重庆市九龙坡区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500107009294623L/2023-00224 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 发布日期 ] 2023-11-02

重庆市九龙坡区教育委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

3.综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育;负责全区教育体制改革;审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

4.负责全区教育督导工作;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作,实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导,开展对全区中小学的督导评价。

5.负责本部门教育经费的统筹管理;协助教育税费的征收工作,参与教育经费的审计监督;负责教育经费的安排和预决算工作;负责教育援助的管理;管理本部门教育经费及国有资产,指导后勤改革工作;负责教育统计、信息工作。

6.主管全区教师工作,负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作;协助有关部门做好学校卫生防疫工作,负责中小学生体质监测。

8.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作;管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

9.管理指导本区的语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作。

10.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区教育委员会是财政全额拨款的行政单位,内设机构有:行政办公室、党建科、校外教育培训监管科、区委教育工作领导小组秘书组综合科、人事科、计划财务科、基建后勤科、学前教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、德育体育卫生艺术教育科、安全稳定办公室、培训与监督科、机关党支部、教育工会(工妇办)、教育团工委(少先队)

(三)单位构成

全区教育系统独立核算单位89个,其中:幼儿园7所、小学47所、中学22所、中职学校3所、特殊教育学校1所、直属事业单位7个、参公事业单位1个、行政机关1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2022年度收入总计365,438.53万元,支出总计365,438.53万元。收支较上年决算数增加80,094.21万元,增长28.1%主要原因是增人增资,加大教育投入等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计365,357.51万元,较上年决算数增加81,574.12万元,增长28.7%,主要原因是增人增资,加大教育投入等。其中:财政拨款收入352,446.14万元,占96.5%;事业收入12,911.37万元,占3.5%。此外,年初结转和结余81.02万元。

3.支出情况。2022年度支出合计365,357.51万元,较上年决算增加80,123.75万元,增长28.1%,主要原因是增人增资,加大教育投入等。其中:基本支出199,697.62万元,占54.7%;项目支出165,659.89万元,占45.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余81.02万元,较上年决算数减少29.55万元,下降26.7%主要原因是财政收回往年结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计352,527.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加76,276.97万元,增长27.6%主要原因是增人增资,加大教育投入等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入331,129.10万元,较上年决算数增加57,552.02万元,增长21%。主要原因是增人增资,加大教育投入等。较年初预算数增加30,513.93万元,增长10.2%。主要原因是增人增资,加大教育投入等。此外,年初财政拨款结转和结余81.02万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出331,129.10万元,较上年决算数增加56,101.65万元,增长20.4%。主要原因是增人增资,加大教育投入等。较年初预算数增加30,513.93万元,增长10.2%主要原因是增人增资,加大教育投入等

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余81.02万元,较上年决算数减少23.04万元,下降22.1%主要原因是财政收回往年结余资金

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出12.54万元,占0%,较年初预算数增加12.54万元,增长100%主要原因是其他部门拨付专项经费

(2)教育支出254,457.86万元,占76.8%,较年初预算数增加6,122.20万元,增长2.5%主要原因是增人增资,加大教育投入等。

(3)科学技术支出1.50万元,占0%,较年初预算数增加1.50万元,增长100%,主要原因是其他部门拨付专项经费。

(4)文化旅游体育与传媒支出2,986.56万元,占0.9%,较年初预算数增加2,986.56万元,增长100%,主要原因是其他部门拨付专项经费。

(5)社会保障和就业支出38,959.91万元,占11.8%,较年初预算数增加9,288.60万元,增长31.3%主要原因是增人增资等。

(6)卫生健康支出8,903.23万元,占2.7%,较年初预算数增加504.95万元,增长6%主要原因是增人增资等。

(7)城乡社区支出11,320.80万元,占3.4%,较年初预算数增加11,320.80万元,增长100%主要原因是新建以及改扩建学校。

(8)住房保障支出14,486.70万元,占4.4%,较年初预算数增加276.78万元,增长1.9%主要原因是增人增资等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199,668.25万元。其中:人员经费174,603.18万元,较上年决算数增加10,570.29万元,增长6.4%主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等公用经费25,065.07万元,较上年决算数减少1,437.65万元,下降5.4%主要原因是严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入21,317.04万元,较上年决算数增加20,198.35万元,增长1805.5%主要原因是新建学校。本年支出21,317.04万元,较上年决算数增加20,198.35万元,增长1805.5%主要原因是新建学校。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计75.05万元,较年初预算数减少61.07万元,下降44.9%主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。较上年支出数增加22.68万元,增长43.3%主要原因是有单位2021年公车报废,2022年经上级部门批准后重新购置公务用车,公务车购置费及运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元;与上年决算数相比,基本持平。

