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九龙坡区直机关党工委2017年部门决算情况说明

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中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会

2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会系区委派出机构,有直属党组织47个,主要负责区直属机关党建工作、思想政治工作以及群团工作。

(二)机构设置

九龙区直机关党工委是区委直属的正处级行政单位,内设科室1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计206.33万元,支出总计206.33万元。与2016年决算数相比,收支增加17.48万元、增长9.25%,主要原因是 ,人员经费、公用经费增加。

本部门2017年度收入合计206.33万元,其中:财政拨款收入206.33万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计200.83万元,其中:基本支出167.68万元,占83.49%;项目支出33.15万元,占16.51%;经营支出0.00万元,占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余5.50万元,较上年增加5.50万元,主要原因是综合目标未发放。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入206.33万元,较上年决算数增加17.48万元,增长9.25%。较年初预算数增加4.13万元,增长2.04%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出200.83万元,较上年决算数增加11.98万元,增长6.34%。主要原因是人员经费、公用经费增加。较年初预算数减少1.37万元,下降0.68%。主要原因是退休人员工资纳入社保统发。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出161.65万元,占80.49%,较年初预算数增加8.55万元,主要原因是薪金调整;社会保障与就业支出25.41万元,占12.65%,较年初预算数减少9.92万元,主要原因是退休人员工资纳入社保统发;医疗卫生与计划生育支出7.25万元,占3.61%。住房保障支出6.52万元,占3.25%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出167.68万元。其中:人员经费111.69万元,较上年增加5.45万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费55.98万元,较上年增加12.38万元,主要原因是增人增资、物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”经费支出共计2.23万元,较年初预算数减少5.07万元,主要原因是厉行节约,较上年支出数减少0.18万元,主要原因是情况补充原因。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费1.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.87万元,主要原因是厉行节约,较上年支出数减少0.01万元,主要原因是厉行节约。公务接待费0.60万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.20万元,主要原因是厉行节约实,较上年支出数减少0.17万元,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次,40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费149.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出55.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、机关党建微信公众号建设,机关运行经费较2016年增加12.38万元,增长28.39%,主要原因是本单位今年召开了机关党组织书记培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68782129

附表:

