重庆市九龙坡区财政局
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行财政税法律、法规、规章和方针政策。
2.制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟定全区财政发展战略和中长期规划;指导全区财政工作。
3.分析预测宏观经济形势,参与拟订全区宏观经济政策、措施,提出运用财税政策实施经济调节的建议,拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。
4.管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5.负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。
7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。
8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取区级国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理具体制度,按规定管理资产评估工作。
9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。
10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险。归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
12.负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。
14.负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
15.负责全区政府采购活动的监督管理工作。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
九龙坡区财政局内设12个科室,直属参公事业单位3个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,847.13万元,支出总计2,847.13万元。与2016年决算数相比,收支增加56.39万元、增长2.02%,主要原因是增人增资等。
本部门2017年度收入合计2,508.35万元,其中:财政拨款收入2,508.35万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,354.33万元,其中:基本支出1,463.06万元,占62.14%;项目支出891.27万元,占37.86%。
本部门2017年度年末结转和结余492.80万元,较上年增加83.68万元,主要原因是部分项目跨年度实施。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,508.35万元,较上年决算数减少155.96万元,下降5.85%。主要原因是会计从业资格考试取消,市级下达考试经费减少。较年初预算数增加533.73万元,增长27.03%。主要原因是追加了市级专款。
本部门2017年度财政拨款支出2,354.33万元,较上年决算数减少27.29万元,下降1.15%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费。较年初预算数增加379.71万元,增长19.23%。主要原因是年度中市级下达会计考试考务工作经费等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,932.29万元,占82.07%,较年初预算数增加324.45万元,主要原因是财税改革工作任务增加;社会保障与就业支出210.13万元,占8.93%,较年初预算数减少29.72万元,主要原因是退休人员统一纳入社保,导致退休支出减少;医疗卫生与计划生育支出60.67万元,占2.58%,较年初预算数基本持平;城乡社区支出47.29万元,占2.01%,较年初预算数增加47.29万元,主要原因是年度中增加市级补助资金;农林水支出9.16万元,占0.39%,较年初预算数增加9.16万元,主要原因是年度中增加市级补助资金;资源勘探信息等支出23.00万元,占0.98%,较年初预算数增加23.00万元,主要原因是年度中增加“两创示范”小微企业财务管理专题培训经费;国土海洋气象等支出6.00万元,占0.25%,较年初预算数增加6.00万元,主要原因是下达年度市级资金;住房保障支出65.80万元,占2.79%,较年初预算数基本持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,463.06万元。其中:人员经费1,067.45万元,较上年增加83.92万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资及福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费395.61万元,较上年减少11.00万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求从严控制,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计14.78万元,较年初预算数减少18.12万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求从严控制,较上年支出数减少44.77万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门下属事业单位转为参公,按要求减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用5.20万元,主要是用于招商引资和项目洽谈,费用支出较年初预算数增加5.20万元,主要原因是年度中临时安排参加,年初未预算。较上年支出数减少2.88万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动。
公务车购置费0.00万元,费用支出与年初预算数、上年支出预算持平。
公务车运行维护费9.29万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.29万元,主要原因是公务车因年限过久,保养维修费增加,较上年支出数减少18.11万元,主要原因是事业单位转为参公,按规定减少公务用车1辆。
公务接待费0.28万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研工作,费用支出较年初预算数减少23.62万元,较上年支出数减少23.78万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次,15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费187.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.65万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出395.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较2016年减少11.00万元,下降2.71%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求从严控制。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额101.16万元,其中:政府采购货物支出15.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.36万元。主要用于采购正版软件、服务器等货物采购;国库电子支付系统三级等保设备改造等服务采购。
(四)预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求,我局对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68783895。
表1 | 收入支出决算表 | ||
公开01表 | |||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 2,508.35 | 一般公共服务支出 | 1,932.29 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 210.13 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 60.67 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 47.29 | ||
农林水支出 | 9.16 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 23.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 6.00 | ||
住房保障支出 | 65.80 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,508.35 | 本年支出合计 | 2,354.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 338.78 | 年末结转和结余 | 492.80 |
总计 | 2,847.13 | 总计 | 2,847.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,508.35 | 2,508.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,011.60 | 2,011.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,711.60 | 1,711.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,184.47 | 1,184.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 527.13 | 527.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.13 | 230.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209.07 | 209.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,354.33 | 1,463.06 | 891.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,932.29 | 1,126.47 | 805.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,632.29 | 1,126.47 | 505.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,126.47 | 1,126.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 505.82 | 0.00 | 505.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.13 | 210.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209.07 | 209.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 2,508.35 | 一般公共服务支出 | 1,932.29 | 1,932.29 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 210.13 | 210.13 | 0.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | ||
农林水支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,508.35 | 本年支出合计 | 2,354.33 | 2,354.33 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 338.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 492.80 | 492.80 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 338.78 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 2,847.13 | 总计 | 2,847.13 | 2,847.13 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,354.33 | 1,463.06 | 891.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,932.29 | 1,126.47 | 805.82 | ||
20106 | 财政事务 | 1,632.29 | 1,126.47 | 505.82 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,126.47 | 1,126.47 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 505.82 | 0.00 | 505.82 | ||
20107 | 税收事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.13 | 210.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209.07 | 209.07 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | ||
213 | 农林水支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | ||
21301 | 农业 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 837.71 | 302 | 商品和服务支出 | 395.61 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 238.74 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 184.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 91.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.60 | 30207 | 邮电费 | 12.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 37.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 176.23 | 30209 | 物业管理费 | 12.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 229.74 | 30211 | 差旅费 | 111.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 94.42 | 30213 | 维修(护)费 | 1.82 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.06 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.25 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 59.56 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.18 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 60.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 129.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 10.23 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 49.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.23 | ||||||
人员经费合计 | 1,067.45 | 公用经费合计 | 395.61 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
表8
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位:重庆市九龙坡区财政局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 395.61 |
(一)支出合计 | 32.90 | 14.78 | (一)行政单位 | 395.61 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 5.20 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 9.29 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.29 | (一)车辆数合计(辆) | 2.00 |
3.公务接待费 | 23.90 | 0.28 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 23.90 | 0.28 | 2.一般公务用车 | 2.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 1.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 2.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 3.00 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 15.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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