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重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。街道工作是以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为辖区经济发展和社会进步创造良好环境。1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、督察工作。2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社会服务,开展社区教育。3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。6.负责辖区的社会治安治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社会文化、科普等工作。8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。街道设有10个科室:党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、社会事务科(人口和计划生育办公室)、规划建设管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、文化服务中心、街道公共服务中心(社会保障服务所)、市政管理监察大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计9,579.03万元,支出总计9579.03万元。与2016年决算数相比,收支增加2,213.15万元、增长30.05%,主要原因是一是增人增资;二是增加菜市场整治项目;三是增加老旧社区综合整治项目支出,使当年财政拨款收入相应增加。

本部门2017年度收入合计9,579.03万元,其中:财政拨款收入9,579.03万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计9,479.43万元,其中:基本支出2,011.18万元,占21.22%;项目支出7,468.25万元,占78.78%。

本部门2017年度年末结转和结余99.60万元,较上年增加99.60万元,主要原因是根据全区安排,2017年暂缓执行经费,2018年执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入9,579.03万元,较上年决算数增加2,213.15万元,增长30.05%。主要原因为一是增人增资;二是增加菜市场整治项目;三是增加老旧社区综合整治项目支出等,使当年财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加3,218.94万元,增长50.61%。主要原因是:一是政策性增人增资调标增加经费127.26万元;二是增加菜市场整治项目经费1081.94万元;三是增加老旧社区综合整治项目经费901.10万元;四是增加拆违工作经费162.50万元;五是增加社区公共服务用房以及社区用房项目经费144.46万元;六是民政优抚、无军籍职工、高龄补贴等人员增加经费474.35万元;七是增加安全隐患整治(包含老旧小区电梯、消防改造等)项目经费143.47万元,八是增加楼宇经济工作专项资金45.00万元;九是增加社区教育经费28.80万元;十是增加南方花园夜市提升整改项目经费32.06万元;十一是增加社区养老服务资金28.00万元,十二是增加仁爱社工志愿者经费40.00万元;十三是增加社区体育场地设施经费10.00万元等,使当年财政拨款收入相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出9,479.43万元,较上年决算数增加2,113.55万元,增长28.69%。主要原因为一是增人增资;二是增加菜市场整治项目;三是增加老旧社区综合整治项目支出等,使当年财政拨款支出相应增加。较年初预算数增加3,218.94万元,增长50.61%。较年初预算数增加3,119.34万元,增长49.05%。主要原因是一是政策性增人增资调标增加经费27.66万元;二是增加菜市场整治项目经费1081.94万元;三是增加老旧社区综合整治项目经费901.10万元;四是增加拆违工作经费162.50万元;五是增加社区公共服务用房以及社区用房项目经费144.46万元;六是民政优抚、无军籍职工、高龄补贴等人员增加经费474.35万元;七是增加安全隐患整治(包含老旧小区电梯、消防改造等)项目经费143.47万元,八是增加楼宇经济工作专项资金45.00万元;九是增加社区教育经费28.80万元;十是增加南方花园夜市提升整改项目经费32.06万元;十一是增加社区养老服务资金28.00万元,十二是增加仁爱社工志愿者经费40.00万元;十三是增加社区体育场地设施经费10.00万元等,使当年财政拨款支出相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,469.84万元,占26.05%,较年初预算数增加1,223.77万元,主要原因为一是增人增资调标,二是增加菜市场整治项目经费支出,三是增加楼宇经济工作专项经费支出,四是增加安全隐患整治项目支出等;国防支出3.50万元,占0.04%,较年初预算数增加3.50万元,主要原因是增加应征入伍大学生奖励经费支出;公共安全支出395.85万元,占4.18%,较年初预算数增加7.72万元,主要原因是增加平安家园护卫