[ 索引号 ] | 11500107009292855T/2023-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 发布日期 ] | 2023-11-03 |
403006重庆市九龙坡区住房保障中心2022年度部门决算情况说明
重庆市九龙坡区住房保障中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
九龙坡区住房保障中心,是重庆市九龙坡区住房城乡建委下属的全额拨款事业单位。原名为九龙坡区廉租住房管理中心,于2009年3月16日根据九龙坡编委﹝2009﹞7号文件改名为九龙坡区住房保障中心。
(一)职能职责
1.开展保障性住房管理工作:主要包括负责具体承办低收入家庭住房保障管理工作任务;负责对低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后续跟踪动态管理工作;负责全区保障性住房的后期管理及制度建设等;
2.负责保障性住房资格审核工作:主要包括负责对低收入家庭住房保障和廉租住房保障对象的调查摸底工作,并按规定予以审核、确认;
3.负责保障性住房实物配租和租金补贴发放:主要包括负责将保障性住房按照实物配租或租金补贴到低收入住房困难家庭;
4.负责做好保障性住房资金专户管理和计划分配:主要包括负责管理全区保障性住房实物和资金,做好资金专户管理和计划分配;
5.负责保障性住房建设购置:主要包括协助有关部门通过购买或修建方式,做好保障性住房的储备、选址建设等工作等。
(二)机构设置
综合办公室、安全维稳办公室、综合利用办公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程维修联络部等六个部门。
(三)单位构成
本部门为二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,840.00万元,支出总计1,840.00万元。收支较上年决算数增加304.23万元、增长19.8%,主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。
2.收入情况。2022年度收入合计1,840.00万元,较上年决算数增加304.23.万元,增长19.8%,主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。其中:财政拨款收入1,840.00万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,840.00万元,较上年决算数增加304.23万元,增长19.8%,主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。其中:基本支出1,078.45万元,占58.6%;项目支出761.56万元,占41.4%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,840.00万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加304.23万元,增长19.8%。主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,840.00万元,较上年决算数增加304.23万元,增长19.8%。主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。较年初预算数减少720.41万元,下降28.1%。主要原因是2022年新冠疫情影响保障性住房维修未实施完成。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,840.00万元,较上年决算数增加304.23万元,增长19.8%。主要原因是2022年保障性住房维修及廉租房租金补贴增加所致。较年初预算数减少720.41万元,下降28.1%。主要原因是2022年新冠疫情影响保障性住房维修未实施完成。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出200.43万元,占10.9%,较年初预算数增加59.98万元,增长42.7%,主要原因是年初预算编报时预估金额差异。
(2)卫生健康支出37.2万元,占2%,较年初预算数增加0.23万元,增长0.6%,主要原因是年初预算编报时预估金额差异。
(3)城乡社区支出772.39万元,占42%,较年初预算数增加18.76万元,增长2.5%,主要原因是年初预算编报时预估金额差异。
(4)住房保障支出829.98万元,占45.1%,较年初预算数减少799.37万元,下降49.1%,主要原因是2022年新冠疫情影响保障性住房维修未实施完成。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1,078.45万元。其中:人员经费925.88万元,较上年决算数增加305.49万元,增长49.2%,主要原因是2021年会计科目选择错误导致人员经费和公用经费混用造成。公用经费152.57万元,较上年决算数减少398.07万元,下降72.3%,主要原因是2021年会计科目选择错误导致人员经费和公用经费混用造成。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.06万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数减少0.43万元,下降12.3%,主要原因是2022年新冠疫情影响减少了公务车运行维护费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年未发生因公出国费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%,本单位2022年未发生公务车购置费费用。
公务车运行维护费3.06万元,主要用于汽车运行及保养维修费用,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数减少0.43万元,下降12.3%,主要原因是2022年新冠疫情影响减少了公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年未发生公务接待费费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.77万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增加0%。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障使用。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金761.55万元;从评价情况来看,所有预算项目均按要求进行绩效评价,有效的提高了单位自我约束意识,加强资金使用的监督管理,完善内部管理制度和措施。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
状态:业务科室科长审核已审 | |||||||||||||||||||
项目名称: |
渝财综【2021】59号提前下达2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金预算 |
项目编码: |
50010722T000002024427 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||
项目主管部门: |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门联系人: |
袁孝伟 |
联系电话: |
68625185 | ||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 |
5,440,000.00 |
2,367,644.99 |
2,367,644.99 |
||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
5,440,000.00 |
2,367,644.99 |
2,367,644.99 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
切实做好民生,增强保障房小区居民的凝聚力和归属感 |
全年目标已完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
91 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
94 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
92 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
状态:业务科室科长审核已审 | |||||||||||||||||||
项目名称: |
渝财综(2022)16号重庆市财政局下达2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金预算的通知 |
项目编码: |
50010722T000002679272 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||
项目主管部门: |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门联系人: |
袁孝伟 |
联系电话: |
68625185 | ||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
721,954.87 |
721,954.87 |
||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
721,954.87 |
721,954.87 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
保障性住房管理,维修维护、日常运行。 |
全年目标完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
92 |
93 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
91 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
93 |
94 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
93 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
满意程度 |
% |
≥ |
94 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68425570
附件: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.机构运行信息表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
重庆市九龙坡区住房保障中心
2022年10月26日
附件5-403006_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
附件6-403006_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件7-403006_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件8-403006_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls