一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区城市管理和风景名胜区发展战略、规划和计划并组织实施。
2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3.负责区管城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道等设施维护的管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理;负责镇(街道)市政设施维护管理的指导监督;指导区级社会单位市政设施维护管理工作。
4.负责全区城市供水、节水、排水、供热、污水处理的监督管理,以及相关费用征收管理工作;监督管理城市供水水质。
5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。
6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。
7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理;负责镇污水处理的业务指导和监督管理。
10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作;负责城市古树名木保护管理工作;指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。
11.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。
12.负责风景名胜区的行业指导和监督工作。
13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。
14.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用;开展城市管理行业人员培训。
15.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
17.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
区城市管理局内设6个科室,分别为办公室、法制科(行政审批科)、市容环卫科、市政水务科、园林绿化科、安全与督查科。下属1个副处级参公事业单位:区城市管理综合行政执法支队(区数字化城市管理中心), 3个正科级事业单位:区环境卫生管理处、区园林绿化管理处、区市政设施维护管理处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计65,589.62万元,支出总计65,589.62万元。与2016年决算数相比,收支增加9,711.67万元,增长17.38%,主要原因是市政道路建设、国家卫生区复审工作、绿化建设、垃圾中转站建设等收入支出增加。
本部门2017年度收入合计61,205.09万元,其中:财政拨款收入60,047.74万元,占98.11%;经营收入1,157.35万元,占1.89%。
本部门2017年度支出合计54,887.37万元,其中:基本支出7,185.96万元,占13.09%;项目支出46,544.05万元,占84.80%;经营支出1,157.35万元,占2.11%。
本部门2017年度年末结转和结余10,702.25万元,较上年增加5,593.02万元,主要原因:一是工程建设项目经费结转结余;二是政府采购项目未执行完成,相关经费结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入60,047.74万元,较上年决算数增加7,525.49万元,增长14.33%。主要原因是市政道路建设、国家卫生区复审工作、绿化建设、垃圾中转站建设等收入增加。较年初预算数增加17,127.15万元,增长39.90%。主要原因是部分项目年初未确定实施,财政年初预算未安排经费,待项目确定后,财政追加相关项目经费。
本部门2017年度财政拨款支出53,730.01万元,较上年决算数增加4,036.24万元,增长8.12%,主要原因:一是环卫清扫保洁面积、垃圾收运量增加。二是绿地管护面积增加、公园管护新增7个,专项支出增加;较年初预算数增加10,809.43万元,增长25.18%,主要原因是部分项目年初未确定实施,财政年初预算未安排经费,待项目确定后,财政追加相关项目经费。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出13.97万元,占0.03%,较年初预算数增加13.97万元,主要原因是政府采购结转“十大治理”专项活动经费年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;文化体育与传媒支出35.26万元,占0.07%,较年初预算数增加35.26万元,主要原因是舒曼国际钢琴大赛经费,年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;社会保障与就业支出1,201.84万元,占2.24%,较年初预算数减少36.73万元,主要原因是自2017年3月起离退休人员由社保统一发放离退休费;医疗卫生与计划生育支出360.24万元,占0.67%,较年初预算数减少11.67万元,主要原因是职工医疗保险实际缴费金额较年初预算数减少;节能环保支出7,166.39万元,占13.34%,较年初预算数增加7,136.39万元,主要原因:一是年中执行时财政对功能科目予以调整。二是财政追加市政设施排水管网整治、市政设施道路整治等节能环保支出项目经费;城乡社区支出44,560.32万元,占82.93%,较年初预算数增加3,668.84万元,主要原因是财政追加了2017年建设项目、国家卫生区复审工作经费等城乡社区支出项目经费;农林水支出18.62万元,占0.03%,较年初预算数增加18.62万元,主要原因是财政追加2017年春季义务植树经费;住房保障支出373.38万元,占0.69%,较年初预算数减少15.24万元,主要原因:一是退休人员增加,住房公积金发放减少。二是部分领取住房补贴人员领取年限已满,不再发放住房补贴。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出7,185.96万元。其中:人员经费5,681.07万元,较上年增加139.07万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,504.89万元,较上年增加435.34万元,主要原因:一是物价上涨;二是财政核算口径变化,部分人员经费调整为公用经费;三是退休公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计160.65万元,较年初预算数增加8.5万元,主要原因是:区园林绿化管理处、区市政设施维护管理处年初预算未安排公务用车运行维护费经费预算;较上年支出数减少69.92万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后,减少公务用车数量,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费159.14万元,主要用于城管行政审批资料交换、市内因公出行、城管业务检查、城管执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加54.44万元,主要原因是区园林绿化管理处、区市政设施维护管理处年初预算未安排公务用车运行维护费经费预算;较上年支出数减少17.27万元,主要原因是实施公车改革后,减少公务用车数量,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.51万元,主要用于接待国内其他省、市、重庆市各区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少45.94万元,较上年支出数减少52.65万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为40辆;国内公务接待14批次,155人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费97.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出619.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、劳务费、维修(护)费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加249.11万元,增长67.21%,主要原因是公用经费综合定额标准提高,公用经费核实项目更加合理,此外,部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆263辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车175辆、其他用车56辆,其他用车主要是区市政设施维护管理处29辆为市政设施维护专业作业车辆、区环境卫生管理处3辆为环卫工作用车、区园林绿化管理处24辆为绿化管护用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额8,019.43万元,其中:政府采购货物支出2,296.66万元、政府采购工程支出2,585.09万元、政府采购服务支出3,137.68万元。主要用于采购市政道路工程、市政照明设施维护、桥梁结构维护、车辆租赁、停车占道安装工程、购置市政车辆、办公设备、路面清扫购买服务、清洁用品、环卫设施维修维护、绿化工程维修、公园管护及绿地管护服务外包、安保服务外包等。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费,从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》要求(财教〔2012〕32号),事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61577266。
附表:
1. 2017年度收入支出决算总表
2. 2017年度收入决算表
3. 2017年度支出决算表
4. 2017年度财政拨款收入支出决算总表
5. 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2017年度部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 60,047.74 | 一般公共服务支出 | 13.97 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 1,157.35 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 35.26 | ||
社会保障和就业支出 | 1,201.84 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 360.24 | ||
节能环保支出 | 7,166.39 | ||
城乡社区支出 | 45,717.67 | ||
农林水支出 | 18.62 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 373.38 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 61,205.09 | 本年支出合计 | 54,887.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 4,384.53 | 年末结转和结余 | 10,702.25 |
