重庆市九龙坡区应急管理局

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[ 索引号 ] 115001077094455928/2025-00087 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区应急局
[ 成文日期 ] 2025-10-28 [ 发布日期 ] 2025-10-28

182重庆市九龙坡区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产基础监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案的衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对事故灾难和自然灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织事故灾难和自然灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接协调驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导镇街及社会应急救援力量建设。

8.协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.负责区域内震情通报、灾情速报和群测群防管理。会同有关部门制定地震应急预案,建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系,开展建设工程抗震设防专项检查和防震减灾宣传教育。

11.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用。

12.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安委会日常工作。

13.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14.贯彻落实煤矿安全生产法规标准和政策规划,负责煤矿安全生产执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监督执法。

15.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.组织实施应急物资储备和应急救援装备规划,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录和标准,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.在履行法律法规规定的行政许可职责中,对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关,对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的,依法承担相应的安全监督管理责任。

20.法律、法规及区政府规定的其他职责。

(二)机构设置

1.办公室

负责机关日常运转工作。承担文电、档案、保密、党群、人事、财务、机构编制、劳动工资、资产管理、内部审计、新闻宣传、公共节能、车辆保障以及干部队伍教育培训等工作。承担离退休人员管理等工作。承担应急值守、政务值班等工作,拟订全区安全生产和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息,衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。编制全区应急体制建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施,研究提出相关经济政策建议,统筹区级专项资金的安排和使用。

2.安全生产综合协调科

依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作,组织协调全区性安全生产检查及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。协调消防工作。承担重庆市九龙坡区人民政府安全生产委员会办公室日常工作。

3.政策法规科

贯彻执行应急管理、安全生产地方性法规、规章和相关地方标准;承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。负责信访工作。依法牵头承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查和评估工作。

4.应急救援科

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责应急管理统计分析工作。推动区域应急中心等应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,承担区应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作,统筹应急救援力量建设,组织指导应急管理社会动员工作,并参与开展自然灾害突发事件的调查评估工作。监督实施地方性消防法规和技术标准,推进落实城镇、农村、森林消防工作规划,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作,协调指导重要江河水库和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作,指导协调地质灾害防治相关工作,组织地质灾害应急救援。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调和管理重要应急物资的调拨,承担中央划拨及市级、区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,组织开展应急平台建设与维护工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技计划并组织实施。负责区域内震情通报、灾情速报和群测群防管理。会同有关部门制定地震应急预案,建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系开展建设工程抗震设防专项检查和防震减灾宣传教育。参与地震灾害调查、损失评估和灾区重建规划制定工作。配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见。

5.高危监管科行政审批科

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规章、标准和规程情况,承担危险化学品安全监督管理综合工作,组织指导危险化学品登记,负责和指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)安全生产基础工作,执行相关行业安全生产规程、标准,指导监督企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产执法工作,依法监督检查生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规章、标准和规程情况。负责贯彻落实煤矿安全生产方针、政策、法律、法规及规章、规程;组织实施煤矿安全生产规划;开展煤矿安全监督检查,对煤矿违法违规行为依法作出处理;依职权开展煤矿建设项目安全监督检查;参与组织煤矿事故调查处理。协调解决煤矿瓦斯防治与利用有关重大问题;指导开展煤矿安全风险辨识评估;参与煤渠矿事故应急救援。承担本部门行政审批制度改革工作,指导、规划本系统行政审批工作。

6.工贸安全监督管理科

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产基础工作,执行相关行业安全生产规程、标准,指导监督企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产执法工作,依法监督检查生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规章、标准和规程情况

7.下属事业单位及职责

①重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队(区应急综合执法支队)

承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责,以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范;承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能;承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能;承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和重大案件、跨区域案件的查处、组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法;监督指导镇街应急管理综合行政执法工作;承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作;承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作;完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

②重庆市九龙坡区应急救援指挥中心(区应急救援指挥中心)

开展突发事件预警管理工作。开展预警平台及应急救援信息化建设工作。开展突发事件应急准备工作。开展应急救援指导协调工作。开展应急救援管理服务工作。承办局党委交办的其他工作任务

单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括区应急管理局本级、区应急管理综合行政执法支队、区应急救援指挥中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2024年度收入总计2904.74万元,支出总计2904.74万元。收、支与2023年度相比,增加14.35万元,增长0.5%,主要原因是人员工资调标,公积金、社保缴费基数调整,人员经费收支增加

