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重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年部门决算情况说明

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一、单位基本情况

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关,内设7个综合办事机构、6个事业单位。主要职能是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。着力服务西彭工业园区,着力打造“中国铝加工之都”,适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,努力推进“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计16468.87万元,支出总计16468.87万元。与2016年决算数相比,收支减少274.10万元,下降1.64%,主要原因是专项资金收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。

本单位2017年度收入合计16461.01万元,其中:财政拨款收入16461.01万元,占100%。

本单位2017年度支出合计16399.27万元,其中:基本支出4649.44万元,占28.35%;项目支出11749.83万元,占71.65%。

本单位2017年度年末结转和结余69.60万元,较上年增加61.74万元,主要原因是工程款项的未审计结算和支付。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入16461.01万元,较上年决算数减少268.00万元,下降1.60%。主要原因是专项资金收入减少及区对镇转移支付投入趋于集中。较年初预算数增加8327.36万元,增长102.38%。主要原因是年初预算是依据本单位财力情况编制,未预计本年度区级专项资金的下达。

本单位2017年度财政拨款支出16399.27万元,较上年决算数减少335.84万元,下降2.01%。主要原因是专项资金专项支出减少。较年初预算数增加8265.62万元,增长101.62%。主要原因是年初预算是依据本单位财力情况编制,未预计本年度区级专项资金的下达及拨付情况。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3137.23万元,占19.13%,较年初预算数减少563.79万元,决算数小于年初预算数,主要原因是项目支出的调整及基本支出的开源节流;国防支出5.00万元,占0.03%,较年初预算数增加5.00万元,主要原因是区级专款下达支出;教育支出60.46万元,占0.37%,较年初预算数增加10.46万元;主要原因是项目支出调整预算支出;科学技术支出16.76万元,占0.10%,较年初预算数增加16.76万元,主要原因是区级专款下达支出;文化体育与传媒支出155.84万元,占0.95%,较年初预算数增加79.28万元,主要原因是区级专款下达支出;社会保障和就业支出2698.85万元,占16.46%,较年初预算数增加877.17万元,主要原因是民政优抚、特困等生活补助标准提高;医疗卫生与计划生育支出269.64万元,占1.64%,较年初预算数增加123.03万元,主要原因是区级专款下达支出;节能环保支出256.30万元,占1.56%,较年初预算增加186.30万元,主要原因是区级专项资金支出增加;城乡社区支出7075.84万元,占43.15%,较年初预算数增加5770.04万元,主要原因是区级专项资金支出增加及市政维护范围增大;农林水支出1783.79万元,占10.88%,较年初预算数增加1250.91万元,主要原因是区级专项资金支出增加;交通运输支出462.00万元,占2.82%,较年初预算数增加462万元,主要原因是区级专项资金支出增加;资源勘探信息等支出13.38万元,占0.08%,较年初预算数增加6.61万元,主要原因是区级专项资金支出增加;商业服务业等支出18.20万元,占0.11%,较年初预算数增加18.20万元,主要原因是区级专项资金支出增加;国土海洋气象等支出0.15万元;住房保障支出177.71万元,占1.08%,较年初预算数增加82.90万元,主要原因是区级专项资金支出增加;其他支出268.14万元,占1.64%,较年初预算数减少59.38万元,原因是项目支出调整预算支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出4649.44万元。其中:人员经费2240.57万元,较上年减少257.61万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费2408.87万元,较上年减少238.92万元,主要原因是严格按照区级要求,控制公用经费开支,对政府运行费用严格管控,严禁出现浪费现象,开源节流,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本单位“三公”经费支出共计56.87万元,较年初预算数减少54.13万元,较上年支出数减少38.35万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数及上年决算数均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,减少公务用车数量,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本单位无因公出国费用。

公务车购置费零万元。

公务车运行维护费37.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,费用支出较年初预算数减少28.12万元,较上年支出数减少1.57万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算数及上年决算数均有所下降。
  公务接待费18.99万元,主要用于接待市区级单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少26.01万元,较上年支出数减少31.65万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本单位公务用车保有量为22辆;国内公务接待127批次,1266人。2017年本单位人均接待费149.98元,车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年度本单位机关运行经费支出2188.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少112.26万元,下降4.88%,主要原因是严格按照区级要求,对运行费用严格管控,严禁出现浪费现象,开源节流。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆34辆,其中,一般公务用车15辆,特种专业技术用车4辆,其他用车15辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额835.80万元,其中政府采购服务支出835.80万元。主要用于采购春满铝都文艺演出、市政清扫保洁及综治平安护卫队服务。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:65801756

附表:

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2017年部门决算相关信息统计表


收入支出决算总表
 



公开01表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年度 金额单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入16,461.01一般公共服务支出3,137.23
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出5.00
经营收入0.00公共安全支出0.00
附属单位上缴收入0.00教育支出60.46
其他收入0.00科学技术支出16.76
  文化体育与传媒支出155.84
  社会保障和就业支出2,698.85
  医疗卫生与计划生育支出269.64
  节能环保支出256.30
  城乡社区支出7,075.84
  农林水支出1,783.79
  交通运输支出462.00
  资源勘探信息等支出13.38
  商业服务业等支出18.20
  金融支出0.00
  援助其他地区支出0.00
  国土海洋气象等支出0.15
  住房保障支出177.71
  粮油物资储备支出0.00
  其他支出268.14
  债务还本支出0.00
  债务付息支出0.00
本年收入合计16,461.01本年支出合计16,399.27
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余7.86年末结转和结余69.60
总计16,468.87总计16,468.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表



 