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2017年部门决算相关信息统计表

收入支出决算总表 
公开01表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入206.33一般公共服务支出161.65
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出0.00
经营收入0.00公共安全支出0.00
附属单位上缴收入0.00教育支出0.00
其他收入0.00科学技术支出0.00
  文化体育与传媒支出0.00
  社会保障和就业支出25.41
  医疗卫生与计划生育支出7.25
  节能环保支出0.00
  城乡社区支出0.00
  农林水支出0.00
  交通运输支出0.00
  资源勘探信息等支出0.00
  商业服务业等支出0.00
  金融支出0.00
  援助其他地区支出0.00
  国土海洋气象等支出0.00
  住房保障支出6.52
  粮油物资储备支出0.00
  其他支出0.00
  债务还本支出0.00
  债务付息支出0.00
本年收入合计206.33本年支出合计200.83
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余5.50
总计206.33总计206.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 
公开02表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会 2017年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计206.33206.330.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出167.15167.150.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出167.15167.150.000.000.000.000.00
2013601 行政运行134.00134.000.000.000.000.000.00
2013602 一般行政管理事务0.500.500.000.000.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出32.6532.650.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出25.4125.410.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休25.4125.410.000.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休12.2312.230.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.369.360.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.823.820.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出7.257.250.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗7.257.250.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗4.534.530.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助1.601.600.000.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.121.120.000.000.000.000.00
221住房保障支出6.526.520.000.000.000.000.00
22102住房改革支出6.526.520.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金5.725.720.000.000.000.000.00
2210203 购房补贴0.800.800.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 
公开03表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会2017年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计200.83167.6833.150.000.000.00
201一般公共服务支出161.65128.5033.150.000.000.00
20136其他共产党事务支出161.65128.5033.150.000.000.00
2013601 行政运行128.50128.500.000.000.000.00
2013602 一般行政管理事务0.500.000.500.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出32.650.0032.650.000.000.00
208社会保障和就业支出25.4125.410.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休25.4125.410.000.000.000.00
2080501 归口管理的行政单位离退休12.2312.230.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.369.360.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.823.820.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出7.257.250.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗7.257.250.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗4.534.530.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助1.601.600.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.121.120.000.000.000.00
221住房保障支出6.526.520.000.000.000.00
22102住房改革支出6.526.520.000.000.000.00
2210201 住房公积金5.725.720.000.000.000.00
2210203 购房补贴0.800.800.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 
公开04表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会2017年度  金额单位:万元
收 入支 出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款206.33一般公共服务支出161.65161.650.00
政府性基金预算财政拨款0.00外交支出0.000.000.00
  国防支出0.000.000.00
  公共安全支出0.000.000.00
  教育支出0.000.000.00
  科学技术支出0.000.000.00
  文化体育与传媒支出0.000.000.00
  社会保障和就业支出25.4125.410.00
  医疗卫生与计划生育支出7.257.250.00
  节能环保支出0.000.000.00
  城乡社区支出0.000.000.00
  农林水支出0.000.000.00
  交通运输支出0.000.000.00
  资源勘探信息等支出0.000.000.00
  商业服务业等支出0.000.000.00
  金融支出0.000.000.00
  援助其他地区支出0.000.000.00
  国土海洋气象等支出0.000.000.00
  住房保障支出6.526.520.00
  粮油物资储备支出0.000.000.00
  其他支出0.000.000.00
  债务还本支出0.000.000.00
  债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计206.33本年支出合计200.83200.830.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余5.505.500.00
一般公共预算财政拨款0.00    
政府性基金预算财政拨款0.00    
总计206.33总计206.33206.330.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 
公开05表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会2017年度  金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计200.83167.6833.15
201一般公共服务支出161.65128.5033.15
20136其他共产党事务支出161.65128.5033.15
2013601 行政运行128.50128.500.00
2013602 一般行政管理事务0.500.000.50
2013699 其他共产党事务支出32.650.0032.65
208社会保障和就业支出25.4125.410.00
20805行政事业单位离退休25.4125.410.00
2080501 归口管理的行政单位离退休12.2312.230.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.369.360.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.823.820.00
210医疗卫生与计划生育支出7.257.250.00
21011行政事业单位医疗7.257.250.00
2101101 行政单位医疗4.534.530.00
2101103 公务员医疗补助1.601.600.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.121.120.00
221住房保障支出6.526.520.00
22102住房改革支出6.526.520.00
2210201 住房公积金5.725.720.00
2210203 购房补贴0.800.800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
公开06表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会     金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出92.94302商品和服务支出55.98310其他资本性支出0.00
30101 基本工资29.2030201 办公费2.0831001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴23.4530202 印刷费0.1331002 办公设备购置0.00
30103 奖金4.1230203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30104 其他社会保障缴费15.7930204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.00
30107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.3630207 邮电费2.4831008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费3.8230208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出7.2030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助18.7530211 差旅费13.4431011 地上附着物和青苗补偿0.00
30301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费8.1830213 维修(护)费0.1531013 公务用车购置0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00
30305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费0.21304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00
30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费8.1330499 其他对企事业单位的补贴0.00
30311 住房公积金5.7230227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费5.8330701 国内债务付息0.00
30313 购房补贴0.8030229 福利费9.5530707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费1.37399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用7.0239906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出4.0530240 税金及附加费用0.00   
   30299 其他商品和服务支出5.59   
人员经费合计111.69公用经费合计55.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
公开07表
部门:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会2017年度    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
部门决算相关信息统计表 
公开08表
编制单位:中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会2017年度 金额单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
栏 次12栏 次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费55.98
(一)支出合计7.302.23(一)行政单位55.98
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费4.501.63  
(1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费4.501.63(一)车辆数合计(辆)1.00
3.公务接待费2.800.60 1.部级领导干部用车0.00
(1)国内接待费2.800.60 2.一般公务用车1.00
其中:外事接待费0.000.00 3.一般执法执勤用车0.00
(2)国(境)外接待费0.000.00 4.特种专业技术用车0.00
(二)相关统计数 5.其他用车0.00
1.因公出国(境)团组数(个)0.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
2.因公出国(境)人次数(人)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
3.公务用车购置数(辆)0.00  
4.公务用车保有量(辆)1.00  
5.国内公务接待批次(个)6.00  
其中:外事接待批次(个)0.00  
6.国内公务接待人次(人)40.00  
其中:外事接待人次(人)0.00  
7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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