| [ 索引号 ] | 115001070092933996/2025-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区统计局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
重庆市九龙坡区统计局2024年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.重庆市九龙坡区统计局职能职责:
承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。
贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为。
管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;对国民经济和社会发展进行统
计分析、统计预警和统计监督。
组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。
整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。
加强统计信息化建设,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
加强统计教育、统计培训工作;对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。
承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2.重庆市九龙坡区社会经济调查队职能职责:
承担社会经济调查、重大国情国力普查及各专项调查工作;受统计部门委托查处统计违法违纪行为,承办统计行政诉讼等法律事务;负责统计法律法规的宣传工作。
3.重庆市九龙坡区社情民意调查中心职能职责:
承担全区社情民意调查工作;承担区级部门和镇街党政主要领导考核有关民意调查工作。
收集整理提供社情民意。主要包括收集、整理、提供社会动态、舆情信息及人民群众对重大政策决策决定的意见、建议和对社会热点问题的认识、反映。
承担有关普查工作。主要包括承办人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力的普查工作任务和有关统计调查信息。
(二)机构设置
区统计局内设5个科室,分别是办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科、法规科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区统计局(本级)、重庆市九龙坡区社会经济调查队、重庆市九龙坡区社情民意调查中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1156.61万元,支出总计1156.61万元。收、支与2023年度相比,减少328.01万元,下降22.1%,主要原因是五经普项目资金减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1156.61万元,与2023年度相比,减少328.01万元,下降22.1%,主要原因是五经普项目资金减少。其中:财政拨款收入1156.61万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1156.61万元,与2023年
度相比,减少328.01万元,下降22.1%,主要原因是五经普项目资金减少。其中:基本支出833.83万元,占72.09%;项目支出322.79万元,占27.91%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1156.61万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少328.01万元,下降22.1%。主要原因是五经普项目资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1156.61万元,与2023年度相比,减少328.01万元,下降22.1%。主要原因是五经普项目资金减少。较年初预算数减少932.28万元,下降44.6%。主要原因是追减调剂五经普“两员”劳动报酬至镇街。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1156.61万元,与2023年度相比,减少328.01万元,下降22.1%。主要原因是五经普项目资金减少。较年初预算数减少932.28万元,下降44.6%。主要原因是追减调剂五经普“两员”劳动报酬至镇街。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出924.44万元,占79.93%,较年初预算数减少946.49万元,下降50.6%,主要原因是追减调剂五经普“两员”劳动报酬至镇街。
(2)社会保障与就业支出132.10万元,占11.42%,较年初预算数增加14.09万元,增长11.9%,主要原因是退休人员增加及社保缴费基数正常调整。
(3)卫生健康支出40.03万元,占3.46%,较年初预算数减少1.09万元,下降2.7%,主要原因是在职人员减少。
(4)住房保障支出60.04万元,占5.19%,较年初预算数增加1.21万元,增长2.1%,主要原因是补发新增人员购房补贴。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出833.83万元。其中:人员经费708.06万元,与2023年度相比,减少19.41万元,下降2.7%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费125.76万元,与2023年度相比,减少4.84万元,下降3.7%,主要原因是在职人员减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.30万元,较年初预算数减少8.70万元,下降79.1%。较上年支出数减少2.70万元,下降54.0%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)计划。与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无公务车购置计划。与2023年度相比,无增
减,主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.81万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计普查业务检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元,下降59.8%。较上年支出数减少2.53万元,下降58.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定,从严控制运行经费。
公务接待费0.48万元,主要用于接待相关部门检查调研工作等。费用支出较年初预算数减少6.02万元,下降92.6%。较上年支出数减少0.17万元,下降26.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次51人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费94.71元,车均购置费0万元,车均维护费1.81万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.11万元,与2023年度相比,减少0.31
万元,下降73.8%,主要原因是进一步落实“过紧日子”要求,减少不必要的会议开支。本年度培训费支出32.05万元,与2023年度相比,减少29.63万元,下降48.0%,主要原因是本年度减少了五经普相关业务培训。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少6.48万元,下降5.8%,主要原因是在职人员减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.97万元,其中:政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.97万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购计算机、空调设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出322.79万元。
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重庆市九龙坡区统计局2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
重庆市九龙坡区 统计局 |
部门 |
吴链娟 |
联系电话 |
68786964 |
自评总分 |
100 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
1.组织实施一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,确保全国统计调查任务顺利完成,并为党委政府决策提供决策支持。 2.组织实施周期性及大型普查工作,落实普查经费,组织开展普查登记、主要数据验收处理汇总、公布普查数据等工作,做好普查后勤物资保障。 3.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行。 |
1.组织实施一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,确保全国统计调查任务顺利完成,并为党委政府决策提供决策支持。 2.组织实施周期性及大型普查工作,落实普查经费,组织开展普查登记、主要数据验收处理汇总、公布普查数据等工作,做好普查后勤物资保障。 3.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行。 |
1.组织实施一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,确保全国统计调查任务顺利完成,并为党委政府决策提供决策支持。 2.组织实施周期性及大型普查工作,落实普查经费,组织开展普查登记、主要数据验收处理汇总、公布普查数据等工作,做好普查后勤物资保障。 3.加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
开发研究统计产品 |
种 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
|||
|
数据采集完成度(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
|||
|
数据处理完成度(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
5 |
100 |
5 |
|||
|
对外发布统计数据的及时率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
|||
|
数据报送及时率(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
5 |
100 |
5 |
|||
|
数据采集及时率(按统计调查制度要求) |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
保证统计网络正常运转 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
析研究产品得到认可数量 |
篇 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
|||
|
服务受众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
重庆市九龙坡区统计局2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
全区统计调查专项经费 |
开展统计法治宣传 |
≥ |
6 |
次 |
10 |
6 |
10 |
100 | |
|
数据采集及主要统计指标数据质量评估完成度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
统计业务培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
统计数据发布及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
完成各项统计调查数据采集上报及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
提出政策咨询建议 |
≥ |
200 |
条 |
10 |
200 |
10 |
||||
|
统计产品开发种类 |
≥ |
5 |
种 |
10 |
5 |
10 |
||||
|
统计分析研究得到认可数量 |
≥ |
5 |
篇 |
5 |
10 |
5 |
||||
|
长期为研究制定社会发展战略、规划、政策和科学决策提供科学正确的统计信息支持 |
定性 |
优 |
5 |
全部完成 |
5 |
|||||
|
服务受众对统计数据产品和分析研究的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
(二)部门重点绩效评价情况
我单位对全区统计调查专项经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金165.99万元,评价得分100分,评价等次为优秀。下一步将继续完善绩效目标编制,合理规划预算资金使用,开展预算支出绩效评价,提高财政资金使用效率
(三)财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公
开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68786964。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,156.61 |
一、一般公共服务支出 |
924.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
132.10 | |
|
九、卫生健康支出 |
40.03 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
60.04 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,156.61 |
本年支出合计 |
1,156.61 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,156.61 |
总计 |
1,156.61 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,156.61 |
