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重庆市九龙坡区统计局2017年部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为。

3.管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。

7.整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.加强统计信息化建设,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

9.加强统计教育、统计培训工作;对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。

10.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区统计局为区政府工作部门,内设办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科,下属1个正科级参公事业单位区社会经济调查队(区统计执法大队),1个正科级全额拨款事业单位区社情民意调查中心(区普查中心)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计966.03万元,支出总计966.03万元。与2016年决算数相比,收支减少106.99万元、下降9.97%,主要原因是项目经费减少。

本部门2017年度收入合计907.25万元,其中:财政拨款收入907.25万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计911.45万元,其中:基本支出632.32万元,占69.37%;项目支出279.14万元,占30.63%。

本部门2017年度年末结转和结余54.58万元,较上年减少28.01万元,主要原因是需跨年度结算的项目费用减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入907.25万元,较上年决算数减少165.77万元,下降15.45%,主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少220.19万元,下降19.53%,主要原因是年中调减了农业普查等项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出911.45万元,较上年决算数减少78.98万元,下降7.97%,主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少298.57万元,下降24.67%,主要原因一是年中调减了农业普查经费及2016年度财政拨款结转和结余资金等经费;二是部分项目需跨年度实施,结转至下年度支付。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出774.97万元,占85.03%,较年初预算数减少302.40万元,主要原因一是年中调减了农业普查经费及2016年度财政拨款结转和结余资金等经费,二是部分项目需跨年度实施,结转至下年度支付;社会保障与就业支出78.46万元,占8.61%,较年初预算数增加5.52万元,主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出26.18万元,占2.87%,较年初预算数减少1.70万元;住房保障支出31.84万元,占3.49%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出632.32万元。其中:人员经费437.22万元,较上年增加26.32万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费195.10万元,较上年减少2.70万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计5.47万元,较年初预算数减少20.53万元,较上年支出数减少15.87万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算;二是严格三公经费管理,从严控制公务接待开支及公车使用范围和标准,公务接待费和公务车运行维护费大幅下降,且全年未有单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费3.20万元,主要用于重要、紧急、特殊、远距离公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.80万元,较上年支出数减少6.00万元,主要原因是2016年实施公车改革,本部门公务用车由3辆减少为1辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.27万元,主要用于接待国家、市、区相关部门检查工作及部分省市、区县统计系统调研工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少17.73万元,较上年支出数减少9.87万元,主要原因是进一步强化公务接待支出管理,严格控制公务接待开支范围和开支标准等。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待35批次,230人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费98.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出195.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。机关运行经费较2016年减少2.70万元,下降1.37%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额60.83万元,其中:政府采购货物支出60.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、农业普查所需物资等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对2017年普查经费(农业普查)1个项目开展了绩效自评,涉及资金60.18万元。该项目按照国务院颁发的《全国农业普查条例》和《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发[2015]34号)等文件要求,圆满地完成了入户登记、数据录入、数据审核检查和验收、数据汇总、事后质量抽样和数据评估等阶段性工作任务;登记了61535个农户、106个村级单位、19个乡级单位、1295个农业经营单位的相关信息,全面掌握了我区农业、农村和农民的基本情况,向各级党政领导和社会公众提供了可靠的普查资料和信息,为研究制定社会经济发展战略、规划、政策和科学决策提供了依据。从评价情况来看,普查经费(农业普查)项目完成了年初绩效目标。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68782090。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表


附件1

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市九龙坡区统计局

2017年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

907.25

一般公共服务支出

774.97

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

0.00

其他收入

0.00

科学技术支出

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

 

 

社会保障和就业支出

78.46

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.18

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

31.84

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

本年收入合计

907.25

本年支出合计

911.45

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

58.78

年末结转和结余

54.58

总计

966.03

总计

966.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附件2

收入决算表











公开02表


部门:重庆市九龙坡区统计局

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

907.25

907.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

770.77

770.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

770.77

770.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

441.87

441.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010506

统计管理

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010508

统计抽样调查

127.25

127.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010550

事业运行

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

23.40

23.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

30.50

30.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

25.72

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




附件3

支出决算表










公开03表


部门:重庆市九龙坡区统计局

2017年度

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

911.45

632.32

279.14

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

774.97

495.83

279.14

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

774.97

495.83

279.14

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

413.07

413.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

64.35

0.00

64.35

0.00

0.00

0.00


2010506

统计管理

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

60.18

0.00

60.18

0.00

0.00

0.00


2010508

统计抽样调查

112.71

0.00

112.71

0.00

0.00

0.00


2010550

事业运行

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

30.50

30.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

25.72

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


附件4

财政拨款收入支出决算总表






公开04表


部门:重庆市九龙坡区统计局

2017年度

 

