重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

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[ 索引号 ] 11500107094994658W/2024-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区二郎街道
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 发布日期 ] 2024-11-05

936001重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)决算情况说明

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9453.21万元,支出总计9453.21万元。收支较上年决算数减少744.69万元,下降7.30%,主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少,二是2022年补缴职业年金,三是2022年疫情防控专项经费较多。

2.收入情况。2023年度收入合计9453.21万元,较上年决算数减少744.69万元,下降7.30%,主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少,二是2022年补缴职业年金,三是2022年疫情防控专项经费较多。其中:财政拨款收入9453.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9453.21万元,较上年决算数减少744.69万元,下降7.30%,主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少,二是2022年补缴职业年金,三是2022年疫情防控专项经费较多。其中:基本支出954.88万元,占10.10%;项目支出8498.33万元,占89.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位本年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9453.21万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少744.69万元,下降7.30%。主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少,二是2022年补缴职业年金,三是2022年疫情防控专项经费较多。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9292.58万元,较上年决算数减少452.88万元,下降4.65%。主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少,二是2022年补缴职业年金,三是2022年疫情防控专项经费较多。较年初预算数增加4782.03万元,增长106.02%。主要原因是区级部门在年初预算后进行二次分配,拨付了相关工作经费,同时因疫情、创文、治违、经济普查等工作,相关部门拨付了专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9292.58万元,较上年决算数减少452.88万元,下降4.65%。主要原因一是年初财政预算压减引起的资金减少,二是2022年补缴职业年金,三是2022年疫情防控专项经费较多。较年初预算数增加4782.03万元,增长106.02%。主要原因是区级部门在年初预算后进行二次分配,拨付了相关工作经费,同时因疫情、创文、治违、经济普查等工作,相关部门拨付了专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位本年度无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出987.09万元,占10.62%,较年初预算数增加121.57万元,增长14.05%,主要原因是追加了在职在编人员经费,以及区级部门二次分配了党建、民族宗教、招商引资、人大政协等项目经费。

2)公共安全支出308.97万元,占3.32%,较年初预算数增加1.30万元,增长0.42%,主要原因是重精神障碍患者以奖代补等项目经费的增加。

3)教育支出17.64万元,占0.19%,较年初预算数增加17.64万元,增长100.00%,主要原因是2023年社区教育等项目经费的增加。

4)科学技术支出5.80万元,占0.06%,较年初预算数增加5.80万元,增长100.00%,主要原因是经济发展、科技发展等项目经费的增加。

5)文化旅游体育与传媒支出47.01万元,占0.51%,较年初预算数增加42.01万元,增长840.20%,主要原因是创建文明城区等项目经费的增加。

6)社会保障与就业支出1853.84万元,占19.95%,较年初预算数增加116.31万元,增长6.69%,主要原因是社区管理专项、优抚慰问等项目经费的增加。

7)卫生健康支出4222.19万元,占45.44%,较年初预算数增加4137.99万元,增长4914.48%,主要原因是新冠疫情经费和隔离酒店相关项目经费的增加。

