重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

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[ 索引号 ] 115001070092935678/2024-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区黄桷坪街道
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 发布日期 ] 2024-11-05

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设,夯实党的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设,坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸;二是强化经济发展职能,正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划;三是强化公共服务职能,加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能,加强街道规划建设和环境保护,强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定;五是强化公共安全职能,加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力;六是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

黄桷坪街道办事处内设科室9个,参公事业单位1个(区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队),全额事业单位7个(黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8172.64万元,支出总计8172.64万元。收支较上年决算数减少646.10万元,下降7.33%,主要原因是项目经费支出较上年减少

2.收入情况。2023年度收入合计8172.64万元,较上年决算数减少646.10万元,下降7.33%,主要原因是项目经费支出较上年减少其中:财政拨款收入8172.64万元,占100.00%

3.支出情况。2023年度支出合计8172.64万元,较上年决算数减少646.10万元,下降7.33%,主要原因是项目经费支出较上年减少其中:基本支出1731.73万元,占21.19%;项目支出6440.90万元,占78.81%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8172.64万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少646.10万元,下降7.33%。主要原因是项目经费支出较上年减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7335.94万元,较上年决算数减少1011.25万元,下降12.11%。主要原因是项目经费支出较上年减少较年初预算数增加1062.46万元,增长16.94%。主要原因是中追加了项目龙广路改造工程项目246.5万元、黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费项目105.79万元、预下达疫情防控经费(11月)项目133.97万元、优抚对象生活补助项目137万元、义务兵家庭优待金项目67万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7335.94万元,较上年决算数减少1011.25万元,下降12.11%。主要原因是项目经费支出较上年减少。较年初预算数增加1062.46万元,增长16.94%。主要原因是中追加了项目龙广路改造工程项目246.5万元、黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费项目105.79万元、预下达疫情防控经费(11月)项目133.97万元、优抚对象生活补助项目137万元、义务兵家庭优待金项目67万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出865.51万元,占11.80%,较年初预算数减少47.82万元,下降5.24%,主要原因是人员经费剩余,年底收回。

2)公共安全支出393.23万元,占5.36%,较年初预算数减少28.79万元,下降6.82%,主要原因是社区综合治理管理专项项目指标剩余,年底收回。

3)教育支出19.45万元,占0.27%,较年初预算数增加19.45万元,增长100.00%,主要原因是年中追加2023年社区教育经费19.45万元。

4)科学技术支出61.62万元,占0.84%,较年初预算数增加61.62万元,增长100.00%,主要原因是年中追加2020、2021年新认定高新技术企业补助资金项目15万元、2022年现代服务业五十强企业、金融业十强、房地产业十强奖励项目10万元、2023年第一批全区规模以上服务业奖励资金项目26万元、镇街科技创新工作引导资金项目9.42万元、社区科普大学2023年教学点补助经费项目1.2万元。

5)文化旅游体育与传媒支出97.92万元,占1.33%,较年初预算数增加29.60万元,增长43.33%,主要原因是年中追加创文实地测评冲刺阶段经费项目30万元。

6)社会保障与就业支出2700.75万元,占36.82%,较年初预算数增加240.02万元,增长9.75%,主要原因是年中追加优抚对象生活补助项目137万元、义务兵家庭优待金项目67万元等。

7)卫生健康支出507.34万元,占6.92%,较年初预算数增加199.58万元,增长64.85%,主要原因是年中追加预下达疫情防控经费(11月)133.97万元、江津京凡酒店集中隔离点经费52.87万元。

8)节能环保支出288.93万元,占3.94%,较年初预算数增加288.93万元,增长100.00%,主要原因是城市长效项目功能分类更改调整。

9)城乡社区支出1966.24万元,占26.80%,较年初预算数增加15.28万元,增长0.78%,主要原因是年中追加2021年度治违项目30.3万元。

10)农林水支出17.04万元,占0.23%,较年初预算数增加17.04万元,增长100.00%,主要原因是年中追2023年度“亲邻自然”生态花园共建计划项目9万元、2023年长江黄桷坪段清漂项目2.98万元、禁渔工作经费项目5万元。

