重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

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[ 索引号 ] 11500107009293591Q/2025-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区石坪桥街道
[ 成文日期 ] 2025-10-28 [ 发布日期 ] 2025-10-28

917-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处2024年部门决算情况说明

重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

街道工作定位是以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

石坪桥街道办事处下设9个综合办事机构和7个事业单位。9个综合办事机构为:一是党政办公室。主要职责是围绕党的中心工作,协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实等;二是党建工作办公室。主要职责是抓好组织发展和党员教育,搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设等;三是人大工委办公室。主要职责是贯彻执行街道人大工委的决议、决定,拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划等;四是经济发展办公室。主要职责是拟订本辖区经济发展规划和年度计划,按规定报批后组织实施,负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作,负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测等;五是民政和社会事务办公室。主要职责是制定和实施有关社会事业发展规划,负责救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作,统筹协调卫生健康工作,承担计划生育、老龄等工作任务;六是平安建设办公室。主要职责是搞好地区社会治安综合治理,负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作,负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作,及时妥善处理各类突发事件和群体性事件等;七是规划建设管理环保办公室。主要职责是贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规,拟订相关工作计划和应急预案,并组织实施,负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作,承担相关的调查统计和宣传教育工作,负责辖区内市容环境、园林绿化管理,以及义务植树和防汛抗旱工作等;八是财政办公室。主要职责是负责财政收支,编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算,负责各类票据及固定资产的监督管理,负责财政资金管理监督检查、绩效评价,村(社区)财务管理监督和协税护税工作等;九是应急管理办公室。主要职责是负责辖区应急管理工作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作,承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,履行街道安全生产委员会办公室职责,负责安全生产综合监督管理工作等。7个事业单位为:一是重庆市九龙坡区石坪桥街道社区事务服务中心。主要职责是组织开展社区志愿者服务工作,做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作,逐步规范社区福利行业服务行为,加强社区捐助站点建设管理,推进社区救助、慈善和福利工作,开展扶贫济困活动等;二是重庆市九龙坡区石坪桥街道社区文化服务中心。主要职责是对广大群众进行时事政策宣传和法制教育,组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动,指导群众文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干等;三是重庆市九龙坡区石坪桥街道劳动就业和社会保障服务所。主要职责是受委托承担辖区就失业登记管理等其他就业服务,管理辖区流动人员人事档案,协助有关部门做好职业培训和就业指导,承担申报创业担保贷款、就业补贴及审核工作,办理失业人员失业保险金的申报领取,接受领取失业保险金人员报告就业情况;受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作,承办企业退休人员的社会化管理和服务工作等;四是重庆市九龙坡区石坪桥街道退役军人服务站。主要职责是配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作,组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会,落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇等;五是重庆市九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队。主要职责是负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等;六是重庆市九龙坡区石坪桥街道社会管理信息服务中心。主要职责是集中管理维护综治、信访、维稳、生态环境、城市管理、“两违”整治、应急管理等网格化信息系统,协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实等;七是重庆市九龙坡区石坪桥街道物业管理服务中心。主要职责是负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,监督业主大会和业主委员会依法履行职责,调解物业管理纠纷,负责调解处理辖区内物业管理纠纷,建立投诉、信访受理机制,协调处理物业管理方面的投诉、信访案件等。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合执法支队石坪桥街道大队、重庆市九龙坡区石坪桥街道社区事务服务中心、重庆九龙坡区石坪桥街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区石坪桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区石坪桥街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区石坪桥街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区石坪桥街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计6642.02万元,支出总计6642.02万元。收、支与2023年度相比,减少1143.43万元,下降14.7%,主要原因是疫情防控、创建文明城区等项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计6642.02万元,与2023年度相比,减少1143.43万元,下降14.7%,主要原因是疫情防控、创建文明城区等项目经费减少。其中:财政拨款收入6642.02万元,占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计6642.02万元,与2023年度相比,减少1143.43万元,下降14.7%,主要原因是疫情防控、创建文明城区等项目经费减少。其中:基本支出1907.52万元,占28.72%;项目支出4734.50万元,占71.28%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6642.02万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1143.43万元,下降14.7%。主要原因是疫情防控、创建文明城区等项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6391.29万元,与2023年度相比,减少770.39万元,下降10.8%。主要原因是科技技术、疫情防控等项目收入减少。较年初预算数增加148.05万元,增长2.4%。主要原因是增加老旧小区改造、消防系统维修改造等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6391.29万元,与2023年度相比,减少770.39万元,下降10.8%。主要原因是科技技术、疫情防控等项目经费减少。较年初预算数增加148.05万元,增长2.4%。主要原因是增加老旧小区改造、消防系统维修改造等经费支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转和结余资金。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2296.30万元,占35.93%,较年初预算数增加115.24万元,增长5.3%,主要原因是增加妇女儿童维权站建设、民主法治街区建设等项目资金。