金额单位:万元


收 入

支 出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一般公共预算财政拨款

907.25

一般公共服务支出

774.97

774.97

0.00


政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

0.00

0.00


 

 

国防支出

0.00

0.00

0.00


 

 

公共安全支出

0.00

0.00

0.00


 

 

教育支出

0.00

0.00

0.00


 

 

科学技术支出

0.00

0.00

0.00


 

 

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00


 

 

社会保障和就业支出

78.46

78.46

0.00


 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

0.00


 

 

节能环保支出

0.00

0.00

0.00


 

 

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00


 

 

农林水支出

0.00

0.00

0.00


 

 

交通运输支出

0.00

0.00

0.00


 

 

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00


 

 

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00


 

 

金融支出

0.00

0.00

0.00


 

 

援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00


 

 

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00


 

 

住房保障支出

31.84

31.84

0.00


 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00


 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00


 

 

债务还本支出

0.00

0.00

0.00


 

 

债务付息支出

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

907.25

本年支出合计

911.45

911.45

0.00


年初财政拨款结转和结余

58.78

年末财政拨款结转和结余

54.58

54.58

0.00


一般公共预算财政拨款

58.78

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 


总计

966.03

总计

966.03

966.03

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:重庆市九龙坡区统计局

2017年度

 

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

911.45

632.32

279.14


201

一般公共服务支出

774.97

495.83

279.14


20105

统计信息事务

774.97

495.83

279.14


2010501

行政运行

413.07

413.07

0.00


2010502

一般行政管理事务

0.50

0.00

0.50


2010505

专项统计业务

64.35

0.00

64.35


2010506

统计管理

18.00

0.00

18.00


2010507

专项普查活动

60.18

0.00

60.18


2010508

统计抽样调查

112.71

0.00

112.71


2010550

事业运行

82.76

82.76

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

23.40

0.00

23.40


208

社会保障和就业支出

78.46

78.46

0.00


20805

行政事业单位离退休

78.46

78.46

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

30.50

30.50

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.82

30.82

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.15

17.15

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.18

26.18

0.00


2101101

行政单位医疗

15.47

15.47

0.00


2101102

事业单位医疗

4.15

4.15

0.00


2101103

公务员医疗补助

5.44

5.44

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.12

1.12

0.00


215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00


2150805

中小企业发展专项

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

31.84

31.84

0.00


22102

住房改革支出

31.84

31.84

0.00


2210201

住房公积金

25.72

25.72

0.00


2210203

购房补贴

6.12

6.12

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:重庆市九龙坡区统计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

377.37

302

商品和服务支出

192.07

310

其他资本性支出

3.03


30101

基本工资

94.32

30201

办公费

9.34

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

70.89

30202

印刷费

0.19

31002

办公设备购置

3.03


30103

奖金

13.72

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

48.76

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

19.43

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.82

30207

邮电费

11.93

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

17.15

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

82.29

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

59.84

30211

差旅费

77.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

16.16

30213

维修(护)费

0.19

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.96

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.41

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.20

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.02

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.01

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

8.41

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

25.72

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

14.57

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

6.12

30229

福利费

2.61

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.20

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

17.90

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.84

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

43.04

 

 

 


人员经费合计

437.22

公用经费合计

195.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表


部门:重庆市九龙坡区统计局

2017年度

 

 

 

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无该项收支,故此表无数据。



附件8

部门决算相关信息统计表





公开08表

编制单位:重庆市九龙坡区统计局

 

2017年度

 

金额单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

栏 次

1

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

195.10

(一)支出合计

26.00

5.47

(一)行政单位

195.10

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

3.20

 

 

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

6.00

3.20

(一)车辆数合计(辆)

1.00

3.公务接待费

20.00

2.27

1.部级领导干部用车

0.00

(1)国内接待费

20.00

2.27

2.一般公务用车

1.00

其中:外事接待费

0.00

0.00

3.一般执法执勤用车

0.00

(2)国(境)外接待费

0.00

0.00

4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

5.其他用车

0.00

1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

3.公务用车购置数(辆)

0.00

 

 

4.公务用车保有量(辆)

1.00

 

 

5.国内公务接待批次(个)

35.00

 

 

其中:外事接待批次(个)

0.00

 

 

6.国内公务接待人次(人)

230.00

 

 

其中:外事接待人次(人)

0.00

 

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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