您当前的位置: 首页 > 石桥铺街道办事处 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

[ 索引号 ] 115001070092913267/2020-04026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区石桥铺街道
[ 成文日期 ] 2020-10-22 [ 发布日期 ] 2020-10-22

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2019年度部门决算情况说明

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作;负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育;负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求;负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动;负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作;负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作;负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作;负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作;承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作;与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求;配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作;负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

独立核算机构2个,其中:行政单位1个,占机构总数的 50.00%;事业单位1个,占机构总数的50.00%。

1、编制人员情况。预算编制数62名。其中:行政编制20名,工勤编制0名,事业编制42名。

2、实有人员情况。实有人员63.00人,其中:在职人员62人、离休人员1人、退休人员0人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:市政园林管理监察支队石桥铺街道大队、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所等。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:2019年机构改革,新增事业单位5个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,141.14万元,支出总计7,141.14万元。收支较上年决算数增加595.18万元、增长9.09%,主要原因是:社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。

2.收入情况。2019年度收入合计7,141.14万元,较上年决算数增加651.18万元,增长10.03%,主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。其中:财政拨款收入7,141.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,141.14万元,较上年决算数增加595.18万元,增长9.09%,主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。其中:基本支出1,692.79万元,占23.70%;项目支出5,448.35万元,占76.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:是零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,141.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加595.18万元,增长9.09%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,946.18万元,较上年决算数增加741.22万元,增长11.95%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。较年初预算数增加888.35万元,增长14.66%。主要原因是.社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出86,946.1万元,较上年决算数增加685.22万元,增长10.94%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。较年初预算数增加888.35万元,增长14.66%。主要原因是社区居干人员工资调标、养老服务站运用费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出823.29万元,占11.85%,较年初预算数增加45.88万元,增长5.90%,主要原因是:电力设施改造经费。

(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)国防支出14.00万元,占0.20%,较年初预算数增加14.00万元,增长0.00%。

(4)公共安全支出432.55万元,占6.23%,较年初预算数增加10.27万元,增长2.43%,主要原因是:人员工资调标。

(5)教育支出15.11万元,占0.22%,较年初预算数增加15.11万元,增长0.00%,主要原因是:增加了购买社区教育服务经费。

(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出67.18万元,占0.97%,较年初预算数增加1.06万元,增长1.60%,主要原因是:增加了文化宣传费用。

(8)社会保障与就业支出2,476.59万元,占35.65%,较年初预算数增加285.75万元,增长13.04%,主要原因是:人员工资调标等。

(9)卫生健康支出282.96万元,占4.07%,较年初预算数增加21.73万元,增长8.32%,主要原因是:人口信息采集工作经费。

(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(11)城乡社区支出2,697.88万元,占38.84%,较年初预算数增加492.00万元,增长22.30%,主要原因是:增加了清扫保洁面积、及人员调资等。

(12)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(14)资源勘探信息等支出0.36万元,占0.01%,较年初预算数增加0.36万元,增长0.00%。

(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(19)住房保障支出110.58万元,占1.59%,较年初预算数增加2.22万元,增长2.05%,主要原因是:调标。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出25.68万元,占0.37%,较年初预算数减少0.02万元,下降0.08%。

(22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,692.79万元。其中:人员经费1,279.51万元,较上年决算数增加94.39万元,增长7.96%,主要原因是:人员工资调标、电费、物业管理费用及劳务费增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费413.28万元,较上年决算数增加70.64万元,增长20.62%,主要原因是:电费、物管费及劳务费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入194.96万元,较上年决算数减少90.04万元,下降31.59%,主要原因是:减少了养老服务项目。本年支出194.96万元,较上年决算数减少90.04万元,下降31.59%,主要原因是:减少了养老服务项目

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.69万元,较年初预算数减少0.31万元,下降2.58%,主要原因是:控制三公经费支出。较上年支出数减少1.32万元,下降10.15%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是。

公务车运行维护费9.00万元,主要用于:主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少2.07万元,下降18.70%,主要原因是:严格控制公车使用人员。

