |
50.67 |
||||
20603 |
应用研究 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
2,749.30 |
2,749.30 |
||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
565.72 |
565.72 |
||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,183.58 |
2,183.58 |
||||
20608 |
科技交流与合作 |
49.31 |
49.31 |
||||
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
49.31 |
49.31 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
178.58 |
144.73 |
33.85 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.73 |
144.73 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.14 |
33.14 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.57 |
16.57 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.02 |
95.02 |
||||
20808 |
抚恤 |
32.25 |
32.25 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
32.25 |
32.25 |
||||
20809 |
退役安置 |
1.60 |
1.60 |
||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1.30 |
1.30 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
127.11 |
28.31 |
98.80 |
|||
21004 |
公共卫生 |
98.80 |
98.80 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
98.80 |
98.80 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.11 |
3.11 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
7,446.27 |
7,446.27 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,854.11 |
368.44 |
2,485.68 |
|||
21502 |
制造业 |
947.98 |
947.98 |
||||
2150299 |
其他制造业支出 |
947.98 |
947.98 |
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
412.44 |
368.44 |
44.00 |
|||
2150501 |
行政运行 |
368.44 |
368.44 |
||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.00 |
44.00 |
||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
91.00 |
91.00 |
||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
91.00 |
91.00 |
||||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||
221 |
住房保障支出 |
19.70 |
19.70 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
19.70 |
19.70 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
6.95 |
6.95 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
26,872.93 |
一、一般公共服务支出 |
89.29 |
89.29 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
52.00 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
16,209.86 |
16,209.86 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
178.58 |
178.58 |
||||
九、卫生健康支出 |
127.11 |
127.11 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
7,446.27 |
7,394.27 |
52.00 |
|||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,854.11 |
2,854.11 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
19.70 |
19.70 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
26,924.93 |
本年支出合计 |
26,924.93 |
26,872.93 |
52.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
26,924.93 |
总计 |
26,924.93 |
26,872.93 |
52.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
26,872.93 |
561.18 |
26,311.75 | |
201 |
一般公共服务支出 |
89.29 |
89.29 | |
20104 |
发展与改革事务 |
23.00 |
23.00 | |
2010406 |
社会事业发展规划 |
23.00 |
23.00 | |
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 | |
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 | |
20133 |
宣传事务 |
43.26 |
43.26 | |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
43.26 |
43.26 | |
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 | |
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 | |
206 |
科学技术支出 |
16,209.86 |
16,209.86 | |
20601 |
科学技术管理事务 |
50.67 |
50.67 | |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.67 |
50.67 | |
20603 |
应用研究 |
9,000.00 |
9,000.00 | |
2060399 |
其他应用研究支出 |
9,000.00 |
9,000.00 | |
20604 |
技术研究与开发 |
2,749.30 |
2,749.30 | |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
565.72 |
565.72 | |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,183.58 |
2,183.58 | |
20608 |
科技交流与合作 |
49.31 |
49.31 | |
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
49.31 |
49.31 | |
20699 |
其他科学技术支出 |
4,360.58 |
4,360.58 | |
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,360.58 |
4,360.58 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
178.58 |
144.73 |
33.85 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.73 |
144.73 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.14 |
33.14 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.57 |
16.57 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.02 |
95.02 |
|
20808 |
抚恤 |
32.25 |
32.25 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
32.25 |
32.25 | |
20809 |
退役安置 |
1.60 |
1.60 | |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1.30 |
1.30 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 | |
210 |
卫生健康支出 |
127.11 |
28.31 |
98.80 |
21004 |
公共卫生 |
98.80 |
98.80 | |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
98.80 |
98.80 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.31 |
28.31 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.11 |
3.11 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,394.27 |
7,394.27 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,854.11 |
368.44 |
2,485.68 |
21502 |
制造业 |
947.98 |
947.98 | |
2150299 |
其他制造业支出 |
947.98 |
947.98 | |
21505 |
工业和信息产业监管 |
412.44 |
368.44 |
44.00 |
2150501 |
行政运行 |
368.44 |
368.44 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.00 |
44.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
91.00 |
91.00 | |
2150805 |
中小企业发展专项 |
91.00 |
91.00 | |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 | |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 | |
221 |
住房保障支出 |
19.70 |
19.70 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.70 |
19.70 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
|
2210203 |
购房补贴 |
6.95 |
6.95 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
373.43 |
302 |
商品和服务支出 |
87.46 |
310 |
资本性支出 |
0.39 |
30101 |
基本工资 |
69.84 |
30201 |
办公费 |
5.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.75 |
30202 |
印刷费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
30103 |
奖金 |
100.75 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
20.99 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.14 |
30206 |
电费 |
1.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.57 |
30207 |
邮电费 |
6.26 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.22 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
9.26 |
30213 |
维修(护)费 |
3.58 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.03 |
30214 |
租赁费 |
0.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.91 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
92.57 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
10.55 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
7.34 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
12.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.21 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
473.33 |
公用经费合计 |
87.85 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
87.85 |
(一)支出合计 |
16.57 |
16.57 |
(一)行政单位 |
87.85 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.58 |
3.58 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
3.58 |
3.58 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
13.00 |
13.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
13.00 |
3.机要通信用车 |
2 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
146 |
(一)政府采购支出合计 |
52.00 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,342 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
52.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
4.09 |
||
三、培训费 |
— |
17.08 |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。