2.收入情况。2024年度收入合计2904.74万元,与2023年度相比,增加14.35万元,增长0.5%,主要原因是人员工资调标,公积金、社保缴费基数调整,人员经费收入增加。其中:财政拨款收入2904.74万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2904.74万元,与2023年度相比,增加14.35万元,增长0.5%,主要原因人员工资调标,公积金、社保缴费基数调整,人员经费支出增加。其中:基本支出1616.28万元,占55.64%;项目支出1288.46万元,占44.36%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2904.74万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加14.35万元,增长0.5%。主要原因是人员工资调标,公积金、社保缴费基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2904.74万元,与2023年度相比,增加14.35万元,增长0.5%。主要原因是人员工资调标,公积金、社保缴费基数调整。较年初预算数减少43.77万元,下降1.5%。主要原因是气象服务资金未使用、代编安全生产挂牌隐患专项资金等项目资金使用较少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2904.74万元,与2023年度相比,增加14.35万元,增长0.5%。主要原因是人员工资调标,公积金、社保缴费基数调整。较年初预算数减少43.77万元,下降1.5%。主要原因是气象服务资金未使用、代编安全生产挂牌隐患专项资金等项目资金使用较少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出214.70万元,占7.39%,较年初预算数增加30.00万元,增长16.2%,主要原因是事业单位工作人员养老保险缴费基数调整,补缴了20222023年度养老保险费用

2)卫生健康支出77.75万元,占2.68%,较年初预算数减少0.83万元,下降1.1%,主要原因是医疗保险缴费基数调整,同时调离职工1人,支出减少。

3)住房保障支出126.78万元,占4.36%,较年初预算数增加16.37万元,增长14.8%,主要原因是公积金调整

4)灾害防治及应急管理支出2485.51万元,占85.57%,较年初预算数减少89.31万元,下降3.5%,主要原因是气象服务资金未使用、代编安全生产挂牌隐患专项资金等项目资金使用较少

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1616.28万元。其中:人员经费1373.62万元,与2023年度相比,增加77.99万元,增长6.0%,主要原因是人员工资调标,事业单位工作人员养老保险缴费基数调整,补缴了20222023年度养老保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。公用经费242.65万元,与2023年度相比,减少1.05万元,下降0.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,过紧日子,严控日常办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.25万元,较年初预算数减少3.75万元,下降16.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制接待经费支出。较上年支出数减少23.68万元,下降55.2%,主要原因是上年度购置公务用车1辆,本年度无公务车购置费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平。较上年支出数减少24.98万元,下降100.0%,主要原因是上年度购置公务用车1辆,本年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费17.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急救援与安全生产监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平。较上年支出数增加2.00万元,增长13.3%,主要原因是为规范车辆管理,从重庆市九龙坡区应急管理局(本级)调整2辆公务用车至重庆市九龙坡区应急救援指挥中心,公用经费定额补贴公务用车运行维护费用2万元。

公务接待费2.25万元,主要用于上级单位调研、检查等工作接待。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降62.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制接待经费支出。较上年支出数减少0.70万元,下降23.7%,主要原因是接待人次减少

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待22批次290人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费77.64元,车均购置费0万元,车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元,与2023年度相比,减少1.89万元,下降94.0%,主要原因是会议场次减少,会议保障费用减少。本年度培训费支出4.34万元,与2023年度相比,减少3.93万元,下降47.5%,主要原因是培训次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出217.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加11.95万元,增长5.8%主要原因是内控编制等委托业务费用增加,日常办公费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额355.13万元,其中:政府采购货物支出175.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额290.63万元,占政府采购支出总额的81.84%,其中:授予小微企业合同金额175.13万元,占政府采购支出总额的49.31 %。主要用于采购巨灾保险,空调及打印机等办公设备,执法记录仪,森林防灭火装备、物资等

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1288.46万元。

区应急管理局2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市九龙坡区应急管理局

部门
联系人

黄密

联系电话

68786597

自评总分
(分)

94.76

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过经费全额发放确保工作的有效开展通过经费全额发放确保工作的有效开展负责应急管理工作,构建应急管理体系组织指导协调全区安全生产工作组织指导协调全区自然灾害防治工作。


2024年通过经费全额发放,保障了全局工作的有效开展。全年完成宣传培训活动19次,大型安全生产事故与自然灾害应急救援综合应急演练1次,监管执法计划完成率100%。全年未发生安全生产较大及以上事故,未发生森林火灾、旱涝灾害、地质灾害等自然灾害因灾亡人事件,火灾起数同比下降32.7%。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

保障监管执法计划完成率

%

100

10

100

20


宣传活动场次

20

10

19

5


应急演练场次

1

10

1

10


预算执行率

%

70

10

92.57

10


全市应急系统管理考核等级

定性

优良中低差

20

1

20


辖区内企业、群众对应急管理工作的满意度

%

80

20

90

10


“三公经费”增长率

0

20

-236750.62

20


区应急管理局2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

办案经费

安全生产检查聘请专家检查次数

=

1

20

2

20


91.11

律师聘请

=

40

20

50

20


危化品检查聘请专家次数

=

90

10

82

1.11


使用专业技术支撑,提高执法检查和办案质量

定性

30

全部完成

30


提高企业满意度

90

%

10

90

10


(二)部门重点绩效评价情况

我部门对办案经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金55.27万元,评价得分91.11分,评价等次为优。绩效评价发现绩效评价指标的编制上还不够完善,指标设置未全部量化、计分方法存在不够科学和准确的地方,因此在最终分数量化时存在不确定因素等主要问题,下一步,我部门将进一步完善绩效目标编制,合理规划预算资金使用,提高财政资金使用效率