11)交通运输支出294.51万元,占4.01%,较年初预算数增加294.51万元,增长100.00%,主要原因是年中追加龙广路改造工程项目246.5万元、黄桷坪街道2022年公路养护费项目19.86万元。

12)金融支出2.92万元,占0.04%,较年初预算数减少0.08万元,下降2.67%,主要原因是打击非法集资工作项目经费指标剩余,年底收回。

13住房保障支出103.08万元,占1.41%,较年初预算数减少28.98万元,下降21.94%,主要原因是住房公积金清算调整,指标剩余。

14灾害防治及应急管理支出17.40万元,占0.24%,较年初预算数增加2.09万元,增长13.65%,主要原因是年中追加自然灾害防治工作项目4.8万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1731.73万元。其中:人员经费1398.55万元,较上年决算数减少50.41万元,下降3.48%,主要原因是人员变动,人员支出经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金及购房补贴公用经费333.19万元,较上年决算数增加22.67万元,增长7.30%,主要原因是公用支出费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入836.69万元,较上年决算数增加365.14万元,增长77.43%,主要原因是年中追加九龙坡区创建全国文明城区和谐宜居的生活环境推进组项目(第二批)——黄桷坪街道建筑外墙安全整治项目140万元、邮电路改造工程项目85.29万元、创文第七组-黄桷坪街道背街补绿修枝项目76.9万元等。本年支出836.69万元,较上年决算数增加365.14万元,增长77.43%,主要原因是年中追加九龙坡区创建全国文明城区和谐宜居的生活环境推进组项目(第二批)——黄桷坪街道建筑外墙安全整治项目140万元、邮电路改造工程项目85.29万元、创文第七组-黄桷坪街道背街补绿修枝项目76.9万元等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.02万元,较年初预算数减少5.48万元,下降33.21%,主要原因是按要求从严控制三公经费、严格落实公车使用规定、严格遵守公务接待的开支范围和标准。较上年支出数增加4.48万元,增长68.50%,车辆使用年限长,维修费增加、油耗高,公务接待较上年增加一次。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.79万元,主要用于车辆维修、保养、油费、保险费等费用支出较年初预算数减少2.71万元,下降20.07%,主要原因是要求从严控制三公经费、严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加4.31万元,增长66.51%,主要原因是车辆使用年限长,维修费增加、油耗高。

公务接待费0.23万元,主要用于接待口县修齐镇赴黄桷坪街道协同发展接待大渡口区跃进村街道办事处调研黄桷坪接待费用支出较年初预算数减少2.77万元,下降92.33%,主要原因是要求从严控制三公经费、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待较上年支出数增加0.17万元,增长283.33%,主要原因公务接待较上年增加一次。

(三)“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费90.40元,车均购置费0万元,车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费、培训费

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出231.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业费、福利费、公务车运行经费等机关运行经费较上年支出数增加15.95万元,增长7.38%,主要原因是公用支出费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额213.66万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出213.66万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额213.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额213.66万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购创文第二批建筑外墙安全整治项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和128个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6440.9万元

黄桷坪街道2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

部门
联系人

唐婉

联系电话

86182888

自评总分
(分)

84.24

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 ;公务车、食堂和办公楼的管理;完成全年工作任务;完成全年工作任务;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成优抚、救济、低保等工作;保障村(居)工作运行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;完成征兵任务,做好阵地建设;以上级部门任务分配及考核要求为准。

完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 ;公务车、食堂和办公楼的管理;完成全年工作任务;完成全年工作任务;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成优抚、救济、低保等工作;保障村(居)工作运行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;完成征兵任务,做好阵地建设;以上级部门任务分配及考核要求为准。

完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理 ;公务车、食堂和办公楼的管理;完成全年工作任务;完成全年工作任务;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成优抚、救济、低保等工作;保障村(居)工作运行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;完成征兵任务,做好阵地建设;以上级部门任务分配及考核要求为准。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

