区审计局四措并举认真开展审计业务内部监督
一是抓关键。认真实施局党组“三重一大”事项决策,积极建言献策,为决策的科学合规履职尽责。二是重审理。会前研读上会审计报告,调阅底稿,多方求证,认真思考分析,会上客观公正发表意见建议。三是摸实情。通过现场走访、电话回访、暗访等方式了解项目组开展审计工作,执行审计流程,保持严谨作风,遵守审计纪律等方面的情况。2020年廉政反馈回访、函询20个审计项目,收回廉政纪律反馈意见函31份。纪检组定期不定期,到项目现场调研,深化“嵌入式”监督,同时关心审计组的具体困难,遇到的问题,共同商量,帮助协调,做到“贴心式”服务。四是织密网。开展廉政风险排查,结合“以案四改”,完善制度、改进作风,科学治理、加强监管、防范风险。对风险点定人、定部门、定期限、定措施拉清单落实整改,堵漏洞、防风险,2020年共摸排廉政风险点43个,制定措施27条。结合单位内控制度建设和废改文件清理,督促各科室开展制度梳理与完善。吐故纳新,以制度统驭全局各项工作运行。
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