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重庆市九龙坡区工商业联合会2017年决算公开

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重庆市九龙坡区工商业联合会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

九龙坡区工商联是在九龙坡区委领导下、市工商联指导下的,由我区非公有制经济人士组成的具有统战性、经济性和民间性的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,为九龙坡区的经济发展和社会进步发挥了不可替代的积极作用。

(二)机构设置

区工商联合会属于行政机关单位,内设综合科和非公有制经济服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计317.65万元,支出总计317.65万元。与2016年决算数相比,收支增加24.13万元、增长8.22%,主要原因是增加人员,人员经费、公用经费相应增加。

本部门2017年度收入合计317.13万元,其中:财政拨款收入317.13万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计309.15万元,其中:基本支出199.65万元,占64.58%;项目支出109.50万元,占35.42%。

本部门2017年度年末结转和结余8.50万元,较上年增加7.98万元,主要原因是综合目标未发放,专项流程未走完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入317.13万元,较上年决算数增加23.61万元,增长8.04%。主要原因是增加人员,人员经费、公用经费相应增加。较年初预算数增加0.81万元,增长0.26%。主要原因是人员经费、公用经费相应增加,项目增加。

本部门2017年度财政拨款支出309.15万元,较上年决算数增加16.15万元,增长5.51%。主要原因是增加人员。人员经费、公用经费相应增加。较年初预算数减少7.17万元,下降2.27%。主要原因是退休人员进入统筹和项目经费支出减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出265.68万元,占85.94%,较年初预算数减少4.12万元,主要原因是薪金调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。社会保障与就业支出25.40万元,占8.22%,较年初预算数减少3.04万元,主要原因是退休人员进入统筹;医疗卫生与计划生育支出9.16万元,占2.96%,较年初预算数增加0.00万元。住房保障支出8.91万元,占2.88%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出199.65万元。其中:人员经费125.76万元,较上年减少14.33万元,主要原因是退休人员进入统筹。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费73.89万元,较上年增加48.05万元,主要原因是办公费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.49万元,较年初预算数减少0.91万元,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少6.12万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用3.02万元,主要是用于主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判,到英国学习财政管理先进经验,费用支出较年初预算数增加3.02万元,主要原因是出国费用列入到项目经费联络工作中的,没有单独列出。较上年支出数增加0.02万元,主要原因是手续费增加。公务车运行维护费3.23万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.77万元,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.20万元,主要原因是维修费用增加。

公务接待费2.24万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.16万元,主要原因是厉行节约。,较上年支出数减少6.34万元,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次,150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费149.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出73.89万元,机关运行经费办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加48.05万元,增长186.02%,主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02368789083。



收入支出决算总表



公开01表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入317.13一般公共服务支出265.68
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出0.00
经营收入0.00公共安全支出0.00
附属单位上缴收入0.00教育支出0.00
其他收入0.00科学技术支出0.00
  文化体育与传媒支出0.00
  社会保障和就业支出25.40
  医疗卫生与计划生育支出9.16
  节能环保支出0.00
  城乡社区支出0.00
  农林水支出0.00
  交通运输支出0.00
  资源勘探信息等支出0.00
  商业服务业等支出0.00
  金融支出0.00
  援助其他地区支出0.00
  国土海洋气象等支出0.00
  住房保障支出8.91
  粮油物资储备支出0.00
  其他支出0.00
  债务还本支出0.00
  债务付息支出0.00
本年收入合计317.13本年支出合计309.15
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.52年末结转和结余8.50
总计317.65总计317.65
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会 2017年度   金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计317.13317.130.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出273.66273.660.000.000.000.000.00
20128民主党派及工商联事务271.98271.980.000.000.000.000.00
2012801 行政运行116.50116.500.000.000.000.000.00
2012850 事业运行45.1845.180.000.000.000.000.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出110.30110.300.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出1.681.680.000.000.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出1.681.680.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出25.4025.400.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休25.4025.400.000.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休8.998.990.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2311.230.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.195.190.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.169.160.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗9.169.160.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗4.194.190.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗2.452.450.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助1.401.400.000.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.121.120.000.000.000.000.00
221住房保障支出8.918.910.000.000.000.000.00
22102住房改革支出8.918.910.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金7.787.780.000.000.000.000.00
2210203 购房补贴1.121.120.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会
 2017年度 金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计309.15199.65109.500.000.000.00
201一般公共服务支出265.68156.18109.500.000.000.00
20128民主党派及工商联事务264.00156.18107.820.000.000.00
2012801 行政运行111.00111.000.000.000.000.00
2012850 事业运行45.1845.180.000.000.000.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出107.820.00107.820.000.000.00
20136其他共产党事务支出1.680.001.680.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出1.680.001.680.000.000.00
208社会保障和就业支出25.4025.400.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休25.4025.400.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休8.998.990.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2311.230.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.195.190.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.169.160.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗9.169.160.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗4.194.190.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗2.452.450.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助1.401.400.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.121.120.000.000.000.00
221住房保障支出8.918.910.000.000.000.00
22102住房改革支出8.918.910.000.000.000.00
2210201 住房公积金7.787.780.000.000.000.00
2210203 购房补贴1.121.120.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表