经费拨付及时性


定性

及时拨付

20

全部完成

100


年初预算全年基本支出成本年

=

18976797.52

20

17317332.39

12.6


年初预算全年项目支出成本

=

43758000

20

65863082.07

100


保持辖区社会秩序正常运行


定性


15

全部完成

100


城市长效管护、创造清洁环境


定性


15

全部完成

100


社会公众满意度

%


10

95

100


黄桷坪街道2023年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

城镇危房动态监测人员补贴

检查人员

=

2

10

2

10


100

监测人员出勤率

=

100

%

20

100

20


每月监测人员补助成本

=

400

20

400

20


加强风险管控

定性

有所加强


15

全部完成

15


及时发现城镇危险房屋安全隐患变化和险情

定性

有所保障


15

全部完成

15


群众满意度

90

%

10

90

10


























2

武装工作专项经费

征兵数量

22

20

30

100


90

征兵合格率

=

100

%

20

100

100


全年经费成本

=

10000

10

8900

0


保障国防建设维护社会安定

定性

有所保障


15

全部完成

100


开展有力征兵宣传影响力

1

15

1

100


社会征兵工作满意度

80

%

10

80

100


3

社区管理专项经费

人员数量

=

111

15

111

100


100

社区数量

=

11

15

11

100


人员工资及绩效发放及时率

80

%

20

80

100


做好基层治理,维护社会稳定

定性

有效保障


15

全部完成

100


保证社区工作持续开展

定性


15

全部完成

100


服务对象满意度

90

%

10

90

100










(二)部门绩效评价情况

我部门对社区管理专项经费开展了绩效评价,涉及财政资金969.37万元,评价得分100分,评价等次为优。绩效评价发现:一是该项目社区工作人员工资编制口径未包含加班费,在实际工作中资金不能覆盖全面基础性工作;二是该项目社区办公经费预算编制缺乏弹性和激励机制,不能较好适应辖区情况变化。提出建议增加社区工作人员加班费项目和提高社区办公经费的建议。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86128888