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:

023-68786597

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市九龙坡区应急管理局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,904.74

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

214.70



九、卫生健康支出

77.75



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

126.78



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

2,485.51



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,904.74

本年支出合计

2,904.74

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,904.74

总计

2,904.74

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市九龙坡区应急管理局







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,904.74

2,904.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.70

214.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

214.70

214.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.50

129.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.86

64.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

77.75

77.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.55

77.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.31

49.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.34

10.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126.78

126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.78

126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.98

99.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2,485.51

2,485.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2,187.23

2,187.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

971.98

971.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

131.64

131.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

721.12

721.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

137.43

137.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

225.07

225.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

173.15

173.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

173.15

173.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

125.13

125.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

125.13

125.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市九龙坡区应急管理局





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,904.74

1,616.28

1,288.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.70

214.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

214.70

214.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.50

129.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.86

64.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

77.75

77.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.55

77.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.31

49.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.34

10.34

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126.78

126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.78

126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.98

99.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2,485.51

1,197.05

1,288.46

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2,187.23

1,197.05

990.19

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

971.98

971.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

131.64

0.00

131.64

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

721.12

0.00

721.12

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

137.43

0.00

137.43

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

225.07

225.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

173.15

0.00

173.15

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

173.15

0.00

173.15

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

125.13

0.00

125.13

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

125.13

0.00

125.13

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市九龙坡区应急管理局




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,904.74

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

214.70

214.70





九、卫生健康支出

77.75

77.75





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

126.78

126.78





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

2,485.51

2,485.51





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,904.74

本年支出合计

2,904.74

2,904.74



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,904.74

总计

2,904.74

2,904.74



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市九龙坡区应急管理局


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,904.74

1,616.28

1,288.46

208

社会保障和就业支出

214.70

214.70

0.00

20805

行政事业单位养老支出

214.70

214.70

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.50

129.50

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.86

64.86

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.34

20.34

0.00

210

卫生健康支出

77.75

77.75

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.20

0.20

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.20

0.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

77.55

77.55

0.00

2101101

行政单位医疗

49.31

49.31

0.00

2101102

事业单位医疗

10.05

10.05

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.84

7.84

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.34

10.34

0.00

221

住房保障支出

126.78

126.78

0.00

22102

住房改革支出

126.78

126.78

0.00

2210201

住房公积金

99.98

99.98

0.00

2210203

购房补贴

26.81

26.81

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2,485.51

1,197.05

1,288.46

22401

应急管理事务

2,187.23

1,197.05

990.19

2240101

行政运行

971.98

971.98

0.00

2240102

一般行政管理事务

131.64

0.00

131.64

2240108

应急救援

721.12

0.00

721.12

2240109

应急管理

137.43

0.00

137.43

2240150

事业运行

225.07

225.07

0.00

22406

自然灾害防治

173.15

0.00

173.15

2240699

其他自然灾害防治支出

173.15

0.00

173.15

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

125.13

0.00

125.13

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

125.13

0.00

125.13

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市九龙坡区应急管理局




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,352.38

302

商品和服务支出

235.16

310

资本性支出

7.49

30101

基本工资

280.96

30201

办公费

14.65

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

184.66

30202

印刷费

4.37

31002

办公设备购置

7.49

30103

奖金

310.85

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

73.19

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

105.95

30205

水费

6.07

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

129.50

30206

电费

11.05

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

64.86

30207

邮电费

22.10

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

57.28

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

7.04

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

17.49

30211

差旅费

3.06

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

99.98

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

10.88

30213

维修(护)费

3.45

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

9.74

30214

租赁费

1.89

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

21.24

30215

会议费

0.12

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.34

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.25

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

19.37

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

8.06

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.87

30227

委托业务费

12.48

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

53.79

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.94

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

17.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

44.20

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

22.33

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,373.62

公用经费合计

242.65

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市九龙坡区应急管理局





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市九龙坡区应急管理局


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市九龙坡区应急管理局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

217.66

(一)支出合计

19.25

19.25

(一)行政单位

80.54

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

137.12

2.公务用车购置及运行维护费

17.00

17.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

17.00

17.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.25

2.25

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.25

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

22

(一)政府采购支出合计

355.13

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

175.13

6.国内公务接待人次(人)

290

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

180.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

290.63

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

175.13

二、会议费

0.12



三、培训费

4.34



四、差旅费

3.06



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


182重庆市九龙坡区应急管理局2024年度部门决算情况说明.docx


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