重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处2017年部门决算情况说明
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
(1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
(2)负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。
(3)负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。
(4)负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
(5)负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
(6)负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。
(7)负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
(8)负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。
(9)承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
(10)与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
(11)配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
(12)负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
(13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
(14)承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构情况。
(1)内设机构8个:
①党政办公室(挂财务科牌子)
②人大工委办公室
③城市管理科(挂环境保护办公室牌子)
④社会事务科(挂人口和计划生育办公室牌子)
⑤经济发展办公室(挂统计管理办公室牌子)
⑥社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)
⑦社区服务中心(挂社会保障服务所牌子)
⑧文化服务中心
(2)另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、食品药品监督管理所7个科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计7594.54万元,支出总计7594.54万元。与2016年决算数相比,收支增加2557.78万元、增长50.78%,主要原因是本年征地补偿款增加。
本部门2017年度收入合计7447.54万元,其中:财政拨款收入7447.54万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计6815.64万元,其中:基本支出1624.62万元,占23.84%;项目支出5191.02万元,占76.16%。
本年度2017年度年末结转和结余778.90万元,较上年增加631.90万元,主要原因是本年征地补偿款增加,支出减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入7447.54万元,较上年决算数增加3296.22万元,增长79.40%。主要原因是本级财政收入大幅增加。较年初预算数增加2769.53万元,增长59.20%。主要原因是年初预算未充分估计到本年度征地补偿款的增加并按照街道体制预算。
本部门2017年度财政拨款支出6815.64万元,较上年决算数增加1925.88万元,增加39.39%。主要原因是项目支出增加、城乡社区支出增加。较年初预算数增加2137.62万元,增长45.70%。主要原因是年初预算未充分估计到日常运行成本增加及项目支出大幅增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2191.44万元,占32.15%,较年初预算数增加1549.02万元,主要原因是年初预算未充分估计到财力下滑幅度,年中根据财力调减预算支出.;国防支出9.99万元,占0.15%,较年初预算数增加6.99万元,主要原因是未充分估计到武装设备购置及演练的增加;公共安全支出249.47万元,占3.66%,较年初预算数减少75.64万元,主要原因是2017年内辖区内治安相对稳定,导致相关支出减少;教育支出17.20万元,占0.25%,较年初预算数增加17.20万元,主要原因是年初预算未估计到教育相关项目支出;科学技术支出3万元,占0.04%,较年初预算增加3万元,主要原因是年初未预算产业扶持资金,年终根据口径将实际发放产业扶持资金列支该科目;文化体育与传媒支出56.04万元,占0.82%,较年初预算数增加5.50万元,主要原因是预算时未考虑到物价上涨;社会保障和就业支出1229.68万元,占18.04%,较年初预算数增加68.74万元,主要原因是社会保障项目支出显著增加;医疗卫生与计划生育支出242.07万元,占3.55%,较年初预算数增加72.98万元,主要原因是未充分估计相应政策的改变对预算的影响;节能环保支出158.37万元,占2.32%,较年初预算数增加158.37万元,主要原因是部门去年执行相关环境保护、治理费用年初未预算,年终根据口径列支该科目;城乡社区支出2335.10万元,占34.26%,较年初预算数增加126.21万元,主要原因是保洁区域和绿化项目的增加;农林水支出25.28万元,占0.38%,较年初预算数增加25.58万元,主要原因是年初预算未估计到此项支出;交通运输支出87.74万元,占1.29%,较年初预算数增加87.74万元,主要原因是年初预算未估计到此项支出;资源勘探信息等支出21.14万元,占0.31%,与年初预算数持平;商业服务业等支出4.51万元,占0.07%,较年初预算数增加4.51万元,主要原因是追加商业企业稳增长考核奖励资金列支该科目;国土海洋气象等支出0.45万元,占0.01%,较年初预算数增加0.45万元;住房保障支出51.11万元,占0.75%,较年初预算数减少16.95万元,主要原因是人员减少;其他支出132.74万元,占1.95%,较年初预算数增加103.94万元,主要原因是追加福彩公益金支出列支该科目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1624.62万元。其中:人员经费1131.39万元,较上年减少63.75万元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括保障街道在职人员、临聘人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员退休费及生活补贴。公用经费493.23万元,较上年增加50.04万元,主要原因是物价上涨导致公用支出增加,公用经费用途主要包括保障部门正常运转的办公费、印刷费、咨询费、水电气费等各项商品服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计14.53万元,较年初预算数减少17.47万元,主要原因为:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算有所下降。二是本部门今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出数额情况。
2017年度本部门无因公出国(境)费用。
公务车运行维护费14.39万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少3.61万元,主要是2017年度本部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护费大幅减少。
公务接待费0.14万元,主要用于接受相关部门检查指导工作产生的接待支出,费用支出较年初预算数减少13.86万元,较上年支出数减少9.81万元,主要原因是部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年度本部门无因公出国(境)团组,无公务用车购置,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次,31人,其中无国内外事接待,无国(境)外公务接待。2017年本部门人均接待费45.06元,车均购置费0元,车均维护费4.80万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出447.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加325.32万元,增长265.26%,主要原因是本部门办公楼及办公设备陈旧,维护维修费大幅增长;日常工作中宣传材料增加,印刷费有所增长,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是新能源节能车、华岩资产经营公司所留的车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出16.16万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置、辖区内旧房拆除等。
(四)预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对12个项目开展了绩效自评,涉及资金5191.02万元。对2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2106.45万元,从评价情况来看,开展的项目完成较好,成本也进行了一定控制,项目执行取得了一定成效。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教【2012】32号规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:中梁山街道财务室,联系电话:65264726。
附表:
1. 2017年收入支出决算总表
2. 2017年收入决算表
3. 2017年支出决算表
4. 2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2017年部门决算相关信息统计表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
2017年度 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
7,447.54 |
一般公共服务支出 |
2,191.44 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
9.99 |
|
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
249.47 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
17.20 |
|
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
3.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
56.04 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,229.68 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
242.07 |
|
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|
节能环保支出 |
158.37 |
|
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|
城乡社区支出 |
2,335.10 |
|
|
|
农林水支出 |
25.58 |
|
|
|
交通运输支出 |
87.74 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
21.14 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
4.51 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.45 |
|
|
|
