重庆市九龙坡区公管办信息公开

  重庆市九龙坡区公管办信息公开 -> 财政、金融、审计 -> 财政
索 引 号  009293065/2017-00356 信息分类名称  财政/财政预算、决算/全社会
发布机构  区公管办 生成日期  2017年9月3日
名  称  2016年重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室部门决算情况说明
文  号  主 题 词  预算
2016年重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行企业国有资产监督管理法律、法规和政策;负责制定区属企业国有资产监督管理规章制度并督促实施。

2.根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

3.承担监管区属企业国有资产的责任,制订区属企业国有资产管理和处置办法,对区属国有企业实施分类管理,建立并完善权利、义务和责任相统一,管资本、资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

4.承担监督区属企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,监管国有资产保值增值情况,制定区属国有企业风险防控体系。

5.指导推进区属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有资本合理布局和结构战略性调整。

6.通过法定程序和干部管理权限,任免或建议任免区属国有企业负责人,制定考核办法并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,实行国有企业领导人员分层分类管理制度,完善经营者激励和约束机制。

7.依法向区属国有企业派出或推荐董事、监事,承担区属国有企业的董事会、监事会及内部审计机构的管理、指导、监督职责;负责区属国有企业负责人(区管领导干部除外)经济责任审计工作。

8.负责组织区属企业上交国有资本收益;加强区属国有企业预算管理;拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作;负责国有产权转让交易监督管理工作。

9.按照出资人职责,负责监督检查区属国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责建立健全区属国有企业债务管理机制和负债规模控制制度;负责组织区属国有企业债务年度偿还计划的汇总编制和报批。

10.负责区属企业国有资产的基础管理工作,起草国有资产管理规范性文件;加强国有企业党建工作,把加强党的领导与完善公司治理结构统一起来。

11.负责联络中央、市和外地在区国有大型企业,指导国有企业扩大对外开放。

12.负责对公共资源交易平台服务流程、服务质量等监督管理。

13.承办区委区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

区公管办(区国资办)内设4个科室,下设1个事业单位-九龙坡区国有资产管理中心

九龙坡区公共资源综合交易中心由于区公共资源交易监管体制调整,成建制整体划转至区政府办公室,作为区政府办公室下属正科级全额拨款公益一类事业单位,公共资源交易业务工作接受各行业主管部门指导和监督,交易服务流程、服务质量、工作规范等日常管理由区公管办负责。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计479.63万元,支出总计479.63万元。与2015年决算数相比,收入增加20.40万元增长4.44%,主要原因是人员工资福利调整。支出增加13.35万元,增长2.91%,主要原因是主要原因是人员工资福利支出增加

本部门2016年度收入合计479.63万元,其中:财政拨款收入479.63万元,占100%。

本部门2016年度支出合计472.58万元,其中:基本支出315.83万元,占66.83%;项目支出156.75万元,占33.17%

本部门2016年度年末结转和结余7.05万元,较上年增加7.05万元,主要原因是当年政府采购项目结转7.05万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入479.63万元,较上年决算数增加20.40万元,增长4.44%。主要原因是人员工资福利调整。较年初预算数增加40.33万元,增长9.18%。主要原因人员工资福利增加;二是因公车改革年初未预算公务车辆运行经费,在年中追加。

    本部门2016年度财政拨款支出472.58万元,较上年决算数增加13.35万元,增长2.91%。主要原因是人员工资福利支出增加。较年初预算数增加33.28万元,增长7.58%。主要原因是人员工资福利增加;二是因公车改革年初未预算公务车辆运行经费,在年中追加。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出433.38万元,占91.71%,较年初预算数增加33万元,决算数大于年初预算数,主要原因是公车改革年初未预算公务车辆运行经费、人员工资福利增加社会保障和就业支出4.53万元,占0.96%,较年初预算数增加0.28万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休人员工资调整医疗卫生与计划生育支出15.22万元,占3.22%,年初预算数持平,决算数于年初预算数;住房保障支出19.45 万元,占4.11%,年初预算数持平,决算数于年初预算数

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出315.83万元。其中:人员经费254.97万元,较上年增加76.17万元,主要原因是人员工资、社会保险缴费及住房公积金调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等公用经费60.86万元,较上年减少1.61万元,主要原因公务车辆改革,减少了公务用车运行维护费,二是今年未安排单位人员出国出访公用经费用途主要包括办公费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计6.48万元,较年初预算数增加5.19万元(因公务车改革,本部门保留公务车数量未确定,故2016年年初未单独预算公务车运行费,该费用在年中追加,较上年支出数减少8.96万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用,较上年支出数减少5.48万元,减少的主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费5.20万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加5.20万元(因公务车改革,本部门保留公务车数量未确定,故2016年年初未单独预算公务车运行费,该费用在年中追加,较上年支出数减少3.47万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.28万元,主要用于接待内其他区县交易中心到我单位学习调研政府采购及工程招投标工作,接受相关部门检查指导工作发生的支出,费用支出较年初预算数减少0.01万元,较上年支出数减少0.01万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务用车保有量为1辆;国内公务接待11批次,186人。2016年本部门人均接待费68.82元,车均维护费3.47万元2016年年初,我单位公务用车保有量为2辆,年中车改后,公务用车保有量为1辆。2016年车均维护费按照实际情况计算

