重庆市九龙坡区统计局

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[ 索引号 ] 115001070092933996/2024-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区统计局
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 发布日期 ] 2024-11-05

111001 重庆市九龙坡区统计局(本级) 2023年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为。

3.管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查;收集、整理和提供国民经济核算有关资料;对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理

和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。

7.整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.加强统计信息化建设,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

9.加强统计教育、统计培训工作;对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。

10.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位内设5个科室,分别是办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科、法规科。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计979.28万元,支出总计979.28万元。收支较上年决算数增加220.48万元,增长29.06%,主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。

2.收入情况。2023年度收入合计979.28万元,较上年决算数增加220.48万元,增长29.06%,主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。其中:财政拨款收入979.28万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计979.28万元,较上年决算数增加220.48万元,增长29.06%,主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。其中:基本支出352.73万元,占36.02%;项目支出626.55万元,占63.98%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计979.28万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加220.48万元,增长29.06%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入979.28万元,较上年决算数增加220.48万元,增长29.06%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。较年初预算数减少894.25万元,下降47.73%。主要原因是通过调减本部门预算方式拨付镇街经济普查“两员”劳动报酬。此外,年初财政拨款结转和结余

0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出979.28万元,较上年决算数增加220.48万元,增长29.06%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。较年初预算数减少894.25万元,下降47.73%。主要原因是通过调减本部门预算方式拨付镇

街经济普查“两员”劳动报酬。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出860.83万元,占87.90%,较年初预算数减少906.47万元,下降51.29%,主要原因是通过调减本部门预算方式拨付镇街经济普查“两员”劳动报酬。

(2)社会保障与就业支出92.34万元,占9.43%,较年初预算数增加26.62万元,增长40.51%,主要原因是增加了抚恤金24.61万元。

(3)卫生健康支出17.26万元,占1.76%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.75%,主要原因是人员调整。

(4)住房保障支出8.84万元,占0.90%,较年初预算数减少14.27万元,下降61.75%,主要原因是住房公积金缴费基数政策性调减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出352.73万元。其中:人员经费300.90万元,较上年决算数减少47.95万元,下降13.75%,主要原因是人员调整及住房公积金缴费基数政策性调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费51.83万元,较上年决算数增加7.64万元,增长17.29%,主要原因是疫情防控常态化后的恢复性增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.84万元,较年初预算数

减少3.16万元,下降39.50%,主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.27万元,增长5.91%,主要原因一是疫情防控常态化后的恢复性增长,二是开展第五次全国经济普查工作。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数和上年决算数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数和上年决算数无增减。

公务用车运行维护费4.34万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计普查业务检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降3.56%,较上年支出数减少0.08万元,下降1.81%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,从严控制车辆运行经费。

公务接待费0.50万元,主要用于接待国家、市、区相关部门检查工作及部分省市、区县统计系统调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降85.71%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步强化公务接待支出管理,严格控制公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.35万元,增长233.33%,主要原因一是疫情防

控常态化后的恢复性增长,二是开展第五次全国经济普查工作。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次51人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费97.61元,车均购置费0万元,车均维护费4.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数增加0.42万元,增长100.00%,主要原因一是疫情防控常态化后的恢复性增长,二是开展第五次全国经济普查工作。本年度培训费支出61.68万元,较上年决算数增加60.28万元,增长4305.71%,主要原因是开展第五次全国经济普查工作,举办经济普查“两员”培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出51.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加7.64万元,增长17.29%,主要原因是疫情防控常态化

后的恢复性增长。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额204.46万元,其中:政

府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.00万元。授予中小企业合同金额8.46万元,占政府采购支出总额的4.14%,其中:授予小微企业合同金额8.46万元,占政府采购支出总额的4.14 %。主要用于采购计算机设备、经济普查手持电子终端及数据流量技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出626.55万元。

(二)单位绩效评价情况

本单位对全区统计调查专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金192.00万元,评价得分100分,评价等次为优,下一步将继续完善绩效目标编制,合理规划预算资金使用,开展预算支出绩效评价,提高财政资金使用效率。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68786964。



收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区统计局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

979.28

一、一般公共服务支出

860.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

92.34

九、卫生健康支出

17.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

979.28

本年支出合计

979.28

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

979.28

总计

979.28

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位:重庆市九龙坡区统计局(本级)                                                                                                         单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育

