| [ 索引号 ] | 11500107622034379L/2025-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区商务委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
113重庆市九龙坡区商务委员会2024年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市关于商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针、政策和法律法规。拟定本区商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资的发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法,并组织实施。
2.负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施。指导商业业态调整及协调发展。调查研究流通业发展重大问题,提出政策建议。
3.负责规划、培育商圈、特色商业街区、大型商业中心建设和城乡商品市场体系,会同有关部门统筹规划、合理布局大商场和大市场,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、网络零售业的发展。
4.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对餐饮、酒类销售、汽车流通、旧货流通、散装水泥、拍卖、再生资源回收等行业进行监督管理。负责成品油经营活动日常监督管理。
5.负责全区重要商品市场调控和流通的管理。掌握和调控全区生活必需品的市场供应情况,落实推进市场供应应急机制,监测分析市场运行、商品供求状况。
6.组织开展商贸领域市场秩序整治,推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。
7.促进贸易发展方式转变,指导和协调全区贸易促进体系的建立。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。推动全区服务贸易工作。
8.负责全区外商投资管理与服务工作。分析研究全区外商投资情况,向区政府提出政策建议。按权限审核设立外商投资企业及其变更,依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况。受理协调解决外商投诉,做好为外资企业服务工作。
9.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务示范基地建设。推进农村电子商务发展。
10.贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度以及中国(重庆)自由贸易试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策。负责中国(重庆)自由贸易试验区九龙坡区域建设。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
区商务委本级内设8个机构科室,分别为办公室、外经贸科、安全保供科、统计财务科、商贸发展科、市场流通科、自贸建设科、电子商务科。下属2个二级预算单位,分别是九龙坡区商贸流通服务中心、九龙坡区自由贸易服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括九龙坡区商务委员会(本级)、九龙坡区商贸流通服务中心、九龙坡区自由贸易服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4533.10万元,支出总计4533.10万元。收、支与2023年度相比,减少6440.98万元,下降58.7%,主要原因是去年华硕项目补助资金额度大,今年无类似大额项目。
2.收入情况。2024年度收入合计4533.10万元,与2023年度相比,减少6440.98万元,下降58.7%,主要原因是去年华硕项目补助资金额度大,今年无类似大额项目。其中:财政拨款收入4533.10万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4533.10万元,与2023年度相比,减少6440.98万元,下降58.7%,主要原因是去年华硕项目补助资金额度大,今年无类似大额项目。其中:基本支出1253.40万元,占27.65%;项目支出3279.70万元,占72.35%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4533.10万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少6440.98万元,下降58.7%。主要原因是去年华硕项目补助资金额度大,今年无类似大额项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4437.68万元,与2023年度相比,减少6354.34万元,下降58.9%。主要原因是去年华硕项目补助资金额度大,今年无类似大额项目。较年初预算数减少524.71万元,下降10.6%。主要原因是收回稳增长等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4437.68万元,与2023年度相比,减少6354.34万元,下降58.9%。主要原因是去年华硕项目补助资金额度大,今年无类似大额项目。较年初预算数减少524.71万元,下降10.6%。主要原因是收回稳增长等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1191.09万元,占26.84%,较年初预算数增加29.85万元,增长2.6%,主要原因是增加相关促消费活动。
(2)科学技术支出350.53万元,占7.90%,较年初预算数增加328.09万元,增长1462.1%,主要原因是增加产业扶持项目补助资金。
(3)社会保障与就业支出440.17万元,占9.92%,较年初预算数增加188.00万元,增长74.6%,主要原因是调整社保基数及增加丧葬费和一次性抚恤金等。
(4)卫生健康支出191.69万元,占4.32%,较年初预算数增加143.76万元,增长299.9%,主要原因是增加疫情防控期间的隔离酒店费用。
(5)商业服务业等支出2199.86万元,占49.57%,较年初预算数减少1215.26万元,下降35.6%,主要原因是原计划支付的项目补助资金申报手续未完成,待下年申报审核完成后再支付。
(6)住房保障支出64.34万元,占1.45%,较年初预算数增加0.85万元,增长1.3%,主要原因是住房公积金基数调整和新调入工作人员。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1253.40万元。其中:人员经费1119.72万元,与2023年度相比,增加116.83万元,增长11.7%,主要原因是工资标准调整和新调入工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休人员的生活补助等。公用经费133.68万元,与2023年度相比,减少16.29万元,下降10.9%,主要原因是厉行节约,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入95.42万元,与2023年度相比,减少86.64万元,下降47.6%,主要原因是创建文明城区专项整治费减少。本年支出95.42万元,与2023年度相比,减少86.64万元,下降47.6%,主要原因是创建文明城区专项整治费减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计25.44万元,较年初预算数增加0.44万元,增长1.8%,较上年支出数增加4.81万元,增长23.3%,主要原因是主要原因是按上级部门要求,加大国际市场开拓。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用8.15万元,主要是用于赴意大利、德国开展经贸交流活动。费用支出较年初预算数增加4.15万元,增长103.8%,较上年支出数增加2.11万元,增长34.9%,主要原因是按上级部门要求,加大国际市场开拓。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加2.77万元,增长124.2%,主要原因是公务车年限已久,车辆维修费用增加。
公务接待费12.29万元,主要用于接待国内其他省市同级或上级部门到我单位考察调研工作、招商引资企业来区考察调研接待用餐、接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降23.2%,较上年支出数减少0.08万元,下降0.7%,主要原因是厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严控接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待57批次630人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费195.10元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.09万元,与2023年度相比,增加3.91万元,增长331.4%,主要原因是内外贸企业会议增加。本年度培训费支出4.61万元,与2023年度相比,减少20.22万元,下降81.4%,主要原因是参加培训的频次降低。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出71.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、委托业务费、劳务费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少23.44万元,下降24.6%,主要原因是厉行节约,机关运行成本减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额226.59万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.63万元。授予中小企业合同金额226.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额226.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购重庆火锅年欢节、西洽会展厅搭建项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织部门本级及所属单位对34个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出3279.7万元。
区商务委2024年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市九龙坡区商务委员会 |
部门 |
杨抒 |
联系电话 |
68789753 |
自评总分 |
98.47 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
|
|
已完成 | |||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
展会数量 |
场 |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
已完成 | ||
|
座谈会企业参与度 |
% |
≥ |
80 |
20 |
80 |
20 |
已完成 | ||