公务接待费2.69万元,主要用于接待:接受相关部门检查指导工作发生的接待及加班餐支出)。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降10.33%,主要原因是:严格控制公务接待费用。较上年支出数增加0.74万元,增长37.95%,主要原因是:人员加班、迎检工作加班餐。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待76批次608人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费44.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出254.59万元,机关运行经费主要用于开支:办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加50.84万元,增长24.95%,主要原因是:办公费、劳务费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.14万元,较上年决算数增加1.50万元,增长41.21%,主要原因是:各部门人员培训增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额467.01万元,其中:政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出456.63万元。授予中小企业合同金额467.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额467.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购:清扫保洁费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对131个项目开展了绩效自评,以委托第三方形式开展绩效自评131项,涉及资金5448.35万元。从评价情况来看,本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。各部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入及预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度及工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价,全面反映部门整体支出情况。

2019年本区纳入绩效目标管理的项目金额5448.35万元,目标完成率100%。各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

流动管理工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为圆满完成辖区综治委2017年17号文件的管理方法实施对流动人口信息采集,出租房屋实施考核。项目全年预算数为63.75万元,执行数为63.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保了本年度流动人口信息采集及出租房屋信息采集准确100%达标;二是开展经常性宣传教育活动,依法落实流动人口优惠政策,为流动人口提供优质服务;三是通过三定工作模式,对网格内居民实行全方位、全过程、全覆盖的动态服务,实现“三个提高、三个下降、四个增加、五个没有”的目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68611724

