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[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区政务办 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区政务服务管理办公室(本级) 2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市关于政务服务管理工作的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区政务服务管理工作。
2. 负责组织研究拟订区政务服务体系建设规划、管理办 法、管理制度和相关规范性文件并组织实施。
3. 负责牵头推进政府职能转变、“放管服”改革以及“互联 网+政务服务”工作。
4.统筹协调和指导督促全区行政审批制度改革工作,研究探索行政审批制度改革,协调解决行政审批制度改革中的问题。
5. 负责政务服务标准化建设,加强政务服务事项管理,规范政务服务行为,优化政务服务环境。
6. 负责政务服务信息化建设,实施全市一体化网上政务服务平台的推广应用、运行监管。
7. 负责区政务服务中心建设、运行和管理工作,对进驻政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考评考核。
8. 负责分中心、镇(街道)、村(社区)政务服务平台业务工作的指导、考核和培训。
9. 负责直接受理群众反映的诉求,为群众提供政策咨询和信息服务。负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作,兜底解决群众反映诉求。
10. 负责公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作。
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
区政务办内设4个科室(综合科、基层指导科、职能转变协调科、政务服务监督科),下属2个正科级事业单位(区行政服务中心、区交易中心) 。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1727.18万元,其中:一般公共预算拨款1727.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少33.28万元,主要是2023年10月本单位一名在编干部退休,基本支出经费拨款减少83.29万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1727.18万元,其中:一般公共服务支出预算1655.69万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算39.50万元,卫生健康支出预算13.71万元,住房保障支出预算18.28万元。支出预算较2023年减少33.28万元,主要是基本支出预算减少83.29万元,项目支出预算增加 50万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1727.18万元,一般公共预算财政拨款支出1727.18万元,比2023年减少33.28万元。其中:基本支出267.60万元,比2023年减少83.29万元,主要原因是2023年10月本单位一名在编干部退休,基本支出经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1459.57万元,比2023年增加50万元,主要原因是审批服务结果购买邮寄送达服务增加10万元、行政服务大厅设施设备维修维护费增加7.80万元、大厅公共Wi-Fi增加4.30万元、云桌面租赁4.50万元、远程视频服务及录音电话新增5.46万元等,主要用于保障行政服务中心工作的正常开展,为群众提供优质的政务服务。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算10万元。其中:公务用车运行维护费9万元;公务接待费1万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费196.11万元,比上年减少65.85万元,主要原因为2023年10月本单位一名在编干部退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1459.57万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:何发婷 联系方式:023-68031757
附件下载:
1.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)财政拨款收支总表.xlsx
2.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表.xlsx
3.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xlsx
4.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目).xlsx
5.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
6.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)政府性基金预算支出表.xlsx
7.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)单位收支总表.xlsx
8.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)单位收入总表.xlsx
9.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)单位支出总表(功能科目分类到项).xlsx
10.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目).xlsx
11.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目).xlsx
12.2024年九龙坡区政务服务管理办公室(本级)项目绩效目标表.xlsx