[ 索引号 ] | 11500107009292863M/2023-00050 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
306002重庆市九龙坡区农业技术推广站2022年决算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。提供农业(农机)、渔业技术推广与技术服务,具体负责技术成果开发、引进、试验、示范和推广;承担农业(农机)、渔业信息服务,组织开展技术培训、咨询及宣传工作;指导农业(农机)、渔业服务体系建设工作,承担基层农机、农技推广体系建设工作;负责全区农机购置补贴的办理;管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施;负责农业机械管理工作;负责拟定全区农业技术推广、农产品质量安全检测工作计划,并组织实施;负责农产品质量安全检测,承担蔬菜农药残留检测任务及相关技术咨询服务;负责全区农产品、果产品产业发展规划及生产基地建设管理;组织开展无公害农产品、果产品基地认定、产品认证及复查换证工作;具体承担植物检疫工作,具体承担水产品质量安全监督管理工作;负责水产养殖病害和疫情的预测预报及综合防治;监督管理农业转基因生物安全;负责全区农作物、经济作物、肥料、植物保护新品种、新产品推广和研究,开展新技术新成果的推广和技术指导,宣传普及有关知识;负责农村环境监测,农村生态能源技术推广;开展农业科技信息宣传;培养新型职业农民和农村实用人才,开展农民科学素质提升培训,农民职业技能培训,农民创业培训,农业实用技术培训等;负责农民技术职称评定;承担全区种子质量日常监管具体事务;为农作物种子生产、经营许可提供相关技术服务;受委托开展田间种子质量纠纷调查、协调、鉴定及处理;牵头承办良种补贴具体工作;完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市九龙坡区农业技术推广站为重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,属二级预算单位。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制范围的二级预算单位为重庆市九龙坡区农业技术推广站。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计392.09万元,支出总计392.09万元。
2.收入情况。2022年度收入合计392.09万元。
3.支出情况。2022年度支出合计392.09万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
特别说明:因本单位2021年未进行独立核算,纳入重庆市九龙坡区农业农村委员会本级核算和汇总公开,故2022年决算无法与上年进行增减情况对比。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各为392.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加392.09万元,增长100%。主要原因是本单位2022年才进行独立核算,因上年无数据造成本年增长。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入392.09万元,较上年决算数增加392.09万元,增长100%。主要原因是本单位2022年才进行独立核算,因上年无数据造成本年增长。较年初预算数减少2.74万元,下降0.7%。主要原因是本单位人员增减变动减少支出等原因。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出392.09万元,较上年决算数增加392.09万元,增长100%。主要原因是本单位2022年才进行独立核算,因上年无数据造成本年增长。较年初预算数减少2.74万元,下降0.7%。主要原因是本单位人员增减变动减少支出等原因。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出98.62万元,占25.2%,较年初预算数减少1.37万元,下降1.4%,主要原因是本单位人员增减变动减少支出。
(2)卫生健康支出16.91万元,占4.3%,较年初预算数减少1.46万元,下降7.9%,主要原因是本单位人员增减变动减少支出。
(3)农林水支出251.96万元,占64.3%,较年初预算数增加2.42万元,增长1%,主要原因是人员编制调整后增加人员经费。
(4)住房保障支出24.60万元,占6.3%,较年初预算数减少2.33万元,下降8.7%,主要原因是调整住房公积金缴存基数和人员增减变动减少支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.09万元。其中:人员经费349.72万元,较上年决算数增加349.72万元,增长100%,主要原因是本单位2022年才进行独立核算,因上年无数据造成本年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费42.37万元,较上年决算数增加42.37万元,增长100%,主要原因是本单位2022年才进行独立核算,因上年无数据造成本年增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少1.80万元,下降100%,主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年才进行独立核算,上年无数据;且本单位2022年未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年无因公出国(境)的安排,未发生支出。
公务车购置费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.80万元,下降100%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,降低费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是本单位2022年才进行独立核算,因上年无数据造成本年增长。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未组织或参加培训。
(二)机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,国有资产占有使用情况在重庆市九龙坡区农业农村委员会(本级)统一反映。
(四)政府采购支出情况说明
本单位无政府采购预算。本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,政府采购预算由重庆市九龙坡区农业农村委员会(本级)统一编制。
五、预算绩效管理情况说明
本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,项目支出预算由重庆市九龙坡区农业农村委员会(本级)统一编制,故本单位无绩效目标设置情况。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68856584
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息