| [ 索引号 ] | 115001070092936984/2025-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区经济信息委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。
2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术引进,以先进适用技术改造提升传统产业;推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求,负责协调全区能源工作,负责全区天然气、电力行业管理。负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。
4.推进工作体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理,负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,培育和监管信用服务市场。
5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责指导本区工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业的发展。
6.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。
7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项,促进全区军民融合产业发展,指导军民融合企业技术创新和技术改造,对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。
8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。
9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。
10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。
11.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
区经济信息委下设8个内设机构:办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科(行政审批科)、环资能源科、安全监管科,2个下属事业单位:重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心、重庆市九龙坡区中小企业促进中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级)、重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心、重庆市九龙坡区中小企业促进中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计13633.79万元,支出总计13633.79万元。收、支与2023年度相比,减少13567.77万元,下降49.9%,主要原因是本年度产业扶持资金较上年降幅较大,其中,市工业和信息化专项资金减少2100万元、庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金减少9000万元、城市燃气管道等老化更新改造减少1600万元。
2.收入情况。2024年度收入合计13633.79万元,与2023年度相比,减少13567.77万元,下降49.9%,主要原因是本年度产业扶持资金较上年降幅较大,其中,市工业和信息化专项资金减少2100万元、庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金减少9000万元、城市燃气管道等老化更新改造减少1600万元。其中:财政拨款收入13633.79万元,占100.00%;此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计13633.79万元,与2023年度相比,减少13567.77万元,下降49.9%,主要原因是本年度产业扶持资金较上年降幅较大,其中:市工业和信息化专项资金减少2100万元、庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金减少9000万元、城市燃气管道等老化更新改造减少1600万元。其中,基本支出1112.24万元,占8.16%;项目支出12521.55万元,占91.84%;此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计13633.79万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少13567.77万元,下降49.9%。主要原因是本年度产业扶持资金较上年降幅较大,其中,市工业和信息化专项资金减少2100万元、庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金减少9000万元、城市燃气管道等老化更新改造减少1600万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13633.79万元,与2023年度相比,减少13515.77万元,下降49.8%。主要原因是本年度产业扶持资金较上年降幅较大,其中,市工业和信息化专项资金减少2100万元、庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金减少9000万元、城市燃气管道等老化更新改造减少1600万元。较年初预算数增加336.67万元,增长2.5%。主要原因是本年度新增2024年第二批市工业和信息化专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13633.79万元,与2023年度相比,减少13515.77万元,下降49.8%。主要原因是本年度产业扶持资金较上年降幅较大,其中,市工业和信息化专项资金减少2100万元、庆铃汽车(集团)有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金减少9000万元、城市燃气管道等老化更新改造减少1600万元。较年初预算数增加336.67万元,增长2.5%。主要原因是本年度新增2024年第二批市工业和信息化专项资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出42.75万元,占0.31%,较年初预算数增加42.75万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增其他宣传事务支出。
(2)科学技术支出1240.99万元,占9.10%,较年初预算数增加668.99万元,增长117.0%,主要原因是本年度收到提前下达2024年市工业和信息化专项资金。
(3)社会保障与就业支出302.97万元,占2.22%,较年初预算数增加23.66万元,增长8.5%,主要原因是本年度基本养老保险和职业年金基数调整。
(4)卫生健康支出48.72万元,占0.36%,较年初预算数减少98.80万元,下降67.0%,主要原因是本年度减少突发公共卫生事件应急处置支出。
(5)节能环保支出2750.00万元,占20.17%,较年初预算数增加2750.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增2022年度中央燃气管道等老化更新改造项目资金。
(6)城乡社区支出1552.01万元,占11.38%,较年初预算数增加1552.01万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增城市地下管网设施专项资金。
(7)资源勘探信息等支出4825.95万元,占35.40%,较年初预算数增加1536.03万元,增长46.7%,主要原因是本年度新增2024年市中小微企业发展专项资金和提前下达2024工业和信息化专项资金。
(8)金融支出575.00万元,占4.22%,较年初预算数增加575.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增龙商担保补贴支出。
(9)住房保障支出2295.41万元,占16.84%,较年初预算数减少6712.96万元,下降74.5%,主要原因是本年度减少其他保障性安居工程支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1112.24万元。其中:人员经费964.25万元,与2023年度相比,增加252.62万元,增长35.5%,主要原因是本年度原重庆市九龙坡区民营经济服务中心人员经费划转到区经济信息委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助等。公用经费147.99万元,与2023年度相比,增加21.81万元,增长17.3%,主要原因是本年度原重庆市九龙坡区民营经济服务中心人员经费划转到区经济信息委。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少52.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度无镇街空中线缆规范整治项目。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少52.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度无镇街空中线缆规范整治项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.25万元,较年初预算数减少14.75万元,下降52.7%,较上年支出数减少3.32万元,下降20.0%,主要原因是开展节约型机关建设,更大限度的控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门2024年度因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无此项预算且2024年度未发生因公出国(境)支出。与上年决算数相比,基本持平。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未购置车辆。与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.10万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.90万元,下降69.0%,较上年支出数减少0.48万元,下降13.4%,主要原因是通过统筹调度车辆,提高车辆使用效率降低了车辆运行支出。
公务接待费10.16万元,主要用于部门招商引资接待。费用支出较年初预算数减少7.84万元,下降43.6%。较上年支出数减少2.84万元,下降21.9%,主要原因是本部门开展节约型机关建设严格控制公务接待经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待97批次1054人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费96.38元,车均购置费0万元,车均维护费1.03万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.62万元,与2023年度相比,减少0.47万元,下降11.5%,主要原因是本年度压缩会议频次,严控非必要会议召开。本年度培训费支出30.86万元,与2023年度相比,增加13.78万元,增长80.7%,主要原因是本年度组织镇街、企业开展安全相关内容培训、现代化产业专题培训、制造业高质量发展培训等支出增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出94.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加6.74万元,增长7.7%,主要原因是本年度机构改革,原民营经济局人员和职能职责划转,支出约有增长。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额71.70万元,其中:政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.54万元。授予中小企业合同金额71.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额71.70万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品、印制宣传手册、培训资料等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对34个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出12521.55万元。
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重庆市九龙坡区经济和信息化委员会2024年度部门 整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