8)节能环保支出1455.58万元,占15.66%,较年初预算数增加210.42万元,增长16.90%,主要原因是城市长效、智慧监测等项目经费的增加。

9)城乡社区支出306.96万元,占3.30%,较年初预算数增加134.46万元,增长77.95%,主要原因是创建文明城区等项目经费的增加。

10)农林水支出0.12万元,占0.00%,较年初预算数增加0.12万元,增长100.00%,主要原因是雨量监测站点看护项目经费的增加。

11)金融支出5.00万元,占0.05%,较年初预算数无增减。

12)住房保障支出54.93万元,占0.59%,较年初预算数减少10.58万元,下降16.15%,主要原因是在职在编人员住房公积金等经费未使用完被财政收回。

13)灾害防治及应急管理支出27.46万元,占0.30%,较年初预算数增加5.00万元,增长22.26%,主要原因是镇街自然灾害防治工作专项经费的增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出954.88万元。其中:人员经费778.88万元,较上年决算数减少87.27万元,下降10.08%,主要原因是2022年补缴了职业年金。人员经费用途主要包括街道在职在编干部的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、平时考核等和聘用人员工资及保险。公用经费175.99万元,较上年决算数增加25.07万元,增长16.61%,主要原因是委托业务费及物业管理费等公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、水电费、物管费、公务车辆的日常运行维护等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入160.63万元,较上年决算数减少291.81万元,下降64.50%,主要原因是2023年无志高花园后方危岩工程治理等专项工作经费。本年支出160.63万元,较上年决算数减少291.81万元,下降64.50%,主要原因是2023年无志高花园后方危岩工程治理等专项工作经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.12万元,较年初预算数减少3.08万元,下降33.48%,主要原因是公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.16%,主要原因是公务车运行维护费正常支出浮动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.12万元,主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元,下降32.00%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.16%,主要原因是公务车运行维护费正常支出浮动。

2023年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是未发生相关费用。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无专项会议费用支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.69万元,下降100.00%,主要原因是本单位未发生专项会议费用支出。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出175.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、工会经费、水电费、物管费、委托劳务费、其他商品和服务支出等日常运行维护等支出。机关运行经费较上年支出数增加25.07万元,增长16.61%,主要原因是委托业务费、物业管理费等公用经费支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和103个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金8498.33万元。

(二)单位绩效评价情况

我部门对办公楼租金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金104.35万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了办公楼租金在报销支付中还存在不及时等主要问题,提出加强资金管理、做好工作规划,结合实际开展工作,及时报销使用相关资金等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  023-68688183


