[ 索引号 ] | 115001077093828946/2024-00079 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 发布日期 ] | 2024-11-05 |
重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.组织拟订全区卫生健康工作政策措施,统筹规划全区卫生健康资源配置,统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法,具体执法由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,落实卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作,组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄委员会的日常工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家基本药物目录。开展食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7.落实全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
9.负责机关、直属单位党建工作。指导各镇街卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。
10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
11.拟订中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)内设13个科室,分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科、信息统计科、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、基层卫生科、爱国卫生科、人口家庭科、体制改革科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计15336.16万元,支出总计15336.16万元。收支较上年决算数减少7765.31万元,下降33.61%,主要原因是疫情防控专项收支减少,2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,财政拨款9000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年无相关拨款。
2.收入情况。2023年度收入合计15336.01万元,较上年决算数减少7765.46万元,下降33.61%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,财政拨款9000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年无相关拨款。其中:财政拨款收入15336.01万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.15万元。
3.支出情况。2023年度支出合计15336.01万元,较上年决算数减少7765.46万元,下降33.61%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,财政拨款9000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年无相关支出。其中:基本支出810.77万元,占5.29%;项目支出14525.24万元,占94.71%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100.00%,主要原因是2022年因账务处理错误,公务车保险费多列支0.15万元,于2023年年初进行账务调整。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计15336.01万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少7765.46万元,下降33.61%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,财政拨款9000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年无相关拨款。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入15336.01万元,较上年决算数减少5765.46万元,下降27.32%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,一般公共预算财政拨款7000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年无相关拨款。较年初预算数减少7266.92万元,下降32.15%。主要原因是九龙坡区卫生健康委作为主管部门,根据年度预算编报要求,年初统一编制基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、预防性体检等民生项目预算;年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至区属各卫生健康单位,年初预算指标相应调减。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15336.01万元,较上年决算数减少5765.46万元,下降27.32%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,一般公共预算财政拨款7000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年新冠肺炎疫情形势好转无此支出。较年初预算数减少7266.92万元,下降32.15%。主要原因是九龙坡区卫生健康委作为主管部门,根据年度预算编报要求,年初统一编制基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、预防性体检等民生项目预算;年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至区属各卫生健康单位,年初预算指标相应调减。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2.62万元,占0.02%,较年初预算数增加2.62万元,增长100.00%,主要原因是2023年中收到区委组织部划拨的基层党建工作经费以及统战部划拨的党外人士工作经费。
(2)社会保障与就业支出395.87万元,占2.58%,较年初预算数增加221.17万元,增长126.60%,主要原因一是2023年新增退休人员的医保垫底资金等支出;二是2023年新增托育服务示范项目补助经费;三是2023年退休干部去世,新增丧葬费及抚恤金。
(3)卫生健康支出14914.24万元,占97.25%,较年初预算数减少7468.74万元,下降33.37%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情形势严峻,为做好物资采购等疫情防控工作,一般公共预算财政拨款7000万元由我单位代为转账支付至重庆渝隆林水投资有限公司,2023年无相关支出。
(4)住房保障支出23.27万元,占0.15%,较年初预算数减少21.99万元,下降48.59%,主要原因是2023年新增退休人员,住房公积金实际支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出810.77万元。其中:人员经费690.78万元,较上年决算数减少22.23万元,下降3.12%,主要原因是2023年新增2名退休人员。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及退休人员的抚恤金、生活补助等。公用经费119.99万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.02%,较上年变化不大。公用经费用途主要包括支付行政办公所需的办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.47万元,较年初预算数减少4.03万元,下降53.73%。较上年支出数减少0.07万元,下降1.98%,主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算以及上年支出数有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2023年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费2.79万元,主要用于本单位1辆公务车日常运行开支。费用支出较年初预算数减少2.21万元,下降44.20%,主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算下降。较上年支出数减少0.32万元,下降10.29%,主要原因是2023年公务车出行相对减少,加油、维护等费用略有下降。
公务接待费0.68万元,主要用于医疗相关招商引资接待、科研学术交流接待等。费用支出较年初预算数减少1.82万元,下降72.80%,主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算减少。较上年支出数增加0.25万元,增长58.14%,主要原因是2023年根据实际工作需要,公务接待批次较2022年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费85.48元,车均购置费0万元,车均维护费2.79万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.40万元,较上年决算数增加1.10万元,增长366.67%,主要原因是2023年根据实际工作需要,线下会议次数增加,相关支出增加。本年度培训费支出7.77万元,较上年决算数增加5.45万元,增长234.91%,主要原因是2023年根据工作需要,增加外出开展卫生系统党组织书记培训、全区国家卫生工作培训等,费用较上年增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出119.99万元,机关运行经费主要用于开支本单位日常公务运行费用。机关运行经费较上年支出数增加0.02万元,增长0.02%,主要原因是2023年机关日常用办公用品等费用小幅增长,较上年变化不大。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额2.60万元,其中:政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68786840。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表
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公开01表 |
公开单位:重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
15,336.01 |
一、一般公共服务支出 |
2.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
395.87 |
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九、卫生健康支出 |
14,914.24 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
23.27 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
15,336.01 |
本年支出合计 |
15,336.01 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
0.15 |
年末结转和结余 |
0.15 |
总计 |
15,336.16 |
总计 |
15,336.16 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
收入决算表
公开单位:重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
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公开02表 | ||||
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单位:万元 | |||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
15,336.01 |
15,336.01 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
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20132 |
组织事务 |
0.14 |
0.14 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
0.14 |
0.14 |
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20134 |
统战事务 |
2.48 |
2.48 |
|
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|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.48 |
2.48 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
395.87 |
395.87 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.10 |
187.10 |
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.09 |
51.09 |
|
|
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|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.55 |
25.55 |
|
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.46 |
110.46 |
|
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|
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|
20808 |
抚恤 |
24.77 |
24.77 |
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
24.77 |
24.77 |
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20810 |
社会福利 |
100.00 |
100.00 |
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2081001 |
儿童福利 |
100.00 |
100.00 |
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84.00 |
84.00 |
|
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|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
84.00 |
84.00 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
14,914.24 |
14,914.24 |
|
|
|
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21001 |
卫生健康管理事务 |
857.87 |
857.87 |
|
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2100101 |
行政运行 |
534.33 |
534.33 |
|
|
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2100102 |
一般行政管理事务 |
176.66 |
176.66 |
|
|
|
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|
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2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
146.88 |
146.88 |
|
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|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.96 |
4.96 |
|
|
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|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