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,335.94

一、一般公共服务支出

865.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

836.69

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

393.23

五、事业收入


五、教育支出

19.45

六、经营收入


六、科学技术支出

61.62

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

97.92

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

2,700.75



九、卫生健康支出

507.34



十、节能环保支出

288.93



十一、城乡社区支出

2,747.09



十二、农林水支出

25.97



十三、交通运输支出

294.51



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出

2.92



十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

103.08



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

17.40



二十三、其他支出

46.92



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

8,172.64

本年支出合计

8,172.64

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

8,172.64

总计

8,172.64

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,172.64

8,172.64







201

一般公共服务支出

865.51

865.51







20101

人大事务

20.00

20.00







2010102

一般行政管理事务

10.00

10.00







2010108

代表工作

7.70

7.70







2010199

其他人大事务支出

2.30

2.30







20102

政协事务

10.98

10.98







2010205

委员视察

4.14

4.14







2010206

参政议政

6.84

6.84







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

732.41

732.41







2010301

行政运行

574.31

574.31







2010350

事业运行

153.10

153.10







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00







20105

统计信息事务

40.64

40.64







2010506

统计管理

13.52

13.52







2010507

专项普查活动

26.70

26.70







2010599

其他统计信息事务支出

0.42

0.42







20113

商贸事务

14.92

14.92







2011308

招商引资

14.92

14.92







20123

民族事务

0.93

0.93







2012399

其他民族事务支出

0.93

0.93







20129

群众团体事务

8.85

8.85







2012999

其他群众团体事务支出

8.85

8.85







20132

组织事务

15.82

15.82







2013202

一般行政管理事务

1.33

1.33







2013299

其他组织事务支出

14.48

14.48







20136

其他共产党事务支出

20.00

20.00







2013699

其他共产党事务支出

20.00

20.00







20138

市场监督管理事务

0.96

0.96







2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96







204

公共安全支出

393.23

393.23







20402

公安

14.35

14.35







2040299

其他公安支出

14.35

14.35







20406

司法

0.96

0.96







2040610

社区矫正

0.96

0.96







20499

其他公共安全支出

377.92

377.92







2049999

其他公共安全支出

377.92

377.92







205

教育支出

19.45

19.45







20504

成人教育

19.45

19.45







2050499

其他成人教育支出

19.45

19.45







206

科学技术支出

61.62

61.62







20604

技术研究与开发

9.42

9.42







2060499

其他技术研究与开发支出

9.42

9.42







20607

科学技术普及

1.20

1.20







2060702

科普活动

1.20

1.20







20699

其他科学技术支出

51.00

51.00







2069999

其他科学技术支出

51.00

51.00







207

文化旅游体育与传媒支出

97.92

97.92







20701

文化和旅游

67.92

67.92







2070109

群众文化

7.72

7.72







2070199

其他文化和旅游支出

60.20

60.20







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

30.00

30.00







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

30.00

30.00







208

社会保障和就业支出

2,700.75

2,700.75







20801

人力资源和社会保障管理事务

90.24

90.24







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

90.24

90.24







20802

民政管理事务

1,442.84

1,442.84







2080208

基层政权建设和社区治理

1,442.84

1,442.84







20805

行政事业单位养老支出

302.47

302.47







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.63

122.63







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

61.68

61.68







2080599

其他行政事业单位养老支出

118.17

118.17







20807

就业补助

20.18

20.18







2080701

就业创业服务补贴

0.18

0.18







2080799

其他就业补助支出

20.00

20.00







20808

抚恤

326.57

326.57







2080801

死亡抚恤

57.19

57.19







2080802

伤残抚恤

88.68

88.68







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

5.75

5.75







2080805

义务兵优待

4.90

4.90







2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2.32

2.32







2080899

其他优抚支出

167.73

167.73







20809

退役安置

268.82

268.82







2080902

军队移交政府的离退休人员安置

120.48

120.48







2080999

其他退役安置支出

148.34

148.34







20810

社会福利

146.73

146.73







2081002

老年福利

135.05

135.05







2081006

养老服务

5.93

5.93







2081099

其他社会福利支出

5.74

5.74







20811

残疾人事业

12.31

12.31







2081199

其他残疾人事业支出

12.31

12.31







20828

退役军人管理事务

77.87

77.87







2082802

一般行政管理事务

7.56

7.56







2082850

事业运行

55.36

55.36







2082899

其他退役军人事务管理支出

14.95

14.95







20899

其他社会保障和就业支出

