重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
职能职责:
(一)贯彻执行企业国有资产监督管理法律、法规和政策;负责制定区属企业国有资产监督管理规章制度并督促实施。
(二)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。
(三)承担监管区属企业国有资产的责任,制订区属企业国有资产管理和处置办法,对区属国有企业实施分类管理,建立并完善权利、义务和责任相统一,管资本、资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。
(四)承担监督区属企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,监管国有资产保值增值情况,制定区属国有企业风险防控体系。
(五)指导推进区属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有资本合理布局和结构战略性调整。
(六)通过法定程序和干部管理权限,任免或建议任免区属国有企业负责人,制定考核办法并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,实行国有企业领导人员分层分类管理制度,完善经营者激励和约束机制。
(七)依法向区属国有企业派出或推荐董事、监事,承担区属国有企业的董事会、监事会及内部审计机构的管理、指导、监督职责;负责区属国有企业负责人(区管领导干部除外)经济责任审计工作。
(八)负责组织区属企业上交国有资本收益;加强区属国有企业预算管理;拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作;负责国有产权转让交易监督管理工作。
(九)按照出资人职责,负责监督检查区属国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责建立健全区属国有企业债务管理机制和负债规模控制制度;负责组织区属国有企业债务年度偿还计划的汇总编制和报批。
(十)负责区属企业国有资产的基础管理工作,起草国有资产管理规范性文件;加强国有企业党建工作,把加强党的领导与完善公司治理结构统一起来。
(十一)负责联络中央、市和外地在区国有大型企业,指导国有企业扩大对外开放。
(十二)负责对公共资源交易平台服务流程、服务质量等监督管理。
(十三)承办区委区政府交办的其他事项。
机构设置:
(一)综合科:负责承办日常行政事务管理工作;承办人事、统计、信访、保密、安全、计生、老干、档案、财务、后勤、车辆管理等工作;负责公文管理和文秘工作;负责目标考核、管理、精神文明、纪检监察和党务群团工作;负责建立和落实各项工作制度。按照管理权限,承担或参与区属国有企业领导人员的考察并提出任免建议,考察推荐董事、监事及独立董事人选;负责区属国有企业的机构编制以及干部人事管理工作。
(二)产权管理科(企业监管科):研究提出国有经济布局、战略调整和改革的政策建议,指导区属国有企业布局和结构调整,审核区属国有企业的发展战略和规划;指导推进国有及国有控股企业的改革和重组;推进区属国有企业完善公司法人治理结构和建立现代企业制度;承担拟订国有资本经营预算有关制度工作;承担国有资本经营预算和执行有关工作;负责国有资产收益监缴;组织实施清产核资、国有资产的权属界定、产权登记和股权管理;负责资产评估项目的合规性审核;负责建立健全区属国有企业债务管理机制和负债规模控制制度;负责组织区属国有企业债务年度偿还计划的汇总编制和报批;组织实施企业国有资产统计评价。
(三)监事审计科:根据区政府授权依法对区属国有企业履行出资人职责,承担监督区属企业国有资产保值增值的责任;负责区属国有企业经营业绩考核;承担监事会和内部审计机构的管理、指导、监督的职责;负责区属国有企业负责人(区管领导干部除外)经济责任审计工作,开展涉及重大国有资产流失调查工作;按照出资人职责,指导、协调、监督区属国有企业安全生产工作;对国有资产监督管理中的违纪违规行为进行查处;指导协调国有企业稳定工作和重大事件处置工作;负责国有产权转让交易监督管理工作。
(四)服务监督科:承担公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作;制定公共资源交易平台监督管理办法、交易规则和操作规程等制度,并监督实施;受理公共资源交易平台管理与服务方面的举报投诉,并对违纪违规行为进行查处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计937.22万元,支出总计937.22万元。与2016年决算数相比,收支增加457.60万元、增长95.41%,主要原因是2016年7月起,我办加挂“重庆市九龙坡区国有资产监督管理办公室”牌子,职能职责有所调整,新增下属事业单位-重庆市九龙坡区国有资产管理中心。
本部门2017年度收入合计930.17万元,其中:财政拨款收入930.17万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计927.61万元,其中:基本支出429.63万元,占46.32%;项目支出497.98万元,占53.68%。
本部门2017年度年末结转和结余9.61万元,较上年增加2.56万元,主要原因是政府采购项目评审专家劳务费及综合目标考核经费结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入930.17万元,较上年决算数增加450.55万元,增长93.94%。主要原因是2016年7月起,我办加挂“重庆市九龙坡区国有资产监督管理办公室”牌子,职能职责有所调整,新增下属事业单位-重庆市九龙坡区国有资产管理中心。较年初预算数增加428.73万元,增长85.50%。主要原因:一是部门职能调整,人员增加;二是年中追加项目经费支出预算共计357.06万元。其中专项工作经费47.22万元,主要用于支付政府采购专家劳务费、门户网站整改及等级测定费、办公设备购置费;办公用房租赁经费13.27万元,用于支付办公用房上涨部分租金;对区属国有企业进行2016年度专项财务审计经费296.57万元,用于对区属国有企业进行2016年度专项财务审计。
本部门2017年度财政拨款支出927.61万元,较上年决算数增加455.03万元,增长96.29%。主要原因是职能职责调整及增人增资。较年初预算数增加426.17万元,增长84.99%。主要原因:一是部门职能调整,人员增加。二是年中追加项目经费支出预算共计357.06万元。三是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出846.26万元,占91.23%,较年初预算数增加396.91万元,主要原因是职能职责调整及增人增资;社会保障与就业支出40.69万元,占4.39%,较年初预算数增加25.19万元,主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育支出17.98万元,占1.94%,较年初预算数增加1.37万元,主要原因是增人增资;住房保障支出22.68万元,占2.45%,较年初预算数增加2.69万元,主要原因是增人增资。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出429.63万元。其中:人员经费310.05万元,较上年增加55.08万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费119.58万元,较上年增加58.72万元,主要原因是人员增加及物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计3.14万元,较年初预算数减少2.86万元,主要原因是严格执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出;较上年支出数减少3.34万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费2.69万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、国资业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;费用支出较年初预算数减少1.81万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;较上年支出数减少2.51万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车1辆。
公务接待费0.45万元,主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研国资相关工作,费用支出较年初预算数减少1.05万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费;较上年支出数减少0.84万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次,38人。2017年本部门人均接待费117.24元,车均维护费2.69万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出119.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加58.72万元,增长96.49%,主要原因是职能职责调整及人员增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额53.36万元,其中:政府采购货物支出22.39万元、政府采购服务支出30.97万元。主要用于采购办公电脑及软件、传真机、照相机,工作服制作、办公用房租赁等。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68788600。
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
财政拨款收入 |
930.17 |
一般公共服务支出 |
846.26 |
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
40.69 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
农林水支出 |
0.00 |
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
22.68 |
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
930.17 |
本年支出合计 |
927.61 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
7.05 |
年末结转和结余 |
9.61 |
总计 |
937.22 |
总计 |