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出60.86万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电、差旅费等。机关运行经费较2015年减少1.61万元,降低2.58%,主要原因是从严控制三公经费支出三公经费有所下降

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额42.33万元,其中:政府采购货物支出14.67万元、政府采购服务支出27.66万元。主要用于采购物业管理服务、办公设备、门户网站维护服务、IT设备设施维护服务、档案归档整理服务等

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式68788700

 

附表:

1. 2016年收入支出决算总表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表


2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

479.63

一般公共服务支出

28

433.38

上级补助收入

2

0.00

外交支出

29

0.00

事业收入

3

0.00

国防支出

30

0.00

经营收入

4

0.00

公共安全支出

31

0.00

附属单位上缴收入

5

0.00

教育支出

32

0.00

其他收入

6

0.00

科学技术支出

33

0.00

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

社会保障和就业支出

35

4.53

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

15.22

 

10

 

节能环保支出

37

0.00

 

11

 

城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

农林水支出

39

0.00

 

13

 

交通运输支出

40

0.00

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

金融支出

43

0.00

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

住房保障支出

46

19.44

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

其他支出

48

0.00

 

22

 

债务还本支出

49

0.00

 

23

 

债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

479.63

本年支出合计

51

472.58

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

53

7.05

总计

27

479.63

总计

54

479.63


2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

479.63

479.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

440.43

440.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

438.93

438.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

158.45

158.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

162.30

162.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.22

15.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

15.22

15.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

472.58

315.83

156.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

433.38

276.63

156.75

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.88

276.63

155.25

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

158.45

158.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

155.25

0.00

155.25

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.22

15.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

15.22

15.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

479.63

一般公共服务支出

29

433.38

433.38

0.00

政府性基金预算财政拨款

2

0.00

外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

社会保障和就业支出

36

4.53

4.53

0.00

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

15.22

15.22

0.00

 

10

 

节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

住房保障支出

47

19.44

19.44

0.00

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

479.63

本年支出合计

52

472.58

472.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

7.05

7.05

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

479.63

总计

56

479.63

479.63

0.00


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

472.58

315.83

156.75

201

一般公共服务支出

433.38

276.63

156.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.88

276.63

155.25

2010301

  行政运行

158.45

158.45

0.00

2010302

  一般行政管理事务

155.25

0.00

155.25

2010350

  事业运行

118.18

118.18

0.00

20104

发展与改革事务

1.50

0.00

1.50

2010406

  社会事业发展规划

1.50

0.00

1.50

208

社会保障和就业支出

4.53

4.53

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.53

4.53

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.53

4.53

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.22

15.22

0.00

21005

医疗保障

15.22

15.22

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.78

7.78

0.00

2100503

  公务员医疗补助

1.28

1.28

0.00

221

住房保障支出

19.44

19.44

0.00

22102

住房改革支出

19.44

19.44

0.00

2210201

  住房公积金

15.14

15.14

0.00

2210203

  购房补贴

4.31

4.31

0.00


2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

315.83

254.97

60.86

301

工资福利支出

228.09

228.09

0.00

30101

  基本工资

53.60

53.60

0.00

30102

  津贴补贴

28.50

28.50

0.00

30103

  奖金

4.88

4.88

0.00

30104

  其他社会保障缴费

25.79

25.79

0.00

30107

  绩效工资

33.08

33.08

0.00

30199

  其他工资福利支出

82.25

82.25

0.00

302

商品和服务支出

58.93

0.00

58.93

30201

  办公费

2.70

0.00

2.70

30207

  邮电费

8.32

0.00

8.32

30211

  差旅费

8.25

0.00

8.25

30216

  培训费

0.15

0.00

0.15

30217

  公务接待费

0.43

0.00

0.43

30226

  劳务费

0.52

0.00

0.52

30228

  工会经费

10.14

0.00

10.14

30231

  公务用车运行维护费

5.20

0.00

5.20

30239

  其他交通费用

4.00

0.00

4.00

30299

  其他商品和服务支出

19.21

0.00

19.21

303

对个人和家庭的补助

26.88

26.88

0.00

30302

  退休费

4.53

4.53

0.00

30307

  医疗费

1.28

1.28

0.00

30309

  奖励金

0.09

0.09

0.00

30311

  住房公积金

16.68

16.68

0.00

30313

  购房补贴

4.31

4.31

0.00

310

其他资本性支出

1.93

0.00

1.93

31002

  办公设备购置

1.93

0.00

1.93


2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

公开08表

 

 

 

金额单位:万元

项  目

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

二、机关运行经费

60.86

(一)支出合计

6.48

(一)行政单位

60.86

  1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

5.20

 

 

    (1)公务用车购置费

0.00

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

5.20

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

1.28

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

1.28

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费

0.00

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.00

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

11

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

186

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 
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