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9,292.58

一、一般公共服务支出

987.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

160.63

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

308.97

五、事业收入


五、教育支出

17.64

六、经营收入


六、科学技术支出

5.80

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

47.01

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,853.84



九、卫生健康支出

4,222.19



十、节能环保支出

1,455.58



十一、城乡社区支出

404.03



十二、农林水支出

0.12



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出

5.00



十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

54.93



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

27.46



二十三、其他支出

63.56



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9,453.21

本年支出合计

9,453.21

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

9,453.21

总计

9,453.21

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

9,453.21

9,453.21







201

一般公共服务支出

987.09

987.09







20101

人大事务

14.05

14.05







2010199

其他人大事务支出

14.05

14.05







20102

政协事务

6.72

6.72







2010205

委员视察

2.94

2.94







2010206

参政议政

3.78

3.78







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

760.82

760.82







2010301

行政运行

745.82

745.82







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00







20105

统计信息事务

83.10

83.10







2010506

统计管理

19.88

19.88







2010507

专项普查活动

62.59

62.59







2010599

其他统计信息事务支出

0.63

0.63







20113

商贸事务

18.51

18.51







2011308

招商引资

18.51

18.51







20123

民族事务

9.17

9.17







2012304

民族工作专项

9.09

9.09







2012399

其他民族事务支出

0.08

0.08







20129

群众团体事务

18.25

18.25







2012999

其他群众团体事务支出

18.25

18.25







20132

组织事务

22.80

22.80







2013299

其他组织事务支出

22.80

22.80







20136

其他共产党事务支出

52.72

52.72







2013699

其他共产党事务支出

52.72

52.72







20138

市场监督管理事务

0.96

0.96







2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96







204

公共安全支出

308.97

308.97







20402

公安

1.98

1.98







2040299

其他公安支出

1.98

1.98







20406

司法

4.69

4.69







2040604

基层司法业务

4.69

4.69







20499

其他公共安全支出

302.30

302.30







2049999

其他公共安全支出

302.30

302.30







205

教育支出

17.64

17.64







20504

成人教育

17.64

17.64







2050499

其他成人教育支出

17.64

17.64







206

科学技术支出

5.80

5.80







20604

技术研究与开发

3.31

3.31







2060404

科技成果转化与扩散

1.29

1.29







2060499

其他技术研究与开发支出

2.02

2.02







20607

科学技术普及

0.80

0.80







2060702

科普活动

0.80

0.80







20699

其他科学技术支出

1.69

1.69







2069999

其他科学技术支出

1.69

1.69







207

文化旅游体育与传媒支出

47.01

47.01







20701

文化和旅游

5.38

5.38







2070109

群众文化

5.00

5.00







2070199

其他文化和旅游支出

0.38

0.38







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

41.63

41.63







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

41.63

41.63







208

社会保障和就业支出

1,853.84

1,853.84







20802

民政管理事务

1,374.08

1,374.08







2080208

基层政权建设和社区治理

1,374.08

1,374.08







20805

行政事业单位养老支出

108.27

108.27







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.69

67.69







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.84

33.84







2080599

其他行政事业单位养老支出

6.74

6.74







20807

就业补助

20.00

20.00







2080799

其他就业补助支出

20.00

20.00







20808

抚恤

197.65

197.65







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

6.80

6.80







2080805

义务兵优待

6.99

6.99







2080899

其他优抚支出

183.86

183.86







20809

退役安置

35.20

35.20







2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.26

7.26







2080999

其他退役安置支出

