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重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处2017年部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

石坪桥街道办事处是重庆市九龙坡区委、区人大常委会、区人民政府的派出机构,根据区委、区人大常委会、区政府的授权,街道工作定位是以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

(二)机构设置。

街道办事处内设科室6个:党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、规划建设管理环境办公室、社会事务科、综合治理委员会办公室;

街道办事处事业单位3个:城市监察大队(参照公务员管理)、公共服务中心、文化服务中心等下属编制单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计5,060.83万元,支出总计5,060.83万元。与2016年决算数相比,收支增加891.28万元、增长21.38%,主要体现在上年结转2761844.76元以及2017年新增项目下达五一新村“7.31”火灾善后工作经费、下达2017年创建国家食品安全示范城市经费以及国卫复审经费。

本部门2017年度收入合计4,784.64万元,其中:财政拨款收入4,784.64万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计4,888.05万元,其中:基本支出1,135.20万元,占23.22%;项目支出3,752.86万元,占76.78%。

本部门2017年度年末结转和结余172.77万元,较上年减少103.41万元,其原因是2016年未竣工项目2017年竣工并支付尾款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入4,784.64万元,较上年决算数增加651.25万元,增长15.76%。主要原因是2017年九龙坡区创建国家卫生城市复审经费增加以及用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。较年初预算数增加1,062.06万元,增长28.53%。主要原因是2017年新增创卫经费、食品药品安全创卫生城市、7.13火灾事故经费。

本部门2017年度财政拨款支出4,888.05万元,较上年决算数增加994.69万元,增长25.55%。主要原因是:公用经费是人员经费增加,人员的工资、保险提标,项目支出增加是2016年项目尾款2017年竣工并支付尾款。较年初预算数增加1,165.47万元,增长31.31%。本年度预算追加主要体现在部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出981.00万元,占20.07%,较年初预算数增加368.04万元,主要原因是人员经费、两新党建经费、统计工作专项经费、国卫复审工作经费、2017年楼宇经济工作专项经费、街道激动应急专项经费等。国防支出5.50万元,占0.11%,较年初预算数增加5.50万元,主要原因是追加2016年应征入伍大学生奖励经费,公共安全支出234.45万元,占4.80%,较年初预算数增加6.00万元,主要原因是镇街2017年年初预算经费调整-平安护卫队员保险、禁毒社工工作补贴及经费、社区综合治理平安家园护卫队员等。教育支出14.50万元,占0.30%,较年初预算数增加14.50万元,主要原因是下达2017年度政府购买社区教育服务经费、拨付2017年社区教育基础运行经费。科学技术支出7.54万元,占0.15%,较年初预算数增加7.54万元,主要原因是下达2016年度区产业发展扶持资金。文化体育与传媒支出82.36万元,占1.69%,较年初预算数增加1.00万元,主要原因是综合文化站建设经费、公用经费定额、人员经费等。社会保障与就业支出1,164.35万元,占23.82%,较年初预算数增加36.68万元,主要原因是下达2017年村(社区)便民服务中心建设经费-后街社区便民服务中心租赁费、下达2017年村(社区)便民服务中心建设经费、人员经费等。医疗卫生与计划生育支出255.83万元,占5.23%,较年初预算数增加58.88万元,主要原因是流动人口管理员、下拨2017年流动人口信息采集工作经费、计划生育专项经费计生专干、社区流动人口管理网格管理经费、计划生育专项经费计生协管员等人员经费。节能环保支出10.00万元,占0.20%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是下达镇街水环境巡查奖励专项城乡社区支出1,919.30万元,占39.27%,较年初预算数增加571.42万元,主要原因是.拨2015年度、2016年度存量违法建筑拆除补助经费和2016年度单项考核补助和日常工作经费、下达2016年石坪桥街道老旧社区零星整治第一批经费、城市长效管理清扫保洁、人员经费等。资源勘探信息等支出21.43万元,占0.44%,较年初预算数增加0.29万元,主要原因是安监工作经费、安监员工资及保险、镇街2017年年初预算经费调整-安全专干保险。商业服务业等支出21.56万元,占0.44%,较年初预算数增加21.56万元,主要原因是下达2016年商贸经济工作绩效评价专项工作经费、下达2016年度商业企业稳增长考核奖励资金。住房保障支出59.50万元,占1.22%,较年初预算数增加3.32万元,主要原因是下达2017年7月区机关事业单位住房补贴、住房公积金、购房补贴。其他支出110.73万元,占2.27%,较年初预算数增加60.73万元,主要原因是下达2017年社区养老服务设施建设市级补助资金—造漆村社区养老服务站、下达2015-2016年度福彩公益金-高龄补贴、下达2016年社区养老服务中心(站)运营补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,135.20万元。其中:人员经费850.31万元,较上年减少51.85万元,主要原因是离退休人员工资不再纳入统发范畴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费284.89万元,较上年增加72.68万元,主要原因是物价上涨,公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计14.09万元,较年初预算数减少0.91万元,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费,较上年支出数减少14.75万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.00万元,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费,较上年支出数减少12.52万元,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费。

