一、单位基本情况
(一)职能职责
1、开展土地储备工作。主要包括负责根据土地利用总体规划、控制性详细规划、产业结构调整、国有及集体土地供给与需求实际,草拟年度国有土地储备计划,明确储备土地的范围,报土地行政主管部门审批备案。
2、实施土地项目管理。主要包括负责根据土地利用总体规划和城市规划,对需要调整的储备土地,依法收回、收购、没收、置换的土地,需要整治的其他土地实施项目运作和管理;主要负责实施旧城改造、棚户区改造、部分“城中村”改造等工作的规划调整、土地供应、现场管理等工作;负责土地收购、储备资金和土地出让收入等日常管理;负责储备范围内的土地、房屋等资产管理;配合土地行政主管部门组织农用地转用报件资料。
3、开展储备土地整治工作。主要包括负责对储备土地进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等相关基础设施的建设和前期开发工程施工期间的监督管理,组织工程完工后的验收。
4、开展农村土地整治流转工作。主要包括根据农村土地整治流转计划和方案,配合各镇、街开展土地整治、流转各项工作,包括农户退出承包地、宅基地及建(构)筑物进行补偿安置、整治、流转、盘活利用等各项工作。
(二)机构设置
九龙坡区土地整治储备中心为区政府办公室所属全额拨款正处级事业单位(重庆市九龙坡区农村土地整理中心与其合署办公),内设4个职能科室。中心事业编制人员21名,在岗人员21名,退休人员3名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计165,169.70万元,支出总计165,169.70万元。与2016年决算数相比,收支增加122,555.74万元、增长287.60%,原因为年中追加项目预算资金,用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目的建设。
本部门2017年度收入合计165,169.70万元,其中:财政拨款收入165,169.70万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计165,141.70万元,其中:基本支出531.51万元,占0.32%;项目支出164,610.19万元,占99.68%。
本部门2017年度年末结转和结余28.00万元,较上年增加28.00万元,为一般公共预算财政拨款结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入165,169.70万元,较上年决算数增加125,041.79万元,增长311.61%。增加原因为年中追加项目预算资金,用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目的建设,其中:一般公共预算财政拨款比上年决算数增加59725.08万元,政府性基金预算财政拨款比上年决算数增加65316.71万元。较年初预算数增加164,675.33万元,增长33,310.63%,主要原因是年中追加预算资金用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目的建设。
本部门2017年度财政拨款支出165,141.70万元,较上年决算数增加123,568.79万元,增长297.23%。主要原因是年中追加预算资金用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目的建设。较年初预算数增加164,647.33万元,增长33,304.97%。主要原因是项目资金未纳入年初财政预算编制,年中根据项目实施情况追加预算资金用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目的建设。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出42.45万元,占0.03%,较年初预算数增加27.98万元,主要原因是养老保险等社会保险缴费基数调整导致支出增加;医疗卫生与计划生育支出28.02万元,占0.02%,较年初预算数减少0.71万元,主要原因是编制人员调出,支出减少;城乡社区支出161,943.52万元,占98.06%,较年初预算数增加161,943.52万元,年中追加项目预算资金用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目的建设。国土海洋气象等支出407.65万元,占0.25%,较年初预算数减少14.69万元,主要原因是编制人员调出,支出减少;住房保障支出2,720.05万元,占1.65%,较年初预算数增加2,691.23万元,年中追加项目预算资金用于区域内土地整治和土地储备及棚户区改造等项目建设。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出531.51万元。其中:人员经费305.42万元,较上年减少78.80万元,主要原因是编制人员调出,支出减少。人员经费用途主要是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费226.09万元,较上年增加65.68万元,主要是物价上涨,人工费用上涨、维修维护费用增加等原因造成公用经费支出增加,公用经费用途主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”经费支出共计10.88万元,较年初预算数减少11.12万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费 。较上年支出数减少6.65万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公””经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费8.94万元,主要用于机要文件交换、银行业务办理、拆迁项目现场工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.06万元,减少主要原因是从严控制经费开支,加强公车使用管理,严禁公车私用等,较上年支出数增加0.05万元,主要原因是车辆使用年限较长,车辆的维修成本增加。
公务接待费1.94万元,主要用于项目现场、招商引资等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少11.06万元,较上年支出数减少6.71万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待46批次,454人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费42.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.24万元。
四、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购服务支出0.80万元,主要用于车辆维修和保养服务。
(三)预算绩效管理情况说明
无
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68441746
附表:
1. 2017年收入支出决算总表
2. 2017年收入决算表
3. 2017年支出决算表
4. 2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
收入支出决算总表 公开01表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 165,169.70 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 42.45 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 28.02 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 161,943.52 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 407.65 | ||
住房保障支出 | 2,720.05 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 165,169.70 | 本年支出合计 | 165,141.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 28.00 |
总计 | 165,169.70 | 总计 | 165,169.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 公开02表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 165,169.70 | 165,169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 161,943.52 | 161,943.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95,700.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58,443.52 | 58,443.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58,443.52 | 58,443.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 435.65 | 435.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 435.65 | 435.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 435.65 | 435.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.05 | 2,720.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,692.00 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 2,692.00 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 公开03表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 165,141.70 | 531.51 | 164,610.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 161,943.52 | 25.34 | 161,918.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95,700.00 | 0.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58,443.52 | 25.34 | 58,418.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58,443.52 | 25.34 | 58,418.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.05 | 28.05 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,692.00 | 0.00 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 2,692.00 | 0.00 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |
一般公共预算财政拨款 | 61,669.70 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 103,500.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
社会保障和就业支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | |||
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
城乡社区支出 | 161,943.52 | 58,443.52 | 103,500.00 | |||
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国土海洋气象等支出 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | |||
住房保障支出 | 2,720.05 | 2,720.05 | 0.00 | |||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 165,169.70 | 本年支出合计 | 165,141.70 | 61,641.70 | 103,500.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 165,169.70 | 总计 | 165,169.70 | 61,669.70 | 103,500.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 61,641.70 | 531.51 | 61,110.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 58,443.52 | 25.34 | 58,418.19 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58,443.52 | 25.34 | 58,418.19 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58,443.52 | 25.34 | 58,418.19 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 407.65 | 407.65 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.05 | 28.05 | 2,692.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,692.00 | 0.00 | 2,692.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 2,692.00 | 0.00 | 2,692.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 244.55 | 302 | 商品和服务支出 | 225.23 | 310 | 其他资本性支出 | 0.86 | |
30101 | 基本工资 | 81.32 | 30201 | 办公费 | 29.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.88 | 30202 | 印刷费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.86 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 33.60 | 30206 | 电费 | 10.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.39 | 30207 | 邮电费 | 7.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.42 | 30209 | 物业管理费 | 26.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.87 | 30211 | 差旅费 | 34.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1.99 | 30213 | 维修(护)费 | 2.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.94 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 30.82 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 22.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 5.76 | 30229 | 福利费 | 2.85 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 64.03 | |||||||
人员经费合计 | 305.42 | 公用经费合计 | 226.09 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 0.00 | 95,700.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 公开08表 编制单位:重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2017年度 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 0.00 |
(一)支出合计 | 22.00 | 10.88 | (一)行政单位 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 8.94 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 9.00 | 8.94 | (一)车辆数合计(辆) | 4.00 |
3.公务接待费 | 13.00 | 1.94 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 13.00 | 1.94 | 2.一般公务用车 | 4.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 4.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 46.00 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 454.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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