27.94

27.94







20810

社会福利

46.01

46.01







2081002

老年福利

46.01

46.01







20811

残疾人事业

8.42

8.42







2081104

残疾人康复

1.00

1.00







2081199

其他残疾人事业支出

7.42

7.42







20821

特困人员救助供养

0.38

0.38







2082101

城市特困人员救助供养支出

0.38

0.38







20828

退役军人管理事务

3.84

3.84







2082802

一般行政管理事务

3.84

3.84







20899

其他社会保障和就业支出

59.98

59.98







2089999

其他社会保障和就业支出

59.98

59.98







210

卫生健康支出

4,222.19

4,222.19







21004

公共卫生

4,132.83

4,132.83







2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,132.83

4,132.83







21007

计划生育事务

37.37

37.37







2100799

其他计划生育事务支出

37.37

37.37







21011

行政事业单位医疗

46.83

46.83







2101101

行政单位医疗

35.96

35.96







2101103

公务员医疗补助

4.52

4.52







2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.35

6.35







21014

优抚对象医疗

5.16

5.16







2101401

优抚对象医疗补助

5.16

5.16







211

节能环保支出

1,455.58

1,455.58







21103

污染防治

1,455.58

1,455.58







2110301

大气

36.50

36.50







2110302

水体

30.00

30.00







2110304

固体废弃物与化学品

1,389.08

1,389.08







212

城乡社区支出

404.03

404.03







21201

城乡社区管理事务

172.50

172.50







2120199

其他城乡社区管理事务支出

172.50

172.50







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

97.07

97.07







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

97.07

97.07







21299

其他城乡社区支出

134.46

134.46







2129999

其他城乡社区支出

134.46

134.46







213

农林水支出

0.12

0.12







21303

水利

0.12

0.12







2130399

其他水利支出

0.12

0.12







217

金融支出

5.00

5.00







21701

金融部门行政支出

5.00

5.00







2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00







221

住房保障支出

54.93

54.93







22101

保障性安居工程支出

0.96

0.96







2210199

其他保障性安居工程支出

0.96

0.96







22102

住房改革支出

53.97

53.97







2210201

住房公积金

27.79

27.79







2210203

购房补贴

26.18

26.18







224

灾害防治及应急管理支出

27.46

27.46







22401

应急管理事务

22.46

22.46







2240106

安全监管

22.46

22.46







22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00







229

其他支出

63.56

63.56







22960

彩票公益金安排的支出

63.56

63.56







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

57.56

57.56







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6.00

6.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

9,453.21

954.88

8,498.33




201

一般公共服务支出

987.09

745.82

241.27




20101

人大事务

14.05


14.05




2010199

其他人大事务支出

14.05


14.05




20102

政协事务

6.72


6.72




2010205

委员视察

2.94


2.94




2010206

参政议政

3.78


3.78




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

760.82

745.82

15.00




2010301

行政运行

745.82

745.82





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00


15.00




20105

统计信息事务

83.10


83.10




2010506

统计管理

19.88


19.88




2010507

专项普查活动

62.59


62.59




2010599

其他统计信息事务支出

0.63


0.63




20113

商贸事务

18.51


18.51




2011308

招商引资

18.51


18.51




20123

民族事务

9.17


9.17




2012304

民族工作专项

9.09


9.09




2012399

其他民族事务支出

0.08


0.08




20129

群众团体事务

18.25


18.25




2012999

其他群众团体事务支出

18.25


18.25




20132

组织事务

22.80


22.80




2013299

其他组织事务支出

22.80


22.80




20136

其他共产党事务支出

52.72


52.72




2013699

其他共产党事务支出

52.72


52.72




20138

市场监督管理事务

0.96


0.96




2013899

其他市场监督管理事务

0.96


0.96




204

公共安全支出

308.97


308.97




20402

公安

1.98


1.98




2040299

其他公安支出

1.98


1.98




20406

司法

4.69


4.69




2040604

基层司法业务

4.69


4.69




20499

其他公共安全支出

302.30


302.30




2049999

其他公共安全支出

302.30


302.30




205

教育支出

17.64


17.64




20504