队人员经费调标;教育支出53.86万元,占0.57%,较年初预算数增加28.80万元,主要原因是增加社区教育经费支出;文化体育与传媒支出121.32万元,占1.28%,较年初预算数增加7.10万元,主要原因是一是人员调标,二是增加“三馆一站”工作经费支出等;社会保障与就业支出2,179.11万元,占22.99%,较年初预算数增加316.62万元,主要原因是一是增加科二社区便民服务中心改造项目经费,二是机关及社区人员政策性增人增资调标,三是增加仁爱社工志愿者经费,四是民政优抚人员增人增资调标;医疗卫生与计划生育支出349.60万元,占3.69%,较年初预算数增加91.93万元,主要原因是一是增加流动人口采集工作经费,二是增加民政优抚对象医疗补助,三是增加“前灶后厅”整治经费等;节能环保支出8.00万元,占0.08%,较年初预算数增加0.00万元,城乡社区支出3,483.72万元,占36.75%,较年初预算数增加1,281.65万元,主要原因是一是增加菜市场整治项目经费支出,二是老旧社区综合整治项目经费;资源勘探信息等支出202.49万元,占2.14%,较年初预算数增加45.29万元,主要原因是增加安全隐患整治(包含老旧小区电梯、消防改造等)项目经费;商业服务业等支出7.22万元,占0.08%,较年初预算数增加7.22万元,主要原因是增加2016年商贸经济工作绩效评价经费;住房保障支出99.18万元,占1.05%,较年初预算数增加0.00万元;其他支出105.74万元,占1.12%,较年初预算数增加105.74万元,主要原因是高龄补贴经费及社区体育设施经费。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,011.18万元。其中:人员经费1,486.82万元,较上年增加115.18万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工作、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费524.36万元,较上年减少37.19万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控公用经费支出,办公费、公务接待费等都有明显下降。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计33.81万元,较年初预算数增加8.81万元,主要原因是根据九龙坡外侨发〔2017〕4号文,赴塞尔维亚参加第二十三届国际安全大会增加了出国出境费用。较上年支出数减少15.55万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我单位实施公车改革,减少公务用车10辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用8.80万元,主要是用于根据九龙坡外侨发〔2017〕4号文,赴塞尔维亚参加第二十三届国际安全大会增加了出国出境费用。费用支出较年初预算数增加8.80万元,主要原因是根据九龙坡外侨发〔2017〕4号文,赴塞尔维亚参加第二十三届国际安全大会增加了出国出境费用,较上年支出数增加8.80万元,主要原因是根据九龙坡外侨发〔2017〕4号文,新增赴塞尔维亚参加第二十三届国际安全大会增加了出国出境费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费11.78万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加2.78万元,主要原因是公务车使用年限增加,维修费用增加;较上年支出数减少23.84万元,主要原因是根据政策,我单位进行了公车改革,公车数量减少10辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.24万元,主要用于国际安全社区创建项目接待市、区、全国乃至国际的领导专家;费用支出较年初预算数减少2.76万元,主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务接待管理,控制公务接待支出;较上年支出数减少0.51万元,主要原因是单位加强公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待203批次,2,207人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费59.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出334.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费、培训费、会议费、公务接待费等。机关运行经费较2016年减少50.33万元,下降13.09%,主要原因是我单位根据公车改革要求,减少公务用车10辆,严格执行中央八项规定,严控公用经费开支,加强公务接待管理,控制公务接待支出等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额91.95万元,其中:政府采购货物支出31.17万元、政府采购工程支出20.20万元、政府采购服务支出40.58万元。主要用于一是日常办公设施设备的采购,二是社区服务用房整治及市政实施整治工程的采购,三是仁爱社工志愿者服务等项目的采购。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68602895


