中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室2017年部门决算情况说明
中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
(二)机构设置
政协内设正处级机构8个,分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济科技委员会、区政协城乡建设和环境保护委员会、区政协文教卫体委员会、区政协社会法制学习文史委员会、区政协委员联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其中,区政协办公室内设科级机构3个,分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协办公室信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,649.06万元,支出总计1,649.06万元。与2016年决算数相比,收支增加89.66万元、增长5.75%,主要原因是行政事业单位在职人员工资、离退休费、职业年金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。
本部门2017年度收入合计1,649.06万元,其中:财政拨款收入1,649.06万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计1,608.73万元,其中:基本支出1,130.39万元,占70.27%;项目支出478.34万元,占29.73%。
本部门2017年度年末结转和结余40.33万元,较上年增加40.33万元,主要原因是部分专项业务工作滞后或跨年度,形成暂时性专项结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,649.06万元,较上年决算数增加89.66万元,增长5.75%。主要原因是行政事业单位在职人员工资、离退休费、职业年金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。较年初预算数增加89.50万元,增长5.74%。主要原因是临时追加部分预算项目。
本部门2017年度财政拨款支出1,608.73万元,较上年决算数增加49.33万元,增长3.16%。主要原因是行政事业单位在职人员工资、离退休费、职业年金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。较年初预算数增加49.17万元,增长3.15%。主要原因是政策性增资及临时追加部分预算项目。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,290.15万元,占80.20%,较年初预算数增加75.34万元,主要原因是政策性增资及临时追加部分预算项目;社会保障与就业支出231.59万元,占14.40%,较年初预算数减少26.17万元,主要原因是退休人员全部纳入社保;医疗卫生与计划生育支出44.93万元,占2.79%,与年初预算数一致;住房保障支出42.06万元,占2.61%,与年初预算数一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,130.39万元。其中:人员经费896.81万元,较上年增加161.35万元,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及离退休费等对个人和家庭补助支出。公用经费233.58万元,较上年减少70.94万元,主要原因是人员调出、公务接待费、公务用车运行维护费减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计24.88万元,较年初预算数减少21.12万元,较上年支出数减少24.10万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和上年支出均有所下降;二是我单位实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用4.47万元,主要是用于按照市政协安排,赴丹麦、瑞典执行借鉴养老事业成功经验任务。费用支出较年初预算数增加4.47万元,较上年支出数增加4.47万元,主要原因是年中临时任务安排,年初未纳入预算。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费15.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.60万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少16.11万元,主要原因是实施公车改革,减少公务用车5辆,同时,严格落实公车使用有关规定,支出减少。
公务接待费5.01万元,主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研,接受市政协等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.99万元,主要原因是中央八项规定后,各级考察调研活动减少,支出减少。较上年支出数减少12.47万元,主要原因是规范部门预算编制,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待39批次,355人。
2017年本部门人均接待费141.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.08万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出233.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少70.94万元,下降23.30%,主要原因是人员调出、公务接待费减少、公务用车运行维护成本下降、部分经费调整项目核算。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额8.88万元,其中:政府采购货物支出8.88万元。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。
(四)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对15个项目开展了绩效自评,涉及资金472.33万元。对13个项目开展了重点绩效评价,涉及资金428.73万元,从评价情况来看,基本实现预算绩效管理目标。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780537。
附表:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表
公开01表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
栏次
1
栏次
2
财政拨款收入
1,649.06
一般公共服务支出
1,290.15
上级补助收入
0.00
外交支出
0.00
事业收入
0.00
国防支出
0.00
经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
附属单位上缴收入
0.00
教育支出
0.00
其他收入
0.00
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
231.59
医疗卫生与计划生育支出
44.93
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
0.00
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
援助其他地区支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
42.06
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
0.00
债务还本支出
0.00
债务付息支出
0.00
本年收入合计
1,649.06
本年支出合计
1,608.73
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
40.33
总计
1,649.06
总计
1,649.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,649.06
1,649.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,330.49
1,330.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
1,330.49
1,330.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
803.30
803.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010202
一般行政管理事务
79.16
79.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010204
政协会议
133.80
133.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010205
委员视察
67.00
67.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010206
参政议政
132.80
132.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010250
事业运行
42.65
42.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010299
其他政协事务支出
71.78
71.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
231.59
231.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
231.06
231.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
149.56
149.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.66
56.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
24.84
24.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
44.93
44.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
44.93
44.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
27.80
27.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2.18
2.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
9.36
9.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.59
5.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
42.06
42.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
42.06
42.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
37.26
37.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,608.73
1,130.39
478.34
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,290.15
812.35
477.80
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
1,290.15
812.35
477.80
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
769.70
769.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2010202
一般行政管理事务
79.16
0.00
79.16
0.00
0.00
0.00
2010204
政协会议
133.80