成人教育

17.64


17.64




2050499

其他成人教育支出

17.64


17.64




206

科学技术支出

5.80


5.80




20604

技术研究与开发

3.31


3.31




2060404

科技成果转化与扩散

1.29


1.29




2060499

其他技术研究与开发支出

2.02


2.02




20607

科学技术普及

0.80


0.80




2060702

科普活动

0.80


0.80




20699

其他科学技术支出

1.69


1.69




2069999

其他科学技术支出

1.69


1.69




207

文化旅游体育与传媒支出

47.01


47.01




20701

文化和旅游

5.38


5.38




2070109

群众文化

5.00


5.00




2070199

其他文化和旅游支出

0.38


0.38




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

41.63


41.63




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

41.63


41.63




208

社会保障和就业支出

1,853.84

108.27

1,745.57




20802

民政管理事务

1,374.08


1,374.08




2080208

基层政权建设和社区治理

1,374.08


1,374.08




20805

行政事业单位养老支出

108.27

108.27





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.69

67.69





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.84

33.84





2080599

其他行政事业单位养老支出

6.74

6.74





20807

就业补助

20.00


20.00




2080799

其他就业补助支出

20.00


20.00




20808

抚恤

197.65


197.65




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

6.80


6.80




2080805

义务兵优待

6.99


6.99




2080899

其他优抚支出

183.86


183.86




20809

退役安置

35.20


35.20




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.26


7.26




2080999

其他退役安置支出

27.94


27.94




20810

社会福利

46.01


46.01




2081002

老年福利

46.01


46.01




20811

残疾人事业

8.42


8.42




2081104

残疾人康复

1.00


1.00




2081199

其他残疾人事业支出

7.42


7.42




20821

特困人员救助供养

0.38


0.38




2082101

城市特困人员救助供养支出

0.38


0.38




20828

退役军人管理事务

3.84


3.84




2082802

一般行政管理事务

3.84


3.84




20899

其他社会保障和就业支出

59.98


59.98




2089999

其他社会保障和就业支出

59.98


59.98




210

卫生健康支出

4,222.19

46.83

4,175.36




21004

公共卫生

4,132.83


4,132.83




2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,132.83


4,132.83




21007

计划生育事务

37.37


37.37




2100799

其他计划生育事务支出

37.37


37.37




21011

行政事业单位医疗

46.83

46.83





2101101

行政单位医疗

35.96

35.96





2101103

公务员医疗补助

4.52

4.52





2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.35

6.35





21014

优抚对象医疗

5.16


5.16




2101401

优抚对象医疗补助

5.16


5.16




211

节能环保支出

1,455.58


1,455.58




21103

污染防治

1,455.58


1,455.58




2110301

大气

36.50


36.50




2110302

水体

30.00


30.00




2110304

固体废弃物与化学品

1,389.08


1,389.08




212

城乡社区支出

404.03


404.03




21201

城乡社区管理事务

172.50


172.50




2120199

其他城乡社区管理事务支出

172.50


172.50




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

97.07


97.07




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

97.07


97.07




21299

其他城乡社区支出

134.46


134.46




2129999

其他城乡社区支出

134.46


134.46




213

农林水支出

0.12


0.12




21303

水利

0.12


0.12




2130399

其他水利支出

0.12


0.12




217

金融支出

5.00


5.00




21701

金融部门行政支出

5.00


5.00




2170199

金融部门其他行政支出

5.00


5.00




221

住房保障支出

54.93

53.97

0.96




22101

保障性安居工程支出

0.96


0.96




2210199

其他保障性安居工程支出

0.96


0.96




22102

住房改革支出

53.97

53.97





2210201

住房公积金

27.79

27.79





2210203

购房补贴

26.18

26.18





224

灾害防治及应急管理支出

27.46


27.46




22401

应急管理事务

22.46


22.46




2240106

安全监管

22.46


22.46




22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00


5.00




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00


5.00




229

其他支出

63.56


63.56




22960

彩票公益金安排的支出

63.56


63.56




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

57.56


57.56




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6.00


6.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)