收入支出决算总表
 



公开01表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入9,579.03一般公共服务支出2,469.84
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出3.50
经营收入0.00公共安全支出395.85
附属单位上缴收入0.00教育支出53.86
其他收入0.00科学技术支出0.00
  文化体育与传媒支出121.32
  社会保障和就业支出2,179.11
  医疗卫生与计划生育支出349.60
  节能环保支出8.00
  城乡社区支出3,483.72
  农林水支出0.00
  交通运输支出0.00
  资源勘探信息等支出202.49
  商业服务业等支出7.22
  金融支出0.00
  援助其他地区支出0.00
  国土海洋气象等支出0.00
  住房保障支出99.18
  粮油物资储备支出0.00
  其他支出105.74
  债务还本支出0.00
  债务付息支出0.00
本年收入合计9,579.03本年支出合计9,479.43
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余99.60
总计9,579.03总计9,579.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表



 










公开02表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,579.039,579.030.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,569.442,569.440.000.000.000.000.00
20101人大事务10.7010.700.000.000.000.000.00
2010199其他人大事务支出10.7010.700.000.000.000.000.00
20102政协事务7.217.210.000.000.000.000.00
2010206参政议政4.214.210.000.000.000.000.00
2010299其他政协事务支出3.003.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,292.322,292.320.000.000.000.000.00
2010301行政运行923.00923.000.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务167.83167.830.000.000.000.000.00
2010308信访事务6.266.260.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,195.231,195.230.000.000.000.000.00
20105统计信息事务60.5760.570.000.000.000.000.00
2010506统计管理26.7626.760.000.000.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出33.8233.820.000.000.000.000.00
20124宗教事务3.603.600.000.000.000.000.00
2012499其他宗教事务支出3.603.600.000.000.000.000.00
20129群众团体事务55.0055.000.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出55.0055.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出140.04140.040.000.000.000.000.00
2013699其他共产党事务支出140.04140.040.000.000.000.000.00
203国防支出3.503.500.000.000.000.000.00
20306国防动员3.503.500.000.000.000.000.00
2030601兵役征集3.503.500.000.000.000.000.00
204公共安全支出395.85395.850.000.000.000.000.00
20402公安98.1098.100.000.000.000.000.00
2040204治安管理91.4891.480.000.000.000.000.00
2040211禁毒管理6.626.620.000.000.000.000.00
20406司法21.4421.440.000.000.000.000.00
2040604基层司法业务21.4421.440.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出276.31276.310.000.000.000.000.00
2049901其他公共安全支出276.31276.310.000.000.000.000.00
205教育支出53.8653.860.000.000.000.000.00
20599其他教育支出53.8653.860.000.000.000.000.00
2059999其他教育支出53.8653.860.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出121.32121.320.000.000.000.000.00
20701文化106.32106.320.000.000.000.000.00
2070109群众文化63.6463.640.000.000.000.000.00
2070199其他文化支出42.6842.680.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出15.0015.000.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出15.0015.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,179.112,179.110.000.000.000.000.00
20802民政管理事务1,273.381,273.380.000.000.000.000.00
2080208基层政权和社区建设1,194.091,194.090.000.000.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出79.2979.290.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休298.16298.160.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休114.59114.590.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休19.0419.040.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.46106.460.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.0758.070.000.000.000.000.00
20808抚恤233.89233.890.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤7.007.000.000.000.000.000.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.462.460.000.000.000.000.00
2080805义务兵优待28.9428.940.000.000.000.000.00
2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.080.080.000.000.000.000.00
2080899其他优抚支出195.41195.410.000.000.000.000.00
20809退役安置339.55339.550.000.000.000.000.00
2080902军队移交政府的离退休人员安置339.55339.550.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养11.2611.260.000.000.000.000.00
2082101城市特困人员救助供养支出4.424.420.000.000.000.000.00
2082102农村特困人员救助供养支出6.846.840.000.000.000.000.00
20825其他生活救助0.910.910.000.000.000.000.00
2082501其他城市生活救助0.910.910.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出21.9721.970.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出21.9721.970.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出349.60349.600.000.000.000.000.00
21007计划生育事务189.39189.390.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出189.39189.390.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务32.0432.040.000.000.000.000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出32.0432.040.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗91.1591.150.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗43.5643.560.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗31.9931.990.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助13.3613.360.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出2.242.240.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗37.0237.020.000.000.000.000.00
2101401优抚对象医疗补助37.0237.020.000.000.000.000.00
211节能环保支出8.008.000.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务8.008.000.000.000.000.000.00
2110199其他环境保护管理事务支出8.008.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出3,483.723,483.720.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务421.83421.830.000.000.000.000.00
2120101行政运行208.03208.030.000.000.000.000.00
2120104城管执法36.8736.870.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出176.93176.930.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施926.58926.580.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出926.58926.580.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,783.021,783.020.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生1,783.021,783.020.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出352.29352.290.000.000.000.000.00
2129999其他城乡社区支出352.29352.290.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出202.49202.490.000.000.000.000.00
21506安全生产监管202.49202.490.000.000.000.000.00
2150605安全监管监察专项5.005.000.000.000.000.000.00
2150699其他安全生产监管支出197.49197.490.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出7.227.220.000.000.000.000.00
21602商业流通事务7.227.220.000.000.000.000.00
2160299其他商业流通事务支出7.227.220.000.000.000.000.00
221住房保障支出99.1899.180.000.000.000.000.00
22102住房改革支出99.1899.180.000.000.000.000.00
2210201住房公积金87.1087.100.000.000.000.000.00
2210203购房补贴12.0812.080.000.000.000.000.00
229其他支出105.74105.740.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出105.74105.740.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出95.7495.740.000.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出10.0010.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表



 









