导航

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年部门决算情况说明

字体:

一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作;负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育;负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求;负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动;负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作;负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作;负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作;负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作;承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作;与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求;配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作;负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

人员构成:总编制人数55人,其中:行政编制20人,参公事业人员8人,事业单位人员27人。实有人数53人,其中:公务员20人,参公事业人员8人,全额事业人员25人。

2、下设六个科室和两个事业单位,六个科室是:党政办公室、人大工委办公室、规划建设管理环保办公室、社会事务科、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室;两个事业单位是:重庆市九龙坡区石桥铺街道社区服务中心(正科级全额拨款公益一类事业单位)、重庆市九龙坡区石桥铺街道文化服务中心(正科级全额拨款公益一类事业单位)。

本街道下辖11个社区,辖区面积7.88平方公里,辖区常住人口7.8万人,流动人口6.3万人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计7,058.30万元,支出总计7,058.30万元。与2016年决算数相比,收支增加1,055.23万元、增长17.58%,主要原因是国卫复审经费增加600余万元和增人增资。

本部门2017年度收入合计6,966.29万元,其中:财政拨款收入6,966.29万元,占100.00%;本部门2017年度支出合计7,002.30万元,其中:基本支出1,268.10万元,占18.11%;项目支出5,734.20万元,占81.89%;本部门2017年度年末结转和结余56.00万元,较上年减少36.01万元,主要原因是2016年征地拆迁补偿85.8万元、城乡环境卫生4.9万元和福利和彩票公益支出1.31万元结转结余已在2017年使用完毕,2017年结转结余的56万元为综合目标考核经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入6,966.29万元,较上年决算数增加963.22万元,增长16.05%。主要原因是九财预[2017]0201 下达2017年国家卫生区复审工作经费600余万;九财预[2017]0313号下达渝州新城社区办公用房装修和设备购置经费45万元;九财预[2017]0044号 下达2017年优抚抚恤补助资金 84.54万元;九财预[2017]0693号2017年退役安置中央补助经费37万元等,较年初预算数增加2,046.99万元,增长41.61%。主要原因是九财预[2017]0201 下达2017年国家卫生区复审工作经费600余万;九财预[2017]0313号下达渝州新城社区办公用房装修和设备购置经费45万元;九财预[2017]0044号 下达2017年优抚抚恤补助资金 84.54万元;九财预[2017]0693号2017年退役安置中央补助经费37万元等。

