重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

[ 索引号 ] 11500107009293401R/2025-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区渝州路街道
[ 成文日期 ] 2025-11-17 [ 发布日期 ] 2025-11-17

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)2024年单位决算情况说明

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

二是负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

三是负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

四是负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

五是负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

六是负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

七是负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

八是负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

九是承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

十是与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

十一是配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

十二是负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

十三是维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处为区政府派出机构,含渝州路街道办事处(本级)、街道下属7个事业单位及2个派驻机构:渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心、渝州路街道物业管理服务中心、区城管局派驻机构城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队、区司法局派驻机构渝州路司法所。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计8242.14万元,支出总计8242.14万元。收、支与2023年度相比,减少3027.96万元,下降26.9%,主要原因是年中追减优抚对象生活补助、洒水降尘经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费等费用。

2.收入情况。2024年度收入合计8242.14万元,与2023年度相比,减少3027.96万元,下降26.9%,主要原因是年中追减优抚对象生活补助、洒水降尘经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费等费用。其中:财政拨款收入8242.14万元,占100.00%

3.支出情况。2024年度支出合计8242.14万元,与2023年度相比,减少3027.96万元,下降26.9%,主要原因是年中追减优抚对象生活补助、洒水降尘经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费等费用。其中:基本支出1274.32万元,占15.46%;项目支出6967.82万元,占84.54%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8242.14万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少3027.96万元,下降26.9%。主要原因是年中追减优抚对象生活补助、洒水降尘经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费等费用。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7650.31万元,与2023年度相比,减少3118.89万元,下降29.0%。主要原因是年中追减优抚对象生活补助、洒水降尘经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费等费用。较年初预算数增加713.16万元,增长10.3%。主要原因是年中追加养老服务项目补贴、城市长效管理专项经费、2024年优抚对象生活补助第一批分配等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7650.31万元,与2023年度相比,减少3118.89万元,下降29.0%。主要原因是年中追减优抚对象生活补助、洒水降尘经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费等费用。较年初预算数增加713.16万元,增长10.3%。主要原因是年中追加养老服务项目补贴、城市长效管理专项经费、2024年优抚对象生活补助第一批分配等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1363.57万元,占17.82%,较年初预算数增加355.06万元,增长35.2%,主要原因是年中追加区第五次全国经济普查“两员”劳动报酬及数据质量工作经费、第五次全国经济普查清查阶段两员劳动报酬、2024年非公党群服务中心运行经费等经费。

2)国防支出0.78万元,占0.01%,较年初预算数增加0.78万元,增长100.0%,主要原因是年中追加武装工作专项经费。

3)公共安全支出2.00万元,占0.03%,较年初预算数减少11.00万元,下降84.6%,主要原因是社区综合治理管理专项经费减少。

4)教育支出19.24万元,占0.25%,较年初预算数增加19.24万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2024年社区教育经费。

5)科学技术支出64.16万元,占0.84%,较年初预算数增加64.16万元,增长100.0%,主要原因是年中追加镇街科技创新工作引导资金、“满天星”行动计划第一评价期奖励资金。

6)文化旅游体育与传媒支出18.31万元,占0.24%,较年初预算数增加10.78万元,增长143.2%,主要原因是年中追加2023年创文巩卫专项经费、2022三馆一中心免开奖金等经费。

7)社会保障与就业支出4416.25万元,占57.73%,较年初预算数增加331.69万元,增长8.1%,主要原因是年中追加2024年优抚对象生活补助第一批分配、聘用人员专项经费等经费。

8)卫生健康支出70.69万元,占0.92%,较年初预算数减少7.15万元,下降9.2%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第三十五次)经费减少。

9)节能环保支出922.12万元,占12.05%,较年初预算数减少132.27万元,下降12.5%,主要原因是城市长效管理清扫保洁经费减少。

10)城乡社区支出396.80万元,占5.19%,较年初预算数减少25.80万元,下降6.1%,主要原因是农转非小区物业管理经费减少。

11)农林水支出8.12万元,占0.11%,较年初预算数增加8.06万元,增长13433.3%,主要原因是年中追加巩固九龙坡区国家慢性病综合防控示范区创建成果工作经费。

12)资源勘探信息等支出27.04万元,占0.35%,较年初预算数减少2.96万元,下降9.9%,主要原因是街道服务经济工作专项经费减少。

13)金融支出5.00万元,占0.07%,较年初预算数无增减。

14住房保障支出73.59万元,占0.96%,较年初预算数减少0.06万元,下降0.1%,主要原因是金未用完,被财政收回

15灾害防治及应急管理支出262.64万元,占3.43%,较年初预算数增加102.64万元,增长64.2%,主要原因是年中追加社区统筹工作经费、长石苑小区消防管网漏水隐患整治等经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1274.32万元。其中:人员经费1028.80万元,与2023年度相比,减少155.66万元,下降13.1%,主要原因是减少住房公积金、医疗保险缴费等费用。人员经费用途主要包括基本工资、超额绩效、社保缴费等。公用经费245.52万元,与2023年度相比,减少3.56万元,下降1.4%,主要原因是减少职工教育经费、水电费等费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入591.83万元,与2023年度相比,增加90.93万元,增长18.2%,主要原因是增加创文经费。本年支出591.83万元,与2023年度相比,增加90.93万元,增长18.2%,主要原因是增加创文经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计23.81万元,较年初预算数减少12.19万元,下降33.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费,全年实际支出较上年支出有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是严控公务接待,今年无公务接待开支;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访问。较上年支出数增加15.98万元,增长204.1%,主要原因是现有车辆时间久,油耗高,经申请,区机关事务局批准我街道购置1台新能源车用作公务车(九龙坡机管【202447号)。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费15.98万元,主要用于补充公务车辆。费用支出较年初预算数减少2.02万元,下降11.2%,主要原因是资金未用完,被财政收回。较上年支出数增加15.98万元,增长100.0%,主要原因是现有车辆时间久,油耗高,经申请,区机关事务局批准我街道购置1台新能源车用作公务车(九龙坡机管【202447号)。

公务车运行维护费7.82万元,主要用于市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.18万元,下降56.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,主要用于接待区级相关部门检查指导工作、参加学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度无公务接待支出。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度无公务接待支出。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费15.98万元,车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。本年度培训费支出3.08万元,与2023年度相比,减少1.69万元,下降35.4%,主要原因是为提高业务能力,参加区级部门组织的培训。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出245.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、信息网络费等支出。机关运行经费较上年支出数减少3.56万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额493.51万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出492.59万元。授予中小企业合同金额492.59元,占政府采购支出总额的99.81%,其中:授予小微企业合同金额492.59万元,占政府采购支出总额的99.81%。主要用于采购清扫保洁服务项目、办公设施设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织部门本级及所属单位对111个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出6967.82万元。

渝州路街道2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区工作经费

该项目取得的效益

定性

保障社区工作顺利开展

20

1

20

100

保障时间

2024

20

2024

20

经费

900000

20

900000

20

该项目取得的可持续发展效益

定性

顺利开展各项工作

10

1

10

该项目取得的可持续影响

定性

服务群众

%

10

1

10

2

2024年社区教育经费

开展社区教育项目数量

20

40

20

40

100

社区教育活动开展成本

500

/

5

500

5

满足社区居民多样化学习需求

定性

较好

5

1

5

面向不同居民开展社区教育服务

定性

持续开展

20

1

20

社区教育持续发挥作用

1

10

1

10

3

民政救助类专项经费

该项目完成的质量

定性

维持人员基本生活

20

1

20

100

该项目保障时间

2024

20

2024

20

该项目经费保障

836567.49

20

836567.49

20

该项目取得的效果

定性

保障人员基本生活

10

1

10

该项目取得的影响

定性

维护社会稳定

%

10

1

10

(二)单位重点绩效评价情况

我单位对社区工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金90万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68602895

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,650.31

一、一般公共服务支出

1,363.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

591.83

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

0.78

四、上级补助收入

四、公共安全支出

2.00

五、事业收入

五、教育支出

19.24

六、经营收入

六、科学技术支出

64.16

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

18.31

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

4,416.25

九、卫生健康支出

70.69

十、节能环保支出

922.12

十一、城乡社区支出

875.63

十二、农林水支出

8.12

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

27.04

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

5.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

73.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

262.64

二十三、其他支出

113.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,242.14

本年支出合计

8,242.14

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

8,242.14

总计

8,242.14

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,242.14

8,242.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,363.57

1,363.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

27.64

27.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

27.64

27.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

873.25

873.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

847.27

847.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

280.07

280.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

280.07

280.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

59.82

59.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

59.82

59.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

109.21

109.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

109.21

109.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

64.16

64.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

64.16

64.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

25.26

25.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

38.90

38.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,416.25

4,416.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,137.69

3,137.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3,137.69

3,137.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

232.16

232.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.34

82.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.47

41.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

108.36

108.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

762.15

762.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

59.22

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

45.39

45.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

657.54

657.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

144.48

144.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

141.04

141.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

82.46

82.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

78.76

78.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

31.83

31.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

20.23

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

70.69

70.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.07

62.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

922.12

922.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

922.12

922.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

906.54

906.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

875.63

875.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

270.02

270.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

270.02

270.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

126.78

126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

126.78

126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

478.83

478.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

219.97

219.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

258.86

258.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

24.22

24.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

24.22

24.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.59

73.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.59

73.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

70.27

70.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

262.64

262.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

262.64

262.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

217.23

217.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,242.14

1,274.32

6,967.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,363.57

847.27

516.30

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

27.64

0.00

27.64

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

27.64

0.00

27.64

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

873.25

847.27

25.98

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

847.27

847.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.98

0.00

25.98

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

280.07

0.00

280.07

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

280.07

0.00

280.07

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

59.82

0.00

59.82

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

59.82

0.00

59.82

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

109.21

0.00

109.21

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

109.21

0.00

109.21

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.70

0.00

7.70

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

7.70

0.00

7.70

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

64.16

0.00

64.16

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

64.16

0.00

64.16

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

25.26

0.00

25.26

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

38.90

0.00

38.90

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

18.31

0.00

18.31

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.31

0.00

18.31

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

15.81

0.00

15.81

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,416.25

291.38

4,124.87

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.99

0.00

7.99

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.99

0.00

7.99

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,137.69

0.00

3,137.69

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3,137.69

0.00

3,137.69

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

232.16

232.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.34

82.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.47

41.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

108.36

108.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

762.15

59.22

702.93

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

59.22

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

45.39

0.00

45.39

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

657.54

0.00

657.54

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

144.48

0.00

144.48

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

141.04

0.00

141.04

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3.44

0.00

3.44

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

82.46

0.00

82.46

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

78.76

0.00

78.76

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.26

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.26

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

4.89

0.00

4.89

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

4.89

0.00

4.89

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

31.83

0.00

31.83

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

20.23

0.00

20.23

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

70.69

62.07

8.62

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.07

62.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

8.62

0.00

8.62

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

8.62

0.00

8.62

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

922.12

0.00

922.12

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

922.12

0.00

922.12

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

15.58

0.00

15.58

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

906.54

0.00

906.54

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

875.63

0.00

875.63

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

270.02

0.00

270.02

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

270.02

0.00

270.02

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

126.78

0.00

126.78

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

126.78

0.00

126.78

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

478.83

0.00

478.83

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

219.97

0.00

219.97

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

258.86

0.00

258.86

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.12

0.00

8.12

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

27.04

0.00

27.04

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

2.82

0.00

2.82

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

2.82

0.00

2.82

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

24.22

0.00

24.22

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

24.22

0.00

24.22

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.59

73.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.59

73.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

70.27

70.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

262.64

0.00

262.64

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

262.64

0.00

262.64

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

9.56

0.00

9.56

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

13.84

0.00

13.84

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

217.23

0.00

217.23

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,650.31

一、一般公共服务支出

1,363.57

1,363.57

二、政府性基金预算财政拨款

591.83

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

0.78

0.78

四、公共安全支出

2.00

2.00

五、教育支出

19.24

19.24

六、科学技术支出

64.16

64.16

七、文化旅游体育与传媒支出

18.31

18.31

八、社会保障和就业支出

4,416.25

4,416.25

九、卫生健康支出

70.69

70.69

十、节能环保支出

922.12

922.12

十一、城乡社区支出

875.63

396.80

478.83

十二、农林水支出

8.12

8.12

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

27.04

27.04

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

5.00

5.00

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

73.59

73.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

262.64

262.64

二十三、其他支出

113.00

113.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,242.14

本年支出合计

8,242.14

7,650.31

591.83

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

8,242.14

总计

8,242.14

7,650.31

591.83

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

7,650.31

1,274.32

6,375.99

201

一般公共服务支出

1,363.57

847.27

516.30

20101

人大事务

27.64

0.00

27.64

2010199

其他人大事务支出

27.64

0.00

27.64

20102

政协事务

3.88

0.00

3.88

2010205

委员视察

2.80

0.00

2.80

2010206

参政议政

1.08

0.00

1.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

873.25

847.27

25.98

2010301

行政运行

847.27

847.27

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.98

0.00

25.98

20105

统计信息事务

280.07

0.00

280.07

2010507

专项普查活动

280.07

0.00

280.07

20123

民族事务

1.00

0.00

1.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

0.00

1.00

20129

群众团体事务

1.00

0.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

0.00

1.00

20132

组织事务

59.82

0.00

59.82

2013299

其他组织事务支出

59.82

0.00

59.82

20136

其他共产党事务支出

109.21

0.00

109.21

2013699

其他共产党事务支出

109.21

0.00

109.21

20138

市场监督管理事务

7.70

0.00

7.70

2013899

其他市场监督管理事务

7.70

0.00

7.70

203

国防支出

0.78

0.00

0.78

20306

国防动员

0.78

0.00

0.78

2030699

其他国防动员支出

0.78

0.00

0.78

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

20402

公安

1.00

0.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

0.00

1.00

20406

司法

1.00

0.00

1.00

2040604

基层司法业务

1.00

0.00

1.00

205

教育支出

19.24

0.00

19.24

20504

成人教育

19.24

0.00

19.24

2050499

其他成人教育支出

19.24

0.00

19.24

206

科学技术支出

64.16

0.00

64.16

20604

技术研究与开发

64.16

0.00

64.16

2060404

科技成果转化与扩散

25.26

0.00

25.26

2060499

其他技术研究与开发支出

38.90

0.00

38.90

207

文化旅游体育与传媒支出

18.31

0.00

18.31

20701

文化和旅游

18.31

0.00

18.31

2070109

群众文化

2.00

0.00

2.00

2070111

文化创作与保护

0.50

0.00

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

15.81

0.00

15.81

208

社会保障和就业支出

4,416.25

291.38

4,124.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.99

0.00

7.99

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.99

0.00

7.99

20802

民政管理事务

3,137.69

0.00

3,137.69

2080208

基层政权建设和社区治理

3,137.69

0.00

3,137.69

20805

行政事业单位养老支出

232.16

232.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.34

82.34

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.47

41.47

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

108.36

108.36

0.00

20808

抚恤

762.15

59.22

702.93

2080801

死亡抚恤

59.22

59.22

0.00

2080805

义务兵优待

45.39

0.00

45.39

2080899

其他优抚支出

657.54

0.00

657.54

20809

退役安置

144.48

0.00

144.48

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

141.04

0.00

141.04

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3.44

0.00

3.44

20810

社会福利

82.46

0.00

82.46

2081002

老年福利

78.76

0.00

78.76

2081099

其他社会福利支出

3.70

0.00

3.70

20811

残疾人事业

10.26

0.00

10.26

2081199

其他残疾人事业支出

10.26

0.00

10.26

20821

特困人员救助供养

4.89

0.00

4.89

2082101

城市特困人员救助供养支出

4.89

0.00

4.89

20828

退役军人管理事务

31.83

0.00

31.83

2082802

一般行政管理事务

11.60

0.00

11.60

2082899

其他退役军人事务管理支出

20.23

0.00

20.23

20899

其他社会保障和就业支出

2.34

0.00

2.34

2089999

其他社会保障和就业支出

2.34

0.00

2.34

210

卫生健康支出

70.69

62.07

8.62

21011

行政事业单位医疗

62.07

62.07

0.00

2101101

行政单位医疗

43.63

43.63

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.72

10.72

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.72

7.72

0.00

21014

优抚对象医疗

8.62

0.00

8.62

2101401

优抚对象医疗补助

8.62

0.00

8.62

211

节能环保支出

922.12

0.00

922.12

21103

污染防治

922.12

0.00

922.12

2110301

大气

15.58

0.00

15.58

2110304

固体废弃物与化学品

906.54

0.00

906.54

212

城乡社区支出

396.80

0.00

396.80

21201

城乡社区管理事务

270.02

0.00

270.02

2120199

其他城乡社区管理事务支出

270.02

0.00

270.02

21205

城乡社区环境卫生

126.78

0.00

126.78

2120501

城乡社区环境卫生

126.78

0.00

126.78

213

农林水支出

8.12

0.00

8.12

21301

农业农村

8.00

0.00

8.00

2130199

其他农业农村支出

8.00

0.00

8.00

21303

水利

0.12

0.00

0.12

2130314

防汛

0.06

0.00

0.06

2130399

其他水利支出

0.06

0.00

0.06

215

资源勘探工业信息等支出

27.04

0.00

27.04

21507

国有资产监管

2.82

0.00

2.82

2150799

其他国有资产监管支出

2.82

0.00

2.82

21508

支持中小企业发展和管理支出

24.22

0.00

24.22

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

24.22

0.00

24.22

217

金融支出

5.00

0.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

0.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

73.59

73.59

0.00

22102

住房改革支出

73.59

73.59

0.00

2210201

住房公积金

70.27

70.27

0.00

2210203

购房补贴

3.33

3.33

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

262.64

0.00

262.64

22401

应急管理事务

262.64

0.00

262.64

2240104

灾害风险防治

9.56

0.00

9.56

2240106

安全监管

22.00

0.00

22.00

2240109

应急管理

13.84

0.00

13.84

2240199

其他应急管理支出

217.23

0.00

217.23

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

857.56

302

商品和服务支出

245.52

310

资本性支出

30101

基本工资

180.74

30201

办公费

5.32

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

157.71

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

254.83

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.90

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.34

30206

电费

2.11

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

41.47

30207

邮电费

15.08

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

43.63

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

5.12

30209

物业管理费

36.58

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

9.24

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

70.27

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.80

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

7.41

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

171.24

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.08

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

59.22

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

102.52

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

9.50

30227

委托业务费

59.14

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

21.01

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

11.81

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.82

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

34.87

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

47.80

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,028.80

公用经费合计

245.52

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

591.83

591.83

0.00

591.83

0.00

212

城乡社区支出

0.00

478.83

478.83

0.00

478.83

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

478.83

478.83

0.00

478.83

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

219.97

219.97

0.00

219.97

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

258.86

258.86

0.00

258.86

0.00

229

其他支出

0.00

113.00

113.00

0.00

113.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

113.00

113.00

0.00

113.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

108.00

108.00

0.00

108.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

245.52

(一)支出合计

23.81

23.81

(一)行政单位

245.52

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

23.81

23.81

六、资产信息

(1)公务用车购置费

15.98

15.98

(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

7.82

7.82

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

493.51

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.92

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

492.59

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

492.59

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

492.59

二、会议费

三、培训费

3.08

四、差旅费

1.08

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站