公开04表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会2017年度  金额单位:万元
收 入支 出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款317.13一般公共服务支出265.68265.680.00
政府性基金预算财政拨款0.00外交支出0.000.000.00
  国防支出0.000.000.00
  公共安全支出0.000.000.00
  教育支出0.000.000.00
  科学技术支出0.000.000.00
  文化体育与传媒支出0.000.000.00
  社会保障和就业支出25.4025.400.00
  医疗卫生与计划生育支出9.169.160.00
  节能环保支出0.000.000.00
  城乡社区支出0.000.000.00
  农林水支出0.000.000.00
  交通运输支出0.000.000.00
  资源勘探信息等支出0.000.000.00
  商业服务业等支出0.000.000.00
  金融支出0.000.000.00
  援助其他地区支出0.000.000.00
  国土海洋气象等支出0.000.000.00
  住房保障支出8.918.910.00
  粮油物资储备支出0.000.000.00
  其他支出0.000.000.00
  债务还本支出0.000.000.00
  债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计317.13本年支出合计309.15309.150.00
年初财政拨款结转和结余0.52年末财政拨款结转和结余8.508.500.00
一般公共预算财政拨款0.52    
政府性基金预算财政拨款0.00    
总计317.65总计317.65317.650.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会2017年度 金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计309.15199.65109.50
201一般公共服务支出265.68156.18109.50
20128民主党派及工商联事务264.00156.18107.82
2012801 行政运行111.00111.000.00
2012850 事业运行45.1845.180.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出107.820.00107.82
20136其他共产党事务支出1.680.001.68
2013699 其他共产党事务支出1.680.001.68
208社会保障和就业支出25.4025.400.00
20805行政事业单位离退休25.4025.400.00
2080501 归口管理的行政单位离退休8.998.990.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2311.230.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.195.190.00
210医疗卫生与计划生育支出9.169.160.00
21011行政事业单位医疗9.169.160.00
2101101 行政单位医疗4.194.190.00
2101102 事业单位医疗2.452.450.00
2101103 公务员医疗补助1.401.400.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.121.120.00
221住房保障支出8.918.910.00
22102住房改革支出8.918.910.00
2210201 住房公积金7.787.780.00
2210203 购房补贴1.121.120.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会 2017年度  金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出107.87302商品和服务支出73.89310其他资本性支出0.00
30101 基本工资43.4930201 办公费4.9331001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴22.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.00
30103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30104 其他社会保障缴费14.9730204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费0.2531006 大型修缮0.00
30107 绩效工资0.0030206 电费0.6431007 信息网络及软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.2330207 邮电费3.2831008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费5.1930208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出11.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助17.8930211 差旅费16.3131011 地上附着物和青苗补偿0.00
30301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用3.0231012 拆迁补偿0.00
30302 退休费5.2230213 维修(护)费1.0331013 公务用车购置0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.5731019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00
30305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00
30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费5.3830499 其他对企事业单位的补贴0.00
30311 住房公积金7.7830227 委托业务费3.67307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费4.1030701 国内债务付息0.00
30313 购房补贴1.1230229 福利费11.4930707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费3.16399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用7.5039906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出3.7730240 税金及附加费用0.00   
   30299 其他商品和服务支出8.55   
人员经费合计125.76公用经费合计73.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:重庆市九龙坡区工商业联合会
 2017年度 金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表




公开08表
编制单位:重庆市九龙坡区工商业联合会 2017年度金额单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
栏 次12栏 次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费73.89
(一)支出合计9.408.49(一)行政单位73.89
1.因公出国(境)费0.003.02(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费5.003.23  
(1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费5.003.23(一)车辆数合计(辆)1.00
3.公务接待费4.402.24 1.部级领导干部用车0.00
(1)国内接待费4.402.24 2.一般公务用车1.00
其中:外事接待费0.000.00 3.一般执法执勤用车0.00
(2)国(境)外接待费0.000.00 4.特种专业技术用车0.00
(二)相关统计数 5.其他用车0.00
1.因公出国(境)团组数(个)0.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
2.因公出国(境)人次数(人)1.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
3.公务用车购置数(辆)0.00  
4.公务用车保有量(辆)1.00  
5.国内公务接待批次(个)10.00  
其中:外事接待批次(个)0.00  
6.国内公务接待人次(人)150.00  
其中:外事接待人次(人)0.00  
7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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