本部门2017年度财政拨款支出7,002.30万元,较上年决算数增加1,091.24万元,增长18.46%。主要原因是九财预[2017]0201 下达2017年国家卫生区复审工作经费600余万;九财预[2017]0313号下达渝州新城社区办公用房装修和设备购置经费45万元;九财预[2017]0044号 下达2017年优抚抚恤补助资金 84.54万元;九财预[2017]0693号2017年退役安置中央补助经费37万元等,较年初预算数增加2,083.00万元,增长42.34%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,407.51万元,占20.10%,较年初预算数增加790.40万元,主要原因是相关机构事务支出增加,主要包含物业管理费用、临时工聘用人员管理费和工资、一般无预算的公用支出;国防支出3.50万元,占0.05%,较年初预算数增加3.50万元,主要原因是征兵工作费用及国防宣传教育费用;公共安全支出331.42万元,占4.73%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是按年初预算执行;教育支出16.40万元,占0.23%,较年初预算数增加16.40万元,主要原因是因为工作需要追加预算;文化体育与传媒支出57.16万元,占0.82%,较年初预算数增加6.00万元,主要原因是活动开展数量增加导致追加预算;社会保障与就业支出1,816.09万元,占25.94%,较年初预算数增加261.10万元,主要原因是九财预[2017]0109号 下达2015-2016年度福彩公益金(第二次)-高龄失能老人补贴4.5万元,九财预[2017]0514号 下达2017年彩票公益金区县分成预算,重大疾病关怀及离世慰问3.4万元,九财预[2017]0085号下达2015-2016年度福彩公益金-高龄补贴 53万元,九财预[2017]0068号下达2017年社会求助市级补助资金-特困人员2.4万元,九财预[2017]0044号下达2017年优抚抚恤补助资金84.54万元,九财预[2017]0960号下达2017年优抚对象中央补助资金60万元,九财预[2017]0272号下达2017年优抚安置市级补助资金 39万元,九财预[2017]0693号2017年退役安置中央补助经费37万元、民政优抚对象的生活补助和抚恤费九财预[2017]0083号追加2016年应征入伍大学生奖励经费3.5万元等;医疗卫生与计划生育支出394.07万元,占5.63%,较年初预算数增加99.28万元,主要原因是社区流动人口管理网格管理、国卫复审整治“前灶后厅”专项整治经费、重点优抚对象医疗补助资金等项目经费增加;节能环保支出10.00万元,占0.14%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是增加镇街水环境巡查专项经费10万元;城乡社区支出2,748.11万元,占39.25%,较年初预算数增加806.56万元,主要原因是九财预[2017]0201 下达2017年国家卫生区复审工作经费600余万、城市管理考核工作、老旧小区整治、两违工作经费等项目经费支出等;资源勘探信息等支出43.31万元,占0.62%,较年初预算数增加18.38万元,主要原因是社平工资调整,安全协管员保险增加;商业服务业等支出5.85万元,占0.08%,较年初预算数增加5.85万元,增加商贸经济工作绩效评价专项工作经费;;国土海洋气象等支出0.30万元,占0.00%,较年初预算数增加0.30万元,主要原因是增加了地质灾害防治0.3万元;住房保障支出61.30万元,占0.88%,较年初预算数增加2.96万元,主要原因是人员工资调整;其他支出107.27万元,占1.53%,较年初预算数增加62.27万元,主要原因是食堂支出等其他费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,268.10万元。其中:人员经费954.48万元,较上年减少74.07万元,主要原因是增人增资导致“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用增加。公用经费313.63万元,较上年减少12.96万元,主要原因是节能降耗合理安排资金。公用经费用途主要包括街道办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计14.24万元,较年初预算数减少6.76万元,主要原因是车改减少车辆使用经费,控制公务接待费支出。较上年支出数减少23.14万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数减少1.50万元,主要原因是严格执行相关规定,无因公出国出境人员。

公务车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少18.00万元,主要原因是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.24万元,主要用于接待区级部门来街道调研工作用餐,接受区级部门相关检查指导工作以及街道因工作加班用餐等接待支出,费用支出较年初预算数减少6.76万元,主要原因是严格执行公务接待规定,控制接待规格和数量,较上年支出数减少3.64万元,主要原因是严格执行公务接待规定,控制接待规格和数量。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待41批次,550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费95.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.80万元

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出194.72万元,机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少54.35万元,下降21.82%,主要原因是加强管理,节约支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.80万元,其中:政府采购货物支出23.80万元。主要用于采购电脑耗材、执法电动车等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:石桥铺街道办事处联系人:向往 电话:023-68611724。



部门决算相关信息统计表
 




公开08表
编制单位:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度 金额单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
栏 次12栏 次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费194.72
(一)支出合计21.0014.24(一)行政单位144.04
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位50.67
2.公务用车购置及运行维护费9.009.00  
(1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费9.009.00(一)车辆数合计(辆)5.00
3.公务接待费12.005.24 1.部级领导干部用车0.00
(1)国内接待费12.005.24 2.一般公务用车4.00
其中:外事接待费0.000.00 3.一般执法执勤用车0.00
(2)国(境)外接待费0.000.00 4.特种专业技术用车0.00
(二)相关统计数 5.其他用车1.00
1.因公出国(境)团组数(个)0.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)1.00
2.因公出国(境)人次数(人)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
3.公务用车购置数(辆)0.00  
4.公务用车保有量(辆)5.00  
5.国内公务接待批次(个)41.00  
其中:外事接待批次(个)0.00  
6.国内公务接待人次(人)550.00  
其中:外事接待人次(人)0.00  
7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。




财政拨款收入支出决算总表

 