收费

合计

979.28

979.28

201

一般公共服务支出

860.83

860.83

20105

统计信息事务

860.83

860.83

2010501

行政运行

234.28

234.28

2010505

专项统计业务

192.00

192.00

2010506

统计管理

3.84

3.84

2010507

专项普查活动

350.62

350.62

2010508

统计抽样调查

45.05

45.05

2010599

其他统计信息事务支出

35.04

35.04

208

社会保障和就业支出

92.34

92.34

20805

行政事业单位养老支出

67.73

67.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.34

22.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.17

11.17

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.21

34.21

20808

抚恤

24.61

24.61

2080801

死亡抚恤

24.61

24.61

210

卫生健康支出

17.26

17.26

21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26

2101101

行政单位医疗

11.60

11.60

2101103

公务员医疗补助

3.56

3.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.10

2.10

221

住房保障支出

8.84

8.84

22102

住房改革支出

8.84

8.84

2210201

住房公积金

5.17

5.17

2210203

购房补贴

3.67

3.67

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)                                                                                                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

979.28

352.73

626.55

201

一般公共服务支出

860.83

234.28

626.55

20105

统计信息事务

860.83

234.28

626.55

2010501

行政运行

234.28

234.28

2010505

专项统计业务

192.00

192.00

2010506

统计管理

3.84

3.84

2010507

专项普查活动

350.62

350.62

2010508

统计抽样调查

45.05

45.05

2010599

其他统计信息事务支出

35.04

35.04

208

社会保障和就业支出

92.34

92.34

20805

行政事业单位养老支出

67.73

67.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.34

22.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.17

11.17

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.21

34.21

20808

抚恤

24.61

24.61

2080801

死亡抚恤

24.61

24.61

210

卫生健康支出

17.26

17.26

21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26

2101101

行政单位医疗

11.60

11.60

2101103

公务员医疗补助

3.56

3.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.10

2.10

221

住房保障支出

8.84

8.84

22102

住房改革支出

8.84

8.84

2210201

住房公积金

5.17

5.17

2210203

购房补贴

3.67

3.67

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

979.28

一、一般公共服务支出

3

860.83

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

860.8 

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

92.34

92.34

九、卫生健康支出

17.26

17.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.84

8.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

979.28

本年支出合计

979.28

979.28

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

979.28

总计

979.28

979.28

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)                                                                                                        单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

979.28

352.73

626.55

201

一般公共服务支出

860.83

234.28

626.55

20105

统计信息事务

860.83

234.28

626.55

2010501

行政运行

234.28

234.28

2010505

专项统计业务

192.00

192.00

2010506

统计管理

3.84

3.84

2010507

专项普查活动

350.62

350.62

2010508

统计抽样调查

45.05

45.05

2010599

其他统计信息事务支出

35.04

35.04

208

社会保障和就业支出

92.34

92.34

20805

行政事业单位养老支出

67.73

67.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.34

22.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.17

11.17

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.21

34.21

20808

抚恤

24.61

24.61

2080801

死亡抚恤

24.61

24.61

210

卫生健康支出

17.26

17.26

21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26

2101101

行政单位医疗

11.60

11.60

2101103

公务员医疗补助

3.56

3.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.10

2.10

221

住房保障支出

8.84

8.84

22102

住房改革支出

8.84

8.84

2210201

住房公积金

5.17

5.17

2210203

购房补贴

3.67

3.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

240.27

302

商品和服务支出

47.30

310

资本性支出

4.54

30101

基本工资

46.66

30201

办公费

2.79

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

42.61

30202

印刷费

0.06

31002

办公设备购置

4.54

30103

奖金

81.36

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

12.35

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.34

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

11.17

30207

邮电费

11.03

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

11.60

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

1.76

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.52

30211

差旅费

0.46

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

5.17

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

1.35

30213

维修(护)费

0.10

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

1.37

30214

租赁费

1.42

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

60.63

30215

会议费

0.42

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.50

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.61

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

33.31

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.51

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.70

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

12.39

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.36

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.34

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

9.59

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

3.34

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

300.90

公用经费合计

51.83

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市九龙坡区统计局(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

51.83

(一)支出合计

4.84

4.84

(一)行政单位

51.83

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.34

4.34

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

4.34

4.34

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.50

0.50

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.50

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

5

(一)政府采购支出合计

204.46

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

8.46

6.国内公务接待人次(人)

51

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

196.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.46

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

8.46

二、会议费

0.42

三、培训费

61.68

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



111001 重庆市九龙坡区统计局(本级)2023年度单位决算情况说明.pdf


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