2)公共安全支出94.66万元,占1.48%,较年初预算数减少11.95万元,下降11.2%,主要原因是年初预算项目禁毒社工工作经费调整至一般公共服务支出。

3)科学技术支出22.65万元,占0.35%,较年初预算数增加22.65万元,增长100.0%,主要原因是增加社区科普大学、社区教育等项目经费。

4)文化旅游体育与传媒支出77.42万元,占1.21%,较年初预算数增加10.12万元,增长15.0%,主要原因是增加社区运动会、创建文明城区等项目经费。

5)社会保障与就业支出1967.52万元,占30.78%,较年初预算数减少10.98万元,下降0.6%,主要原因是优抚救济和民政救助等项目经费减少。

6)卫生健康支出111.91万元,占1.75%,较年初预算数增加10.50万元,增长10.4%,主要原因是增加国卫复审等项目经费。

7)节能环保支出877.61万元,占13.73%,较年初预算数减少7.36万元,下降0.8%,主要原因是清扫保洁项目经费减少。

8)城乡社区支出696.34万元,占10.90%,较年初预算数减少76.42万元,下降9.9%,主要原因是未发生重大应急事项,街道统筹应急经费支出减少。

9)农林水支出0.06万元,占0.00%,较年初预算数增加0.06万元,增长100.0%,主要原因是增加山洪及中小河流监测设施看护经费。

10)资源勘探信息等支出32.13万元,占0.50%,较年初预算数增加32.13万元,增长100.0%,主要原因是增加工业提振专项资金。

11)金融支出10.00万元,占0.16%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行,年中无追加项目。

12)住房保障支出190.20万元,占2.98%,较年初预算数增加59.58万元,增长45.6%,主要原因是增加老旧小区改造等项目经费。

13)灾害防治及应急管理支出14.48万元,占0.23%,较年初预算数增加4.48万元,增长44.8%,主要原因是增加消防设施维修改造项目经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1907.52万元。其中:人员经费1540.43万元,与2023年度相比,减少98.53万元,下降6.0%,主要原因是聘用人员工资和保险支出减少。人员经费用途主要包括支付单位人员工资、缴纳社保以及住房公积金等费用。公用经费367.10万元,与2023年度相比,增加7.29万元,增长2.0%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、邮电费、物业管理费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入250.74万元,与2023年度相比,减少373.03万元,下降59.8%,主要原因是创建文明城区项目经费减少。本年支出250.74万元,与2023年度相比,减少373.03万元,下降59.8%,主要原因是创建文明城区项目经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计30.27万元,较年初预算数减少3.33万元,下降9.9%,主要原因是严格执行公务车使用规定,严控公务接待开支,进一步规范因公出国(境)活动。较上年支出数增加16.77万元,增长124.2%,主要原因是新购置1辆公务车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排人员出国出访。

公务车购置费16.77万元,主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加16.77万元,增长100.0%,较上年支出数增加16.77万元,增长100.0%,主要原因是新购置1辆公务车。