公务接待费5.09万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.91万元,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费,较上年支出数减少2.23万元,主要原因是按照中央八项规定严格控制压缩经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待117批次,985人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费51.65元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出196.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少2.10万元,下降1.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制机关运行经费,较2016年有所下降。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是1辆报废车未下账,一般公务用车有1辆未下账,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额321.00万元,其中:政府采购货物支出58.61万元、政府采购工程支出55.71万元、政府采购服务支出206.67万元。主要用于采购社会服务清扫保洁,工程采购主要用于市政设施维修维护,绿化补栽等,货物采购主要用于办公设备和执法记录仪及电瓶执法车等执法设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

(1)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我处对年初预算的34个项目开展了绩效自评,涉及资金2559万元。对2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金816.58万元,从评价情况来看,基本达到年初设定的绩效管理基本要求

(2)绩效目标自评结果。无

(3)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

(4)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02368827045。


     收入支出决算总表

公开01表

部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

4,784.64

一般公共服务支出

981.00

上级补助收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

5.50

经营收入

0.00

公共安全支出

234.45

附属单位上缴收入

0.00

教育支出

14.50

其他收入

0.00

科学技术支出

7.54

文化体育与传媒支出

82.36

社会保障和就业支出

1,164.35

医疗卫生与计划生育支出

255.83

节能环保支出

10.00

城乡社区支出

1,919.30

农林水支出

0.00

交通运输支出

0.00

资源勘探信息等支出

21.43

商业服务业等支出

21.56

金融支出

0.00

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

59.50

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

110.73

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

本年收入合计

4,784.64

本年支出合计

4,888.05

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

276.18

年末结转和结余

172.77

总计

5,060.83

总计

5,060.83

收入决算表


公开02表


部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

  2017年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,784.64

4,784.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,059.77

1,059.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

967.22

967.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

444.52

444.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

515.82

515.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010506

统计管理

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

14.29

14.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012399

其他民族事务支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

50.20

50.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

50.20

50.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030601

兵役征集

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

234.45

234.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

224.45

224.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040211

禁毒管理

17.86

17.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

206.59

206.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20406

司法

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040604

基层司法业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2049901

其他公共安全支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7.54

7.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

7.54

7.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

7.54

7.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

82.36

82.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化支出

38.14

38.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

43.22

43.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

43.22

43.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,164.35

1,164.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

674.90

674.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权和社区建设

670.36

670.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

170.99

170.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

18.72

18.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.68

61.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.33

32.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

181.36

181.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080802

伤残抚恤

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

123.33

123.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082101

城市特困人员救助供养支出

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

111.54

111.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

111.54

111.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

259.63

259.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

159.42

159.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

159.42

159.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

19.52

19.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

19.52

19.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

53.98

53.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

26.71

26.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101401