公开03表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,479.432,011.187,468.250.000.000.00
201一般公共服务支出2,469.84842.001,627.840.000.000.00
20101人大事务10.700.0010.700.000.000.00
2010199其他人大事务支出10.700.0010.700.000.000.00
20102政协事务7.210.007.210.000.000.00
2010206参政议政4.210.004.210.000.000.00
2010299其他政协事务支出3.000.003.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,192.72842.001,350.720.000.000.00
2010301行政运行842.00842.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务149.230.00149.230.000.000.00
2010308信访事务6.260.006.260.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,195.230.001,195.230.000.000.00
20105统计信息事务60.570.0060.570.000.000.00
2010506统计管理26.760.0026.760.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出33.820.0033.820.000.000.00
20124宗教事务3.600.003.600.000.000.00
2012499其他宗教事务支出3.600.003.600.000.000.00
20129群众团体事务55.000.0055.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出55.000.0055.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出140.040.00140.040.000.000.00
2013699其他共产党事务支出140.040.00140.040.000.000.00
203国防支出3.500.003.500.000.000.00
20306国防动员3.500.003.500.000.000.00
2030601兵役征集3.500.003.500.000.000.00
204公共安全支出395.850.00395.850.000.000.00
20402公安98.100.0098.100.000.000.00
2040204治安管理91.480.0091.480.000.000.00
2040211禁毒管理6.620.006.620.000.000.00
20406司法21.440.0021.440.000.000.00
2040604基层司法业务21.440.0021.440.000.000.00
20499其他公共安全支出276.310.00276.310.000.000.00
2049901其他公共安全支出276.310.00276.310.000.000.00
205教育支出53.860.0053.860.000.000.00
20599其他教育支出53.860.0053.860.000.000.00
2059999其他教育支出53.860.0053.860.000.000.00
207文化体育与传媒支出121.3240.5880.740.000.000.00
20701文化106.3240.5865.740.000.000.00
2070109群众文化63.640.0063.640.000.000.00
2070199其他文化支出42.6840.582.100.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出15.000.0015.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出15.000.0015.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,179.11730.241,448.870.000.000.00
20802民政管理事务1,273.38451.74821.630.000.000.00
2080208基层政权和社区建设1,194.09451.74742.340.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出79.290.0079.290.000.000.00
20805行政事业单位离退休298.16278.4919.660.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休114.5994.9319.660.000.000.00
2080502事业单位离退休19.0419.040.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.46106.460.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.0758.070.000.000.000.00
20808抚恤233.890.00233.890.000.000.00
2080801死亡抚恤7.000.007.000.000.000.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.460.002.460.000.000.00
2080805义务兵优待28.940.0028.940.000.000.00
2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.080.000.080.000.000.00
2080899其他优抚支出195.410.00195.410.000.000.00
20809退役安置339.550.00339.550.000.000.00
2080902军队移交政府的离退休人员安置339.550.00339.550.000.000.00
20821特困人员救助供养11.260.0011.260.000.000.00
2082101城市特困人员救助供养支出4.420.004.420.000.000.00
2082102农村特困人员救助供养支出6.840.006.840.000.000.00
20825其他生活救助0.910.000.910.000.000.00
2082501其他城市生活救助0.910.000.910.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出21.970.0021.970.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出21.970.0021.970.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出349.6091.15258.450.000.000.00
21007计划生育事务189.390.00189.390.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出189.390.00189.390.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务32.040.0032.040.000.000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出32.040.0032.040.000.000.00
21011行政事业单位医疗91.1591.150.000.000.000.00
2101101行政单位医疗43.5643.560.000.000.000.00
2101102事业单位医疗31.9931.990.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助13.3613.360.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出2.242.240.000.000.000.00
21014优抚对象医疗37.020.0037.020.000.000.00
2101401优抚对象医疗补助37.020.0037.020.000.000.00
211节能环保支出8.000.008.000.000.000.00
21101环境保护管理事务8.000.008.000.000.000.00
2110199其他环境保护管理事务支出8.000.008.000.000.000.00
212城乡社区支出3,483.72208.033,275.690.000.000.00
21201城乡社区管理事务421.83208.03213.800.000.000.00
2120101行政运行208.03208.030.000.000.000.00
2120104城管执法36.870.0036.870.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出176.930.00176.930.000.000.00
21203城乡社区公共设施926.580.00926.580.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出926.580.00926.580.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,783.020.001,783.020.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生1,783.020.001,783.020.000.000.00
21299其他城乡社区支出352.290.00352.290.000.000.00
2129999其他城乡社区支出352.290.00352.290.000.000.00
215资源勘探信息等支出202.490.00202.490.000.000.00
21506安全生产监管202.490.00202.490.000.000.00
2150605安全监管监察专项5.000.005.000.000.000.00
2150699其他安全生产监管支出197.490.00197.490.000.000.00
216商业服务业等支出7.220.007.220.000.000.00
21602商业流通事务7.220.007.220.000.000.00
2160299其他商业流通事务支出7.220.007.220.000.000.00
221住房保障支出99.1899.180.000.000.000.00
22102住房改革支出99.1899.180.000.000.000.00
2210201住房公积金87.1087.100.000.000.000.00
2210203购房补贴12.0812.080.000.000.000.00
229其他支出105.740.00105.740.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出105.740.00105.740.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出95.740.0095.740.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出10.000.0010.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 