本部门2022年度未发生因公出国(境)支出

公务车购置费17.98万元,主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是实际购置支出低于预算数。较上年支出数增加17.98万元,增长100%,主要原因是有单位2021年公车报废,2022年经上级部门批准后重新购置公务用车。

公务车运行维护费55.10万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少48.45万元,下降46.8%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费,加强公车使用内部管理,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加6.25万元,增长12.8%,主要原因是有单位2021年公车报废,2022年经上级部门批准后重新购置公务用车,产生了运行维护费。

公务接待费1.97万元,主要用于接待相关单位到本部门学习调研、公务洽谈等发生的支出。费用支出较年初预算数减少12.60万元,下降86.5%较上年支出数减少1.55万元,下降44%较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为43辆;国内公务接待15批次148人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费133.13元,车均购置费17.98万元,车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.06万元,较上年决算数减少57.14万元,下降82.6%本年度培训费支出878.61万元,较上年决算数减少205.45万元,下降19%。会议费和培训费支出减少的主要原因是受疫情影响,会议及培训大幅度减少。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出176.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少82.27万元,下降31.8%主要原因是厉行节约,严格压缩开支

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆47辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备(不含车辆)4台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12,400.87万元,其中:政府采购货物支出10,256.81万元、政府采购工程支出1,811.31万元、政府采购服务支出332.75万元。授予中小企业合同金额8,008.83万元,占政府采购支出总额的64.6%,其中:授予小微企业合同金额6,288.09万元,占政府采购支出总额的50.7%。主要用于采购义务教育免费教科书、学校教育教学设施设备及部分基建维修项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对2,196个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出152,777.89万元。从评价情况来看,我部门项目立项规范、依据充分,绩效目标设置合理,资金到位及时,使用合规、执行有效,项目实施顺利,基本实现预期绩效目标。

重庆市九龙坡区教育委员会

2022年度部门整体绩效自评表

主管

部门

区教委

部门
联系人

马泺钫

联系电话

023-68781908

自评总分
(分)

99.6

当年

绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻党的教育方针。

1、坚持党的把向,在”领航新征程、建功新时代“上干出新样子:坚持信仰领航,深入学习”七一“重要讲话精神;坚持思想导航,深化思想政治理论改革创新;坚持先锋领航,加快推动党支部标准化建设;坚持创新助航,推动党组织带领下的集团化办学;坚持作风护航,营造向上向好的学校风气。

2、坚持育人导向,在“立德树人、五育并举上干出新样子:推动德育示范校建设创建,5所德育示范校;推动书香校园建设,创建5所“书香校园”;推动体艺示范校建设,落实每天1小时锻炼,开展“2+2”阳光大课间,创建5所体育示范校、5所艺术示范校;推动劳动教育示范校建设,创建5所劳动示范校;推动五育特长生培养,构建德智体美劳全面培养的教育体系。

3、坚持特色引向,在”五张名片“”一校一品“上干出新样子:打好”行知“牌,做亮传承不息的精神名片;打好”国际“牌,做亮走向世界的卓越名牌;打好”课改“牌,做亮开拓创新的改革名片;打好”特色“牌,做亮”一校一品“的办学名片;打好”质量“牌,做亮高质量发展的育人名片。

4、坚持问题指向,在”问题倒逼改革、试点推动创新“上干出新样子:聚焦”中小学生“太苦太累”问题,推动“双减”工作落实落地,重点从7个方面下功夫,着力建设“双减”工作示范区;聚焦“五唯”顽瘴痼疾问题,推动评价改革先行先试;聚焦中央巡视反馈问题,推动教育领域真改实改;聚焦师德师风问题,推动师德考核优化细化;聚焦学生健康成长问题,推动“五项管理”督导督查。

5、坚持民生取向,在“学史铭初心、为民办实事”上干出新样子:落实公办园建设,完成谢家湾博雅幼儿园、石桥铺实验幼儿园等10所独立建制公办园建设;落实智慧教室建设;落实校园疫情防控,各校要严格抓好“九个落实”确保各项防控措施落实落细;落实学生安全管理,完成专职保安配备、智慧安防系统、护学岗设置三个100%目标,建好5所智慧安全示范校;落实重点项目建设,重点建设川外九龙附小、巴国城小学、职教中心实训楼等一批新建中小学项目,着力实施铁路幼儿园改建、石桥铺小学扩建等一批改扩建项目,项目建设合格率达100%。