公开04表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度  金额单位:万元
收 入支 出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款6,860.33一般公共服务支出1,407.511,407.510.00
政府性基金预算财政拨款105.96外交支出0.000.000.00
  国防支出3.503.500.00
  公共安全支出331.42331.420.00
  教育支出16.4016.400.00
  科学技术支出0.000.000.00
  文化体育与传媒支出57.1657.160.00
  社会保障和就业支出1,816.091,816.090.00
  医疗卫生与计划生育支出394.07394.070.00
  节能环保支出10.0010.000.00
  城乡社区支出2,748.112,662.3185.80
  农林水支出0.000.000.00
  交通运输支出0.000.000.00
  资源勘探信息等支出43.3143.310.00
  商业服务业等支出5.855.850.00
  金融支出0.000.000.00
  援助其他地区支出0.000.000.00
  国土海洋气象等支出0.300.300.00
  住房保障支出61.3061.300.00
  粮油物资储备支出0.000.000.00
  其他支出107.270.00107.27
  债务还本支出0.000.000.00
  债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计6,966.29本年支出合计7,002.306,809.23193.07
年初财政拨款结转和结余92.01年末财政拨款结转和结余56.0056.000.00
一般公共预算财政拨款4.90    
政府性基金预算财政拨款87.11    
总计7,058.30总计7,058.306,865.23193.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表



 










公开02表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计6,966.296,966.290.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,463.511,463.510.000.000.000.000.00
20101人大事务10.3010.300.000.000.000.000.00
2010199 其他人大事务支出10.3010.300.000.000.000.000.00
20102政协事务4.214.210.000.000.000.000.00
2010206 参政议政4.214.210.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,314.621,314.620.000.000.000.000.00
2010301 行政运行427.64427.640.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务0.500.500.000.000.000.000.00
2010308 信访事务5.925.920.000.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出880.56880.560.000.000.000.000.00
20105统计信息事务41.9241.920.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务23.0023.000.000.000.000.000.00
2010506 统计管理18.9218.920.000.000.000.000.00
20123民族事务18.9618.960.000.000.000.000.00
2012399 其他民族事务支出18.9618.960.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出73.5073.500.000.000.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出73.5073.500.000.000.000.000.00
203国防支出3.503.500.000.000.000.000.00
20306国防动员3.503.500.000.000.000.000.00
2030601 兵役征集3.503.500.000.000.000.000.00
204公共安全支出331.42331.420.000.000.000.000.00
20406司法2.002.000.000.000.000.000.00
2040604 基层司法业务2.002.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出329.42329.420.000.000.000.000.00
2049901 其他公共安全支出329.42329.420.000.000.000.000.00
205教育支出16.4016.400.000.000.000.000.00
20599其他教育支出16.4016.400.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出16.4016.400.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出57.1657.160.000.000.000.000.00
20701文化57.1657.160.000.000.000.000.00
2070109 群众文化15.5615.560.000.000.000.000.00
2070199 其他文化支出41.6041.600.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,816.091,816.090.000.000.000.000.00
20802民政管理事务1,116.681,116.680.000.000.000.000.00
2080208 基层政权和社区建设1,086.171,086.170.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出30.5030.500.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休229.70229.700.000.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休114.01114.010.000.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休3.583.580.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.3375.330.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.7736.770.000.000.000.000.00
20808抚恤326.12326.120.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤3.003.000.000.000.000.000.00
2080802 伤残抚恤0.530.530.000.000.000.000.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助4.094.090.000.000.000.000.00
2080804 优抚事业单位支出0.500.500.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待68.3168.310.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出249.68249.680.000.000.000.000.00
20809退役安置94.1394.130.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置94.1394.130.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养2.402.400.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出2.402.400.000.000.000.000.00
20825其他生活救助11.7411.740.000.000.000.000.00
2082501 其他城市生活救助11.7411.740.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出35.3335.330.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出35.3335.330.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出394.07394.070.000.000.000.000.00
21007计划生育事务265.96265.960.000.000.000.000.00
2100799 其他计划生育事务支出265.96265.960.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务27.9627.960.000.000.000.000.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出27.9627.960.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗60.2560.250.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗24.0024.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗23.6723.670.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助10.1610.160.000.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.432.430.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗39.9039.900.000.000.000.000.00
2101401 优抚对象医疗补助39.9039.900.000.000.000.000.00
211节能环保支出10.0010.000.000.000.000.000.00
21111污染减排10.0010.000.000.000.000.000.00
2111102 环境执法监察10.0010.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,657.412,657.410.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务264.36264.360.000.000.000.000.00
2120101 行政运行119.49119.490.000.000.000.000.00
2120104 城管执法35.4935.490.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出109.38109.380.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施261.70261.700.000.000.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出261.70261.700.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,832.681,832.680.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生1,832.681,832.680.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出298.66298.660.000.000.000.000.00
2129999 其他城乡社区支出298.66298.660.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出43.3143.310.000.000.000.000.00
21506安全生产监管43.3143.310.000.000.000.000.00
2150699 其他安全生产监管支出43.3143.310.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出5.855.850.000.000.000.000.00
21602商业流通事务5.855.850.000.000.000.000.00
2160299 其他商业流通事务支出5.855.850.000.000.000.000.00
220国土海洋气象等支出0.300.300.000.000.000.000.00
22001国土资源事务0.300.300.000.000.000.000.00
2200111 地质灾害防治0.300.300.000.000.000.000.00
221住房保障支出61.3061.300.000.000.000.000.00
22102住房改革支出61.3061.300.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金55.1555.150.000.000.000.000.00
2210203 购房补贴6.156.150.000.000.000.000.00
229其他支出105.96105.960.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出105.96105.960.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出100.96100.960.000.000.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出5.005.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表
 