优抚对象医疗补助

26.71

26.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111102

环境执法监察

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

1,669.77

1,669.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

1,442.18

1,442.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

148.57

148.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120104

城管执法

17.69

17.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,275.92

1,275.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

209.58

209.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

209.58

209.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160299

其他商业流通事务支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

59.50

59.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

59.50

59.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

48.49

48.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

174.28

174.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

174.28

174.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

169.28

169.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表


公开03表


部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,888.05

1,135.20

3,752.86

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

981.00

444.52

536.49

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

888.45

444.52

443.93

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

444.52

444.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

437.06

0.00

437.06

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

24.92

0.00

24.92

0.00

0.00

0.00


2010506

统计管理

10.63

0.00

10.63

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

14.29

0.00

14.29

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00


2012399

其他民族事务支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

50.20

0.00

50.20

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

50.20

0.00

50.20

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00


2030601

兵役征集

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

234.45

0.00

234.45

0.00

0.00

0.00


20402

公安

224.45

0.00

224.45

0.00

0.00

0.00


2040211

禁毒管理

17.86

0.00

17.86

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

206.59

0.00

206.59

0.00

0.00

0.00


20406

司法

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2040604

基层司法业务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


2049901

其他公共安全支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7.54

0.00

7.54

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

7.54

0.00

7.54

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

7.54

0.00

7.54

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

82.36

38.14

44.22

0.00

0.00

0.00


20701

文化

39.14

38.14

1.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化支出

38.14

38.14

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

43.22

0.00

43.22

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

43.22

0.00

43.22

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,164.35

390.50

773.86

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

674.90

219.51

455.39

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权和社区建设

670.36

219.51

450.85

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

4.54

0.00

4.54

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

170.99

170.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

18.72

18.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.68

61.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.33

32.33

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

181.36

0.00

181.36

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

4.75

0.00

4.75

0.00

0.00

0.00


2080802

伤残抚恤

48.92

0.00

48.92

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

4.36

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

123.33

0.00

123.33

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

10.63

0.00

10.63

0.00

0.00

0.00


2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10.63

0.00

10.63

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00


2082101

城市特困人员救助供养支出

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

111.54

0.00

111.54

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

111.54

0.00

111.54

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

255.83

53.98

201.85

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

162.78

0.00

162.78

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

162.78

0.00

162.78

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

12.35

0.00

12.35

0.00

0.00

0.00


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

12.35

0.00

12.35

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

53.98

53.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

26.71

0.00

26.71

0.00

0.00

0.00


2101401

优抚对象医疗补助

26.71

0.00

26.71

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2111102

环境执法监察