1,156.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
924.44 |
924.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
924.44 |
924.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
489.55 |
489.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
165.99 |
165.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
91.39 |
91.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
112.11 |
112.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
40.80 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.10 |
132.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.10 |
132.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.54 |
61.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.30 |
49.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,156.61 |
833.83 |
322.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
924.44 |
601.65 |
322.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
924.44 |
601.65 |
322.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
489.55 |
489.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
165.99 |
0.00 |
165.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
91.39 |
0.00 |
91.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
112.11 |
112.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
40.80 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.10 |
132.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.10 |
132.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.54 |
61.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.30 |
49.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开04表 |
||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,156.61 |
一、一般公共服务支出 |
924.44 |
924.44 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||||
|
五、教育支出 |
|||||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
132.10 |
132.10 |
|||||||||
|
九、卫生健康支出 |
40.03 |
40.03 |
|||||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
60.04 |
60.04 |
|||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
1,156.61 |
本年支出合计 |
1,156.61 |
1,156.61 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
总计 |
1,156.61 |
总计 |
1,156.61 |
1,156.61 |
|||||||
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开05表 | ||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
1,156.61 |
833.83 |
322.79 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
924.44 |
601.65 |
322.79 | |||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
924.44 |
601.65 |
322.79 | |||||||
|
2010501 |
行政运行 |
489.55 |
489.55 |
0.00 | |||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
165.99 |
0.00 |
165.99 | |||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
91.39 |
0.00 |
91.39 | |||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
24.60 |
0.00 |
24.60 | |||||||
|
2010550 |
事业运行 |
112.11 |
112.11 |
0.00 | |||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
40.80 |
0.00 |
40.80 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.10 |
132.10 |
0.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.10 |
132.10 |
0.00 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.54 |
61.54 |
0.00 | |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 | |||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 | |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.03 |
40.03 |
0.00 | |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
0.00 | |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.94 |
23.94 |
0.00 | |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.96 |
4.96 |
0.00 | |||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 | |||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.30 |
49.30 |
0.00 | |||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.75 |
10.75 |
0.00 | |||||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
666.14 |
302 |
商品和服务支出 |
122.59 |
310 |
资本性支出 |
3.17 |
|
301 01 |
基本工资 |
136.95 |
30201 |
办公费 |
9.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.82 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
3.17 | |
|
30103 |
奖金 |
157.67 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
40.69 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
53.56 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.54 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.83 |
30207 |
邮电费 |
17.91 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.94 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.92 |
30211 |
差旅费 |
4.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.30 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.31 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.61 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.92 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
39.72 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31.62 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
1.47 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
26.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.81 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
21.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.56 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
708.06 |
公用经费合计 |
125.76 | |||||
基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
|
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门:重庆市九龙坡区统计局 |
公开08表 | |||||
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单位:万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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部门:重庆市九龙坡区统计局 |
单位:万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
105.90 |
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(一)支出合计 |
2.30 |
2.30 |
(一)行政单位 |
45.36 |
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1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
60.54 | ||
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2.公务用车购置及运行维护费 |
1.81 |
1.81 |
六、资产信息 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
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(2)公务用车运行维护费 |
1.81 |
1.81 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
0.48 |
0.48 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
0.48 |
3.机要通信用车 |
1 |
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其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
4 |
(一)政府采购支出合计 |
3.97 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
3.97 | |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
51 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.97 | |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
3.97 | |
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二、会议费 |
— |
0.11 |
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三、培训费 |
— |
32.05 |
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四、差旅费 |
— |
4.70 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











