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中共重庆市九龙坡区委党校2017年部门决算

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中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校

2017年部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

区委党校成立于1960年,全称“中共重庆市九龙坡区委党校”,是直属于区委的正处级参公事业单位,1994年加挂区行政学校牌子,2009年加挂区社会主义学院牌子,实行“三块牌子、一套班子”的管理体制。

主要业务内容是:培训各级各类干部;承办党委政府举办的专题研讨班;开展哲学社会科学研究,推进理论创新;开展调查研究,提供决策咨询;开展党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲;开展其他形式的干部继续教育和培训。

(二)机构设置

独立核算机构1个,参公事业单位1个。内设办公室、教务科、科研科、基础理论教研部、法学与公共管理教研部共5个科(室、部)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计708.85万元,支出总计708.85万元。与2016年决算数相比,收支减少295.85万元、下降29.45%,主要原因是2017年减少了综合楼维修及设备更新专项经费。本部门2017年度收入合计510.80万元,其中:财政拨款收入510.80万元,占100.00%;2017年度支出合计629.48万元,其中:基本支出477.55万元,占75.86%;项目支出151.93万元,占24.14%; 2017年度年末结转和结余79.37万元,较上年减少122.67万元,主要原因是2016年结余综合楼维修及设备更新经费已使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入510.80万元,较上年决算数减少493.89万元,下降49.16%。主要原因是2017年减少了综合楼维修及设备更新专项经费。较年初预算数减少6.92万元,下降1.34%,主要原因是人员变动造成。本部门2017年度财政拨款支出629.48万元,较上年决算数减少173.17万元,下降21.58%。主要原因是2017年减少了综合楼维修及设备更新专项经费。较年初预算数增加111.76万元,增长21.59%。主要原因是使用上年结余综合楼维修及设备更新经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出506.93万元,占80.53%,较年初预算数增加133.79万元,主要原因是主要原因是使用上年结余综合楼维修及设备更新经费;社会保障与就业支出85.72万元,占13.62%,较年初预算数减少22.04万元,主要原因是退休人员工资移交社保局发放。医疗卫生与计划生育支出18.41万元,占2.92%,较年初预算数增加0.00万元,住房保障支出18.41万元,占2.92%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出477.55万元。其中:人员经费323.50万元,较上年增加39.51万元,主要原因是增加了养老保险支出,职业年金缴费支出,政策性增资导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费154.04万元,较上年增加46.31万元,主要原因是购买办公设备及培训班租车费用增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、办公设备购置费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.70万元,较年初预算数减少2.80万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.42万元,公务车使用年限长,维修费增加造成比上年支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度、2017年度本部门因公出国(境)费用、公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费4.00万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.00万元,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格落实公车使用规定,严禁公车私用等。较上年支出数增加0.80万元主要原因是公务车使用年限长,维修费增加造成比上年支出增加。

公务接待费0.70万元,主要用于接待其他区县党校。费用支出较年初预算数减少1.80万元,较上年支出数减少0.37万元,主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等措施。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国(境)费、公务用车购置费。公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次,80人,2017年本部门人均接待费88.00元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出154.04万元,机关运行经费主要用于开支用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费。机关运行经费较2016年增加46.31万元,增长42.99%,主要原因是购买办公设备及培训班租车费用增加。 

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额19.41万元,其中:政府采购货物支出12.34万元、用于购买办公电脑、综合楼空调等;政府采购工程支出3.87万元、用于综合楼维修,政府采购服务支出3.20万,用于安保人员支出。

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我校编制预算绩效目标的项目4,涉及资金18.87万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教 201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68851422



收入支出决算总表



公开01表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入510.80一般公共服务支出0.00
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出0.00
经营收入0.00公共安全支出0.00
附属单位上缴收入0.00教育支出506.93
其他收入0.00科学技术支出0.00
  文化体育与传媒支出0.00
  社会保障和就业支出85.72
  医疗卫生与计划生育支出18.41
  节能环保支出0.00
  城乡社区支出0.00
  农林水支出0.00
  交通运输支出0.00
  资源勘探信息等支出0.00
  商业服务业等支出0.00
  金融支出0.00
  援助其他地区支出0.00
  国土海洋气象等支出0.00
  住房保障支出18.41
  粮油物资储备支出0.00
  其他支出0.00
  债务还本支出0.00
  债务付息支出0.00
本年收入合计510.80本年支出合计629.48
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余198.04年末结转和结余79.37
总计708.85总计708.85
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 2017年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计510.80510.800.000.000.000.000.00
205教育支出388.26388.260.000.000.000.000.00
20501教育管理事务337.46337.460.000.000.000.000.00
2050101  行政运行337.36337.360.000.000.000.000.00
2050102  一般行政管理事务0.100.100.000.000.000.000.00
20508进修及培训50.8050.800.000.000.000.000.00
2050802  干部教育50.8050.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出85.7285.720.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休85.7285.720.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休52.1952.190.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1523.150.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.3810.380.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出18.4118.410.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗18.4118.410.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗12.1712.170.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助5.125.120.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.120.000.000.000.000.00
221住房保障支出18.4118.410.000.000.000.000.00
22102住房改革支出18.4118.410.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金15.5715.570.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴2.842.840.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2017年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计629.48477.55151.930.000.000.00
205教育支出506.93355.00151.930.000.000.00
20501教育管理事务355.10355.000.100.000.000.00
2050101  行政运行355.00355.000.000.000.000.00
2050102  一般行政管理事务0.100.000.100.000.000.00
20508进修及培训151.830.00151.830.000.000.00
2050802  干部教育149.830.00149.830.000.000.00
2050803  培训支出2.000.002.000.000.000.00
208社会保障和就业支出85.7285.720.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休85.7285.720.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休52.1952.190.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1523.150.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.3810.380.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出18.4118.410.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗18.4118.410.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗12.1712.170.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助5.125.120.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.120.000.000.000.00
221住房保障支出18.4118.410.000.000.000.00
22102住房改革支出18.4118.410.000.000.000.00
2210201  住房公积金15.5715.570.000.000.000.00
2210203  购房补贴2.842.840.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