12.72

12.72







2089999

其他社会保障和就业支出

12.72

12.72







210

卫生健康支出

507.34

507.34







21004

公共卫生

188.26

188.26







2100410

突发公共卫生事件应急处理

188.26

188.26







21007

计划生育事务

215.96

215.96







2100799

其他计划生育事务支出

215.96

215.96







21011

行政事业单位医疗

90.82

90.82







2101101

行政单位医疗

50.41

50.41







2101102

事业单位医疗

17.63

17.63







2101103

公务员医疗补助

10.40

10.40







2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.38

12.38







21014

优抚对象医疗

12.31

12.31







2101401

优抚对象医疗补助

12.31

12.31







211

节能环保支出

288.93

288.93







21103

污染防治

151.33

151.33







2110304

固体废弃物与化学品

151.33

151.33







21199

其他节能环保支出

137.59

137.59







2119999

其他节能环保支出

137.59

137.59







212

城乡社区支出

2,747.09

2,747.09







21201

城乡社区管理事务

262.78

262.78







2120101

行政运行

262.78

262.78







21203

城乡社区公共设施

5.00

5.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

5.00







21205

城乡社区环境卫生

1,470.36

1,470.36







2120501

城乡社区环境卫生

1,470.36

1,470.36







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

780.85

780.85







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

780.85

780.85







21299

其他城乡社区支出

228.09

228.09







2129999

其他城乡社区支出

228.09

228.09







213

农林水支出

25.97

25.97







21301

农业农村

5.00

5.00







2130135

农业资源保护修复与利用

5.00

5.00







21302

林业和草原

9.00

9.00







2130205

森林资源培育

9.00

9.00







21303

水利

3.04

3.04







2130399

其他水利支出

3.04

3.04







21367

三峡水库库区基金支出

8.92

8.92







2136799

其他三峡水库库区基金支出

8.92

8.92







214

交通运输支出

294.51

294.51







21401

公路水路运输

48.01

48.01







2140106

公路养护

48.01

48.01







21406

车辆购置税支出

246.50

246.50







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

246.50

246.50







217

金融支出

2.92

2.92







21799

其他金融支出

2.92

2.92







2179999

其他金融支出

2.92

2.92







221

住房保障支出

103.08

103.08







22101

保障性安居工程支出

0.48

0.48







2210199

其他保障性安居工程支出

0.48

0.48







22102

住房改革支出

102.60

102.60







2210201

住房公积金

84.45

84.45







2210203

购房补贴

18.16

18.16







224

灾害防治及应急管理支出

17.40

17.40







22401

应急管理事务

12.52

12.52







2240106

安全监管

12.52

12.52







22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.88

4.88







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

4.88

4.88







229

其他支出

46.92

46.92







22960

彩票公益金安排的支出

46.92

46.92







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

41.92

41.92







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,172.64

1,731.73

6,440.90




201

一般公共服务支出

865.51

727.41

138.09




20101

人大事务

20.00


20.00




2010102

一般行政管理事务

10.00


10.00




2010108

代表工作

7.70


7.70




2010199

其他人大事务支出

2.30


2.30




20102

政协事务

10.98


10.98




2010205

委员视察

4.14


4.14




2010206

参政议政

6.84


6.84




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

732.41

727.41

5.00




2010301

行政运行

574.31

574.31





2010350

事业运行

153.10

153.10





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00




20105

统计信息事务

40.64


40.64




2010506

统计管理

13.52


13.52




2010507

专项普查活动

26.70


26.70




2010599

其他统计信息事务支出

0.42


0.42




20113

商贸事务

14.92


14.92




2011308

招商引资

14.92


14.92




20123

民族事务

0.93


0.93




2012399

其他民族事务支出

0.93


0.93




20129

群众团体事务

8.85


8.85




2012999

其他群众团体事务支出

8.85


8.85




20132

组织事务

15.82


15.82




2013202

一般行政管理事务

1.33


1.33




2013299

其他组织事务支出

14.48


14.48




20136

其他共产党事务支出

20.00


20.00




2013699

其他共产党事务支出

20.00


20.00




20138

市场监督管理事务

0.96


0.96




2013899

其他市场监督管理事务

0.96


0.96




204

公共安全支出

393.23


393.23




20402

公安

14.35


14.35




2040299

其他公安支出

14.35


14.35




20406

司法

0.96


0.96




2040610

社区矫正

0.96


0.96




20499

其他公共安全支出

377.92


377.92




2049999

其他公共安全支出

377.92


377.92




205

教育支出

19.45


19.45




20504

成人教育

19.45


19.45




2050499

其他成人教育支出

19.45


19.45




206

科学技术支出

61.62


61.62




20604

技术研究与开发

9.42


9.42




2060499

其他技术研究与开发支出

9.42


9.42




20607

科学技术普及

1.20


1.20




2060702

科普活动

1.20


1.20




20699

其他科学技术支出

51.00


51.00




2069999

其他科学技术支出

51.00


51.00




207

文化旅游体育与传媒支出

97.92

60.20

37.72




20701

文化和旅游

67.92

60.20

7.72




2070109

群众文化

7.72


7.72




2070199

其他文化和旅游支出

60.20

60.20