公开01表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入6,966.29一般公共服务支出1,407.51
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出3.50
经营收入0.00公共安全支出331.42
附属单位上缴收入0.00教育支出16.40
其他收入0.00科学技术支出0.00
  文化体育与传媒支出57.16
  社会保障和就业支出1,816.09
  医疗卫生与计划生育支出394.07
  节能环保支出10.00
  城乡社区支出2,748.11
  农林水支出0.00
  交通运输支出0.00
  资源勘探信息等支出43.31
  商业服务业等支出5.85
  金融支出0.00
  援助其他地区支出0.00
  国土海洋气象等支出0.30
  住房保障支出61.30
  粮油物资储备支出0.00
  其他支出107.27
  债务还本支出0.00
  债务付息支出0.00
本年收入合计6,966.29本年支出合计7,002.30
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余92.01年末结转和结余56.00
总计7,058.30总计7,058.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 








公开06表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处     金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出772.93302商品和服务支出313.63310其他资本性支出0.00
30101 基本工资192.8730201 办公费61.9131001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴152.9630202 印刷费35.0031002 办公设备购置0.00
30103 奖金20.2230203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30104 其他社会保障缴费72.2230204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费5.4031006 大型修缮0.00
30107 绩效工资104.6330206 电费44.2031007 信息网络及软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费75.3330207 邮电费25.0031008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费36.7730208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出117.9430209 物业管理费15.3931010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助181.5430211 差旅费30.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00
30301 离休费11.4430212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费106.1630213 维修(护)费15.0031013 公务用车购置0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费10.0031020 产权参股0.00
30305 生活补助0.0030216 培训费2.5431099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费5.14304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费2.6030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00
30309 奖励金0.0530225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费5.4030499 其他对企事业单位的补贴0.00
30311 住房公积金55.1530227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费9.1930701 国内债务付息0.00
30313 购房补贴6.1530229 福利费5.9230707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费9.00399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用25.6939906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.00   
   30299 其他商品和服务支出8.84   
人员经费合计954.48公用经费合计313.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 