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

1,919.30

148.57

1,770.73

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

1,693.19

148.57

1,544.62

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

148.57

148.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2120104

城管执法

17.69

0.00

17.69

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,526.93

0.00

1,526.93

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

5.24

0.00

5.24

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.24

0.00

5.24

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8.58

0.00

8.58

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

8.58

0.00

8.58

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

199.52

0.00

199.52

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

199.52

0.00

199.52

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

21.56

0.00

21.56

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

21.56

0.00

21.56

0.00

0.00

0.00


2160299

其他商业流通事务支出

21.56

0.00

21.56

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

59.50

59.50

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

59.50

59.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

48.49

48.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

110.73

0.00

110.73

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

110.73

0.00

110.73

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

105.73

0.00

105.73

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


        2017年度

公开04表


部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一般公共预算财政拨款

4,610.36

一般公共服务支出

981.00

981.00

0.00


政府性基金预算财政拨款

174.28

外交支出

0.00

0.00

0.00


国防支出

5.50

5.50

0.00


公共安全支出

234.45

234.45

0.00


教育支出

14.50

14.50

0.00


科学技术支出

7.54

7.54

0.00


文化体育与传媒支出

82.36

82.36

0.00


社会保障和就业支出

1,164.35

1,164.35

0.00


医疗卫生与计划生育支出

255.83

255.83

0.00


节能环保支出

10.00

10.00

0.00


城乡社区支出

1,919.30

1,910.72

8.58


农林水支出

0.00

0.00

0.00


交通运输支出

0.00

0.00

0.00


资源勘探信息等支出

21.43

21.43

0.00


商业服务业等支出

21.56

21.56

0.00


金融支出

0.00

0.00

0.00


援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00


国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00


住房保障支出

59.50

59.50

0.00


粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00


其他支出

110.73

0.00

110.73


债务还本支出

0.00

0.00

0.00


债务付息支出

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

4,784.64

本年支出合计

4,888.05

4,768.75

119.31


年初财政拨款结转和结余

276.18

年末财政拨款结转和结余

172.77

102.22

70.55


一般公共预算财政拨款

260.60


政府性基金预算财政拨款

15.58


总计

5,060.83

总计

5,060.83

4,870.97

189.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


2017年度

公开05表


部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,768.75

1,135.20

3,633.55


201

一般公共服务支出

981.00

444.52

536.49


20101

人大事务

10.50

0.00

10.50


2010199

其他人大事务支出

10.50

0.00

10.50


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

888.45

444.52

443.93


2010301

行政运行

444.52

444.52

0.00


2010308

信访事务

6.88

0.00

6.88


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

437.06

0.00

437.06


20105

统计信息事务

24.92

0.00

24.92


2010506

统计管理

10.63

0.00

10.63


2010599

其他统计信息事务支出

14.29

0.00

14.29


20123

民族事务

2.88

0.00

2.88


2012399

其他民族事务支出

2.88

0.00

2.88


20129

群众团体事务

4.05

0.00

4.05


2012999

其他群众团体事务支出

4.05

0.00

4.05


20136

其他共产党事务支出

50.20

0.00

50.20


2013699

其他共产党事务支出

50.20

0.00

50.20


203

国防支出

5.50

0.00

5.50


20306

国防动员

5.50

0.00

5.50


2030601

兵役征集

5.50

0.00

5.50


204

公共安全支出

234.45

0.00

234.45


20402

公安

224.45

0.00

224.45


2040211

禁毒管理

17.86

0.00

17.86


2040299

其他公安支出

206.59

0.00

206.59


20406

司法

2.00

0.00

2.00


2040604

基层司法业务

2.00

0.00

2.00


20499

其他公共安全支出

8.00

0.00

8.00


2049901

其他公共安全支出

8.00

0.00

8.00


205

教育支出

14.50

0.00

14.50


20599

其他教育支出

14.50

0.00

14.50


2059999

其他教育支出

14.50

0.00

14.50


206

科学技术支出

7.54

0.00

7.54


20604

技术研究与开发

7.54

0.00

7.54


2060499

其他技术研究与开发支出

7.54

0.00

7.54


207

文化体育与传媒支出

82.36

38.14

44.22


20701

文化

39.14

38.14

1.00


2070109

群众文化

1.00

0.00

1.00


2070199

其他文化支出

38.14

38.14

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

43.22

0.00

43.22


2079999

其他文化体育与传媒支出

43.22

0.00

43.22


208

社会保障和就业支出

1,164.35

390.50

773.86


20802

民政管理事务

674.90

219.51

455.39


2080208

基层政权和社区建设

670.36

219.51

450.85


2080299

其他民政管理事务支出

4.54

0.00

4.54


20805

行政事业单位离退休

170.99

170.99

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

58.26

58.26

0.00


2080502

事业单位离退休

18.72

18.72

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.68

61.68

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.33

32.33

0.00


20808

抚恤

181.36

0.00

181.36


2080801

死亡抚恤

4.75

0.00

4.75


2080802

伤残抚恤

48.92

0.00

48.92


2080805

义务兵优待

4.36

0.00

4.36


2080899

其他优抚支出

123.33

0.00

123.33


20809

退役安置

10.63

0.00