公开04表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度  金额单位:万元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款9,473.29一般公共服务支出2,469.842,469.840.00
政府性基金预算财政拨款105.74外交支出0.000.000.00
  国防支出3.503.500.00
  公共安全支出395.85395.850.00
  教育支出53.8653.860.00
  科学技术支出0.000.000.00
  文化体育与传媒支出121.32121.320.00
  社会保障和就业支出2,179.112,179.110.00
  医疗卫生与计划生育支出349.60349.600.00
  节能环保支出8.008.000.00
  城乡社区支出3,483.723,483.720.00
  农林水支出0.000.000.00
  交通运输支出0.000.000.00
  资源勘探信息等支出202.49202.490.00
  商业服务业等支出7.227.220.00
  金融支出0.000.000.00
  援助其他地区支出0.000.000.00
  国土海洋气象等支出0.000.000.00
  住房保障支出99.1899.180.00
  粮油物资储备支出0.000.000.00
  其他支出105.740.00105.74
  债务还本支出0.000.000.00
  债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计9,579.03本年支出合计9,479.439,373.69105.74
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余99.6099.600.00
一般公共预算财政拨款0.00    
政府性基金预算财政拨款0.00    
总计9,579.03总计9,579.039,473.29105.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 






公开05表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度  金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计9,373.692,011.187,362.51
201一般公共服务支出2,469.84842.001,627.84
20101人大事务10.700.0010.70
2010199其他人大事务支出10.700.0010.70
20102政协事务7.210.007.21
2010206参政议政4.210.004.21
2010299其他政协事务支出3.000.003.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,192.72842.001,350.72
2010301行政运行842.00842.000.00
2010302一般行政管理事务149.230.00149.23
2010308信访事务6.260.006.26
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,195.230.001,195.23
20105统计信息事务60.570.0060.57
2010506统计管理26.760.0026.76
2010599其他统计信息事务支出33.820.0033.82
20124宗教事务3.600.003.60
2012499其他宗教事务支出3.600.003.60
20129群众团体事务55.000.0055.00
2012999其他群众团体事务支出55.000.0055.00
20136其他共产党事务支出140.040.00140.04
2013699其他共产党事务支出140.040.00140.04
203国防支出3.500.003.50
20306国防动员3.500.003.50
2030601兵役征集3.500.003.50
204公共安全支出395.850.00395.85
20402公安98.100.0098.10
2040204治安管理91.480.0091.48
2040211禁毒管理6.620.006.62
20406司法21.440.0021.44
2040604基层司法业务21.440.0021.44
20499其他公共安全支出276.310.00276.31
2049901其他公共安全支出276.310.00276.31
205教育支出53.860.0053.86
20599其他教育支出53.860.0053.86
2059999其他教育支出53.860.0053.86
207文化体育与传媒支出121.3240.5880.74
20701文化106.3240.5865.74
2070109群众文化63.640.0063.64
2070199其他文化支出42.6840.582.10
20799其他文化体育与传媒支出15.000.0015.00
2079999其他文化体育与传媒支出15.000.0015.00
208社会保障和就业支出2,179.11730.241,448.87
20802民政管理事务1,273.38451.74821.63
2080208基层政权和社区建设1,194.09451.74742.34
2080299其他民政管理事务支出79.290.0079.29
20805行政事业单位离退休298.16278.4919.66
2080501归口管理的行政单位离退休114.5994.9319.66
2080502事业单位离退休19.0419.040.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.46106.460.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.0758.070.00
20808抚恤233.890.00233.89
2080801死亡抚恤7.000.007.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.460.002.46
2080805义务兵优待28.940.0028.94
2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.080.000.08
2080899其他优抚支出195.410.00195.41
20809退役安置339.550.00339.55
2080902军队移交政府的离退休人员安置339.550.00339.55
20821特困人员救助供养11.260.0011.26
2082101城市特困人员救助供养支出4.420.004.42
2082102农村特困人员救助供养支出6.840.006.84
20825其他生活救助0.910.000.91
2082501其他城市生活救助0.910.000.91
20899其他社会保障和就业支出21.970.0021.97
2089901其他社会保障和就业支出21.970.0021.97
210医疗卫生与计划生育支出349.6091.15258.45
21007计划生育事务189.390.00189.39
2100799其他计划生育事务支出189.390.00189.39
21010食品和药品监督管理事务32.040.0032.04
2101099其他食品和药品监督管理事务支出32.040.0032.04
21011行政事业单位医疗91.1591.150.00
2101101行政单位医疗43.5643.560.00
2101102事业单位医疗31.9931.990.00
2101103公务员医疗补助13.3613.360.00
2101199其他行政事业单位医疗支出2.242.240.00
21014优抚对象医疗37.020.0037.02
2101401优抚对象医疗补助37.020.0037.02
211节能环保支出8.000.008.00
21101环境保护管理事务8.000.008.00
2110199其他环境保护管理事务支出8.000.008.00
212城乡社区支出3,483.72208.033,275.69
21201城乡社区管理事务421.83208.03213.80
2120101行政运行208.03208.030.00
2120104城管执法36.870.0036.87
2120199其他城乡社区管理事务支出176.930.00176.93
21203城乡社区公共设施926.580.00926.58
2120399其他城乡社区公共设施支出926.580.00926.58
21205城乡社区环境卫生1,783.020.001,783.02
2120501城乡社区环境卫生1,783.020.001,783.02
21299其他城乡社区支出352.290.00352.29
2129999其他城乡社区支出352.290.00352.29
215资源勘探信息等支出202.490.00202.49
21506安全生产监管202.490.00202.49
2150605安全监管监察专项5.000.005.00
2150699其他安全生产监管支出197.490.00197.49
216商业服务业等支出7.220.007.22
21602商业流通事务7.220.007.22
2160299其他商业流通事务支出7.220.007.22
221住房保障支出99.1899.180.00
22102住房改革支出99.1899.180.00
2210201住房公积金87.1087.100.00
2210203购房补贴12.0812.080.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 