总计 | 65,589.62 | 总计 | 65,589.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,205.09 | 60,047.74 | 0.00 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,201.84 | 1,201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,180.79 | 1,180.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.72 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.05 | 498.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.01 | 213.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.99 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281.07 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 7,275.82 | 7,275.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 6,759.78 | 6,759.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 682.17 | 682.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6,077.60 | 6,077.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 462.75 | 462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 462.75 | 462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 51,955.19 | 50,797.84 | 0.00 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,495.87 | 3,495.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,433.97 | 1,433.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 944.56 | 944.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,097.09 | 1,097.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,748.71 | 15,591.35 | 0.00 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,748.71 | 15,591.35 | 0.00 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,511.45 | 8,511.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,511.45 | 8,511.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14,171.28 | 14,171.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,171.28 | 7,171.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,027.89 | 9,027.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9,027.89 | 9,027.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 308.94 | 308.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64.45 | 64.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 54,887.37 | 7,185.96 | 46,544.05 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,201.84 | 1,201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,180.79 | 1,180.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.72 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.05 | 498.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.01 | 213.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.99 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281.07 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 7,166.39 | 0.00 | 7,166.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 6,650.35 | 0.00 | 6,650.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 648.46 | 0.00 | 648.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6,001.88 | 0.00 | 6,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 53.29 | 0.00 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 53.29 | 0.00 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 462.75 | 0.00 | 462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 462.75 | 0.00 | 462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 45,717.67 | 5,250.50 | 39,309.82 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,595.97 | 1,441.62 | 2,154.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,441.62 | 1,441.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 895.40 | 0.00 | 895.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,258.70 | 0.00 | 1,258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15,846.57 | 2,490.82 | 12,198.39 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,846.57 | 2,490.82 | 12,198.39 | 0.00 | 1,157.35 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,093.82 | 1,318.05 | 7,775.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,093.82 | 1,318.05 | 7,775.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,653.42 | 0.00 | 7,653.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 618.77 | 0.00 | 618.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 83.94 | 0.00 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,950.70 | 0.00 | 6,950.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,527.89 | 0.00 | 9,527.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9,527.89 | 0.00 | 9,527.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 308.94 | 308.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64.45 | 64.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 45,856.46 | 一般公共服务支出 | 13.97 | 13.97 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 14,191.28 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,201.84 | 1,201.84 | 0.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 7,166.39 | 7,166.39 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 44,560.32 | 36,906.90 | 7,653.42 | ||
农林水支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 60,047.74 | 本年支出合计 | 53,730.01 | 46,076.60 | 7,653.42 |
年初财政拨款结转和结余 | 4,384.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 10,702.25 | 3,697.63 | 7,004.62 |
一般公共预算财政拨款 | 3,917.77 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 466.76 | ||||
总计 | 64,432.26 | 总计 | 64,432.26 | 49,774.23 | 14,658.04 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 46,076.60 | 7,185.96 | 38,890.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | ||
20133 | 宣传事务 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | ||