10.63


2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10.63

0.00

10.63


20821

特困人员救助供养

14.40

0.00

14.40


2082101

城市特困人员救助供养支出

14.40

0.00

14.40


20825

其他生活救助

0.54

0.00

0.54


2082501

其他城市生活救助

0.54

0.00

0.54


20899

其他社会保障和就业支出

111.54

0.00

111.54


2089901

其他社会保障和就业支出

111.54

0.00

111.54


210

医疗卫生与计划生育支出

255.83

53.98

201.85


21007

计划生育事务

162.78

0.00

162.78


2100799

其他计划生育事务支出

162.78

0.00

162.78


21010

食品和药品监督管理事务

12.35

0.00

12.35


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

12.35

0.00

12.35


21011

行政事业单位医疗

53.98

53.98

0.00


2101101

行政单位医疗

25.71

25.71

0.00


2101102

事业单位医疗

16.72

16.72

0.00


2101103

公务员医疗补助

9.12

9.12

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.43

2.43

0.00


21014

优抚对象医疗

26.71

0.00

26.71


2101401

优抚对象医疗补助

26.71

0.00

26.71


211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00


21111

污染减排

10.00

0.00

10.00


2111102

环境执法监察

10.00

0.00

10.00


212

城乡社区支出

1,910.72

148.57

1,762.15


21201

城乡社区管理事务

1,693.19

148.57

1,544.62


2120101

行政运行

148.57

148.57

0.00


2120104

城管执法

17.69

0.00

17.69


2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,526.93

0.00

1,526.93


21203

城乡社区公共设施

5.24

0.00

5.24


2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.24

0.00

5.24


21205

城乡社区环境卫生

12.77

0.00

12.77


2120501

城乡社区环境卫生

12.77

0.00

12.77


21299

其他城乡社区支出

199.52

0.00

199.52


2129999

其他城乡社区支出

199.52

0.00

199.52


215

资源勘探信息等支出

21.43

0.00

21.43


21506

安全生产监管

21.43

0.00

21.43


2150699

其他安全生产监管支出

21.43

0.00

21.43


216

商业服务业等支出

21.56

0.00

21.56


21602

商业流通事务

21.56

0.00

21.56


2160299

其他商业流通事务支出

21.56

0.00

21.56


221

住房保障支出

59.50

59.50

0.00


22102

住房改革支出

59.50

59.50

0.00


2210201

住房公积金

48.49

48.49

0.00


2210203

购房补贴

11.00

11.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

704.72

302

商品和服务支出

270.30

310

其他资本性支出

14.59


30101

基本工资

212.34

30201

办公费

21.19

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

150.61

30202

印刷费

2.00

31002

办公设备购置

14.59


30103

奖金

21.93

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

161.84

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

37.11

30205

水费

1.76

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

26.88

30206

电费

10.37

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.68

30207

邮电费

13.75

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

32.33

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

1.27

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

145.59

30211

差旅费

123.69

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

76.98

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

1.91

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.88

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

3.98

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

5.09

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

9.12

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

48.49

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

18.87

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

11.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

55.54

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00


30299

其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

850.31

公用经费合计

284.89


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表


部门:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

2017年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

15.58

174.28

119.31

0.00

119.31

70.55


212

城乡社区支出

8.58

0.00

8.58

0.00

8.58

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8.58

0.00

8.58

0.00

8.58

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

8.58

0.00

8.58

0.00

8.58

0.00


229

其他支出

7.00

174.28

110.73

0.00

110.73

70.55


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7.00

174.28

110.73

0.00

110.73

70.55


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

169.28

105.73

0.00

105.73

70.55


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表

公开08表

编制单位:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

2017年度

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

196.71

(一)支出合计

15.00

14.09

(一)行政单位

131.58

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

65.13

  2.公务用车购置及运行维护费

9.00

9.00

 

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

(一)车辆数合计(辆)

5.00

  3.公务接待费

6.00

5.09

  1.部级领导干部用车

0.00

    (1)国内接待费

6.00

5.09

  2.一般公务用车

4.00

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

  5.其他用车

1.00

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

0.00

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

4.00

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

117.00

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

985.00

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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