937.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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|
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公开02表 |
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部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
930.17 |
930.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
848.82 |
848.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
552.25 |
552.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
190.65 |
190.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
195.63 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
165.98 |
165.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
296.57 |
296.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
296.57 |
296.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
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|
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|
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公开03表 |
||
部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
2017年度 |
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
927.61 |
429.63 |
497.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
846.26 |
348.28 |
497.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
549.69 |
348.28 |
201.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
182.30 |
182.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
201.42 |
0.00 |
201.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
165.98 |
165.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
296.57 |
0.00 |
296.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
296.57 |
0.00 |
296.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一般公共预算财政拨款 |
930.17 |
一般公共服务支出 |
846.26 |
846.26 |
0.00 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
社会保障和就业支出 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
||
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
住房保障支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
||
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
930.17 |
本年支出合计 |
927.61 |
927.61 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
7.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
7.05 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
总计 |
937.22 |
总计 |
937.22 |
937.22 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
927.61 |
429.63 |
497.98 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
846.26 |
348.28 |
497.98 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
549.69 |
348.28 |
201.42 |
|||
2010301 |
行政运行 |
182.30 |
182.30 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
201.42 |
0.00 |
201.42 |
|||
2010350 |
事业运行 |
165.98 |
165.98 |
0.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
296.57 |
0.00 |
296.57 |
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
296.57 |
0.00 |
296.57 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
22.68 |
22.68 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
284.39 |
302 |
商品和服务支出 |
119.06 |
310 |
其他资本性支出 |
0.52 |
|||||
30101 |
基本工资 |
74.40 |
30201 |
办公费 |
6.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
30.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.52 |
|||||
30103 |
奖金 |
5.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
43.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.38 |
30207 |
邮电费 |
8.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
10.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
63.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.65 |
30211 |
差旅费 |
34.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
1.85 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
1.12 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.86 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
18.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
4.31 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.02 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
310.05 |
公用经费合计 |
119.58 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:重庆市九龙坡区公共资源综合交易管理办公室 |
|
2017年度 |
金额单位:万元 | |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
119.58 |
(一)支出合计 |
6.00 |
3.14 |
(一)行政单位 |
119.58 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
2.69 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
4.50 |
2.69 |
(一)车辆数合计(辆) |
1.00 |
3.公务接待费 |
1.50 |
0.45 |
1.部级领导干部用车 |
0.00 |
(1)国内接待费 |
1.50 |
0.45 |
2.一般公务用车 |
1.00 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0.00 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1.00 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2.00 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
38.00 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0.00 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0.00 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0.00 |
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
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