公务车运行维护费13.50万元,主要用于公务车日常运行维修费、燃料费等支出。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降57.1%,主要原因是严格执行公务车使用规定,合理控制运行费用。较上年支出数无增减,主要原因是合理使用公务车,有效控制运行费用,与上年持平。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.10万元,下降100.0%,较上年支出数无增减,主要原因是严控公务接待支出,本年度未发生公务接待事务。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费16.77万元,车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.34万元,与2023年度相比,减少0.14万元,下降29.2%,主要原因是部分二级预算单位2024年未发生会议费,较上年会议次数减少。本年度培训费支出13.12万元,与2023年度相比,增加12.52万元,增长2086.7%,主要原因是为确保更好的履行职责,提升业务技能,组织开展事业单位人员职业技能培训、社区骨干专项培训、公共法律知识和行政执法技能培训等。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出269.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.63万元,增长1.4%,主要原因是办公费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额658.18万元,其中:政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出654.35万元。授予中小企业合同金额654.35万元,占政府采购支出总额的99.42%,其中:授予小微企业合同金额654.35万元,占政府采购支出总额的99.42 %。主要用于采购清扫保洁服务项目和办公设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对本级97个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出4734.50万元。

2024年度部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

部门
联系人

杜敏

联系电话

68827045

自评总分(分)

99.98

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全年工作任务,保障机关正常运转;保障人大会议、代表活动、检查监督等工作顺利开展;推动区域经济发展,完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常推进;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成辖区安全生产和应急救援工作;完成全年司法工作、调解工作,为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民提供公共服务;服务退役军人,提升服务水平。


已完成全年工作任务,保障机关正常运转;保障人大会议、代表活动、检查监督等工作顺利开展;推动区域经济发展,完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常推进;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成辖区安全生产和应急救援工作;完成全年司法工作、调解工作,为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民提供公共服务;服务退役军人,提升服务水平。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重(分)

全年
完成值

指标得分(分)

说明

开展文化服务活动数量

12

10

12

10


设施正常运转率

%

=

100

10

100

10


预算执行率

%

=

100

10

100

10


民生补助发放完成率

%

=

100

20

100

20


经济平稳发展,社会和谐稳定


定性

10

全部完成

20


预决算公开及时率

%

=

100

10

100

10



一般性支出压减率

%

0

10

0

10


政府投入资金

万元

6140.68

20

6642.02

10


2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区工作经费

社区数量

=

7

20

7

20


100

按时拨付社区工作专项经费

=

2024

20

2024

20


社区工作专项经费

66

万元

20

49.63

20


社区工作正常运转,合力建设法治、自治新社区,提升辖区居民幸福感

定性


20

全部完成

20


居民满意度

90

%

10

90

10


(二)单位重点绩效评价情况

单位对2024年社区工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金49.63万元,评价得分100分,评价等次为优。2024年区财政安排社区工作经费,有效激发基层工作人员工作积极性,强化社区队伍建设,助力社区组织健康有序发展,推动城乡基层治理走深走实。