部门 |
张新 |
联系电话 |
68780070 |
自评总分 |
93.95 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
已完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
全年规上工业增加值增速 |
% |
≥ |
5 |
20 |
5 |
20 |
已完成 | ||
|
全年工业投资增速 |
% |
≥ |
14 |
20 |
14 |
20 |
已完成 | ||
|
数字经济核心产业增加值增速 |
% |
≥ |
6 |
20 |
6 |
20 |
已完成 | ||
|
技改投资占比 |
% |
≥ |
20 |
15 |
20 |
15 |
已完成 | ||
|
工业安全生产事故死亡率 |
% |
≥ |
0 |
15 |
0 |
15 |
已完成 | ||
|
优抚对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
已完成 | ||
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
渝财产业[2023]146号提前下达2024年市工业和信息化专项资金 |
补助企业数量 |
≥ |
8 |
家 |
30 |
8 |
30 |
100 | |
|
补助时限 |
≤ |
2024.12 |
月 |
20 |
2024.12 |
20 |
||||
|
补助企业总产值增长率 |
≥ |
1 |
% |
15 |
1 |
15 |
||||
|
补助企业研发投入增长率 |
≥ |
1 |
% |
15 |
1 |
15 |
||||
|
补助企业满意 度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
(二)部门重点绩效评价情况
我部门对渝财产业[2023]146号提前下达2024年市工业和信息化专项资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金373.28万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了产业政策宣传力度不够、绩效指标设置不够精准等问题,提出了下一步工作建议:
1.加强预算绩效管理,通过全面收集数据,做好资料合理设置准确可靠的指标值,充分发挥绩效管理在资金使用过程中的督导作用。
2.加大宣传力度,进一步宣传和贯彻国家产业政策,监督产业政策在本区落实情况,努力促进工业和信息化改革发展。
3.深入基层了解企业需求,紧扣企业存在的问题,以产业创新和技术进步为导向,不断完善宣传及培训策略,全心全意服务好企业。
(三)财政绩效评价情况
财政重点绩效评价由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780070。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,633.79 |
一、一般公共服务支出 |
42.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
1,240.99 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
302.97 | |
|
九、卫生健康支出 |
48.72 | ||
|
十、节能环保支出 |
2,750.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
1,552.01 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
4,825.95 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
575.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
2,295.41 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
13,633.79 |
本年支出合计 |
13,633.79 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
13,633.79 |
总计 |
13,633.79 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
13,633.79 |
13,633.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,240.99 |
1,240.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,130.33 |
1,130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
390.18 |
390.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
687.60 |
687.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
110.66 |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
110.66 |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.97 |
302.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.96 |
138.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
63.35 |
63.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.64 |
33.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,750.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,750.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,750.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,552.01 |
1,552.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,552.01 |
1,552.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,552.01 |
1,552.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,825.95 |
4,825.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,730.53 |
3,730.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
1,353.77 |
1,353.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,011.92 |
2,011.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,059.47 |
1,059.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
868.26 |
868.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
191.21 |
191.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
575.00 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
575.00 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
575.00 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,295.41 |
2,295.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,225.06 |
2,225.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,225.06 |
2,225.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.35 |
70.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
13,633.79 |
1,112.24 |
12,521.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,240.99 |
0.00 |
1,240.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,130.33 |
0.00 |
1,130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
390.18 |
0.00 |
390.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
687.60 |
0.00 |
687.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
110.66 |
0.00 |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
110.66 |
0.00 |
110.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.97 |
272.06 |
30.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.96 |
138.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
63.35 |
33.64 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.64 |
33.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,552.01 |
0.00 |
1,552.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,552.01 |
0.00 |
1,552.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,552.01 |
0.00 |
1,552.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,825.95 |
721.12 |
4,104.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
35.95 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
35.95 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,730.53 |
571.11 |
3,159.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
1,353.77 |
0.00 |
1,353.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,011.92 |
206.26 |
1,805.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,059.47 |
150.01 |
909.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
868.26 |
0.00 |
868.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
191.21 |
150.01 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
575.00 |
0.00 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
575.00 |
0.00 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
575.00 |
0.00 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,295.41 |
