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黄桷坪街道办事处2017年部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
2017
年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

街道设党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、规划管理建设环保办公室(市政监察大队)、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。

重庆市九龙坡区黄桷坪街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区黄桷坪街道文化服务中心及重庆市九龙坡区市政园林管理监察支队黄桷坪街道大队为街道下属事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计5,793.55万元,支出总计5,793.55万元。与2016年决算数相比,收支增加751.08万元、增长14.90%,主要原因是追加国卫复审工作经费、区产业发展扶持资金、新增城管协管员费用、政府性救济救助经费等。    

   本部门2017年度收入合计5,786.51万元,其中:财政拨款收入5,786.51万元。
   
本部门2017年度支出合计5,735.95万元,其中:基本支出1,088.28万元,占18.97%;项目支出4,647.67万元,占81.03%
   
本部门2017年度年末结转和结余57.60万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入5,786.51万元,较上年决算数增加744.05万元,增长14.76%。较年初预算数增加1,317.83万元,增长29.49%

本部门2017年度财政拨款支出5,735.95万元,较上年决算数增加700.52万元,增长13.91%。较年初预算数增加1,267.26万元,增长28.36%

主要原因是追加国卫复审工作经费、区产业发展扶持资金、新增城管协管员费用、政府性救济救助经费等开支。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出918.85万元,占16.02%,较年初预算数增加340.03万元,主要原因是追加国卫复审工作经费;国防支出6.50万元,占0.11%,较年初预算数增加6.50万元,主要原因是追加2016年应征入伍大学生奖励经费;公共安全支出293.89万元,占5.12%,较年初预算数增加7.72万元,主要原因是平安家园护卫队员工资及保险增加;教育支出26.90万元,占0.47%,较年初预算数增加26.90万元,主要原因是追加政府购买社区教育服务经费、社区教育基础运行经费;科学技术支出78.84万元,占1.37%,较年初预算数增加78.84万元,主要原因是追加2016年度区产业发展扶持资金;文化体育与传媒支出66.36万元,占1.16%,较年初预算数增加1.95万元,主要原因是追加2016年度市民学校微型少年宫考核经费、“三馆一站”免费开放绩效考核经费;社会保障与就业支出1,503.96万元,占26.22%,较年初预算数增加244.88万元,主要原因是优抚人员定期定量补助提标、社区专职工作者保险提标、追加滩子口社区办公用房过渡期间相关经费、追加滩子口社区和唐家湾社区办公用房建设经费;医疗卫生与计划生育支出261.34万元,占4.56%,较年初预算数增加58.12万元,主要原因是追加流动人口信息采集经费、计划生育奖励金、追加国卫复审整治“前灶后厅”专项整治经费;节能环保支出10.00万元,占0.17%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是追加镇街水环境巡查奖励专项经费;城乡社区支出2,302.11万元,占40.13%,较年初预算数增加409.83万元,主要原因是追加黄桷坪街道新增协管员经费、国卫复审菜市场整治经费、老旧居住建筑整治项目经费、以往年度存量违法建筑拆除补助经费和单项考核补助和日常工作经费;农林水支出3.00万元,占0.05%,较年初预算数增加3.00万元,主要原因是追加农业发展项目资金;资源勘探信息等支出36.72万元,占0.64%,较年初预算数增加19.19万元,主要原因是追加以往年度楼宇经济发展扶持资金以及规上服务业扶持资金;商业服务业等支出16.03万元,占0.28%,较年初预算数增加16.03万元,主要原因是追加以往年度商贸经济工作绩效评价专项工作经费、以往年度商业企业稳增长考核奖励资金;住房保障支出53.19万元,占0.93%,较年初预算数增加1.80万元,主要原因是补发退休人员住房补贴;其他支出158.26万元,占2.76%,较年初预算数增加42.47万元,主要原因是追加以往年度福彩公益金(第二次)-高龄失能老人补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,088.28万元。其中:人员经费785.92万元,较上年增加80.37万元,主要原因是政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费302.36万元,较上年减少61.87万元,主要原因是办公、工会、公务接待、公务车运行等开支减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计39.17万元,较年初预算数增加7.78万元,最主要原因是公务车年久失修,报废一辆,又新购一辆公务车;较上年支出数减少6.78万元,主要原因是出台了一系列压缩三公经费措施:一是规范部门预算编制,进一步强化过“紧日子”的意识,对公务出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费实行严格控制。二是强化严格执行财纪律意识,不断规范财务报销程序,确保票据合法、手续合规、资料完备。三是以巡视整改为契机,着手修订完善相关财务管理制度,全面从严管控。四是中央八项规定出台后,各级相关考察调研活动减少,接待费等相关支出相应减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费14.98万元,费用支出较年初预算数增加14.98万元,较上年支出数增加14.98万元,主要用于购买通讯应急保障车一辆。