公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                     2019年度
                                                                                    单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入7,141.14一、一般公共服务支出823.29
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出14.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出432.55
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出15.11
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00
七、文化旅游体育与传媒支出67.18
八、社会保障和就业支出2,476.59
九、卫生健康支出282.96
十、节能环保支出0.00
十一、城乡社区支出2,697.88
十二、农林水支出0.00
十三、交通运输支出0.00
十四、资源勘探信息等支出0.36
十五、商业服务业等支出0.00
十六、金融支出0.00
十七、援助其他地区支出0.00
十八、自然资源海洋气象等支出0.00
十九、住房保障支出110.58
二十、粮油物资储备支出0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出25.68
二十二、其他支出194.96
二十三、债务还本支出0.00
二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计7,141.14本年支出合计7,141.14
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计7,141.14总计7,141.14
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
                                                                                     单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计7,141.147,141.140.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出823.29823.290.000.000.000.000.000.00
20101人大事务13.0013.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作7.007.000.000.000.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出6.006.000.000.000.000.000.000.00
20102政协事务6.126.120.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察6.126.120.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务621.95621.950.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行489.55489.550.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务7.747.740.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务3.863.860.000.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出120.80120.800.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务95.1895.180.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务22.5022.500.000.000.000.000.000.00
2010506  统计管理12.1412.140.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动60.5460.540.000.000.000.000.000.00
20123民族事务1.441.440.000.000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出1.441.440.000.000.000.000.000.00
20134统战事务3.043.040.000.000.000.000.000.00
2013499  其他统战事务支出3.043.040.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出78.2478.240.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出78.2478.240.000.000.000.000.000.00
20138市场监督管理事务4.324.320.000.000.000.000.000.00
2013899  其他市场监督管理事务4.324.320.000.000.000.000.000.00
203国防支出14.0014.000.000.000.000.000.000.00
20306国防动员14.0014.000.000.000.000.000.000.00
2030601  兵役征集14.0014.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出432.55432.550.000.000.000.000.000.00
20406司法52.5952.590.000.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务1.151.150.000.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务2.002.000.000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传40.3240.320.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助5.005.000.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正4.124.120.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出379.96379.960.000.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出379.96379.960.000.000.000.000.000.00
205教育支出15.1115.110.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出15.1115.110.000.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出15.1115.110.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出67.1867.180.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游67.1867.180.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化16.3216.320.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出50.8650.860.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,476.592,476.590.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务56.3256.320.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出56.3256.320.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务1,659.211,659.210.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设1,640.601,640.600.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出18.6118.610.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休253.92253.920.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休14.6114.610.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出101.26101.260.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.7446.740.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出91.3191.310.000.000.000.000.000.00
20808抚恤445.24445.240.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤33.7833.780.000.000.000.000.000.00
2080802  伤残抚恤339.83339.830.000.000.000.000.000.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助7.217.210.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待57.9657.960.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出6.466.460.000.000.000.000.000.00
20809退役安置10.9310.930.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置10.9310.930.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养0.150.150.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.150.150.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助0.070.070.000.000.000.000.000.00
2082502  其他农村生活救助0.070.070.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务5.165.160.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出5.165.160.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出45.5945.590.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出45.5945.590.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出282.96282.960.000.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构1.121.120.000.000.000.000.000.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出1.121.120.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务209.66209.660.000.000.000.000.000.00