70.35 |
2,225.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,225.06 |
0.00 |
2,225.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,225.06 |
0.00 |
2,225.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.35 |
70.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,633.79 |
一、一般公共服务支出 |
42.75 |
42.75 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
1,240.99 |
1,240.99 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
302.97 |
302.97 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
48.72 |
48.72 |
||||
|
十、节能环保支出 |
2,750.00 |
2,750.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,552.01 |
1,552.01 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
4,825.95 |
4,825.95 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
575.00 |
575.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
2,295.41 |
2,295.41 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
13,633.79 |
本年支出合计 |
13,633.79 |
13,633.79 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
13,633.79 |
总计 |
13,633.79 |
13,633.79 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,633.79 |
1,112.24 |
12,521.55 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
|
20133 |
宣传事务 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
42.75 |
0.00 |
42.75 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,240.99 |
0.00 |
1,240.99 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,130.33 |
0.00 |
1,130.33 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
390.18 |
0.00 |
390.18 |
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
687.60 |
0.00 |
687.60 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
110.66 |
0.00 |
110.66 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
110.66 |
0.00 |
110.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.97 |
272.06 |
30.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.89 |
66.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.96 |
138.96 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
63.35 |
33.64 |
29.71 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.64 |
33.64 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
|
20809 |
退役安置 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,552.01 |
0.00 |
1,552.01 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,552.01 |
0.00 |
1,552.01 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,552.01 |
0.00 |
1,552.01 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,825.95 |
721.12 |
4,104.83 |
|
21502 |
制造业 |
35.95 |
0.00 |
35.95 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
35.95 |
0.00 |
35.95 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,730.53 |
571.11 |
3,159.43 |
|
2150501 |
行政运行 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
1,353.77 |
0.00 |
1,353.77 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,011.92 |
206.26 |
1,805.66 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,059.47 |
150.01 |
909.46 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
868.26 |
0.00 |
868.26 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
191.21 |
150.01 |
41.20 |
|
217 |
金融支出 |
575.00 |
0.00 |
575.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
575.00 |
0.00 |
575.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
575.00 |
0.00 |
575.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,295.41 |
70.35 |
2,225.06 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,225.06 |
0.00 |
2,225.06 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,225.06 |
0.00 |
2,225.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.35 |
70.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
785.85 |
302 |
商品和服务支出 |
141.59 |
310 |
资本性支出 |
6.40 |
|
30101 |
基本工资 |
184.57 |
30201 |
办公费 |
14.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.57 |
30202 |
印刷费 |
6.93 |
31002 |
办公设备购置 |
6.40 |
|
30103 |
奖金 |
100.54 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
58.90 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
170.36 |
30205 |
水费 |
1.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.89 |
30206 |
电费 |
9.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.56 |
30207 |
邮电费 |
8.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.48 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.36 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.12 |
30211 |
差旅费 |
1.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.23 |
30213 |
维修(护)费 |
1.53 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.92 |
30214 |
租赁费 |
2.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.40 |
30215 |
会议费 |
1.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
5.34 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
33.64 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
135.84 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.99 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.93 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
36.16 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.85 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
964.25 |
公用经费合计 |
147.99 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
94.59 |
|
(一)支出合计 |
13.25 |
13.25 |
(一)行政单位 |
94.59 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.10 |
3.10 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
3.10 |
3.10 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
10.16 |
10.16 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
10.16 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
97 |
(一)政府采购支出合计 |
71.70 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
3.16 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,054 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
68.54 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
71.70 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
71.70 | |
|
二、会议费 |
— |
3.62 |
||
|
三、培训费 |
— |
30.86 |
||
|
四、差旅费 |
— |
25.78 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