20701 | 文化 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,201.84 | 1,201.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,180.79 | 1,180.79 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.72 | 84.72 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.05 | 498.05 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.01 | 213.01 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 360.24 | 360.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.99 | 53.99 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 281.07 | 281.07 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 7,166.39 | 0.00 | 7,166.39 | ||
21103 | 污染防治 | 6,650.35 | 0.00 | 6,650.35 | ||
2110302 | 水体 | 648.46 | 0.00 | 648.46 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6,001.88 | 0.00 | 6,001.88 | ||
21110 | 能源节约利用 | 53.29 | 0.00 | 53.29 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 53.29 | 0.00 | 53.29 | ||
21111 | 污染减排 | 462.75 | 0.00 | 462.75 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 462.75 | 0.00 | 462.75 | ||
212 | 城乡社区支出 | 36,906.90 | 5,250.50 | 31,656.40 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,595.97 | 1,441.62 | 2,154.35 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,441.62 | 1,441.62 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
2120104 | 城管执法 | 895.40 | 0.00 | 895.40 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,258.70 | 0.00 | 1,258.70 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 14,689.22 | 2,490.82 | 12,198.39 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,689.22 | 2,490.82 | 12,198.39 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,093.82 | 1,318.05 | 7,775.77 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,093.82 | 1,318.05 | 7,775.77 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,527.89 | 0.00 | 9,527.89 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9,527.89 | 0.00 | 9,527.89 | ||
213 | 农林水支出 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | ||
21302 | 林业 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | ||
2130205 | 森林培育 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | ||
221 | 住房保障支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 308.94 | 308.94 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64.45 | 64.45 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 | ||||||||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,428.75 | 302 | 商品和服务支出 | 1,423.89 | 310 | 其他资本性支出 | 81.00 |
30101 | 基本工资 | 1,287.80 | 30201 | 办公费 | 94.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 597.43 | 30202 | 印刷费 | 8.99 | 31002 | 办公设备购置 | 80.31 |
30103 | 奖金 | 70.90 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 233.75 | 30204 | 手续费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 19.94 | 30205 | 水费 | 10.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,020.45 | 30206 | 电费 | 46.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 498.05 | 30207 | 邮电费 | 63.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 213.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 487.42 | 30209 | 物业管理费 | 20.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,252.33 | 30211 | 差旅费 | 98.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 418.48 | 30213 | 维修(护)费 | 91.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 19.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.21 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 86.51 | 30216 | 培训费 | 7.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.69 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 322.87 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 62.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 308.94 | 30227 | 委托业务费 | 168.41 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 140.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 64.45 | 30229 | 福利费 | 8.31 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 81.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 68.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 427.90 | ||||||
人员经费合计 | 5,681.07 | 公用经费合计 | 1,504.89 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 466.76 | 14,191.28 | 7,653.42 | 0.00 | 7,653.42 | 7,004.62 | |||
212 | 城乡社区支出 | 466.76 | 14,171.28 | 7,653.42 | 0.00 | 7,653.42 | 6,984.62 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 466.76 | 14,171.28 | 7,653.42 | 0.00 | 7,653.42 | 6,984.62 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 361.85 | 7,171.28 | 618.77 | 0.00 | 618.77 | 6,914.35 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 104.91 | 0.00 | 83.94 | 0.00 | 83.94 | 20.97 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,000.00 | 6,950.70 | 0.00 | 6,950.70 | 49.30 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 部门决算相关信息统计表 |
公开08表 | ||||
编制单位:重庆市九龙坡区城市管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 619.74 |
(一)支出合计 | 152.15 | 160.65 | (一)行政单位 | 149.23 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 470.51 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 104.70 | 159.14 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 104.70 | 159.14 | (一)车辆数合计(辆) | 263.00 |
3.公务接待费 | 47.45 | 1.51 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 47.45 | 1.51 | 2.一般公务用车 | 32.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 175.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 56.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 2.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 40.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 14.00 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 155.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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