公开04表




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,292.58

一、一般公共服务支出

987.09

987.09



二、政府性基金预算财政拨款

160.63

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

308.97

308.97





五、教育支出

17.64

17.64





六、科学技术支出

5.80

5.80





七、文化旅游体育与传媒支出

47.01

47.01





八、社会保障和就业支出

1,853.84

1,853.84





九、卫生健康支出

4,222.19

4,222.19





十、节能环保支出

1,455.58

1,455.58





十一、城乡社区支出

404.03

306.96

97.07




十二、农林水支出

0.12

0.12





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出

5.00

5.00





十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

54.93

54.93





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

27.46

27.46





二十三、其他支出

63.56


63.56




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

9,453.21

本年支出合计

9,453.21

9,292.58

160.63


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

9,453.21

总计

9,453.21

9,292.58

160.63


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

9,292.58

954.88

8,337.70

201

一般公共服务支出

987.09

745.82

241.27

20101

人大事务

14.05


14.05

2010199

其他人大事务支出

14.05


14.05

20102

政协事务

6.72


6.72

2010205

委员视察

2.94


2.94

2010206

参政议政

3.78


3.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

760.82

745.82

15.00

2010301

行政运行

745.82

745.82


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00


15.00

20105

统计信息事务

83.10


83.10

2010506

统计管理

19.88


19.88

2010507

专项普查活动

62.59


62.59

2010599

其他统计信息事务支出

0.63


0.63

20113

商贸事务

18.51


18.51

2011308

招商引资

18.51


18.51

20123

民族事务

9.17


9.17

2012304

民族工作专项

9.09


9.09

2012399

其他民族事务支出

0.08


0.08

20129

群众团体事务

18.25


18.25

2012999

其他群众团体事务支出

18.25


18.25

20132

组织事务

22.80


22.80

2013299

其他组织事务支出

22.80


22.80

20136

其他共产党事务支出

52.72


52.72

2013699

其他共产党事务支出

52.72


52.72

20138

市场监督管理事务

0.96


0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96


0.96

204

公共安全支出

308.97


308.97

20402

公安

1.98


1.98

2040299

其他公安支出

1.98


1.98

20406

司法

4.69


4.69

2040604

基层司法业务

4.69


4.69

20499

其他公共安全支出

302.30


302.30

2049999

其他公共安全支出

302.30


302.30

205

教育支出

17.64


17.64

20504

成人教育

17.64


17.64

2050499

其他成人教育支出

17.64


17.64

206

科学技术支出

5.80


5.80

20604

技术研究与开发

3.31


3.31

2060404

科技成果转化与扩散

1.29


1.29

2060499

其他技术研究与开发支出

2.02


2.02

20607

科学技术普及

0.80


0.80

2060702

科普活动

0.80


0.80

20699

其他科学技术支出

1.69


1.69

2069999

其他科学技术支出

1.69


1.69

207

文化旅游体育与传媒支出

47.01


47.01

20701

文化和旅游

5.38


5.38

2070109

群众文化

5.00


5.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.38


0.38

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

41.63


41.63

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

41.63


41.63

208

社会保障和就业支出

1,853.84

108.27

1,745.57

20802

民政管理事务

1,374.08


1,374.08

2080208

基层政权建设和社区治理

1,374.08


1,374.08

20805

行政事业单位养老支出

108.27

108.27


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.69

67.69


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.84

33.84


2080599

其他行政事业单位养老支出

6.74

6.74


20807

就业补助

20.00


20.00

2080799

其他就业补助支出

20.00


20.00

20808

抚恤

197.65


197.65

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

6.80


6.80

2080805

义务兵优待

6.99


6.99

2080899

其他优抚支出

183.86


183.86

20809

退役安置

35.20


35.20

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.26


7.26

2080999

其他退役安置支出

27.94


27.94

20810

社会福利

46.01


46.01

2081002

老年福利

46.01


46.01

20811

残疾人事业

8.42


8.42

2081104

残疾人康复

1.00


1.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.42


7.42

20821

特困人员救助供养

0.38


0.38

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.38


0.38

20828

退役军人管理事务

3.84


3.84

2082802

一般行政管理事务

3.84


3.84

20899

其他社会保障和就业支出

59.98


59.98

2089999

其他社会保障和就业支出

59.98


59.98

210

卫生健康支出

4,222.19

46.83

4,175.36

21004

公共卫生

4,132.83


4,132.83

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,132.83


4,132.83

21007

计划生育事务

37.37


37.37

2100799

其他计划生育事务支出

37.37


37.37

21011

行政事业单位医疗

46.83

46.83


2101101

行政单位医疗

35.96

35.96


2101103

公务员医疗补助

4.52

4.52


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.35

6.35


21014

优抚对象医疗

5.16


5.16

2101401

优抚对象医疗补助

5.16


5.16

211

节能环保支出

1,455.58


1,455.58

21103

污染防治

1,455.58


1,455.58

2110301

大气

36.50


36.50

2110302

水体

30.00


30.00

2110304

固体废弃物与化学品

1,389.08


1,389.08

212

城乡社区支出

306.96


306.96

21201

城乡社区管理事务

172.50


172.50

2120199

其他城乡社区管理事务支出

172.50


172.50

21299

其他城乡社区支出

134.46


134.46

2129999

其他城乡社区支出

134.46


134.46

213

农林水支出

0.12


0.12

21303

水利

0.12


0.12

2130399

其他水利支出

0.12


0.12

217

金融支出

5.00


5.00

21701

金融部门行政支出

5.00


5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00


5.00

221

住房保障支出

54.93

53.97

0.96

22101

保障性安居工程支出

0.96


0.96

2210199

其他保障性安居工程支出

0.96


0.96

22102

住房改革支出

53.97

53.97


2210201

住房公积金

27.79

27.79


2210203

购房补贴

26.18

26.18


224

灾害防治及应急管理支出

27.46


27.46

22401

应急管理事务

22.46


22.46

2240106

安全监管

22.46


22.46

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00


5.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00


5.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

771.95

302

商品和服务支出

175.99

310

资本性支出


30101

基本工资

157.25

30201

办公费

20.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

141.02

30202

印刷费

8.67

31002

办公设备购置


30103

奖金

205.90

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.81

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.69

30206

电费

5.19

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

33.84

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

35.96

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

4.32

30209

物业管理费

12.29

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.61

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

27.79

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.05

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

86.51

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

6.93

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

6.73

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费

49.92

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

15.77

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

10.10

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.12

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.06

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

16.06

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

778.88

公用经费合计

175.99

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


160.63

160.63


160.63


212

城乡社区支出


97.07

97.07


97.07


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


97.07

97.07


97.07


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


97.07

97.07


97.07


229

其他支出


63.56

63.56


63.56


22960

彩票公益金安排的支出


63.56

63.56


63.56


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


57.56

57.56


57.56


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


6.00

6.00


6.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

175.99

(一)支出合计

6.12

6.12

(一)行政单位

175.99

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.12

6.12

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3   

2)公务用车运行维护费

6.12

6.12

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车

3

其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

936001重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)决算情况说明.pdf


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