(三)财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68827045

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,391.29

一、一般公共服务支出

2,296.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

250.74

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

94.66

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

22.65

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

77.42

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,967.52



九、卫生健康支出

111.91



十、节能环保支出

877.61



十一、城乡社区支出

851.39



十二、农林水支出

0.06



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

32.13



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出

10.00



十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

190.20



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

14.48



二十三、其他支出

95.69



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,642.02

本年支出合计

6,642.02

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,642.02

总计

6,642.02

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,642.02

6,642.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,296.30

2,296.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

33.39

33.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

33.39

33.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,126.49

2,126.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

647.78

647.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

40.76

40.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

155.33

155.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,282.63

1,282.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

30.28

30.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

30.28

30.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

52.15

52.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

52.15

52.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

94.66

94.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

94.66

94.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

81.69

81.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

17.66

17.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77.42

77.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

76.15

76.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

71.15

71.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,967.52

1,967.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,091.33

1,091.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,076.83

1,076.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

378.22

378.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.20

144.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.52

72.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

147.94

147.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

269.50

269.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

22.73

22.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

179.66

179.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

86.08

86.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

85.49

85.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

49.85

49.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

111.91

111.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

86.91

86.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.16

47.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

16.46

16.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.69

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

877.61

877.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

877.61

877.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

872.61

872.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

851.39

851.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

648.34

648.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

275.89

275.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

372.45

372.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

155.05

155.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

88.09

88.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

66.96

66.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

190.20

190.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

33.32

33.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

16.19

16.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

140.69

140.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116.25

116.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

95.69

95.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

95.69

95.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

85.69

85.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,642.02

1,907.52

4,734.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,296.30

803.11

1,493.19

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

33.39

0.00

33.39

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

33.39

0.00

33.39

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

6.96

0.00

6.96

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,126.49

803.11

1,323.39

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

647.78

647.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

40.76

0.00

40.76

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

155.33

155.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,282.63

0.00

1,282.63

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

30.28

0.00

30.28

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

30.28

0.00

30.28

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

28.82

0.00

28.82

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

28.82

0.00

28.82

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11.93

0.00

11.93

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

11.93

0.00

11.93

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

52.15

0.00

52.15

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

52.15

0.00

52.15

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.77

0.00

3.77

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

3.77

0.00

3.77

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

94.66

0.00

94.66

0.00

0.00

0.00

20406

司法

94.66

0.00

94.66

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

9.81

0.00

9.81

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

81.69

0.00

81.69

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

22.65

0.00

22.65

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