住房保障支出 |
51.11 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
132.74 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,447.54 |
本年支出合计 |
6,815.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
147.00 |
年末结转和结余 |
778.90 |
|
总计 |
7,594.54 |
总计 |
7,594.54 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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公开02表 |
||||||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
|
2017年度 |
|
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|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
7,447.54 |
7,447.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,839.90 |
2,839.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,721.12 |
2,721.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
428.91 |
428.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,286.17 |
2,286.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20124 |
宗教事务 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
249.47 |
249.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
247.49 |
247.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
247.49 |
247.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
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20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化 |
49.04 |
49.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,229.68 |
1,229.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
797.70 |
797.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
790.80 |
790.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.99 |
145.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.33 |
49.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
212.03 |
212.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
56.71 |
56.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
141.59 |
141.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.07 |
242.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
119.32 |
119.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
119.32 |
119.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
158.37 |
158.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
138.37 |
138.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
138.37 |
138.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,335.10 |
2,335.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
593.95 |
593.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
113.16 |
113.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
437.70 |
437.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.09 |
43.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,625.66 |
1,625.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,625.66 |
1,625.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
107.57 |
107.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
107.57 |
107.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
113.76 |
113.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21302 |
林业 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||||||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||
|
合计 |
6,815.64 |
1,624.62 |
5,191.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,191.44 |
992.19 |
1,199.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,072.66 |
992.19 |
1,080.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
428.91 |
428.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,637.71 |
563.28 |
1,074.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
38.39 |
0.00 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
22.56 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20124 |
宗教事务 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
68.29 |
0.00 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
68.29 |
0.00 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
249.47 |
0.00 |
249.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
247.49 |
0.00 |
247.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
247.49 |
0.00 |
247.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
56.04 |
37.62 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
49.04 |
37.62 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
39.57 |
37.62 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,229.68 |
383.74 |
845.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
797.70 |
237.75 |
559.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
790.80 |
237.75 |
553.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.99 |
145.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.33 |
49.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
212.03 |
0.00 |
212.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
56.71 |
0.00 |
56.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
141.59 |
0.00 |
141.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.48 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.26 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.26 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.07 |
46.79 |
195.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
119.32 |
0.00 |
119.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
119.32 |
0.00 |
119.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
21.56 |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
21.56 |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
54.40 |
0.00 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
54.40 |
0.00 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
158.37 |
0.00 |
158.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
138.37 |
0.00 |
138.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
138.37 |
0.00 |