公务车运行维护费11.36万元,主要用于市内因公出行、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.03万元,主要原因是规范公务车使用,油费降低,较上年支出数减少16.90万元,主要原因是规范部门公务用车预算核算口径,调整非在编公务车辆费用核算科目。

公务接待费12.83万元,主要用于接受相关部门检查指导工作、协调辖区应急事务发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少5.17万元,较上年支出数减少4.86万元,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待365批次,1,710人。2017年本部门人均接待费75.00元,车均购置费14.98万元,车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出202.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、维修(护)费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较2016年减少78.67万元,下降28.03%,主要原因是办公、工会、公务接待、公务车运行等开支减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额50.37万元,其中:政府采购货物支出36.24万元、政府采购工程支出14.13万元。主要用于采购办公设备、辖区零星整治工程。

(四)预算绩效管理情况说明。
    2017
年,本部门编制绩效目标的项目18个,涉及支出预算3396.78万元。

 五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86182888

 

附表:

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

附表1

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

 

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2017年度

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

金额

项目

金额

 

栏次

1

栏次

2

 

财政拨款收入

5,786.51

一般公共服务支出

918.85

 

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

 

事业收入

0.00

国防支出

6.50

 

经营收入

0.00

公共安全支出

293.89

 

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

26.90

 

其他收入

0.00

科学技术支出

78.84

 

 

 

文化体育与传媒支出

66.36

 

 

 

社会保障和就业支出

1,503.96

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

261.34

 

 

 

节能环保支出

10.00

 

 

 

城乡社区支出

2,302.11

 

 

 

农林水支出

3.00

 

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

 

资源勘探信息等支出

36.72

 

 

 

商业服务业等支出

16.03

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

住房保障支出

53.19

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

158.26

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,786.51

本年支出合计

5,735.95

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

7.03

年末结转和结余

57.60

总计

5,793.55

总计

5,793.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,786.51

5,786.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

976.42

976.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

912.18

912.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

473.37

473.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

412.97

412.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

24.39

24.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

24.39

24.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

293.89

293.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.56

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

14.56

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

277.33

277.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

277.33

277.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

78.84

78.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

78.84

78.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

78.84

78.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

28.64

28.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,503.96

1,503.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

839.32

839.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

805.44

805.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

174.98

174.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.57

71.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.10

66.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.25

30.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

221.75

221.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

40.74

40.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

173.37

173.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

168.47

168.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

168.47

168.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

15.36

15.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

261.34

261.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

169.54

169.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

169.54

169.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22.08

22.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,300.11

2,300.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

344.88

344.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

121.48

121.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

175.31

175.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

48.10

48.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,789.53

1,789.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

1,789.53

1,789.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

145.02

145.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

145.02

145.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.38

45.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

153.26

153.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

153.26

153.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

143.26

143.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

     2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级 支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,735.95