公开04表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2017年度  金额单位:万元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款510.80一般公共服务支出0.000.000.00
政府性基金预算财政拨款0.00外交支出0.000.000.00
  国防支出0.000.000.00
  公共安全支出0.000.000.00
  教育支出506.93506.930.00
  科学技术支出0.000.000.00
  文化体育与传媒支出0.000.000.00
  社会保障和就业支出85.7285.720.00
  医疗卫生与计划生育支出18.4118.410.00
  节能环保支出0.000.000.00
  城乡社区支出0.000.000.00
  农林水支出0.000.000.00
  交通运输支出0.000.000.00
  资源勘探信息等支出0.000.000.00
  商业服务业等支出0.000.000.00
  金融支出0.000.000.00
  援助其他地区支出0.000.000.00
  国土海洋气象等支出0.000.000.00
  住房保障支出18.4118.410.00
  粮油物资储备支出0.000.000.00
  其他支出0.000.000.00
  债务还本支出0.000.000.00
  债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计510.80本年支出合计629.48629.480.00
年初财政拨款结转和结余198.04年末财政拨款结转和结余79.3779.370.00
  一般公共预算财政拨款198.04    
  政府性基金预算财政拨款0.00    
总计708.85总计708.85708.850.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2017年度  金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计629.48477.55151.93
205教育支出506.93355.00151.93
20501教育管理事务355.10355.000.10
2050101  行政运行355.00355.000.00
2050102  一般行政管理事务0.100.000.10
20508进修及培训151.830.00151.83
2050802  干部教育149.830.00149.83
2050803  培训支出2.000.002.00
208社会保障和就业支出85.7285.720.00
20805行政事业单位离退休85.7285.720.00
2080501  归口管理的行政单位离退休52.1952.190.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1523.150.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.3810.380.00
210医疗卫生与计划生育支出18.4118.410.00
21011行政事业单位医疗18.4118.410.00
2101101  行政单位医疗12.1712.170.00
2101103  公务员医疗补助5.125.120.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出1.121.120.00
221住房保障支出18.4118.410.00
22102住房改革支出18.4118.410.00
2210201  住房公积金15.5715.570.00
2210203  购房补贴2.842.840.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校     金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出243.44302商品和服务支出139.19310其他资本性支出14.85
30101  基本工资77.1730201  办公费10.2131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴60.9430202  印刷费0.0031002  办公设备购置14.85
30103  奖金8.0130203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费27.7230204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费23.1530207  邮电费10.9531008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费10.3830208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出36.0630209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助80.0630211  差旅费40.9531011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费10.3330212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费41.8530213  维修(护)费12.9831013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.8031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.5231020  产权参股0.00
30305  生活补助0.3230216  培训费0.8231099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.70304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费9.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0130225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费19.8630499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金15.5730227  委托业务费9.93307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费6.3130701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴2.8430229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费4.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用13.7139906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.1430240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出7.43   
人员经费合计323.50公用经费合计154.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2017年度    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



部门决算相关信息统计表




公开08表
编制单位:中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2017年度 金额单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费154.04
(一)支出合计7.504.70(一)行政单位0.00
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位154.04
  2.公务用车购置及运行维护费5.004.00  
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费5.004.00(一)车辆数合计(辆)1.00
  3.公务接待费2.500.70  1.部级领导干部用车0.00
    (1)国内接待费2.500.70  2.一般公务用车1.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.一般执法执勤用车0.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.特种专业技术用车0.00
(二)相关统计数  5.其他用车0.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
  2.因公出国(境)人次数(人)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
  3.公务用车购置数(辆)0.00  
  4.公务用车保有量(辆)1.00  
  5.国内公务接待批次(个)15.00  
     其中:外事接待批次(个)0.00  
  6.国内公务接待人次(人)80.00  
     其中:外事接待人次(人)0.00  
  7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。







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