重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

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[ 索引号 ] 11500107MB1E02705W/2023-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 发布日期 ] 2023-11-02

257002区文化馆2022年度部门决算情况说明

重庆市九龙坡区文化馆2022年度决算

情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

开展群众文化工作,实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作;对各街镇文化站和业余创作团体进行业务指导和协调;承担社会群众文化建设具体工作;开展全区非物质文化遗产保护传承工作;开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作;承担文化产业发展促进工作。

(二)机构设置

本单位内部机构设置党政办公室、群文活动部、辅导培训部、数字文化部四个部室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位是九龙坡区文化馆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1053.87万元,支出总计1053.87万元。收支较上年决算数增加135.44万元、增长14.7%,主要原因是创文经费、业务工作经费、人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1053.87万元,较上年决算数增加135.44万元,增长14.7%,主要原因是创文经费、业务工作经费、人员经费增加。其中:财政拨款收入1053.87万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计1053.87万元,较上年决算数增加135.44万元,增长14.7%主要原因是创文经费、业务工作经费、人员经费增加。其中:基本支出699.28万元,占66.4%;项目支出354.6万元,占33.6%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是根据业务进度,及时支付款项。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1053.87万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加135.44万元、增长14.7%。主要原因是创文经费、业务工作经费、人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1000.69万元,较上年决算数增82.26万元增长9%。主要原因是创文经费、人员经费增加。较年初预算数增加135.56万元,增长15.7%。主要原因是创文经费、人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1000.69万元,较上年决算数增加82.26万元,增长9%。主要原因是创文经费、人员经费增加。较年初预算数增135.56万元,增加15.7%。主要原因是创文经费、人员经费增加

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是根据业务进度,及时支付款项。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出757.5万元,占75.7%,较年初预算数增加131.99万元,增长21.1%,主要原业务工作经费增加

2)社会保障与就业支出171.89万元,占17.2%,较年初预算数增加6.89万元,增长4.2%,主要原因是人员增加

3)卫生健康支出29万元,占2.9%,较年初预算数减少0.17万元,下降0.6%,主要原因是医疗保险缴费变化

4)住房保障支出42.3万元,占4.2%,较年初预算数减少3.15万元,下降7%,主要原因是住房公积金缴费变化

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1000.69万元。其中:人员经费636.22万元,较上年决算数增加23.76万元,增长3.9%,主要原因是人增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费63.05万元,较上年决算数减少29.73万元,下降32%,主要原因是受疫情影响及严格执行厉行节约的规定。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入53.18万元,较上年决算数增加53.18万元,增长100%,主要原因是根据创文要求,追加了第七组创文经费。本年支出53.18万元,较上年决算数增加(53.18万元,增长100%,主要原因是根据创文要求,追加第七组创文经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.42万元,较年初预算数增减少2.78万元,下降33.8%,主要原因是单位业务工作受疫情影响,公务用车出勤率不高。较上年支出数减少0.75万元,下降34.6%,主要原因是单位业务工作受疫情影响,公务用车出勤率不高。

(二)“三公”经费分项支出情况

    本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.42万元,主要用于公务车保险、维修保养、油费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元,下降62.6%,主要原因单位业务工作受疫情影响,公务用车出勤率不高。较上年支出数减少0.75万元,下降34.6%,主要原因单位业务工作情况受疫情影响,公务用车出勤率不高。

本单位2022年度未发生公务接待费用支出

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出2.65万元,较上年决算数增加0.19万元,增长7.7%,主要原因是业务培训增多

(二)机关运行经费情况说明

2022年度我单位未发生机关运行事项,无相关经费支出

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级及所属单位对10个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出354.6万元。

九龙坡区化馆2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

免费开放

年度免费开放时间达标率

95

%

10

100

10


100

免费开放活动网络宣传率

95

%

10

100

10


文化馆免费开放时间

1

10

1

10


免费开放经费

80000

20

80000

20


场馆开放面积

95

%

10

100

10


免费开放各类艺术培训班

5

20

5

20


社会公众满意度

95

%

10

100

10




执行率权重

100

%

10

100

10



(二)部门重点绩效评价情况

2022年度我单位部门重点绩效评价情况

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作未结束,后续财政统一公开

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68435215

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


附件1

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市九龙坡区文化馆



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,000.69

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

53.18

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

757.50

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

171.89



九、卫生健康支出

29.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

53.18



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

42.30



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,053.87

本年支出合计

1,053.87

    使用非财政拨款结余

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

总计

1,053.87

总计

1,053.87

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件2

收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市九龙坡区文化馆









单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,053.87

1,053.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

757.50

757.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

757.50

757.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

250.33

250.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

9.01

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

498.16

498.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.90

171.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

165.15

165.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

124.17

124.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.64

17.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

11.36

11.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.30

42.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.30

42.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表








公开03表


公开部门:

重庆市九龙坡区文化馆






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

1,053.87

699.28

354.60

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

757.50

456.09

301.42

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

757.50

456.09

301.42

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

250.33

0.00

250.33

0.00

0.00

0.00


2070111

  文化创作与保护

9.01

0.00

9.01

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化和旅游支出

498.16

456.09

42.08

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

171.90

171.90

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

165.15

165.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位养老支出

124.17

124.17

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

17.64

17.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

11.36

11.36

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

53.18

0.00

53.18

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

53.18

0.00

53.18

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

53.18

0.00

53.18

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

42.30

42.30

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

42.30

42.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市九龙坡区文化馆






单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,000.69

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

53.18

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

757.50

757.50

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

171.89

171.89

0.00

0.00



九、卫生健康支出

29.00

29.00

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

53.18

0.00

53.18

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

42.30

42.30

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,053.87

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

1,053.87

1,000.69

53.18

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

1,053.87

总计

1,053.87

1,000.69

53.18

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:重庆市九龙坡区文化馆






2022年度










金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

0.00

0.00

0.00

10,006,948.86

6,992,762.31

3,014,186.55

10,006,948.86

6,992,762.31

6,362,247.73

630,514.58

3,014,186.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

7,575,042.54

4,560,855.99

3,014,186.55

7,575,042.54

4,560,855.99

3,931,093.01

629,762.98

3,014,186.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

7,575,042.54

4,560,855.99

3,014,186.55

7,575,042.54

4,560,855.99

3,931,093.01

629,762.98

3,014,186.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

2,503,297.55

0.00

2,503,297.55

2,503,297.55

0.00

0.00

0.00

2,503,297.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

0.00

0.00

0.00

90,096.00

0.00

90,096.00

90,096.00

0.00

0.00

0.00

90,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

4,981,648.99

4,560,855.99

420,793.00

4,981,648.99

4,560,855.99

3,931,093.01

629,762.98

420,793.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,718,911.16

1,718,911.16

0.00

1,718,911.16

1,718,911.16

1,718,159.56

751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

1,651,411.36

1,651,411.36

0.00

1,651,411.36

1,651,411.36

1,650,659.76

751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

273,162.24

273,162.24

0.00

273,162.24

273,162.24

273,162.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

136,581.12

136,581.12

0.00

136,581.12

136,581.12

136,581.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

1,241,668.00

1,241,668.00

0.00

1,241,668.00

1,241,668.00

1,240,916.40

751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

67,499.80

67,499.80

0.00

67,499.80

67,499.80

67,499.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

67,499.80

67,499.80

0.00

67,499.80

67,499.80

67,499.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

289,989.40

289,989.40

0.00

289,989.40

289,989.40

289,989.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

289,989.40

289,989.40

0.00

289,989.40

289,989.40

289,989.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

176,380.44

176,380.44

0.00

176,380.44

176,380.44

176,380.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

113,608.96

113,608.96

0.00

113,608.96

113,608.96

113,608.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

423,005.76

423,005.76

0.00

423,005.76

423,005.76

423,005.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

423,005.76

423,005.76

0.00

423,005.76

423,005.76

423,005.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

375,045.76

375,045.76

0.00

375,045.76

375,045.76

375,045.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

47,960.00

47,960.00

0.00

47,960.00

47,960.00

47,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


公开部门:重庆市九龙坡区文化馆







单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码


金额



301

工资福利支出

502.92

302

商品和服务支出

56.63

310

资本性支出

6.42


30101

  基本工资

100.81

30201

  办公费

8.22

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

8.89

30202

  印刷费

0.01

31002

  办公设备购置

4.59


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

30.95

30204

  手续费

0.93

31005

  基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

200.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险费

27.32

30206

  电费

0.12

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30109

  职业年金缴费

13.66

30207

  邮电费

7.86

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

29.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

49.66

30211

  差旅费

0.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

  住房公积金

37.50

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.04

31013

  公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

5.14

30214

  租赁费

0.16

31019

  其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

133.30

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.65

31022

  无形资产购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

1.82


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

  抚恤金

6.75

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30305

  生活补助

117.95

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.03

31204

  费用补贴

0.00


30307

  医疗费补助

8.60

30227

  委托业务费

5.01

31205

  利息补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

17.11

31299

  其他对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

8.49

399

其他支出

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.42

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.03

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00





30299

  其他商品和服务支出

2.55

39910

资本性赠与

0.00





307

债务利息及费用支出

0.00

39999

其他支出

0.00





30701

  国内债务付息

0.00








30702

  国外债务付息

0.00








30703

  国内债务发行费用

0.00








30704

  国外债务发行费用

0.00





人员经费合计

636.22

公用经费合计

63.05


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

公开部门:重庆市九龙坡区文化馆









单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

53.18

53.18

0.00

53.18

0.00

212

城乡社区支出

0.00

53.18

53.18

0.00

53.18

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

53.18

53.18

0.00

53.18

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

53.18

53.18

0.00

53.18

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

公开部门:重庆市九龙坡区文化馆






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

附件9

机构运行信息表






公开09表


公开部门:重庆市九龙坡区文化馆





单位:万元


项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数


一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

0.00


  (一)支出合计

4.20

1.42

1.42

  (一)行政单位

0.00


     1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

  (二)参照公务员法管理事业单位

0.00


     2.公务用车购置及运行维护费

3.80

1.42

1.42

五、资产信息


      (1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

  (一)车辆数合计(辆)

1


      (2)公务用车运行维护费

3.80

1.42

1.42

     1.副部(省)级及以上领导用车

0


     3.公务接待费

0.40

0.00

0.00

     2.主要领导干部用车

0


      (1)国内接待费

0.00

     3.机要通信用车

1


           其中:外事接待费

0.00

     4.应急保障用车

0


      (2)国(境)外接待费

0.00

     5.执法执勤用车

0


  (二)相关统计数

     6.特种专业技术用车

0


     1.因公出国(境)团组数(个)

0

     7.离退休干部用车

0


     2.因公出国(境)人次数(人)

0

     8.其他用车

0


     3.公务用车购置数(辆)

0

  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0


     4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息


     5.国内公务接待批次(个)

0

  (一)政府采购支出合计

0.00


        其中:外事接待批次(个)

0

     1.政府采购货物支出

0.00


     6.国内公务接待人次(人)

0

     2.政府采购工程支出

0.00


        其中:外事接待人次(人)

0

     3.政府采购服务支出

0.00


     7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00


     8.国(境)外公务接待人次(人)

0

        其中:授予小微企业合同金额

0.00


二、会议费

0.00




三、培训费

2.65




备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    

257002区文化馆2022年度部门决算情况说明.pdf



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