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

30.00


30.00




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

30.00


30.00




208

社会保障和就业支出

2,700.75

487.92

2,212.84




20801

人力资源和社会保障管理事务

90.24

58.02

32.22




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

90.24

58.02

32.22




20802

民政管理事务

1,442.84

50.88

1,391.96




2080208

基层政权建设和社区治理

1,442.84

50.88

1,391.96




20805

行政事业单位养老支出

302.47

302.47





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.63

122.63





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

61.68

61.68





2080599

其他行政事业单位养老支出

118.17

118.17





20807

就业补助

20.18


20.18




2080701

就业创业服务补贴

0.18


0.18




2080799

其他就业补助支出

20.00


20.00




20808

抚恤

326.57

21.19

305.38




2080801

死亡抚恤

57.19

21.19

36.00




2080802

伤残抚恤

88.68


88.68




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

5.75


5.75




2080805

义务兵优待

4.90


4.90




2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2.32


2.32




2080899

其他优抚支出

167.73


167.73




20809

退役安置

268.82


268.82




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

120.48


120.48




2080999

其他退役安置支出

148.34


148.34




20810

社会福利

146.73


146.73




2081002

老年福利

135.05


135.05




2081006

养老服务

5.93


5.93




2081099

其他社会福利支出

5.74


5.74




20811

残疾人事业

12.31


12.31




2081199

其他残疾人事业支出

12.31


12.31




20828

退役军人管理事务

77.87

55.36

22.51




2082802

一般行政管理事务

7.56


7.56




2082850

事业运行

55.36

55.36





2082899

其他退役军人事务管理支出

14.95


14.95




20899

其他社会保障和就业支出

12.72


12.72




2089999

其他社会保障和就业支出

12.72


12.72




210

卫生健康支出

507.34

90.82

416.52




21004

公共卫生

188.26


188.26




2100410

突发公共卫生事件应急处理

188.26


188.26




21007

计划生育事务

215.96


215.96




2100799

其他计划生育事务支出

215.96


215.96




21011

行政事业单位医疗

90.82

90.82





2101101

行政单位医疗

50.41

50.41





2101102

事业单位医疗

17.63

17.63





2101103

公务员医疗补助

10.40

10.40





2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.38

12.38





21014

优抚对象医疗

12.31


12.31




2101401

优抚对象医疗补助

12.31


12.31




211

节能环保支出

288.93


288.93




21103

污染防治

151.33


151.33




2110304

固体废弃物与化学品

151.33


151.33




21199

其他节能环保支出

137.59


137.59




2119999

其他节能环保支出

137.59


137.59




212

城乡社区支出

2,747.09

262.78

2,484.30




21201

城乡社区管理事务

262.78

262.78





2120101

行政运行

262.78

262.78





21203

城乡社区公共设施

5.00


5.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00


5.00




21205

城乡社区环境卫生

1,470.36


1,470.36




2120501

城乡社区环境卫生

1,470.36


1,470.36




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

780.85


780.85




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

780.85


780.85




21299

其他城乡社区支出

228.09


228.09




2129999

其他城乡社区支出

228.09


228.09




213

农林水支出

25.97


25.97




21301

农业农村

5.00


5.00




2130135

农业资源保护修复与利用

5.00


5.00




21302

林业和草原

9.00


9.00




2130205

森林资源培育

9.00


9.00




21303

水利

3.04


3.04




2130399

其他水利支出

3.04


3.04




21367

三峡水库库区基金支出

8.92


8.92




2136799

其他三峡水库库区基金支出

8.92


8.92




214

交通运输支出

294.51


294.51




21401

公路水路运输

48.01


48.01




2140106

公路养护

48.01


48.01




21406

车辆购置税支出

246.50


246.50




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

246.50


246.50




217

金融支出

2.92


2.92




21799

其他金融支出

2.92


2.92




2179999

其他金融支出

2.92


2.92




221

住房保障支出

103.08

102.60

0.48




22101

保障性安居工程支出

0.48


0.48




2210199

其他保障性安居工程支出

0.48


0.48




22102

住房改革支出

102.60

102.60





2210201

住房公积金

84.45

84.45





2210203

购房补贴

18.16

18.16





224

灾害防治及应急管理支出

17.40


17.40




22401

应急管理事务

12.52


12.52




2240106

安全监管

12.52


12.52




22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.88


4.88




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

4.88


4.88




229

其他支出

46.92


46.92




22960

彩票公益金安排的支出

46.92


46.92




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

41.92


41.92




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00


5.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,335.94

一、一般公共服务支出

865.51

865.51



二、政府性基金预算财政拨款

836.69

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

393.23

393.23





五、教育支出

19.45

19.45





六、科学技术支出

61.62

61.62





七、文化旅游体育与传媒支出

97.92

97.92





八、社会保障和就业支出

2,700.75

2,700.75





九、卫生健康支出

507.34

507.34