138.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,335.10 |
113.16 |
2,221.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
593.95 |
113.16 |
480.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
113.16 |
113.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
437.70 |
0.00 |
437.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.09 |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,625.66 |
0.00 |
1,625.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,625.66 |
0.00 |
1,625.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
107.57 |
0.00 |
107.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
107.57 |
0.00 |
107.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
25.58 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
11.82 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
11.82 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
87.74 |
0.00 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
77.74 |
0.00 |
77.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
77.74 |
0.00 |
77.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.14 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
21.14 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21.14 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.51 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
7,341.80 |
一般公共服务支出 |
2,191.44 |
2,191.44 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
105.74 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国防支出 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
|
|
|
公共安全支出 |
249.47 |
249.47 |
0.00 |
|
|
|
教育支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
|
|
|
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,229.68 |
1,229.68 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
242.07 |
242.07 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
158.37 |
158.37 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
2,335.10 |
2,335.10 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,447.54 |
本年支出合计 |
6,815.64 |
6,682.90 |
132.74 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
147.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
778.90 |
778.90 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
120.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
7,594.54 |
总计 |
7,594.54 |
7,461.80 |
132.74 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,682.90 |
1,624.62 |
5,058.28 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,191.44 |
992.19 |
1,199.25 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.90 |
0.00 |
9.90 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,072.66 |
992.19 |
1,080.47 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
428.91 |
428.91 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
6.03 |
0.00 |
6.03 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,637.71 |
563.28 |
1,074.43 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
38.39 |
0.00 |
38.39 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15.83 |
0.00 |
15.83 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
22.56 |
0.00 |
22.56 | ||
|
20124 |
宗教事务 |
2.20 |
0.00 |
2.20 | ||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
68.29 |
0.00 |
68.29 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
68.29 |
0.00 |
68.29 | ||
|
203 |
国防支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 | ||
|
20306 |
国防动员 |
9.99 |
0.00 |
9.99 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
249.47 |
0.00 |
249.47 | ||
|
20406 |
司法 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
247.49 |
0.00 |
247.49 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
247.49 |
0.00 |
247.49 | ||
|
205 |
教育支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
17.20 |
0.00 |
17.20 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
56.04 |
37.62 |
18.42 | ||
|
20701 |
文化 |
49.04 |
37.62 |
11.42 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
9.47 |
0.00 |
9.47 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
39.57 |
37.62 |
1.95 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,229.68 |
383.74 |
845.94 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
797.70 |
237.75 |
559.95 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
790.80 |
237.75 |
553.05 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.99 |
145.99 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.33 |
49.33 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
212.03 |
0.00 |
212.03 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.36 |
0.00 |
7.36 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
56.71 |
0.00 |
56.71 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
6.38 |
0.00 |
6.38 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
141.59 |
0.00 |
141.59 | ||
|
20809 |
退役安置 |
18.06 |
0.00 |
18.06 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
18.06 |
0.00 |
18.06 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.48 |
0.00 |
18.48 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.36 |
0.00 |
15.36 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.12 |
0.00 |
3.12 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.26 |
0.00 |
35.26 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.26 |
0.00 |
35.26 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.07 |
46.79 |
195.28 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
119.32 |
0.00 |
119.32 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
119.32 |
0.00 |
119.32 | ||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
21.56 |
0.00 |
21.56 | ||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
21.56 |
0.00 |
21.56 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.79 |