2100716  计划生育机构27.3227.320.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出182.34182.340.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗72.1872.180.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗24.4324.430.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗22.6422.640.000.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助10.9610.960.000.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出14.1514.150.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,697.882,697.880.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务380.07380.070.000.000.000.000.000.00
2120101  行政运行282.95282.950.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法47.1247.120.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出50.0050.000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施446.92446.920.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出446.92446.920.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,771.521,771.520.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生1,771.521,771.520.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出99.3799.370.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出99.3799.370.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出0.360.360.000.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出0.360.360.000.000.000.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出0.360.360.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出110.57110.570.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出110.57110.570.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金98.4498.440.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴12.1312.130.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出25.6825.680.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务25.6825.680.000.000.000.000.000.00
2240106  安全监管25.6825.680.000.000.000.000.000.00
229其他支出194.96194.960.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出194.96194.960.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出184.96184.960.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
                                                                                     单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计7,141.141,692.795,448.350.000.000.00
201一般公共服务支出823.29489.55333.740.000.000.00
20101人大事务13.000.0013.000.000.000.00
2010108  代表工作7.000.007.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出6.000.006.000.000.000.00
20102政协事务6.120.006.120.000.000.00
2010205  委员视察6.120.006.120.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务621.95489.55132.400.000.000.00
2010301  行政运行489.55489.550.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务7.740.007.740.000.000.00
2010308  信访事务3.860.003.860.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出120.800.00120.800.000.000.00
20105统计信息事务95.180.0095.180.000.000.00
2010505  专项统计业务22.500.0022.500.000.000.00
2010506  统计管理12.140.0012.140.000.000.00
2010507  专项普查活动60.540.0060.540.000.000.00
20123民族事务1.440.001.440.000.000.00
2012399  其他民族事务支出1.440.001.440.000.000.00
20134统战事务3.040.003.040.000.000.00
2013499  其他统战事务支出3.040.003.040.000.000.00
20136其他共产党事务支出78.240.0078.240.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出78.240.0078.240.000.000.00
20138市场监督管理事务4.320.004.320.000.000.00
2013899  其他市场监督管理事务4.320.004.320.000.000.00
203国防支出14.000.0014.000.000.000.00
20306国防动员14.000.0014.000.000.000.00
2030601  兵役征集14.000.0014.000.000.000.00
204公共安全支出432.550.00432.550.000.000.00
20406司法52.590.0052.590.000.000.00
2040602  一般行政管理事务1.150.001.150.000.000.00
2040604  基层司法业务2.000.002.000.000.000.00
2040605  普法宣传40.320.0040.320.000.000.00
2040607  法律援助5.000.005.000.000.000.00
2040610  社区矫正4.120.004.120.000.000.00
20499其他公共安全支出379.960.00379.960.000.000.00
2049901  其他公共安全支出379.960.00379.960.000.000.00
205教育支出15.110.0015.110.000.000.00
20599其他教育支出15.110.0015.110.000.000.00
2059999  其他教育支出15.110.0015.110.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出67.1850.8616.320.000.000.00
20701文化和旅游67.1850.8616.320.000.000.00
2070109  群众文化16.320.0016.320.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出50.8650.860.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,476.59686.671,789.910.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务56.320.0056.320.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出56.320.0056.320.000.000.00
20802民政管理事务1,659.21432.751,226.450.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设1,640.60432.751,207.840.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出18.610.0018.610.000.000.00
20805行政事业单位离退休253.92253.920.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休14.6114.610.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出101.26101.260.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.7446.740.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出91.3191.310.000.000.000.00
20808抚恤445.240.00445.240.000.000.00
2080801  死亡抚恤33.780.0033.780.000.000.00
2080802  伤残抚恤339.830.00339.830.000.000.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助7.210.007.210.000.000.00
2080805  义务兵优待57.960.0057.960.000.000.00
2080899  其他优抚支出6.460.006.460.000.000.00
20809退役安置10.930.0010.930.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置10.930.0010.930.000.000.00
20821特困人员救助供养0.150.000.150.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.150.000.150.000.000.00
20825其他生活救助0.070.000.070.000.000.00
2082502  其他农村生活救助0.070.000.070.000.000.00
20828退役军人管理事务5.160.005.160.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出5.160.005.160.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出45.590.0045.590.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出45.590.0045.590.000.000.00
210卫生健康支出282.9672.18210.780.000.000.00
21003基层医疗卫生机构1.120.001.120.000.000.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出1.120.001.120.000.000.00