十、节能环保支出

288.93

288.93





十一、城乡社区支出

2,747.09

1,966.24

780.85




十二、农林水支出

25.97

17.04

8.92




十三、交通运输支出

294.51

294.51





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出

2.92

2.92





十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

103.08

103.08





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

17.40

17.40





二十三、其他支出

46.92


46.92




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

8,172.64

本年支出合计

8,172.64

7,335.94

836.69


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

8,172.64

总计

8,172.64

7,335.94

836.69


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

7,335.94

1,731.73

5,604.21

201

一般公共服务支出

865.51

727.41

138.09

20101

人大事务

20.00


20.00

2010102

一般行政管理事务

10.00


10.00

2010108

代表工作

7.70


7.70

2010199

其他人大事务支出

2.30


2.30

20102

政协事务

10.98


10.98

2010205

委员视察

4.14


4.14

2010206

参政议政

6.84


6.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

732.41

727.41

5.00

2010301

行政运行

574.31

574.31


2010350

事业运行

153.10

153.10


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00

20105

统计信息事务

40.64


40.64

2010506

统计管理

13.52


13.52

2010507

专项普查活动

26.70


26.70

2010599

其他统计信息事务支出

0.42


0.42

20113

商贸事务

14.92


14.92

2011308

招商引资

14.92


14.92

20123

民族事务

0.93


0.93

2012399

其他民族事务支出

0.93


0.93

20129

群众团体事务

8.85


8.85

2012999

其他群众团体事务支出

8.85


8.85

20132

组织事务

15.82


15.82

2013202

一般行政管理事务

1.33


1.33

2013299

其他组织事务支出

14.48


14.48

20136

其他共产党事务支出

20.00


20.00

2013699

其他共产党事务支出

20.00


20.00

20138

市场监督管理事务

0.96


0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96


0.96

204

公共安全支出

393.23


393.23

20402

公安

14.35


14.35

2040299

其他公安支出

14.35


14.35

20406

司法

0.96


0.96

2040610

社区矫正

0.96


0.96

20499

其他公共安全支出

377.92


377.92

2049999

其他公共安全支出

377.92


377.92

205

教育支出

19.45


19.45

20504

成人教育

19.45


19.45

2050499

其他成人教育支出

19.45


19.45

206

科学技术支出

61.62


61.62

20604

技术研究与开发

9.42


9.42

2060499

其他技术研究与开发支出

9.42


9.42

20607

科学技术普及

1.20


1.20

2060702

科普活动

1.20


1.20

20699

其他科学技术支出

51.00


51.00

2069999

其他科学技术支出

51.00


51.00

207

文化旅游体育与传媒支出

97.92

60.20

37.72

20701

文化和旅游

67.92

60.20

7.72

2070109

群众文化

7.72


7.72

2070199

其他文化和旅游支出

60.20

60.20


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

30.00


30.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

30.00


30.00

208

社会保障和就业支出

2,700.75

487.92

2,212.84

20801

人力资源和社会保障管理事务

90.24

58.02

32.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

90.24

58.02

32.22

20802

民政管理事务

1,442.84

50.88

1,391.96

2080208

基层政权建设和社区治理

1,442.84

50.88

1,391.96

20805

行政事业单位养老支出

302.47

302.47


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.63

122.63


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

61.68

61.68


2080599

其他行政事业单位养老支出

118.17

118.17


20807

就业补助

20.18


20.18

2080701

就业创业服务补贴

0.18


0.18

2080799

其他就业补助支出

20.00


20.00

20808

抚恤

326.57

21.19

305.38

2080801

死亡抚恤

57.19

21.19

36.00

2080802

伤残抚恤

88.68


88.68

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

5.75


5.75

2080805

义务兵优待

4.90


4.90

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2.32


2.32

2080899

其他优抚支出

167.73


167.73

20809

退役安置

268.82


268.82

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

120.48


120.48

2080999

其他退役安置支出

148.34


148.34

20810

社会福利

146.73


146.73

2081002

老年福利

135.05


135.05

2081006

养老服务

5.93


5.93

2081099

其他社会福利支出

5.74


5.74

20811

残疾人事业

12.31


12.31

2081199

其他残疾人事业支出

12.31


12.31

20828

退役军人管理事务

77.87

55.36

22.51

2082802

一般行政管理事务

7.56


7.56

2082850

事业运行

55.36

55.36


2082899

其他退役军人事务管理支出

14.95


14.95

20899

其他社会保障和就业支出

12.72


12.72

2089999

其他社会保障和就业支出

12.72


12.72

210

卫生健康支出

507.34

90.82

416.52

21004

公共卫生

188.26


188.26

2100410

突发公共卫生事件应急处理

188.26


188.26

21007

计划生育事务

215.96


215.96

2100799

其他计划生育事务支出

215.96


215.96

21011

行政事业单位医疗

90.82

90.82


2101101

行政单位医疗

50.41

50.41


2101102

事业单位医疗

17.63

17.63


2101103

公务员医疗补助

10.40

10.40


2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.38

12.38


21014

优抚对象医疗

12.31


12.31

2101401

优抚对象医疗补助

12.31


12.31

211

节能环保支出

288.93


288.93

21103

污染防治

151.33


151.33

2110304

固体废弃物与化学品

151.33


151.33

21199

其他节能环保支出