46.79 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.79 |
21.79 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
54.40 |
0.00 |
54.40 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
54.40 |
0.00 |
54.40 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
158.37 |
0.00 |
158.37 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
138.37 |
0.00 |
138.37 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
138.37 |
0.00 |
138.37 | ||
|
21111 |
污染减排 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2111102 |
环境执法监察 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,335.10 |
113.16 |
2,221.94 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
593.95 |
113.16 |
480.79 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
113.16 |
113.16 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
437.70 |
0.00 |
437.70 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.09 |
0.00 |
43.09 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7.92 |
0.00 |
7.92 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.92 |
0.00 |
7.92 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,625.66 |
0.00 |
1,625.66 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,625.66 |
0.00 |
1,625.66 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
107.57 |
0.00 |
107.57 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
107.57 |
0.00 |
107.57 | ||
|
213 |
农林水支出 |
25.58 |
0.00 |
25.58 | ||
|
21301 |
农业 |
0.76 |
0.00 |
0.76 | ||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.76 |
0.00 |
0.76 | ||
|
21302 |
林业 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2130299 |
其他林业支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
11.82 |
0.00 |
11.82 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
11.82 |
0.00 |
11.82 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
87.74 |
0.00 |
87.74 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
77.74 |
0.00 |
77.74 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
77.74 |
0.00 |
77.74 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.14 |
0.00 |
21.14 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
21.14 |
0.00 |
21.14 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21.14 |
0.00 |
21.14 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.51 |
0.00 |
4.51 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
4.51 |
0.00 |
4.51 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.51 |
0.00 |
4.51 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 | ||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
0.45 |
0.00 |
0.45 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.75 |
43.75 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.37 |
7.37 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
989.23 |
302 |
商品和服务支出 |
482.45 |
310 |
其他资本性支出 |
10.78 |
|
30101 |
基本工资 |
196.73 |
30201 |
办公费 |
23.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
108.86 |
30202 |
印刷费 |
7.46 |
31002 |
办公设备购置 |
10.78 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
70.23 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
59.71 |
30205 |
水费 |
1.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
74.77 |
30206 |
电费 |
18.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.53 |
30207 |
邮电费 |
47.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
388.23 |
30209 |
物业管理费 |
29.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.16 |
30211 |
差旅费 |
129.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
55.30 |
30213 |
维修(护)费 |
3.83 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.38 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
12.16 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
50.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
43.75 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
64.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
30.96 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.39 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.65 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.53 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,131.39 |
公用经费合计 |
493.23 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27.00 |
105.74 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
27.00 |
105.74 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
27.00 |
105.74 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
27.00 |
105.74 |
132.74 |
0.00 |
132.74 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
|
部门决算相关信息统计表 |
| ||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 |
|
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
447.97 |
|
(一)支出合计 |
32.00 |
14.53 |
(一)行政单位 |
424.38 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
23.59 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
18.00 |
14.39 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
(2)公务用车运行维护费 |
18.00 |
14.39 |
(一)车辆数合计(辆) |
7.00 |
|
3.公务接待费 |
14.00 |
0.14 |
1.部级领导干部用车 |
0.00 |
|
(1)国内接待费 |
14.00 |
0.14 |
2.一般公务用车 |
3.00 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
4.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0.00 |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3.00 |
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2.00 |
|
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0.00 |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
31.00 |
|
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0.00 |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0.00 |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0.00 |
|
|
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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