1,088.28

4,647.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

918.85

415.80

503.05

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.30

0.00

10.30

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

10.30

0.00

10.30

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.95

0.00

3.95

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

3.95

0.00

3.95

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

854.61

415.80

438.81

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

415.80

415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

21.98

0.00

21.98

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

412.97

0.00

412.97

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

22.36

0.00

22.36

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

22.36

0.00

22.36

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

24.39

0.00

24.39

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

24.39

0.00

24.39

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

293.89

0.00

293.89

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.56

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

14.56

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

277.33

0.00

277.33

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

277.33

0.00

277.33

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

78.84

0.00

78.84

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

78.84

0.00

78.84

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

78.84

0.00

78.84

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

66.36

35.77

30.59

0.00

0.00

0.00

20701

文化

66.36

35.77

30.59

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

28.64

0.00

28.64

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

37.72

35.77

1.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,503.96

411.61

1,092.35

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

839.32

245.93

593.40

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

805.44

245.93

559.52

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

15.88

0.00

15.88

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

174.98

165.68

9.30

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.57

62.27

9.30

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.10

66.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.25

30.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

221.75

0.00

221.75

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

40.74

0.00

40.74

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

173.37

0.00

173.37

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

168.47

0.00

168.47

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

168.47

0.00

168.47

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

15.36

0.00

15.36

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

15.36

0.00

15.36

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

83.53

0.00

83.53

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

83.53

0.00

83.53

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

261.34

50.43

210.91

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

169.54

0.00

169.54

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

169.54

0.00

169.54

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

20.84

0.00

20.84

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

20.84

0.00

20.84

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22.08

22.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

20.53

0.00

20.53

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

20.53

0.00

20.53

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,302.11

121.48

2,180.63

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

344.88

121.48

223.41

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

121.48

121.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

175.31

0.00

175.31

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

48.10

0.00

48.10

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

20.68

0.00

20.68

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

20.68

0.00

20.68

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,791.53

0.00

1,791.53

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

1,791.53

0.00

1,791.53

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

145.02

0.00

145.02

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

145.02

0.00

145.02

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

17.72

0.00

17.72

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

17.72

0.00

17.72

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

16.03

0.00

16.03

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

16.03

0.00

16.03

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

16.03

0.00

16.03

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.38

45.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

158.26

0.00

158.26

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

158.26

0.00

158.26

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

143.26

0.00

143.26

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2017年度

 

金额单位:万元

     

     

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

5,633.25

一般公共服务支出

918.85

918.85

0.00

政府性基金预算财政拨款

153.26

外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国防支出

6.50

6.50

0.00

 

 

公共安全支出

293.89

293.89

0.00

 

 

教育支出

26.90

26.90

0.00

 

 

科学技术支出

78.84

78.84

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

66.36

66.36

0.00

 

 

社会保障和就业支出

1,503.96

1,503.96

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

261.34

261.34

0.00

 

 

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

 

 

城乡社区支出

2,302.11

2,302.11

0.00

 

 

农林水支出

3.00

3.00

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

36.72

36.72

0.00

 

 

商业服务业等支出

16.03

16.03

0.00

 

 

金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

住房保障支出

53.19

53.19

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

其他支出

158.26

0.00

158.26

 

 

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

5,786.51

本年支出合计

5,735.95

5,577.69

158.26

年初财政拨款结转和结余

7.03

年末财政拨款结转和结余

57.60

57.60

0.00

  一般公共预算财政拨款

2.03

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

5.00

 

 

 

 

总计

5,793.55

总计

5,793.55

5,635.29

158.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2017年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,577.69