17.66

0.00

17.66

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

17.01

0.00

17.01

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77.42

61.85

15.57

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

76.15

61.85

14.30

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

71.15

61.85

9.30

0.00

0.00

0.00

20703

体育

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,967.52

539.07

1,428.44

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,091.33

63.25

1,028.08

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,076.83

63.25

1,013.58

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

378.22

378.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.20

144.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.52

72.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

147.94

147.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

269.50

0.00

269.50

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

43.49

0.00

43.49

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

23.63

0.00

23.63

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

22.73

0.00

22.73

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

179.66

0.00

179.66

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

16.70

0.00

16.70

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

6.52

0.00

6.52

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

86.08

0.00

86.08

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

85.49

0.00

85.49

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.14

0.00

12.14

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.76

0.00

10.76

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

49.85

39.17

10.68

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.65

0.00

10.65

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.82

0.00

3.82

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.82

0.00

3.82

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

111.91

86.91

25.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

86.91

86.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.16

47.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

16.46

16.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.69

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

877.61

0.00

877.61

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

877.61

0.00

877.61

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

872.61

0.00

872.61

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

851.39

275.89

575.50

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

648.34

275.89

372.45

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

275.89

275.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

372.45

0.00

372.45

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

155.05

0.00

155.05

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

88.09

0.00

88.09

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

66.96

0.00

66.96

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

32.13

0.00

32.13

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

32.13

0.00

32.13

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

32.13

0.00

32.13

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

190.20

140.69

49.51

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

49.51

0.00

49.51

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

33.32

0.00

33.32

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

16.19

0.00

16.19

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

140.69

140.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116.25

116.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.48

0.00

14.48

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

14.48

0.00

14.48

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

4.48

0.00

4.48

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

95.69

0.00

95.69

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

95.69

0.00

95.69

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

85.69

0.00

85.69

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,391.29

一、一般公共服务支出

2,296.30

2,296.30



二、政府性基金预算财政拨款

250.74

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

94.66

94.66





五、教育支出







六、科学技术支出

22.65

22.65





七、文化旅游体育与传媒支出

77.42

77.42





八、社会保障和就业支出

1,967.52

1,967.52





九、卫生健康支出

111.91

111.91





十、节能环保支出

877.61

877.61





十一、城乡社区支出

851.39

696.34

155.05




十二、农林水支出

0.06

0.06





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

32.13

32.13





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出

10.00

10.00





十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

190.20

190.20





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

14.48

14.48





二十三、其他支出

95.69


95.69




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,642.02

本年支出合计

6,642.02

6,391.29

250.74


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,642.02

总计

6,642.02

6,391.29

250.74


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,391.29

1,907.52

4,483.76

201

一般公共服务支出

2,296.30

803.11

1,493.19

20101

人大事务

33.39

0.00

33.39

2010199

其他人大事务支出

33.39

0.00

33.39

20102

政协事务

6.96

0.00

6.96

2010205

委员视察

2.64

0.00

2.64

2010206

参政议政

4.32

0.00

4.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,126.49

803.11

1,323.39

2010301

行政运行

647.78

647.78

0.00

2010302

一般行政管理事务

40.76

0.00

40.76

2010350

事业运行

155.33

155.33

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,282.63

0.00

1,282.63

20105

统计信息事务

30.28

0.00

30.28

2010507

专项普查活动

30.28

0.00

30.28

20123

民族事务

2.52

0.00

2.52

2012399

其他民族事务支出

2.52

0.00

2.52

20129

群众团体事务

28.82

0.00

28.82

2012999

其他群众团体事务支出

28.82

0.00

28.82

20132

组织事务

11.93

0.00

11.93

2013299

其他组织事务支出

11.93

0.00

11.93

20136

其他共产党事务支出

52.15

0.00

52.15

2013699

其他共产党事务支出

52.15

0.00

52.15

20140

信访事务

3.77

0.00

3.77

2014099

其他信访事务支出

3.77

0.00

3.77

204

公共安全支出

94.66

0.00

94.66

20406

司法

94.66

0.00

94.66

2040604

基层司法业务

3.16

0.00

3.16

2040612

法治建设

9.81

0.00

9.81

2040699

其他司法支出

81.69

0.00

81.69

206

科学技术支出

22.65

0.00

22.65

20604

技术研究与开发

4.99

0.00

4.99

2060499

其他技术研究与开发支出

4.99

0.00

4.99

20607

科学技术普及

17.66

0.00

17.66

2060702

科普活动

0.65

0.00

0.65

2060799

其他科学技术普及支出

17.01

0.00

17.01

207

文化旅游体育与传媒支出

77.42

61.85

15.57

20701

文化和旅游

76.15

61.85

14.30