0.00
133.80
0.00
0.00
0.00
2010205
委员视察
67.00
0.00
67.00
0.00
0.00
0.00
2010206
参政议政
132.80
0.00
132.80
0.00
0.00
0.00
2010250
事业运行
42.65
42.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2010299
其他政协事务支出
65.05
0.00
65.05
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
231.59
231.06
0.53
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
231.06
231.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
149.56
149.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.66
56.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
24.84
24.84
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.53
0.00
0.53
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.53
0.00
0.53
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
44.93
44.93
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
44.93
44.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
27.80
27.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2.18
2.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
9.36
9.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.59
5.59
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
42.06
42.06
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
42.06
42.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
37.26
37.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一般公共预算财政拨款
1,649.06
一般公共服务支出
1,290.15
1,290.15
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
外交支出
0.00
0.00
0.00
国防支出
0.00
0.00
0.00
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
教育支出
0.00
0.00
0.00
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
231.59
231.59
0.00
医疗卫生与计划生育支出
44.93
44.93
0.00
节能环保支出
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
农林水支出
0.00
0.00
0.00
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
金融支出
0.00
0.00
0.00
援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
42.06
42.06
0.00
粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
债务还本支出
0.00
0.00
0.00
债务付息支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,649.06
本年支出合计
1,608.73
1,608.73
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
40.33
40.33
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,649.06
总计
1,649.06
1,649.06
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
项 目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,608.73
1,130.39
478.34
201
一般公共服务支出
1,290.15
812.35
477.80
20102
政协事务
1,290.15
812.35
477.80
2010201
行政运行
769.70
769.70
0.00
2010202
一般行政管理事务
79.16
0.00
79.16
2010204
政协会议
133.80
0.00
133.80
2010205
委员视察
67.00
0.00
67.00
2010206
参政议政
132.80
0.00
132.80
2010250
事业运行
42.65
42.65
0.00
2010299
其他政协事务支出
65.05
0.00
65.05
208
社会保障和就业支出
231.59
231.06
0.53
20805
行政事业单位离退休
231.06
231.06
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
149.56
149.56
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.66
56.66
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
24.84
24.84
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.53
0.00
0.53
2089901
其他社会保障和就业支出
0.53
0.00
0.53
210
医疗卫生与计划生育支出
44.93
44.93
0.00
21011
行政事业单位医疗
44.93
44.93
0.00
2101101
行政单位医疗
27.80
27.80
0.00
2101102
事业单位医疗
2.18
2.18
0.00
2101103
公务员医疗补助
9.36
9.36
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.59
5.59
0.00
221
住房保障支出
42.06
42.06
0.00
22102
住房改革支出
42.06
42.06
0.00
2210201
住房公积金
37.26
37.26
0.00
2210203
购房补贴
4.80
4.80
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
695.82
302
商品和服务支出
233.58
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
156.93
30201
办公费
4.72
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
126.92
30202
印刷费
0.17
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
22.93
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
133.06
30204
手续费
0.01
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
8.80
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
56.66
30207
邮电费
16.19
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
24.84
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
165.68
30209
物业管理费
3.08
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
200.99
30211
差旅费
59.67
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
61.52
30212
因公出国(境)费用
4.47
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
88.04
30213
维修(护)费
5.02
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
6.85
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
1.79
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
9.36
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.02
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.84
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
37.26
30227
委托业务费
1.47
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
56.62
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
4.80
30229
福利费
4.64
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
15.40
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
43.22
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
9.41
人员经费合计
896.81
公用经费合计
233.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2017年度
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位:中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 233.58 |
(一)支出合计 | 46.00 | 24.88 | (一)行政单位 | 233.58 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 4.47 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | 15.40 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 25.00 | 15.40 | (一)车辆数合计(辆) | 5.00 |
3.公务接待费 | 21.00 | 5.01 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 21.00 | 5.01 | 2.一般公务用车 | 5.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 1.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 5.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 39.00 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 355.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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