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|
21004 |
公共卫生 |
8,137.25 |
8,137.25 |
|
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|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,093.70 |
2,093.70 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
54.18 |
54.18 |
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|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,422.41 |
5,422.41 |
|
|
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|
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2100499 |
其他公共卫生支出 |
566.96 |
566.96 |
|
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21006 |
中医药 |
5.00 |
5.00 |
|
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2100601 |
中医(民族医)药专项 |
5.00 |
5.00 |
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21007 |
计划生育事务 |
5,867.87 |
5,867.87 |
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2100717 |
计划生育服务 |
5,867.87 |
5,867.87 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
41.29 |
41.29 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
27.14 |
27.14 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
|
|
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|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
|
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2210203 |
购房补贴 |
1.27 |
1.27 |
|
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|
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备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
支出决算表
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
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公开03表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
15,336.01 |
810.77 |
14,525.24 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
20134 |
统战事务 |
2.48 |
|
2.48 |
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.48 |
|
2.48 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.87 |
211.87 |
184.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.10 |
187.10 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.09 |
51.09 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.77 |
24.77 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.77 |
24.77 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14,914.24 |
575.62 |
14,338.62 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
857.87 |
534.33 |
323.54 |
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
534.33 |
534.33 |
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
176.66 |
|
176.66 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
146.88 |
|
146.88 |
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.96 |
|
4.96 |
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4.96 |
|
4.96 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
8,137.25 |
|
8,137.25 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,093.70 |
|
2,093.70 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
54.18 |
|
54.18 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,422.41 |
|
5,422.41 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
566.96 |
|
566.96 |
|
|
|
21006 |
中医药 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5,867.87 |
|
5,867.87 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
5,867.87 |
|
5,867.87 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
15,336.01 |
一、一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
395.87 |
395.87 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14,914.24 |
14,914.24 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
15,336.01 |
本年支出合计 |
15,336.01 |
15,336.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
15,336.01 |
总计 |
15,336.01 |
15,336.01 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
15,336.01 |
810.77 |
14,525.24 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2.62 |
|
2.62 |
20132 |
组织事务 |
0.14 |
|
0.14 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
20134 |
统战事务 |
2.48 |
|
2.48 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.48 |
|
2.48 |
208 |
社会保障和就业支出 |
395.87 |
211.87 |
184.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.10 |
187.10 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.09 |
51.09 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.55 |
25.55 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.46 |
110.46 |
|
20808 |
抚恤 |
24.77 |
24.77 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.77 |
24.77 |
|
20810 |
社会福利 |
100.00 |
|
100.00 |
2081001 |
儿童福利 |
100.00 |
|
100.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84.00 |
|
84.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
84.00 |
|
84.00 |
210 |
卫生健康支出 |
14,914.24 |
575.62 |
14,338.62 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
857.87 |
534.33 |
323.54 |
2100101 |
行政运行 |
534.33 |
534.33 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
176.66 |
|
176.66 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
146.88 |
|
146.88 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.96 |
|
4.96 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4.96 |
|
4.96 |
21004 |
公共卫生 |
8,137.25 |
|
8,137.25 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,093.70 |
|
2,093.70 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
54.18 |
|
54.18 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,422.41 |
|
5,422.41 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
566.96 |
|
566.96 |
21006 |
中医药 |
5.00 |
|
5.00 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
5.00 |
|
5.00 |
21007 |
计划生育事务 |
5,867.87 |
|
5,867.87 |
2100717 |
计划生育服务 |
5,867.87 |
|
5,867.87 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.29 |
41.29 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.14 |
27.14 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.79 |
4.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.01 |
22.01 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.27 |
1.27 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
|
公开06表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
555.09 |
302 |
商品和服务支出 |
115.60 |
310 |
资本性支出 |
4.39 |
30101 |
基本工资 |
92.71 |
30201 |
办公费 |
18.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.69 |
30202 |
印刷费 |
0.77 |
31002 |
办公设备购置 |
4.39 |
30103 |
奖金 |
163.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
27.37 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.09 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.59 |
30207 |
邮电费 |
2.99 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.36 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.64 |
30211 |
差旅费 |
15.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5.25 |
30213 |
维修(护)费 |
4.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.69 |
30214 |
租赁费 |
3.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.68 |
30215 |
会议费 |
1.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.32 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.77 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
104.91 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.51 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.04 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.39 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
690.78 |
公用经费合计 |
119.99 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级) |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
119.99 |
(一)支出合计 |
3.47 |
3.47 |
(一)行政单位 |
119.99 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.79 |
2.79 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
2.79 |
2.79 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
0.68 |
0.68 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
0.68 |
3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
2.60 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
2.60 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
80 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
2.60 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
2.60 |
二、会议费 |
— |
1.40 |
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三、培训费 |
— |
7.77 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。