紧紧围绕“加快推进教育现代化、办好人民满意的教育、建好新时代教育强区”的目标,聚焦聚力教育“五五行动”,在推动教育高质量发展的道路上,再启新征程、再创新佳绩、再谱新篇章。


以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻党的教育方针。

1、坚持党的把向,在”领航新征程、建功新时代“上干出新样子:坚持信仰领航,深入学习”七一“重要讲话精神;坚持思想导航,深化思想政治理论改革创新;坚持先锋领航,加快推动党支部标准化建设;坚持创新助航,推动党组织带领下的集团化办学;坚持作风护航,营造向上向好的学校风气。

2、坚持育人导向,在“立德树人、五育并举上干出新样子:推动德育示范校建设创建,5所德育示范校;推动书香校园建设,创建5所“书香校园”;推动体艺示范校建设,落实每天1小时锻炼,开展“2+2”阳光大课间,创建5所体育示范校、5所艺术示范校;推动劳动教育示范校建设,创建5所劳动示范校;推动五育特长生培养,构建德智体美劳全面培养的教育体系。

3、坚持特色引向,在”五张名片“”一校一品“上干出新样子:打好”行知“牌,做亮传承不息的精神名片;打好”国际“牌,做亮走向世界的卓越名牌;打好”课改“牌,做亮开拓创新的改革名片;打好”特色“牌,做亮”一校一品“的办学名片;打好”质量“牌,做亮高质量发展的育人名片。

4、坚持问题指向,在”问题倒逼改革、试点推动创新“上干出新样子:聚焦”中小学生“太苦太累”问题,推动“双减”工作落实落地,重点从7个方面下功夫,着力建设“双减”工作示范区;聚焦“五唯”顽瘴痼疾问题,推动评价改革先行先试;聚焦中央巡视反馈问题,推动教育领域真改实改;聚焦师德师风问题,推动师德考核优化细化;聚焦学生健康成长问题,推动“五项管理”督导督查。

5、坚持民生取向,在“学史铭初心、为民办实事”上干出新样子:落实公办园建设,完成谢家湾博雅幼儿园、石桥铺实验幼儿园等10所独立建制公办园建设;落实智慧教室建设;落实校园疫情防控,各校要严格抓好“九个落实”确保各项防控措施落实落细;落实学生安全管理,完成专职保安配备、智慧安防系统、护学岗设置三个100%目标,建好5所智慧安全示范校;落实重点项目建设,重点建设川外九龙附小、巴国城小学、职教中心实训楼等一批新建中小学项目,着力实施铁路幼儿园改建、石桥铺小学扩建等一批改扩建项目,项目建设合格率达100%。

紧紧围绕“加快推进教育现代化、办好人民满意的教育、建好新时代教育强区”的目标,聚焦聚力教育“五五行动”,在推动教育高质量发展的道路上,再启新征程、再创新佳绩、再谱新篇章。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

创建五育示范校学校所数

25

15

25

15


完成独立建制公办幼儿园所数

10

15

10

15


重点项目建设合格率

%

100

10

100

10


完成专职保安配备、智慧安防系统、护学岗设置

%

100

10

100

10


构建德智体美劳全面培养的教育体系

其他

定性

10

1

10


加快推进教育现代化、办好人民满意的教育、建好新时代教育强区

其他

定性

10

1

10


社会对九龙教育发展满意度

%

90

10

95

10


部门预决算按时公开率

%

100

10

100

10


一般性支出减压率

%

0

10

0

10


重庆市九龙坡区教育委员会

2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目

名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年

完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区学院专项经费

涵盖街镇数量

13

10

13

10


100

十项重要工作的经费保障率

90

%

20

90%

20


资金拨付时间

定性


20

20


受益居民增加

90

%

20

90%

20


持续提升社区服务能力

定性

明显改善


10

明显改善

10


社区居民满意度

95

%

10

95%

10


全年执行率

100

%

10

100%

10


(二)部门自评情况

我部门对“社区学院专项经费”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金60.00万元,评价得分100分。绩效评价中,未发现明显问题,财政资金均实行专项管理,专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行,审批流程齐全、附件资料完整,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时,发现了教育活动普及性不够,针对性不够,实效性不多;师资不充足,不能满足居民对学习的多样性、差异性、个性化需求;整合资源方法不多,发挥“街道社区教育指导委员会”作用发挥有待进一步加强;街镇社区学校专兼职队伍素质有待提升,管理能力有待加强;今后的工作要与时代发展新形势、新环境、新项目相契合,结合老年教育、家庭教育项目、“一社(居)一特”建设等项目,增强资金使用的实效性,加快学习强区的建设。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68781908

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区教育委员会2022年度部门决算情况说明附件.pdf


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