[ 索引号 ] | 11500107MB1B38254D/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区招商投资局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市九龙坡区招商投资促进局2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
区招商投资局是区政府2019年成立的工作部门。根据九龙坡委办发〔2019〕4号文件精神,主要职责是:(一)贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章,负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作;(二)负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施;(三)负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施,建立全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目;(四)负责宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目,组织开展与大型企业和知名机构的投资进战略合作;(五)负责推动对外经济交流与合作,统筹协调区域经济合有关重大招商项目,负责构建招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟,建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设;(六)负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施,参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题,建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序;(七)负责指导全区招商投资促进队伍建设;(八)完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
区招商投资局内设三个行政科室,分别是综合管理科、招商合作科、效能考核科,下属两个事业单位,分别是区投资促进服务中心、区招商投资服务中心。下属2个二级预算单位,分别是区投资促进服务中心、区招商投资服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1622.65万元,其中:一般公共预算拨款1622.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少282.22万元,主要是一般公共预算拨款减少282.22万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1622.65万元,其中:一般公共服务支出预算1465.21万元,社会保障和就业支出预算74.05万元,卫生健康支出预算29.1万元,住房保障支出预算54.29万元。支出预算较2024年减少282.22万元,主要是基本支出预算减少1.88万元,项目支出预算减少280.34万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1622.65万元,一般公共预算财政拨款支出1622.65万元,比2024年减少280.09万元。其中:基本支出663.28万元,比2024年减少1.88万元,主要原因是厉行节约,公用经费预算压减,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出959.37万元,比2024年减少278.21万元,主要原因是撤销驻外招商分局等,主要用于招商引资等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,区招商投资局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3万元,比2024年减少7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,比2024年减少5万元,主要原因是本单位主要为招商接待,本年无公务接待相关预算;公务用车运行维护费3万元,比2024年减少2万元,主要原因是厉行节约,压减公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 204.35万元,比上年减少9.04万元,主要原因为厉行节约,压减公用经费预算。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、培训费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.585万元:政府采购货物预算1.585万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.585万元:政府采购货物预算1.585万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款959.37万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:余晓,联系方式:023-68692376
附表:1.2025年九龙坡区招商投资促进局财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算
支出表
7.2025年九龙坡区招商投资促进局部门收支总表8.2025年九龙坡区招商投资促进局部门收入总表
9.2025年九龙坡区招商投资促进局部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年九龙坡区招商投资促进局政府采购明细表
13. 2025年九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目标表
14.2025年九龙坡区招商投资促进局单位项目绩效目标表
附件1
重庆市九龙坡区招商投资促进局财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,622.65 |
一、本年支出 |
1,622.65 |
1,622.65 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,622.65 |
一般公共服务支出 |
1,465.21 |
1,465.21 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
1,622.65 |
支出合计 |
1,622.65 |
1,622.65 |
|
|
附件2
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,622.65 |
663.28 |
959.37 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
20113 |
商贸事务 |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
2011301 |
行政运行 |
204.35 |
204.35 |
|
2011308 |
招商引资 |
959.37 |
|
959.37 |
2011350 |
事业运行 |
301.50 |
301.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.05 |
74.05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.05 |
74.05 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.37 |
49.37 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.68 |
24.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.10 |
29.10 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.69 |
3.69 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.29 |
54.29 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.57 |
43.57 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.72 |
10.72 |
|
附件3
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
|
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
663.28 |
531.08 |
132.20 | |
301 |
工资福利支出 |
564.45 |
531.08 |
33.37 |
30101 |
基本工资 |
103.68 |
103.68 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.05 |
47.05 |
|
30103 |
奖金 |
67.83 |
67.83 |
|
30106 |
伙食补助费 |
33.37 |
|
33.37 |
30107 |
绩效工资 |
155.27 |
155.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.37 |
49.37 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.68 |
24.68 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.92 |
20.92 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.60 |
1.60 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.43 |
4.43 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.57 |
43.57 |
|
30114 |
医疗费 |
7.08 |
7.08 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
98.83 |
|
98.83 |
30201 |
办公费 |
32.59 |
|
32.59 |
30202 |
印刷费 |
0.24 |
|
0.24 |
30205 |
水费 |
0.54 |
|
0.54 |
30206 |
电费 |
2.16 |
|
2.16 |
30207 |
邮电费 |
0.96 |
|
0.96 |
30209 |
物业管理费 |
4.37 |
|
4.37 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
|
0.50 |
30214 |
租赁费 |
2.40 |
|
2.40 |
30216 |
培训费 |
3.03 |
|
3.03 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.24 |
|
0.24 |
30228 |
工会经费 |
20.24 |
|
20.24 |
30229 |
福利费 |
14.48 |
|
14.48 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.49 |
|
9.49 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
|
1.59 |
附件4
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
663.28 | |
501 |
机关工资福利支出 |
223.83 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
147.93 |
50102 |
社会保障缴费 |
44.03 |
50103 |
住房公积金 |
17.25 |
50199 |
其他工资福利支出 |
14.62 |
502 |
机关商品和服务支出 |
45.62 |
50201 |
