[ 索引号 ] | 1150010700929421XD/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区中梁山街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心(退役军人服务站)2025年单位预算情况说明
重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心(退役军人服务站)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
为辖区群众、企事业单位等服务对象做好养老保险、医疗保险等各项社会保障业务政策咨询和办理工作,落实劳动和社会保障事务代理,实现“一站式”服务。宣传就业创业扶持政策,建立健全劳动力数据资源库,提供就业创业服务;组织开展招聘活动,承担农民工、高校毕业生等重点群体的就业创业承担辖区就业、失业人员登记、各类相关补贴申领受理、初审等工作。管理辖区流动人员人事档案,协助有关部门做好职业培训和就业指导;承担企业退休人员的社会化管理和服务工作。受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作;承担申办困难群众医疗救助、廉租住房及补贴发放工作。配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作,开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责辖区退役军人党员及时纳入党组织管理。组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会;落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇;开展拥军优属和烈士褒扬工作。开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。对进驻便民服务中心的工作人员进行统一管理,对村(社区)便民服务站、退役军人管理服务站进行业务指导,协助上级部门办理延伸到街道的便民服务事项;为群众提供其他公共服务和便民利民服务。
(二)单位构成
重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心(退役军人服务站)为正科级公益一类事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数184.03万元,其中:一般公共预算拨款184.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加134.04万元,主要是社会保障和就业支出拨款增加134.04万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数184.03万元,其中:一般公共服务支出预算18.9万元,教育支出预算0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出预算147.33万元,卫生健康支出预算6.94万元,城乡社区支出预算0万元,住房保障支出预算10.86万元。支出预算较2024年增加134.04万元,主要是基本支出预算增加134.04万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入184.03万元,一般公共预算财政拨款支出184.03万元,比2024年增加134.04万元。其中:基本支出184.03万元,比2024年增加134.04万元,主要原因是机构改革,机构合并人员增加,主要用于保障重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心(退役军人服务站)在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元。重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心(退役军人服务站)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,;公务接待费0万元,比2024年增加0万元,公务用车运行维护费0元,比2024年增加0万元;公务用车购置费18万元,比2024年增加18万元。原因是新增公务用车一辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:魏星 联系方式:电话:023-65264726
附表:1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算
表
3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区部门收支总表
8.2025年九龙坡区部门收入总表
9.2025年九龙坡区部门支出总表
10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年九龙坡区政府采购明细表
13.2025年九龙坡区退役军人服务站项目绩效目
标表
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