|
“三公”经费增长率 |
% |
≤ |
0 |
10 |
0 |
10 |
已完成 | ||
|
货物进出口年平均增速 |
% |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
已完成 | ||
|
商贸行业增速提升 |
% |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
已完成 | ||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
10 |
85 |
10 |
已完成 | ||
区商务委2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
商务发展专项(夜市、专业市场、电子商务、菜市场、促销) |
搬迁专业市场 |
> |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
完成 |
100 |
|
全区菜篮子零售网点密度统计情况 |
定性 |
好坏 |
|
30 |
1 |
30 |
完成 | |||
|
完成期限全年 |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
完成 | |||
|
项目发挥作用期限 |
≥ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
完成 | |||
|
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
完成 | |||
|
2 |
商贸指标及执法维稳专项资金 |
执法次数 |
≥ |
3 |
次/年 |
20 |
20 |
20 |
完成 |
100 |
|
随机覆盖率 |
≥ |
5 |
% |
20 |
20 |
20 |
完成 | |||
|
宣传品印制 |
≤ |
10 |
万 |
20 |
20 |
20 |
完成 | |||
|
提高消费者意识 |
定性 |
增加 |
|
20 |
20 |
20 |
完成 | |||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
10 |
完成 |
(二)部门重点绩效评价情况
我部门(单位)对商务发展专项(夜市、专业市场、电子商务、菜市场、促销)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金69.56万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了项目绩效指标编制不完善。现有项目预算绩效目标申报表对项目属性、项目口径、项目类别、项目概况、立项情况、保障项目实施的相关制度及措施、项目总目标、年度目标、预算总额、实施计划及资金构成做出了明确说明,并针对项目绩效目标情况细化设置了项目绩效指标用以反映项目目标的完成情况以及执行进度,但是绩效指标值的设置较为简单,无法准确反映项目工作内容以及项目实施后能够产生的效果。下一步工作建议:提出积极推进预算编制趋于严密,提高绩效指标编制水平。为了使年度财政预算更科学、合理,及时配合财政部门提前着手预算编制,改变项目每到年底才着手编制下一年度预算的做法,使各预算编制部门有比较充裕的时间酝酿和考虑,编制出准确的预算支出方案。
(三)财政绩效评价情况
我单位无财政开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68789753。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,437.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,191.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
95.42 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
350.53 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
440.17 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
191.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
95.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2,199.86 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,533.10 |
本年支出合计 |
4,533.10 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,533.10 |
总计 |
4,533.10 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,533.10 |
4,533.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,191.09 |
1,191.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,186.84 |
1,186.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
352.85 |
352.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
393.56 |
393.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
348.44 |
348.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
350.53 |
350.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
244.40 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
244.40 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
106.13 |
106.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
106.13 |
106.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
440.17 |
440.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.21 |
324.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.42 |
87.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
195.72 |
195.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
191.69 |
191.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
143.13 |
143.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
137.77 |
137.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,199.86 |
2,199.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,516.37 |
1,516.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,516.37 |
1,516.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
683.49 |
683.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
683.49 |
683.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,533.10 |
1,253.40 |
3,279.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,191.09 |
701.28 |
489.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,186.84 |
701.28 |
485.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
352.85 |
352.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
393.56 |
0.00 |
393.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
348.44 |
348.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
350.53 |
0.00 |
350.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
244.40 |
0.00 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
244.40 |
0.00 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
106.13 |
0.00 |
106.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
106.13 |
0.00 |
106.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
440.17 |
439.21 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.21 |
324.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.42 |
87.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
195.72 |
195.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
191.69 |
48.56 |
143.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
143.13 |
0.00 |
143.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
137.77 |
0.00 |
137.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,199.86 |
0.00 |
2,199.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,516.37 |
0.00 |
1,516.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,516.37 |
0.00 |
1,516.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
683.49 |
0.00 |
683.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
683.49 |
0.00 |
683.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,437.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,191.09 |
1,191.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
95.42 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
350.53 |
350.53 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
440.17 |
440.17 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
191.69 |
191.69 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
95.42 |
|
95.42 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2,199.86 |
2,199.86 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.34 |
64.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,533.10 |
本年支出合计 |
4,533.10 |
4,437.68 |
95.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,533.10 |
总计 |
4,533.10 |
4,437.68 |
95.42 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,437.68 |
1,253.40 |
3,184.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,191.09 |
701.28 |
489.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,186.84 |
701.28 |
485.56 |
|
2011301 |
行政运行 |
352.85 |
352.85 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
393.56 |
0.00 |
393.56 |
|
2011350 |
事业运行 |
348.44 |
348.44 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
206 |
科学技术支出 |
350.53 |
0.00 |
350.53 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
244.40 |
0.00 |
244.40 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
244.40 |
0.00 |
244.40 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
106.13 |
0.00 |
106.13 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
106.13 |
0.00 |
106.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
440.17 |
439.21 |
0.96 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.21 |
324.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.42 |
87.42 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
195.72 |
195.72 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
210 |
卫生健康支出 |
191.69 |
48.56 |
143.13 |
|
21004 |
公共卫生 |
143.13 |
0.00 |
143.13 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
137.77 |
0.00 |
137.77 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,199.86 |
0.00 |
2,199.86 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,516.37 |
0.00 |
1,516.37 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,516.37 |
0.00 |
1,516.37 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
683.49 |
0.00 |
683.49 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
683.49 |
0.00 |
683.49 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.34 |
64.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
790.43 |
302 |
商品和服务支出 |
130.88 |
310 |
资本性支出 |
2.80 |
|
30101 |
基本工资 |
143.88 |
30201 |
办公费 |
23.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.79 |
30202 |
印刷费 |
2.78 |
31002 |
办公设备购置 |
2.80 |
|
30103 |
奖金 |
107.36 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
51.14 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
179.23 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.70 |
30206 |
电费 |
8.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.50 |
30207 |
邮电费 |
3.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.24 |
30209 |
物业管理费 |
4.88 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.74 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.73 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.17 |
30214 |
租赁费 |
2.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
329.30 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.53 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
115.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
194.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.23 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17.08 |
30227 |
委托业务费 |
13.70 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.64 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.70 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.76 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,119.72 |
公用经费合计 |
133.68 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
95.42 |
95.42 |
0.00 |
95.42 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市九龙坡区商务委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
71.90 |
|
(一)支出合计 |
25.44 |
25.44 |
(一)行政单位 |
71.90 |
|
1.因公出国(境)费 |
8.15 |
8.15 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
12.29 |
12.29 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
12.29 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
2 |
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
57 |
(一)政府采购支出合计 |
226.59 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
1.96 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
630 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
224.63 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
226.59 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
226.59 |
|
二、会议费 |
— |
5.09 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.61 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
10.77 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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