办公经费 |
36.60 |
50203 |
培训费 |
1.19 |
50205 |
委托业务费 |
3.24 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
393.83 |
50501 |
工资福利支出 |
340.62 |
50502 |
商品和服务支出 |
53.21 |
附件5
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
|
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|
单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
附件6
重庆市九龙坡区招商投资促进局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
1,622.65 |
合计 |
1,622.65 |
一般公共预算资金 |
1,622.65 |
一般公共服务支出 |
1,465.21 |
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
74.05 |
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
29.10 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
54.29 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
1,622.65 |
1,622.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,465.21 |
1,465.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,465.21 |
1,465.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
204.35 |
204.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
959.37 |
959.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
301.50 |
301.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,622.65 |
663.28 |
959.37 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
20113 |
商贸事务 |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
2011301 |
行政运行 |
204.35 |
204.35 |
|
2011308 |
招商引资 |
959.37 |
|
959.37 |
2011350 |
事业运行 |
301.50 |
301.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.05 |
74.05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.05 |
74.05 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.37 |
49.37 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.68 |
24.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.10 |
29.10 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.69 |
3.69 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.29 |
54.29 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.57 |
43.57 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.72 |
10.72 |
|
附件10
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
959.37 | |
302 |
商品和服务支出 |
959.37 |
30201 |
办公费 |
657.12 |
30211 |
差旅费 |
71.88 |
30214 |
租赁费 |
81.37 |
30216 |
培训费 |
24.00 |
30226 |
劳务费 |
24.00 |
30227 |
委托业务费 |
53.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.00 |
附件11
重庆市九龙坡区招商投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
959.37 | |
502 |
机关商品和服务支出 |
959.37 |
50201 |
办公经费 |
810.37 |
50203 |
培训费 |
24.00 |
50205 |
委托业务费 |
77.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
48.00 |
附件12
重庆市九龙坡区招商投资促进局(本级)政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合计: |
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
|
|
|
|
|
|
|
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局(本级) |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额(行政) |
2011301-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局(本级) |
50010721Y000000026901 |
招商专项 |
2011308-招商引资 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
重庆市九龙坡区招商投资促进局部门整体绩效目标表 | ||||||||||
预算年度:2025 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
| ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
16226504.21 |
6632822.71 |
6632822.71 |
|
|
9593681.50 |
9593681.50 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
局机关基本支出;招商引资工作支出;招商引资和企业服务工作支出;驻外招商工作支出。招商引资考察、接待、举办大型招商引资活动。通过开展招商引资考察、招商引资接待,举办大型招商引资推介活动、维护招商项目快速研判云平台系统以及多渠道开展招商专业培训,引进企业完成签约,助力九龙坡区经济发展,扩大我区招商工作影响力,达到促进我区产业发展及配套企业发展的社会效益。完成招商项目快速研判云平台系统维护,助力九龙坡区经济发展,扩大我区招商工作影响力,达到促进我区产业发展及配套企业发展的社会效益。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
成本指标 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||
效果指标 |
满足2025年招商引资工作办公需求 |
= |
1 |
年 |
10 | |||||
做好全区2025年招商引资统筹协调工作 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 | ||||||
效益指标 |
社会效益 |
促进我区产业发展及配套企业发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
营造良好营商环境,让客商满意 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 | ||||
成本指标 |
经济成本指标 |
房屋租赁产生费用 |
= |
63.37 |
万元 |
10 | ||||
其他说明 |
| |||||||||
附件14
重庆市九龙坡区招商投资促进局单位项目绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: |
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局(本级) |
项目名称: |
办公场地租赁费 |
职能职责与活动: |
0401-机关行政运行/02-办公场地租赁 | |||||||||
主管部门: |
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
项目经办人: |
余晓 |
项目总额: |
1901044.5 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
023-68692376 |
其中: |
财政资金: |
1901044.5 | ||||||||
整体目标: |
租赁办公场所,满足局机关2024-2026年度办公需求。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
满足2024-2026年全区招商引资目标 |
= |
|
3 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
房屋租赁产生费用 |
≤ |
|
1901044.5 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
提供良好招商引资环境,吸引企业来区投资 |
≥ |
|
100 |
家 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
通过租赁办公场所,为机关职工提供办公环境 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
营造良好办公环境 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局单位项目绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: |
104001-重庆市九龙坡区招商投资促进局(本级) |
项目名称: |
2024年招商引资专项经费 |
职能职责与活动: |
0702-重点项目考核工作/01-重点项目考核工作 | |||||||||
主管部门: |
104-重庆市九龙坡区招商投资促进局 |
项目经办人: |
余晓 |
项目总额: |
5750000 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
023-68692376 |
其中: |
财政资金: |
5750000 | ||||||||
整体目标: |
完成2024年度招商引资考核任务。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年招商投资目标任务完成率 |
≥ |
|
100 |
% |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2024年12月31日前完成招商引资考核任务 |
≤ |
|
12 |
月 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进全区经济持续较好发展 |
定性 |
|
优 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
通过项目签约,提升我区营商环境 |
定性 |
|
优 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招商引资签约项目业主服务满意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区招商投资促进局2025年部门预算情况说明.pdf