1,088.28

4,489.41

201

一般公共服务支出

918.85

415.80

503.05

20101

人大事务

10.30

0.00

10.30

2010199

  其他人大事务支出

10.30

0.00

10.30

20102

政协事务

3.95

0.00

3.95

2010206

  参政议政

3.95

0.00

3.95

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

854.61

415.80

438.81

2010301

  行政运行

415.80

415.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

21.98

0.00

21.98

2010308

  信访事务

3.86

0.00

3.86

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

412.97

0.00

412.97

20105

统计信息事务

22.36

0.00

22.36

2010506

  统计管理

22.36

0.00

22.36

20123

民族事务

3.24

0.00

3.24

2012399

  其他民族事务支出

3.24

0.00

3.24

20136

其他共产党事务支出

24.39

0.00

24.39

2013699

  其他共产党事务支出

24.39

0.00

24.39

203

国防支出

6.50

0.00

6.50

20306

国防动员

6.50

0.00

6.50

2030601

  兵役征集

6.50

0.00

6.50

204

公共安全支出

293.89

0.00

293.89

20402

公安

14.56

0.00

14.56

2040211

  禁毒管理

14.56

0.00

14.56

20406

司法

2.00

0.00

2.00

2040604

  基层司法业务

2.00

0.00

2.00

20499

其他公共安全支出

277.33

0.00

277.33

2049901

  其他公共安全支出

277.33

0.00

277.33

205

教育支出

26.90

0.00

26.90

20599

其他教育支出

26.90

0.00

26.90

2059999

  其他教育支出

26.90

0.00

26.90

206

科学技术支出

78.84

0.00

78.84

20604

技术研究与开发

78.84

0.00

78.84

2060499

  其他技术研究与开发支出

78.84

0.00

78.84

207

文化体育与传媒支出

66.36

35.77

30.59

20701

文化

66.36

35.77

30.59

2070109

  群众文化

28.64

0.00

28.64

2070199

  其他文化支出

37.72

35.77

1.95

208

社会保障和就业支出

1,503.96

411.61

1,092.35

20802

民政管理事务

839.32

245.93

593.40

2080205

  老龄事务

18.00

0.00

18.00

2080208

  基层政权和社区建设

805.44

245.93

559.52

2080299

  其他民政管理事务支出

15.88

0.00

15.88

20805

行政事业单位离退休

174.98

165.68

9.30

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.57

62.27

9.30

2080502

  事业单位离退休

7.06

7.06

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.10

66.10

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.25

30.25

0.00

20808

抚恤

221.75

0.00

221.75

2080801

  死亡抚恤

5.00

0.00

5.00

2080802

  伤残抚恤

2.64

0.00

2.64

2080805

  义务兵优待

40.74

0.00

40.74

2080899

  其他优抚支出

173.37

0.00

173.37

20809

退役安置

168.47

0.00

168.47

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

168.47

0.00

168.47

20821

特困人员救助供养

15.36

0.00

15.36

2082101

  城市特困人员救助供养支出

15.36

0.00

15.36

20825

其他生活救助

0.55

0.00

0.55

2082501

  其他城市生活救助

0.55

0.00

0.55

20899

其他社会保障和就业支出

83.53

0.00

83.53

2089901

  其他社会保障和就业支出

83.53

0.00

83.53

210

医疗卫生与计划生育支出

261.34

50.43

210.91

21007

计划生育事务

169.54

0.00

169.54

2100799

  其他计划生育事务支出

169.54

0.00

169.54

21010

食品和药品监督管理事务

20.84

0.00

20.84

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

20.84

0.00

20.84

21011

行政事业单位医疗

50.43

50.43

0.00

2101101

  行政单位医疗

22.08

22.08

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.20

18.20

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7.72

7.72

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.43

2.43

0.00

21014

优抚对象医疗

20.53

0.00

20.53

2101401

  优抚对象医疗补助

20.53

0.00

20.53

211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

21111

污染减排

10.00

0.00

10.00

2111102

  环境执法监察

10.00

0.00

10.00

212

城乡社区支出

2,302.11

121.48

2,180.63

21201

城乡社区管理事务

344.88

121.48

223.41

2120101

  行政运行

121.48

121.48

0.00

2120104

  城管执法

175.31

0.00

175.31

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

48.10

0.00

48.10

21203

城乡社区公共设施

20.68

0.00

20.68

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

20.68

0.00

20.68

21205

城乡社区环境卫生

1,791.53

0.00

1,791.53

2120501

  城乡社区环境卫生

1,791.53

0.00

1,791.53

21299

其他城乡社区支出

145.02

0.00

145.02

2129999

  其他城乡社区支出

145.02

0.00

145.02

213

农林水支出

3.00

0.00

3.00

21303

水利

3.00

0.00

3.00

2130399

  其他水利支出

3.00

0.00

3.00

215

资源勘探信息等支出

36.72

0.00

36.72

21506

安全生产监管

17.72

0.00

17.72

2150699

  其他安全生产监管支出

17.72

0.00

17.72

21508

支持中小企业发展和管理支出

19.00

0.00

19.00

2150805

  中小企业发展专项

19.00

0.00

19.00

216

商业服务业等支出

16.03

0.00

16.03

21602

商业流通事务

16.03

0.00

16.03

2160299

  其他商业流通事务支出

16.03

0.00

16.03

221

住房保障支出

53.19

53.19

0.00

22102

住房改革支出

53.19

53.19

0.00

2210201

  住房公积金

45.38

45.38

0.00

2210203

  购房补贴

7.82

7.82

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

612.97

302

商品和服务支出

302.36

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

202.93

30201

  办公费

43.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

110.73

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

17.37

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.14

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

70.09

30206

  电费

13.68

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

66.10

30207

  邮电费

19.96

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

30.25

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

115.50

30209

  物业管理费

10.93

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

172.95

30211

  差旅费

114.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

69.33

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

4.54

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

12.83

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

50.43

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

45.38

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

29.73

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

7.82

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.36

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

28.87

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.61

 

 

 

人员经费合计

785.92

公用经费合计

302.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5.00

153.26

158.26

0.00

158.26

0.00

229

其他支出

5.00

153.26

158.26

0.00

158.26

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

153.26

158.26

0.00

158.26

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

143.26

143.26

0.00

143.26

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

10.00

15.00

0.00

15.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表8

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

公开08

 

编制单位:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2017年度

金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

  

决算数

 

  

1

2

  

3

 

一、三公经费支出

二、机关运行经费

202.02

 

(一)支出合计

31.39

39.17

(一)行政单位

152.53

 

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

49.49

 

  2.公务用车购置及运行维护费

13.39

26.34

 

 

 

    1)公务用车购置费

0.00

14.98

三、国有资产占用情况

 

    2)公务用车运行维护费

13.39

11.36

(一)车辆数合计(辆)

4.00

 

  3.公务接待费

18.00

12.83

  1.部级领导干部用车

0.00

 

    1)国内接待费

18.00

12.83

  2.一般公务用车

4.00

 

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

0.00

 

    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

0.00

 

(二)相关统计数

  5.其他用车

0.00

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

 

  3.公务用车购置数(辆)

1.00

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

4.00

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

365.00

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0.00

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

1,710.00

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0.00

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

 

 

备注:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

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