公开06表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处     金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,182.47302商品和服务支出501.82310其他资本性支出22.54
30101基本工资266.8130201办公费77.9131001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴246.9530202印刷费27.8531002办公设备购置11.14
30103奖金28.2830203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费74.1830204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费2.5031006大型修缮0.00
30107绩效工资150.2130206电费31.9531007信息网络及软件购置更新11.40
30108机关事业单位基本养老保险缴费106.4630207邮电费30.1631008物资储备0.00
30109职业年金缴费58.0730208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出251.5230209物业管理费59.1831010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助304.3530211差旅费83.5331011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费85.5130213维修(护)费9.9431013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费3.0431099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费2.31304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费119.6130218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0530225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费17.1930499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金87.1030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费14.5230701国内债务付息0.00
30313购房补贴12.0830229福利费8.6930707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费11.78399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用48.5539906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出72.71   
人员经费合计1,486.82公用经费合计524.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 









公开07表
部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.00105.74105.740.00105.740.00
229其他支出0.00105.74105.740.00105.740.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00105.74105.740.00105.740.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.0095.7495.740.0095.740.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.0010.0010.000.0010.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
 




公开08表
编制单位:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2017年度 金额单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费334.15
(一)支出合计25.0033.81(一)行政单位274.32
1.因公出国(境)费0.008.80(二)参照公务员法管理事业单位59.83
2.公务用车购置及运行维护费9.0011.78  
(1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费9.0011.78(一)车辆数合计(辆)12.00
3.公务接待费16.0013.241.部级领导干部用车0.00
(1)国内接待费16.0013.242.一般公务用车12.00
其中:外事接待费0.000.003.一般执法执勤用车0.00
(2)国(境)外接待费0.000.004.特种专业技术用车0.00
(二)相关统计数5.其他用车0.00
1.因公出国(境)团组数(个)1.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
2.因公出国(境)人次数(人)2.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
3.公务用车购置数(辆)0.00  
4.公务用车保有量(辆)12.00  
5.国内公务接待批次(个)203.00  
其中:外事接待批次(个)0.00  
6.国内公务接待人次(人)2,207.00  
其中:外事接待人次(人)0.00  
7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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