2070109

群众文化

5.00

0.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

71.15

61.85

9.30

20703

体育

1.27

0.00

1.27

2070399

其他体育支出

1.27

0.00

1.27

208

社会保障和就业支出

1,967.52

539.07

1,428.44

20801

人力资源和社会保障管理事务

58.43

58.43

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.43

58.43

0.00

20802

民政管理事务

1,091.33

63.25

1,028.08

2080208

基层政权建设和社区治理

1,076.83

63.25

1,013.58

2080299

其他民政管理事务支出

14.50

0.00

14.50

20805

行政事业单位养老支出

378.22

378.22

0.00

2080501

行政单位离退休

13.56

13.56

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.20

144.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.52

72.52

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

147.94

147.94

0.00

20808

抚恤

269.50

0.00

269.50

2080802

伤残抚恤

43.49

0.00

43.49

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

23.63

0.00

23.63

2080805

义务兵优待

22.73

0.00

22.73

2080899

其他优抚支出

179.66

0.00

179.66

20809

退役安置

16.70

0.00

16.70

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

6.52

0.00

6.52

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.01

0.00

0.01

2080999

其他退役安置支出

10.16

0.00

10.16

20810

社会福利

86.08

0.00

86.08

2081002

老年福利

85.49

0.00

85.49

2081099

其他社会福利支出

0.60

0.00

0.60

20811

残疾人事业

12.14

0.00

12.14

2081104

残疾人康复

1.38

0.00

1.38

2081199

其他残疾人事业支出

10.76

0.00

10.76

20821

特困人员救助供养

1.44

0.00

1.44

2082101

城市特困人员救助供养支出

1.44

0.00

1.44

20828

退役军人管理事务

49.85

39.17

10.68

2082802

一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

2082850

事业运行

39.17

39.17

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.65

0.00

10.65

20899

其他社会保障和就业支出

3.82

0.00

3.82

2089999

其他社会保障和就业支出

3.82

0.00

3.82

210

卫生健康支出

111.91

86.91

25.00

21001

卫生健康管理事务

10.00

0.00

10.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10.00

0.00

10.00

21007

计划生育事务

10.00

0.00

10.00

2100799

其他计划生育事务支出

10.00

0.00

10.00

21011

行政事业单位医疗

86.91

86.91

0.00

2101101

行政单位医疗

47.16

47.16

0.00

2101102

事业单位医疗

16.46

16.46

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.60

12.60

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.69

10.69

0.00

21014

优抚对象医疗

5.00

0.00

5.00

2101401

优抚对象医疗补助

5.00

0.00

5.00

211

节能环保支出

877.61

0.00

877.61

21103

污染防治

877.61

0.00

877.61

2110301

大气

5.00

0.00

5.00

2110304

固体废弃物与化学品

872.61

0.00

872.61

212

城乡社区支出

696.34

275.89

420.45

21201

城乡社区管理事务

648.34

275.89

372.45

2120101

行政运行

275.89

275.89

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

372.45

0.00

372.45

21205

城乡社区环境卫生

48.00

0.00

48.00

2120501

城乡社区环境卫生

48.00

0.00

48.00

213

农林水支出

0.06

0.00

0.06

21303

水利

0.06

0.00

0.06

2130314

防汛

0.06

0.00

0.06

215

资源勘探工业信息等支出

32.13

0.00

32.13

21505

工业和信息产业监管

32.13

0.00

32.13

2150517

产业发展

32.13

0.00

32.13

217

金融支出

10.00

0.00

10.00

21701

金融部门行政支出

10.00

0.00

10.00

2170199

金融部门其他行政支出

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

190.20

140.69

49.51

22101

保障性安居工程支出

49.51

0.00

49.51

2210103

棚户区改造

33.32

0.00

33.32

2210108

老旧小区改造

16.19

0.00

16.19

22102

住房改革支出

140.69

140.69

0.00

2210201

住房公积金

116.25

116.25

0.00

2210203

购房补贴

24.44

24.44

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.48

0.00

14.48

22401

应急管理事务

14.48

0.00

14.48

2240104

灾害风险防治

4.48

0.00

4.48

2240106

安全监管

10.00

0.00

10.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,375.19

302

商品和服务支出

367.10

310

资本性支出


30101

基本工资

111.97

30201

办公费

94.65

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

172.70

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

288.09

30203

咨询费

4.50

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

164.82

30205

水费

0.81

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

214.29

30206

电费

12.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

97.43

30207

邮电费

6.38

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

88.44

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

6.40

30209

物业管理费

9.71

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.26

30211

差旅费

5.07

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

206.68

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

11.89

30213

维修(护)费

6.11

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

10.22

30214

租赁费

14.47

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

165.23

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

11.40

30216

培训费

1.53

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

139.50

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

4.69

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

14.33

30227

委托业务费

62.38

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

10.50

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.38

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

13.50

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

39.64

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

80.76

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,540.43

公用经费合计

367.10

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

250.74

250.74

0.00

250.74

0.00

212

城乡社区支出

0.00

155.05

155.05

0.00

155.05

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

155.05

155.05

0.00

155.05

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

88.09

88.09

0.00

88.09

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

66.96

66.96

0.00

66.96

0.00

229

其他支出

0.00

95.69

95.69

0.00

95.69

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

95.69

95.69

0.00

95.69

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

85.69

85.69

0.00

85.69

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

269.77

(一)支出合计

30.27

30.27

(一)行政单位

182.41

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

87.36

2.公务用车购置及运行维护费

30.27

30.27

六、资产信息

1)公务用车购置费

16.77

16.77

(一)车辆数合计(辆)

6

2)公务用车运行维护费

13.50

13.50

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

658.18

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

3.83

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

654.35

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

654.35

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

654.35

二、会议费

0.34



三、培训费

13.12



四、差旅费

11.48



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

917-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处2024年部门决算情况说明.docx


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