公开05表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度  金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计6,809.231,268.105,541.13
201一般公共服务支出1,407.51427.64979.87
20101人大事务10.300.0010.30
2010199 其他人大事务支出10.300.0010.30
20102政协事务4.210.004.21
2010206 参政议政4.210.004.21
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,258.62427.64830.98
2010301 行政运行427.64427.640.00
2010302 一般行政管理事务0.500.000.50
2010308 信访事务5.920.005.92
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出824.560.00824.56
20105统计信息事务41.920.0041.92
2010505 专项统计业务23.000.0023.00
2010506 统计管理18.920.0018.92
20123民族事务18.960.0018.96
2012399 其他民族事务支出18.960.0018.96
20136其他共产党事务支出73.500.0073.50
2013699 其他共产党事务支出73.500.0073.50
203国防支出3.500.003.50
20306国防动员3.500.003.50
2030601 兵役征集3.500.003.50
204公共安全支出331.420.00331.42
20406司法2.000.002.00
2040604 基层司法业务2.000.002.00
20499其他公共安全支出329.420.00329.42
2049901 其他公共安全支出329.420.00329.42
205教育支出16.400.0016.40
20599其他教育支出16.400.0016.40
2059999 其他教育支出16.400.0016.40
207文化体育与传媒支出57.1640.6016.56
20701文化57.1640.6016.56
2070109 群众文化15.560.0015.56
2070199 其他文化支出41.6040.601.00
208社会保障和就业支出1,816.09558.811,257.28
20802民政管理事务1,116.68329.11787.56
2080208 基层政权和社区建设1,086.17329.11757.06
2080299 其他民政管理事务支出30.500.0030.50
20805行政事业单位离退休229.70229.700.00
2080501 归口管理的行政单位离退休114.01114.010.00
2080502 事业单位离退休3.583.580.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.3375.330.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.7736.770.00
20808抚恤326.120.00326.12
2080801 死亡抚恤3.000.003.00
2080802 伤残抚恤0.530.000.53
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助4.090.004.09
2080804 优抚事业单位支出0.500.000.50
2080805 义务兵优待68.310.0068.31
2080899 其他优抚支出249.680.00249.68
20809退役安置94.130.0094.13
2080902 军队移交政府的离退休人员安置94.130.0094.13
20821特困人员救助供养2.400.002.40
2082101 城市特困人员救助供养支出2.400.002.40
20825其他生活救助11.740.0011.74
2082501 其他城市生活救助11.740.0011.74
20899其他社会保障和就业支出35.330.0035.33
2089901 其他社会保障和就业支出35.330.0035.33
210医疗卫生与计划生育支出394.0760.25333.82
21007计划生育事务265.960.00265.96
2100799 其他计划生育事务支出265.960.00265.96
21010食品和药品监督管理事务27.960.0027.96
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出27.960.0027.96
21011行政事业单位医疗60.2560.250.00
2101101 行政单位医疗24.0024.000.00
2101102 事业单位医疗23.6723.670.00
2101103 公务员医疗补助10.1610.160.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.432.430.00
21014优抚对象医疗39.900.0039.90
2101401 优抚对象医疗补助39.900.0039.90
211节能环保支出10.000.0010.00
21111污染减排10.000.0010.00
2111102 环境执法监察10.000.0010.00
212城乡社区支出2,662.31119.492,542.81
21201城乡社区管理事务264.36119.49144.87
2120101 行政运行119.49119.490.00
2120104 城管执法35.490.0035.49
2120199 其他城乡社区管理事务支出109.380.00109.38
21203城乡社区公共设施261.700.00261.70
2120399 其他城乡社区公共设施支出261.700.00261.70
21205城乡社区环境卫生1,837.580.001,837.58
2120501 城乡社区环境卫生1,837.580.001,837.58
21299其他城乡社区支出298.660.00298.66
2129999 其他城乡社区支出298.660.00298.66
215资源勘探信息等支出43.310.0043.31
21506安全生产监管43.310.0043.31
2150699 其他安全生产监管支出43.310.0043.31
216商业服务业等支出5.850.005.85
21602商业流通事务5.850.005.85
2160299 其他商业流通事务支出5.850.005.85
220国土海洋气象等支出0.300.000.30
22001国土资源事务0.300.000.30
2200111 地质灾害防治0.300.000.30
221住房保障支出61.3061.300.00
22102住房改革支出61.3061.300.00
2210201 住房公积金55.1555.150.00
2210203 购房补贴6.156.150.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 









公开07表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计87.11105.96193.070.00193.070.00
212城乡社区支出85.800.0085.800.0085.800.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出85.800.0085.800.0085.800.00
2120801 征地和拆迁补偿支出85.800.0085.800.0085.800.00
229其他支出1.31105.96107.270.00107.270.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.31105.96107.270.00107.270.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出1.31100.96102.270.00102.270.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.005.005.000.005.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




支出决算表



 