137.59


137.59

2119999

其他节能环保支出

137.59


137.59

212

城乡社区支出

1,966.24

262.78

1,703.45

21201

城乡社区管理事务

262.78

262.78


2120101

行政运行

262.78

262.78


21203

城乡社区公共设施

5.00


5.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00


5.00

21205

城乡社区环境卫生

1,470.36


1,470.36

2120501

城乡社区环境卫生

1,470.36


1,470.36

21299

其他城乡社区支出

228.09


228.09

2129999

其他城乡社区支出

228.09


228.09

213

农林水支出

17.04


17.04

21301

农业农村

5.00


5.00

2130135

农业资源保护修复与利用

5.00


5.00

21302

林业和草原

9.00


9.00

2130205

森林资源培育

9.00


9.00

21303

水利

3.04


3.04

2130399

其他水利支出

3.04


3.04

214

交通运输支出

294.51


294.51

21401

公路水路运输

48.01


48.01

2140106

公路养护

48.01


48.01

21406

车辆购置税支出

246.50


246.50

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

246.50


246.50

217

金融支出

2.92


2.92

21799

其他金融支出

2.92


2.92

2179999

其他金融支出

2.92


2.92

221

住房保障支出

103.08

102.60

0.48

22101

保障性安居工程支出

0.48


0.48

2210199

其他保障性安居工程支出

0.48


0.48

22102

住房改革支出

102.60

102.60


2210201

住房公积金

84.45

84.45


2210203

购房补贴

18.16

18.16


224

灾害防治及应急管理支出

17.40


17.40

22401

应急管理事务

12.52


12.52

2240106

安全监管

12.52


12.52

22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.88


4.88

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

4.88


4.88

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,259.82

302

商品和服务支出

333.19

310

资本性支出


30101

基本工资

264.66

30201

办公费

108.50

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

146.22

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

254.93

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

180.09

30205

水费

3.82

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.63

30206

电费

12.21

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

61.68

30207

邮电费

10.48

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

64.68

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

5.60

30209

物业管理费

7.29

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

13.35

30211

差旅费

1.02

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

84.45

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.61

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

52.93

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

138.73

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.23

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

21.19

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

106.17

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.56

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

11.38

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

51.19

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

9.73

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.79

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

31.96

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

85.41

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,398.55

公用经费合计

333.19

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


836.69

836.69


836.69


212

城乡社区支出


780.85

780.85


780.85


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


780.85

780.85


780.85


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


780.85

780.85


780.85


213

农林水支出


8.92

8.92


8.92


21367

三峡水库库区基金支出


8.92

8.92


8.92


2136799

其他三峡水库库区基金支出


8.92

8.92


8.92


229

其他支出


46.92

46.92


46.92


22960

彩票公益金安排的支出


46.92

46.92


46.92


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


41.92

41.92


41.92


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


5.00

5.00


5.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

231.99

(一)支出合计

11.02

11.02

(一)行政单位

150.35

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

81.64

2.公务用车购置及运行维护费

10.79

10.79

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

10.79

10.79

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.23

0.23

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.23

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计

213.66

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

25

2.政府采购工程支出

213.66

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

213.66

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

213.66

二、会议费




三、培训费




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2023年度部门决算情况说明.pdf


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