21007计划生育事务209.660.00209.660.000.000.00
2100716  计划生育机构27.320.0027.320.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出182.340.00182.340.000.000.00
21011行政事业单位医疗72.1872.180.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗24.4324.430.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗22.6422.640.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助10.9610.960.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出14.1514.150.000.000.000.00
212城乡社区支出2,697.88282.952,414.930.000.000.00
21201城乡社区管理事务380.07282.9597.120.000.000.00
2120101  行政运行282.95282.950.000.000.000.00
2120104  城管执法47.120.0047.120.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出50.000.0050.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施446.920.00446.920.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出446.920.00446.920.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,771.520.001,771.520.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生1,771.520.001,771.520.000.000.00
21299其他城乡社区支出99.370.0099.370.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出99.370.0099.370.000.000.00
215资源勘探信息等支出0.360.000.360.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出0.360.000.360.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出0.360.000.360.000.000.00
221住房保障支出110.57110.570.000.000.000.00
22102住房改革支出110.57110.570.000.000.000.00
2210201  住房公积金98.4498.440.000.000.000.00
2210203  购房补贴12.1312.130.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出25.680.0025.680.000.000.00
22401应急管理事务25.680.0025.680.000.000.00
2240106  安全监管25.680.0025.680.000.000.00
229其他支出194.960.00194.960.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出194.960.00194.960.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出184.960.00184.960.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出10.000.0010.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
                                                                                     单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款6,946.18一、一般公共服务支出823.29823.290.00
二、政府性基金预算财政拨款194.96二、外交支出0.000.000.00
三、国防支出14.0014.000.00
四、公共安全支出432.55432.550.00
五、教育支出15.1115.110.00
六、科学技术支出0.000.000.00
七、文化旅游体育与传媒支出67.1867.180.00
八、社会保障和就业支出2,476.592,476.590.00
九、卫生健康支出282.96282.960.00
十、节能环保支出0.000.000.00
十一、城乡社区支出2,697.882,697.880.00
十二、农林水支出0.000.000.00
十三、交通运输支出0.000.000.00
十四、资源勘探信息等支出0.360.360.00
十五、商业服务业等支出0.000.000.00
十六、金融支出0.000.000.00
十七、援助其他地区支出0.000.000.00
十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00
十九、住房保障支出110.58110.580.00
二十、粮油物资储备支出0.000.000.00
二十一、灾害防治及应急管理支出25.6825.680.00
二十二、其他支出194.960.00194.96
二十三、债务还本支出0.000.000.00
二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计7,141.14本年支出合计7,141.146,946.18194.96
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00
总计7,141.14总计7,141.146,946.18194.96
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
                                                                                     单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.006,946.186,946.181,692.795,253.390.00
201一般公共服务支出0.00823.29823.29489.55333.740.00
20101人大事务0.0013.0013.000.0013.000.00
2010108  代表工作0.007.007.000.007.000.00
2010199  其他人大事务支出0.006.006.000.006.000.00
20102政协事务0.006.126.120.006.120.00
2010205  委员视察0.006.126.120.006.120.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00621.95621.95489.55132.400.00
2010301  行政运行0.00489.55489.55489.550.000.00
2010302  一般行政管理事务0.007.747.740.007.740.00
2010308  信访事务0.003.863.860.003.860.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.00120.80120.800.00120.800.00
20105统计信息事务0.0095.1895.180.0095.180.00
2010505  专项统计业务0.0022.5022.500.0022.500.00
2010506  统计管理0.0012.1412.140.0012.140.00
2010507  专项普查活动0.0060.5460.540.0060.540.00
20123民族事务0.001.441.440.001.440.00
2012399  其他民族事务支出0.001.441.440.001.440.00
20134统战事务0.003.043.040.003.040.00
2013499  其他统战事务支出0.003.043.040.003.040.00
20136其他共产党事务支出0.0078.2478.240.0078.240.00
2013699  其他共产党事务支出0.0078.2478.240.0078.240.00
20138市场监督管理事务0.004.324.320.004.320.00
2013899  其他市场监督管理事务0.004.324.320.004.320.00
203国防支出0.0014.0014.000.0014.000.00
20306国防动员0.0014.0014.000.0014.000.00
2030601  兵役征集0.0014.0014.000.0014.000.00
204公共安全支出0.00432.55432.550.00432.550.00
20406司法0.0052.5952.590.0052.590.00
2040602  一般行政管理事务0.001.151.150.001.150.00
2040604  基层司法业务0.002.002.000.002.000.00
2040605  普法宣传0.0040.3240.320.0040.320.00
2040607  法律援助0.005.005.000.005.000.00
2040610  社区矫正0.004.124.120.004.120.00
20499其他公共安全支出0.00379.96379.960.00379.960.00
2049901  其他公共安全支出0.00379.96379.960.00379.960.00
205教育支出0.0015.1115.110.0015.110.00
20599其他教育支出0.0015.1115.110.0015.110.00
2059999  其他教育支出0.0015.1115.110.0015.110.00
207文化旅游体育与传媒支出0.0067.1867.1850.8616.320.00
20701文化和旅游0.0067.1867.1850.8616.320.00
2070109  群众文化0.0016.3216.320.0016.320.00
2070199  其他文化和旅游支出0.0050.8650.8650.860.000.00
208社会保障和就业支出0.002,476.592,476.59686.671,789.910.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.0056.3256.320.0056.320.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.0056.3256.320.0056.320.00
20802民政管理事务0.001,659.211,659.21432.751,226.450.00
2080208  基层政权和社区建设0.001,640.601,640.60432.751,207.840.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0018.6118.610.0018.610.00
20805行政事业单位离退休0.00253.92253.92253.920.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.0014.6114.6114.610.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00101.26101.26101.260.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0046.7446.7446.740.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0091.3191.3191.310.000.00
20808抚恤0.00445.24445.240.00445.240.00
2080801  死亡抚恤0.0033.7833.780.0033.780.00
2080802  伤残抚恤0.00339.83339.830.00339.830.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助0.007.217.210.007.210.00
