重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

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[ 索引号 ] 11500107009293401R/2024-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 九龙坡区渝州路街道
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 发布日期 ] 2024-11-05

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2023年度决算情况说明

   一、部门基本情况

(一)职能职责

一是宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

二是负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

三是负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

四是负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

五是负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

六是负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

七是负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

八是负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

九是承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

十是与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

十一是配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

十二是负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

十三是维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处为区政府派出机构,含渝州路街道办事处(本级)、街道下属7个事业单位及2个派驻机构:渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心、渝州路街道物业管理服务中心、区城管局派驻机构城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队、区司法局派驻机构渝州路司法所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计13687.16万元,支出总计13687.16万元。收支较上年决算数减少6385.33万元,下降31.81%,主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、五长制+网格化激励金等专项经费减少;二是创文项目、建设类项目经费减少;三是人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计13687.16万元,较上年决算数减少6385.33万元,下降31.81%,主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、五长制+网格化激励金等专项经费减少;二是创文项目、建设类项目经费减少;三是人员经费减少。其中:财政拨款收入13687.16万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13687.16万元,较上年决算数减少6385.33万元,下降31.81%,主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、五长制+网格化激励金等专项经费减少;二是创文项目、建设类项目经费减少;三是人员经费减少。其中:基本支出2836.83万元,占20.73%;项目支出10850.32万元,占79.27%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是该单位无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13687.16万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少6385.33万元,下降31.81%。主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、五长制+网格化激励金等专项经费减少;二是创文项目、建设类项目经费减少;三是人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13186.26万元,较上年决算数减少5908.23万元,下降30.94%。主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、五长制+网格化激励金等专项经费减少;二是创文项目、建设类项目经费减少;三是人员经费减少。

较年初预算数增加4955.52万元,增长60.21%。主要原因是年中追加洒水降温降尘、老旧小区、三无小区牛皮癣整治等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13186.26万元,较上年决算数减少5908.23万元,下降30.94%。主要原因是一是社区服务群众、全科网格建设、社区综合治理管理、五长制+网格化激励金等专项经费减少;二是创文项目、建设类项目经费减少;三是人员经费减少。较年初预算数增加4955.52万元,增长60.21%。主要原因是年中追加洒水降温降尘、老旧小区、三无小区牛皮癣整治等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1591.79万元,占12.07%,较年初预算数增加52.79万元,增长3.43%,主要原因是年中追加第五次全国经济普查两员劳动报酬、非公党组织书记补贴等经费。

2)公共安全支出304.57万元,占2.31%,较年初预算数减少3.43万元,下降1.11%,主要原因是社区综合治理专项经费减少。

3)教育支出16.76万元,占0.13%,较年初预算数增加16.76万元,增长100.00%,主要原因是年中追加2023年社区教育经费。

4)科学技术支出2.96万元,占0.02%,较年初预算数增加2.96万元,增长100.00%,主要原因是年中追加社区科普大学2023年教学点补助、工业企业及软件和信息服务业企业统计数据质量奖励、科技创新引导资金经费。

5)文化旅游体育与传媒支出114.14万元,占0.87%,较年初预算数增加32.78万元,增长40.29%,主要原因是年中追加红育坡文化墙破损修复及安全整治、创文实地测评冲刺阶段等经费。

6)社会保障与就业支出3469.96万元,占26.31%,较年初预算数增加495.19万元,增长16.65%,主要原因是年中追加渝康家园站点建设项目、义务兵家庭优待金第二次分配等经费。

7)卫生健康支出4151.40万元,占31.48%,较年初预算数增加4014.54万元,增长2933.32%,主要原因是年中追加优抚对象医疗补助第一次分配、新型冠状病毒感染疫情防控等经费。

8)节能环保支出136.37万元,占1.03%,较年初预算数增加136.37万元,增长100.00%,主要原因是年中追加洒水降温降尘经费、生活垃圾分类服务费等经费。

9)城乡社区支出2930.17万元,占22.22%,较年初预算数增加90.91万元,增长3.20%,主要原因是年中追加新时代文明实践所(站)周边环境整治、2023年第三季度物业小区分类考核等专项经费。

10)资源勘探信息等支出44.51万元,占0.34%,较年初预算数减少5.49万元,下降10.98%,主要原因是服务经济工作专项经费减少。

11)金融支出5.00万元,占0.04%,较年初预算数无增减。

12住房保障支出183.77万元,占1.39%,较年初预算数减少2.71万元,下降1.45%,主要原因是资金被财政收回。

13灾害防治及应急管理支出234.86万元,占1.78%,较年初预算数增加124.86万元,增长113.51%,主要原因是年中追加2023年自然灾害防治工作专项经费、长石苑小区消防管网漏水隐患整治等经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2836.83万元。其中:人员经费2320.53万元,较上年决算数减少67.65万元,下降2.83%,主要原因是缩减聘用人员费用支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、职业年金等。公用经费516.30万元,较上年决算数增加5.46万元,增长1.07%,主要原因是增加水电费、工会经费等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入500.90万元,较上年决算数减少477.10万元,下降48.78%,主要原因是缩减创文经费、建设类经费。本年支出500.90万元,较上年决算数减少477.10万元,下降48.78%,主要原因是缩减创文经费、建设类经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计7.83万元,较年初预算数减少10.17万元,下降56.50%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费,全年实际支出较上年支出有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是严控公务接待,今年公务接待开支;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访问。较上年支出数减少0.07万元,下降0.89%,主要原因是从严控制三公经费,全年实际支出较上年支出有所下降。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于补充公务车辆。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未购置公务车。

公务车运行维护费7.83万元,主要用于市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.17万元,下降56.50%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.07万元,下降0.89%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,主要用于接待区级相关部门检查指导工作、参加学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年无公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是2023年无公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是减少集中会议。本年度培训费支出5.58万元,较上年决算数增加4.88万元,增长697.14%,主要原因是2022年因疫情原因,减少集中培训;2023年为提高工作能力,开展业务培训,提高干部业务能力。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出339.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、信息网络费等支出。机关运行经费较上年支出数减少33.23万元,下降8.91%,主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额687.09万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出185.23万元、政府采购服务支出501.86万元。授予中小企业合同金额501.86元,占政府采购支出总额的73.04%,其中:授予小微企业合同金额501.86万元,占政府采购支出总额73.04 %。主要用于采购清扫保洁服务项目、办公设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级及所属单位对115个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出13716.46万元。

渝州路街道2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

部门
联系人

周嘉辰子

联系电话

68602895

自评

总分
(分)

99.97

当年

绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;用于人员支出项目管理
;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;

保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;用于人员支出项目管理
;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;

保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;用于人员支出项目管理

指标名称

计量
单位

指标性质

指标值

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

本级所包含事业单位

8

20

8

20

辖区内社区数量

10

20

10

20

完成时间

1

20

1

20

整体绩效所达到的效果

定性

营造良好的营商环境,鼓励中小企业发展,稳定经济增长

15

1

15

整体绩效所达到的效果

定性

保障辖区安全稳定,营造良好、和谐、整洁的生活环境

15

1

15

居民满意度

%

90

10

90

10
















渝州路街道2023年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区综合治理管理专项经费

平安家园护卫队人员数量

90

20

90

20

100.00

通过平安家园护卫队日常巡查增强群众安全感指数

90

%

20

90

20

实施时间

365

10

365

10

方便群众报警,提升居民安全感效果

定性

有效提高

20

1

20

辖区群众感受到生活、居住安全的指数明显提升效果

定性

有效提升

10

1

10

满意率

80

%

10

80

10

2

2023年社区教育经费

验收标准

定性

10

1

10

100.00

完成时间

2023

20

2023

20

所需经费

167597

20

167597

20

服务群众 惠及民生

定性

有效提高

20

1

20

社区教育成效及影响

定性

有效改善

10

1

10

居民满意度

80

%

10

80

10

3

民政救助类专项经费

按要求及时足额发放

100.00

经费保障时间

定性

按时按质完成

20

1

20

老年人及时感受温暖效

4

20

4

20

社会稳定和谐,弱势群体得到较大程度的帮扶

定性

改善老年人生活

10

1

10

辖区符合条件人员全覆盖,民生资金有序发放

定性

有效提高

10

1

10

帮扶对象满意度

定性

按时发放

20

1

20

按要求及时足额发放

90

%

10

90

10

(二)单位绩效评价情况

我单位对社区综合治理专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金300.24万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价中发现了一些问题,现提出以下工作建议:

1.大力推广社区基层综合治理,建议每年由区级财政预算该工作经费,将基层社区单元细胞划小,为基层社区减负,治理更精准。

2.对综合治理服务外包项目试运行中发现的费用缺口要给予高度重视,斟酌分析,研究办法,尽量给予保障,解除后顾之忧。

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68602895


收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

13,186.26

一、一般公共服务支出

1,591.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

500.90

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

304.57

五、事业收入

五、教育支出

16.76

六、经营收入

六、科学技术支出

2.96

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

114.14

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

3,469.96

九、卫生健康支出

4,151.40

十、节能环保支出

136.37

十一、城乡社区支出

3,358.50

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

44.51

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

5.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

183.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

234.86

二十三、其他支出

72.58

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

13,687.16

本年支出合计

13,687.16

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

13,687.16

总计

13,687.16

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

13,687.16

13,687.16

201

一般公共服务支出

1,591.79

1,591.79

20101

人大事务

15.65

15.65

2010199

其他人大事务支出

15.65

15.65

20102

政协事务

8.99

8.99

2010205

委员视察

3.57

3.57

2010206

参政议政

5.42

5.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,400.52

1,400.52

2010301

行政运行

1,031.15

1,031.15

2010302

一般行政管理事务

18.76

18.76

2010350

事业运行

350.61

350.61

20105

统计信息事务

13.84

13.84

2010506

统计管理

13.00

13.00

2010599

其他统计信息事务支出

0.84

0.84

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20123

民族事务

1.00

1.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

1.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

20132

组织事务

44.24

44.24

2013299

其他组织事务支出

44.24

44.24

20136

其他共产党事务支出

100.59

100.59

2013699

其他共产党事务支出

100.59

100.59

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

204

公共安全支出

304.57

304.57

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

20406

司法

1.00

1.00

2040610

社区矫正

1.00

1.00

20499

其他公共安全支出

302.57

302.57

2049999

其他公共安全支出

302.57

302.57

205

教育支出

16.76

16.76

20504

成人教育

16.76

16.76

2050499

其他成人教育支出

16.76

16.76

206

科学技术支出

2.96

2.96

20607

科学技术普及

1.20

1.20

2060702

科普活动

1.20

1.20

20699

其他科学技术支出

1.76

1.76

2069999

其他科学技术支出

1.76

1.76

207

文化旅游体育与传媒支出

114.14

114.14

20701

文化和旅游

78.42

78.42

2070199

其他文化和旅游支出

78.42

78.42

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.72

35.72

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

35.72

35.72

208

社会保障和就业支出

3,469.96

3,469.96

20801

人力资源和社会保障管理事务

113.57

113.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

113.57

113.57

20802

民政管理事务

1,745.74

1,745.74

2080208

基层政权建设和社区治理

1,744.84

1,744.84

2080299

其他民政管理事务支出

0.90

0.90

20805

行政事业单位养老支出

441.05

441.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.45

177.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.72

88.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

174.87

174.87

20807

就业补助

25.51

25.51

2080799

其他就业补助支出

25.51

25.51

20808

抚恤

649.82

649.82

2080801

死亡抚恤

65.76

65.76

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

82.86

82.86

2080805

义务兵优待

170.96

170.96

2080899

其他优抚支出

330.25

330.25

20809

退役安置

323.04

323.04

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

89.06

89.06

2080999

其他退役安置支出

233.98

233.98

20810

社会福利

98.33

98.33

2081002

老年福利

93.33

93.33

2081005

社会福利事业单位

5.00

5.00

20811

残疾人事业

10.64

10.64

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.05

9.05

2081199

其他残疾人事业支出

1.60

1.60

20821

特困人员救助供养

3.54

3.54

2082101

城市特困人员救助供养支出

3.54

3.54

20828

退役军人管理事务

58.72

58.72

2082850

事业运行

58.72

58.72

210

卫生健康支出

4,151.40

4,151.40

21004

公共卫生

4,007.44

4,007.44

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,007.44

4,007.44

21007

计划生育事务

1.00

1.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

134.87

134.87

2101101

行政单位医疗

68.46

68.46

2101102

事业单位医疗

31.57

31.57

2101103

公务员医疗补助

14.80

14.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.04

20.04

21014

优抚对象医疗

8.10

8.10

2101401

优抚对象医疗补助

8.10

8.10

211

节能环保支出

136.37

136.37

21103

污染防治

136.37

136.37

2110301

大气

48.81

48.81

2110304

固体废弃物与化学品

87.56

87.56

212

城乡社区支出

3,358.50

3,358.50

21201

城乡社区管理事务

360.22

360.22

2120101

行政运行

359.22

359.22

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

21205

城乡社区环境卫生

2,349.64

2,349.64

2120501

城乡社区环境卫生

2,349.64

2,349.64

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

428.33

428.33

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

428.33

428.33

21299

其他城乡社区支出

220.31

220.31

2129999

其他城乡社区支出

220.31

220.31

215

资源勘探工业信息等支出

44.51

44.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

44.51

44.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

44.51

44.51

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

183.77

183.77

22101

保障性安居工程支出

66.95

66.95

2210103

棚户区改造

66.95

66.95

22102

住房改革支出

116.82

116.82

2210201

住房公积金

104.36

104.36

2210203

购房补贴

12.47

12.47

224

灾害防治及应急管理支出

234.86

234.86

22401

应急管理事务

229.86

229.86

2240106

安全监管

10.00

10.00

2240109

应急管理

5.71

5.71

2240199

其他应急管理支出

214.14

214.14

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

229

其他支出

72.58

72.58

22960

彩票公益金安排的支出

72.58

72.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

67.58

67.58

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

13,687.16

2,836.83

10,850.32

201

一般公共服务支出

1,591.79

1,381.76

210.03

20101

人大事务

15.65

15.65

2010199

其他人大事务支出

15.65

15.65

20102

政协事务

8.99

8.99

2010205

委员视察

3.57

3.57

2010206

参政议政

5.42

5.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,400.52

1,381.76

18.76

2010301

行政运行

1,031.15

1,031.15

2010302

一般行政管理事务

18.76

18.76

2010350

事业运行

350.61

350.61

20105

统计信息事务

13.84

13.84

2010506

统计管理

13.00

13.00

2010599

其他统计信息事务支出

0.84

0.84

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20123

民族事务

1.00

1.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

1.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

20132

组织事务

44.24

44.24

2013299

其他组织事务支出

44.24

44.24

20136

其他共产党事务支出

100.59

100.59

2013699

其他共产党事务支出

100.59

100.59

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

204

公共安全支出

304.57

304.57

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

20406

司法

1.00

1.00

2040610

社区矫正

1.00

1.00

20499

其他公共安全支出

302.57

302.57

2049999

其他公共安全支出

302.57

302.57

205

教育支出

16.76

16.76

20504

成人教育

16.76

16.76

2050499

其他成人教育支出

16.76

16.76

206

科学技术支出

2.96

2.96

20607

科学技术普及

1.20

1.20

2060702

科普活动

1.20

1.20

20699

其他科学技术支出

1.76

1.76

2069999

其他科学技术支出

1.76

1.76

207

文化旅游体育与传媒支出

114.14

73.42

40.72

20701

文化和旅游

78.42

73.42

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

78.42

73.42

5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.72

35.72

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

35.72

35.72

208

社会保障和就业支出

3,469.96

770.75

2,699.21

20801

人力资源和社会保障管理事务

113.57

112.00

1.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

113.57

112.00

1.57

20802

民政管理事务

1,745.74

93.22

1,652.52

2080208

基层政权建设和社区治理

1,744.84

93.22

1,651.62

2080299

其他民政管理事务支出

0.90

0.90

20805

行政事业单位养老支出

441.05

441.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.45

177.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.72

88.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

174.87

174.87

20807

就业补助

25.51

25.51

2080799

其他就业补助支出

25.51

25.51

20808

抚恤

649.82

65.76

584.06

2080801

死亡抚恤

65.76

65.76

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

82.86

82.86

2080805

义务兵优待

170.96

170.96

2080899

其他优抚支出

330.25

330.25

20809

退役安置

323.04

323.04

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

89.06

89.06

2080999

其他退役安置支出

233.98

233.98

20810

社会福利

98.33

98.33

2081002

老年福利

93.33

93.33

2081005

社会福利事业单位

5.00

5.00

20811

残疾人事业

10.64

10.64

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.05

9.05

2081199

其他残疾人事业支出

1.60

1.60

20821

特困人员救助供养

3.54

3.54

2082101

城市特困人员救助供养支出

3.54

3.54

20828

退役军人管理事务

58.72

58.72

2082850

事业运行

58.72

58.72

210

卫生健康支出

4,151.40

134.87

4,016.53

21004

公共卫生

4,007.44

4,007.44

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,007.44

4,007.44

21007

计划生育事务

1.00

1.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

134.87

134.87

2101101

行政单位医疗

68.46

68.46

2101102

事业单位医疗

31.57

31.57

2101103

公务员医疗补助

14.80

14.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.04

20.04

21014

优抚对象医疗

8.10

8.10

2101401

优抚对象医疗补助

8.10

8.10

211

节能环保支出

136.37

136.37

21103

污染防治

136.37

136.37

2110301

大气

48.81

48.81

2110304

固体废弃物与化学品

87.56

87.56

212

城乡社区支出

3,358.50

359.22

2,999.28

21201

城乡社区管理事务

360.22

359.22

1.00

2120101

行政运行

359.22

359.22

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

21205

城乡社区环境卫生

2,349.64

2,349.64

2120501

城乡社区环境卫生

2,349.64

2,349.64

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

428.33

428.33

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

428.33

428.33

21299

其他城乡社区支出

220.31

220.31

2129999

其他城乡社区支出

220.31

220.31

215

资源勘探工业信息等支出

44.51

44.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

44.51

44.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

44.51

44.51

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

183.77

116.82

66.95

22101

保障性安居工程支出

66.95

66.95

2210103

棚户区改造

66.95

66.95

22102

住房改革支出

116.82

116.82

2210201

住房公积金

104.36

104.36

2210203

购房补贴

12.47

12.47

224

灾害防治及应急管理支出

234.86

234.86

22401

应急管理事务

229.86

229.86

2240106

安全监管

10.00

10.00

2240109

应急管理

5.71

5.71

2240199

其他应急管理支出

214.14

214.14

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

229

其他支出

72.58

72.58

22960

彩票公益金安排的支出

72.58

72.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

67.58

67.58

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

13,186.26

一、一般公共服务支出

1,591.79

1,591.79

二、政府性基金预算财政拨款

500.90

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

304.57

304.57

五、教育支出

16.76

16.76

六、科学技术支出

2.96

2.96

七、文化旅游体育与传媒支出

114.14

114.14

八、社会保障和就业支出

3,469.96

3,469.96

九、卫生健康支出

4,151.40

4,151.40

十、节能环保支出

136.37

136.37

十一、城乡社区支出

3,358.50

2,930.17

428.33

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

44.51

44.51

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

5.00

5.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

183.77

183.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

234.86

234.86

二十三、其他支出

72.58

72.58

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

13,687.16

本年支出合计

13,687.16

13,186.26

500.90

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

13,687.16

总计

13,687.16

13,186.26

500.90

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

13,186.26

2,836.83

10,349.42

201

一般公共服务支出

1,591.79

1,381.76

210.03

20101

人大事务

15.65

15.65

2010199

其他人大事务支出

15.65

15.65

20102

政协事务

8.99

8.99

2010205

委员视察

3.57

3.57

2010206

参政议政

5.42

5.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,400.52

1,381.76

18.76

2010301

行政运行

1,031.15

1,031.15

2010302

一般行政管理事务

18.76

18.76

2010350

事业运行

350.61

350.61

20105

统计信息事务

13.84

13.84

2010506

统计管理

13.00

13.00

2010599

其他统计信息事务支出

0.84

0.84

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20123

民族事务

1.00

1.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

1.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

20132

组织事务

44.24

44.24

2013299

其他组织事务支出

44.24

44.24

20136

其他共产党事务支出

100.59

100.59

2013699

其他共产党事务支出

100.59

100.59

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

204

公共安全支出

304.57

304.57

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

20406

司法

1.00

1.00

2040610

社区矫正

1.00

1.00

20499

其他公共安全支出

302.57

302.57

2049999

其他公共安全支出

302.57

302.57

205

教育支出

16.76

16.76

20504

成人教育

16.76

16.76

2050499

其他成人教育支出

16.76

16.76

206

科学技术支出

2.96

2.96

20607

科学技术普及

1.20

1.20

2060702

科普活动

1.20

1.20

20699

其他科学技术支出

1.76

1.76

2069999

其他科学技术支出

1.76

1.76

207

文化旅游体育与传媒支出

114.14

73.42

40.72

20701

文化和旅游

78.42

73.42

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

78.42

73.42

5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.72

35.72

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

35.72

35.72

208

社会保障和就业支出

3,469.96

770.75

2,699.21

20801

人力资源和社会保障管理事务

113.57

112.00

1.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

113.57

112.00

1.57

20802

民政管理事务

1,745.74

93.22

1,652.52

2080208

基层政权建设和社区治理

1,744.84

93.22

1,651.62

2080299

其他民政管理事务支出

0.90

0.90

20805

行政事业单位养老支出

441.05

441.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.45

177.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.72

88.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

174.87

174.87

20807

就业补助

25.51

25.51

2080799

其他就业补助支出

25.51

25.51

20808

抚恤

649.82

65.76

584.06

2080801

死亡抚恤

65.76

65.76

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

82.86

82.86

2080805

义务兵优待

170.96

170.96

2080899

其他优抚支出

330.25

330.25

20809

退役安置

323.04

323.04

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

89.06

89.06

2080999

其他退役安置支出

233.98

233.98

20810

社会福利

98.33

98.33

2081002

老年福利

93.33

93.33

2081005

社会福利事业单位

5.00

5.00

20811

残疾人事业

10.64

10.64

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.05

9.05

2081199

其他残疾人事业支出

1.60

1.60

20821

特困人员救助供养

3.54

3.54

2082101

城市特困人员救助供养支出

3.54

3.54

20828

退役军人管理事务

58.72

58.72

2082850

事业运行

58.72

58.72

210

卫生健康支出

4,151.40

134.87

4,016.53

21004

公共卫生

4,007.44

4,007.44

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4,007.44

4,007.44

21007

计划生育事务

1.00

1.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

134.87

134.87

2101101

行政单位医疗

68.46

68.46

2101102

事业单位医疗

31.57

31.57

2101103

公务员医疗补助

14.80

14.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.04

20.04

21014

优抚对象医疗

8.10

8.10

2101401

优抚对象医疗补助

8.10

8.10

211

节能环保支出

136.37

136.37

21103

污染防治

136.37

136.37

2110301

大气

48.81

48.81

2110304

固体废弃物与化学品

87.56

87.56

212

城乡社区支出

2,930.17

359.22

2,570.95

21201

城乡社区管理事务

360.22

359.22

1.00

2120101

行政运行

359.22

359.22

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

21205

城乡社区环境卫生

2,349.64

2,349.64

2120501

城乡社区环境卫生

2,349.64

2,349.64

21299

其他城乡社区支出

220.31

220.31

2129999

其他城乡社区支出

220.31

220.31

215

资源勘探工业信息等支出

44.51

44.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

44.51

44.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

44.51

44.51

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

183.77

116.82

66.95

22101

保障性安居工程支出

66.95

66.95

2210103

棚户区改造

66.95

66.95

22102

住房改革支出

116.82

116.82

2210201

住房公积金

104.36

104.36

2210203

购房补贴

12.47

12.47

224

灾害防治及应急管理支出

234.86

234.86

22401

应急管理事务

229.86

229.86

2240106

安全监管

10.00

10.00

2240109

应急管理

5.71

5.71

2240199

其他应急管理支出

214.14

214.14

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,073.46

302

商品和服务支出

516.30

310

资本性支出

30101

基本工资

441.11

30201

办公费

250.25

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

261.69

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

373.55

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

335.95

30205

水费

16.08

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

177.45

30206

电费

30.95

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

88.72

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

94.27

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

8.80

30209

物业管理费

47.72

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

19.95

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

104.36

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

14.01

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

153.61

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

247.07

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.58

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

65.76

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

167.21

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

14.10

30227

委托业务费

20.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

17.22

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

27.11

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.83

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

49.56

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

43.99

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,320.53

公用经费合计

516.30

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

500.90

500.90

500.90

212

城乡社区支出

428.33

428.33

428.33

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

428.33

428.33

428.33

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

428.33

428.33

428.33

229

其他支出

72.58

72.58

72.58

22960

彩票公益金安排的支出

72.58

72.58

72.58

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

67.58

67.58

67.58

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开部门: 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

339.75

(一)支出合计

7.83

7.83

(一)行政单位

249.08

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

90.67

2.公务用车购置及运行维护费

7.83

7.83

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

7.83

7.83

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

687.09

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

185.23

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

501.86

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

501.86

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

501.86

二、会议费

三、培训费

5.58

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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