公开03表
部门:重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2017年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,002.301,268.105,734.200.000.000.00
201一般公共服务支出1,407.51427.64979.870.000.000.00
20101人大事务10.300.0010.300.000.000.00
2010199 其他人大事务支出10.300.0010.300.000.000.00
20102政协事务4.210.004.210.000.000.00
2010206 参政议政4.210.004.210.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,258.62427.64830.980.000.000.00
2010301 行政运行427.64427.640.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务0.500.000.500.000.000.00
2010308 信访事务5.920.005.920.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出824.560.00824.560.000.000.00
20105统计信息事务41.920.0041.920.000.000.00
2010505 专项统计业务23.000.0023.000.000.000.00
2010506 统计管理18.920.0018.920.000.000.00
20123民族事务18.960.0018.960.000.000.00
2012399 其他民族事务支出18.960.0018.960.000.000.00
20136其他共产党事务支出73.500.0073.500.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出73.500.0073.500.000.000.00
203国防支出3.500.003.500.000.000.00
20306国防动员3.500.003.500.000.000.00
2030601 兵役征集3.500.003.500.000.000.00
204公共安全支出331.420.00331.420.000.000.00
20406司法2.000.002.000.000.000.00
2040604 基层司法业务2.000.002.000.000.000.00
20499其他公共安全支出329.420.00329.420.000.000.00
2049901 其他公共安全支出329.420.00329.420.000.000.00
205教育支出16.400.0016.400.000.000.00
20599其他教育支出16.400.0016.400.000.000.00
2059999 其他教育支出16.400.0016.400.000.000.00
207文化体育与传媒支出57.1640.6016.560.000.000.00
20701文化57.1640.6016.560.000.000.00
2070109 群众文化15.560.0015.560.000.000.00
2070199 其他文化支出41.6040.601.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,816.09558.811,257.280.000.000.00
20802民政管理事务1,116.68329.11787.560.000.000.00
2080208 基层政权和社区建设1,086.17329.11757.060.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出30.500.0030.500.000.000.00
20805行政事业单位离退休229.70229.700.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休114.01114.010.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休3.583.580.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.3375.330.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.7736.770.000.000.000.00
20808抚恤326.120.00326.120.000.000.00
2080801 死亡抚恤3.000.003.000.000.000.00
2080802 伤残抚恤0.530.000.530.000.000.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助4.090.004.090.000.000.00
2080804 优抚事业单位支出0.500.000.500.000.000.00
2080805 义务兵优待68.310.0068.310.000.000.00
2080899 其他优抚支出249.680.00249.680.000.000.00
20809退役安置94.130.0094.130.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置94.130.0094.130.000.000.00
20821特困人员救助供养2.400.002.400.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出2.400.002.400.000.000.00
20825其他生活救助11.740.0011.740.000.000.00
2082501 其他城市生活救助11.740.0011.740.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出35.330.0035.330.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出35.330.0035.330.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出394.0760.25333.820.000.000.00
21007计划生育事务265.960.00265.960.000.000.00
2100799 其他计划生育事务支出265.960.00265.960.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务27.960.0027.960.000.000.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出27.960.0027.960.000.000.00
21011行政事业单位医疗60.2560.250.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗24.0024.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗23.6723.670.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助10.1610.160.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.432.430.000.000.000.00
21014优抚对象医疗39.900.0039.900.000.000.00
2101401 优抚对象医疗补助39.900.0039.900.000.000.00
211节能环保支出10.000.0010.000.000.000.00
21111污染减排10.000.0010.000.000.000.00
2111102 环境执法监察10.000.0010.000.000.000.00
212城乡社区支出2,748.11119.492,628.610.000.000.00
21201城乡社区管理事务264.36119.49144.870.000.000.00
2120101 行政运行119.49119.490.000.000.000.00
2120104 城管执法35.490.0035.490.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出109.380.00109.380.000.000.00
21203城乡社区公共设施261.700.00261.700.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出261.700.00261.700.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,837.580.001,837.580.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生1,837.580.001,837.580.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出85.800.0085.800.000.000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出85.800.0085.800.000.000.00
21299其他城乡社区支出298.660.00298.660.000.000.00
2129999 其他城乡社区支出298.660.00298.660.000.000.00
215资源勘探信息等支出43.310.0043.310.000.000.00
21506安全生产监管43.310.0043.310.000.000.00
2150699 其他安全生产监管支出43.310.0043.310.000.000.00
216商业服务业等支出5.850.005.850.000.000.00
21602商业流通事务5.850.005.850.000.000.00
2160299 其他商业流通事务支出5.850.005.850.000.000.00
220国土海洋气象等支出0.300.000.300.000.000.00
22001国土资源事务0.300.000.300.000.000.00
2200111 地质灾害防治0.300.000.300.000.000.00
221住房保障支出61.3061.300.000.000.000.00
22102住房改革支出61.3061.300.000.000.000.00
2210201 住房公积金55.1555.150.000.000.000.00
2210203 购房补贴6.156.150.000.000.000.00
229其他支出107.270.00107.270.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出107.270.00107.270.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出102.270.00102.270.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出5.000.005.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

回到顶部