2080805  义务兵优待0.0057.9657.960.0057.960.00
2080899  其他优抚支出0.006.466.460.006.460.00
20809退役安置0.0010.9310.930.0010.930.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置0.0010.9310.930.0010.930.00
20821特困人员救助供养0.000.150.150.000.150.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.000.150.150.000.150.00
20825其他生活救助0.000.070.070.000.070.00
2082502  其他农村生活救助0.000.070.070.000.070.00
20828退役军人管理事务0.005.165.160.005.160.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.005.165.160.005.160.00
20899其他社会保障和就业支出0.0045.5945.590.0045.590.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.0045.5945.590.0045.590.00
210卫生健康支出0.00282.96282.9672.18210.780.00
21003基层医疗卫生机构0.001.121.120.001.120.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出0.001.121.120.001.120.00
21007计划生育事务0.00209.66209.660.00209.660.00
2100716  计划生育机构0.0027.3227.320.0027.320.00
2100799  其他计划生育事务支出0.00182.34182.340.00182.340.00
21011行政事业单位医疗0.0072.1872.1872.180.000.00
2101101  行政单位医疗0.0024.4324.4324.430.000.00
2101102  事业单位医疗0.0022.6422.6422.640.000.00
2101103  公务员医疗补助0.0010.9610.9610.960.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.0014.1514.1514.150.000.00
212城乡社区支出0.002,697.882,697.88282.952,414.930.00
21201城乡社区管理事务0.00380.07380.07282.9597.120.00
2120101  行政运行0.00282.95282.95282.950.000.00
2120104  城管执法0.0047.1247.120.0047.120.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0050.0050.000.0050.000.00
21203城乡社区公共设施0.00446.92446.920.00446.920.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出0.00446.92446.920.00446.920.00
21205城乡社区环境卫生0.001,771.521,771.520.001,771.520.00
2120501  城乡社区环境卫生0.001,771.521,771.520.001,771.520.00
21299其他城乡社区支出0.0099.3799.370.0099.370.00
2129901  其他城乡社区支出0.0099.3799.370.0099.370.00
215资源勘探信息等支出0.000.360.360.000.360.00
21508支持中小企业发展和管理支出0.000.360.360.000.360.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出0.000.360.360.000.360.00
221住房保障支出0.00110.57110.57110.570.000.00
22102住房改革支出0.00110.57110.57110.570.000.00
2210201  住房公积金0.0098.4498.4498.440.000.00
2210203  购房补贴0.0012.1312.1312.130.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.0025.6825.680.0025.680.00
22401应急管理事务0.0025.6825.680.0025.680.00
2240106  安全监管0.0025.6825.680.0025.680.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处
                                                                                 金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,195.91302商品和服务支出413.28310资本性支出0.00
30101  基本工资262.3930201  办公费69.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴178.0430202  印刷费19.4031002  办公设备购置0.00
30103  奖金118.9830203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资222.3830205  水费1.2031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费101.2630206  电费5.1031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费46.7430207  邮电费3.0031008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费29.6830208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费10.9630209  物业管理费16.7431010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费10.5230211  差旅费118.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金98.4430212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费17.3930213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出99.1330214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助83.6030215  会议费10.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费13.1830216  培训费5.1431022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费2.6931099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助58.9230225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费75.3931204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助5.3830227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费11.7431299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金6.1130229  福利费9.34399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费9.0039906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用28.6839907  国家赔偿费用支出0.00
30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30299  其他商品和服务支出28.8639999  其他支出0.00
307债务利息及费用支出0.00
30701  国内债务付息0.00
30702  国外债务付息0.00
30703  国内债务发行费用0.00
30704  国外债务发行费用0.00
人员经费合计1,279.51公用经费合计413.28
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
                                                                                     单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.00194.96194.960.00194.960.00
229其他支出0.00194.96194.960.00194.960.00
22960彩票公益金安排的支出0.00194.96194.960.00194.960.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.00184.96184.960.00184.960.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.0010.0010.000.0010.000.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处                                      2019年度
                                                                                     单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费254.59
(一)支出合计12.0011.69(一)行政单位167.63
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位86.96
  2.公务用车购置及运行维护费9.009.00五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)5
    (2)公务用车运行维护费9.009.00  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费3.002.69  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费3.002.69  3.机要通信用车3
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)1
  4.公务用车保有量(辆)5(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)76六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计467.01
  6.国内公务接待人次(人)608     1.政府采购货物支出10.38
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出456.63
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额467.01
二、会议费12.2010.00        其中:授予小微企业合同金额467.01
三、培训费7.615.14
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
        本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站