公开02表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 2017年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计16,461.0116,461.010.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出3,206.833,206.830.000.000.000.000.00
20101人大事务34.3034.300.000.000.000.000.00
2010199其他人大事务支出34.3034.300.000.000.000.000.00
20102政协事务3.953.950.000.000.000.000.00
2010206参政议政3.953.950.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,862.312,862.310.000.000.000.000.00
2010301行政运行2,837.822,837.820.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务15.0015.000.000.000.000.000.00
2010308信访事务9.299.290.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.200.200.000.000.000.000.00
20105统计信息事务59.1759.170.000.000.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出59.1759.170.000.000.000.000.00
20106财政事务95.8195.810.000.000.000.000.00
2010601行政运行95.8195.810.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务20.3920.390.000.000.000.000.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出20.3920.390.000.000.000.000.00
20132组织事务4.574.570.000.000.000.000.00
2013299其他组织事务支出4.574.570.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出126.34126.340.000.000.000.000.00
2013699其他共产党事务支出126.34126.340.000.000.000.000.00
203国防支出5.005.000.000.000.000.000.00
20306国防动员5.005.000.000.000.000.000.00
2030601兵役征集5.005.000.000.000.000.000.00
205教育支出60.4660.460.000.000.000.000.00
20599其他教育支出60.4660.460.000.000.000.000.00
2059999其他教育支出60.4660.460.000.000.000.000.00
206科学技术支出16.7616.760.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发16.7616.760.000.000.000.000.00
2060499其他技术研究与开发支出16.7616.760.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出155.84155.840.000.000.000.000.00
20701文化155.84155.840.000.000.000.000.00
2070109群众文化12.0512.050.000.000.000.000.00
2070199其他文化支出143.79143.790.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,698.852,698.850.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务274.64274.640.000.000.000.000.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出274.64274.640.000.000.000.000.00
20802民政管理事务1,023.631,023.630.000.000.000.000.00
2080204拥军优属0.500.500.000.000.000.000.00
2080208基层政权和社区建设1,015.951,015.950.000.000.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出7.187.180.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休442.33442.330.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休104.29104.290.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休37.5637.560.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.42123.420.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.9457.940.000.000.000.000.00
2080599其他行政事业单位离退休支出119.12119.120.000.000.000.000.00
20808抚恤540.02540.020.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤8.788.780.000.000.000.000.00
2080802伤残抚恤1.931.930.000.000.000.000.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助20.9420.940.000.000.000.000.00
2080804优抚事业单位支出0.300.300.000.000.000.000.00
2080805义务兵优待69.5969.590.000.000.000.000.00
2080899其他优抚支出438.48438.480.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养331.25331.250.000.000.000.000.00
2082101城市特困人员救助供养支出331.25331.250.000.000.000.000.00
20825其他生活救助4.644.640.000.000.000.000.00
2082501其他城市生活救助4.644.640.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出82.3382.330.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出82.3382.330.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出269.64269.640.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构2.522.520.000.000.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出2.522.520.000.000.000.000.00
21004公共卫生8.008.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生专项8.008.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务55.7155.710.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出55.7155.710.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务12.0812.080.000.000.000.000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出12.0812.080.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.9642.960.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗7.927.920.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗6.406.400.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助28.6428.640.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗146.83146.830.000.000.000.000.00
2101401优抚对象医疗补助146.83146.830.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出1.541.540.000.000.000.000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.541.540.000.000.000.000.00
211节能环保支出256.30256.300.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务19.3919.390.000.000.000.000.00
2110199其他环境保护管理事务支出19.3919.390.000.000.000.000.00
21104自然生态保护150.67150.670.000.000.000.000.00
2110402农村环境保护150.67150.670.000.000.000.000.00
21111污染减排20.0020.000.000.000.000.000.00
2111102环境执法监察20.0020.000.000.000.000.000.00
21199其他节能环保支出66.2466.240.000.000.000.000.00
2119901其他节能环保支出66.2466.240.000.000.000.000.00
212城乡社区支出7,067.987,067.980.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务587.16587.160.000.000.000.000.00
2120101行政运行570.70570.700.000.000.000.000.00
2120104城管执法16.4616.460.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施436.59436.590.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出436.59436.590.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,227.871,227.870.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生1,227.871,227.870.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,955.252,955.250.000.000.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出1,530.001,530.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,425.251,425.250.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,861.111,861.110.000.000.000.000.00
2129999其他城乡社区支出1,861.111,861.110.000.000.000.000.00
213农林水支出1,783.791,783.790.000.000.000.000.00
21301农业701.88701.880.000.000.000.000.00
2130104事业运行208.02208.020.000.000.000.000.00
2130122农业生产支持补贴3.363.360.000.000.000.000.00
2130124农业组织化与产业化经营30.0030.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出460.51460.510.000.000.000.000.00
21302林业272.23272.230.000.000.000.000.00
2130205森林培育272.23272.230.000.000.000.000.00
21303水利282.67282.670.000.000.000.000.00
2130316农田水利258.67258.670.000.000.000.000.00
2130332砂石资源费支出4.004.000.000.000.000.000.00
2130399其他水利支出20.0020.000.000.000.000.000.00
21305扶贫15.0115.010.000.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出15.0115.010.000.000.000.000.00
21307农村综合改革512.00512.000.000.000.000.000.00
2130701对村级一事一议的补助512.00512.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出462.00462.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输62.0062.000.000.000.000.000.00
2140106公路养护62.0062.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出400.00400.000.000.000.000.000.00
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出400.00400.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出13.3813.380.000.000.000.000.00
21506安全生产监管11.3811.380.000.000.000.000.00
2150699其他安全生产监管支出11.3811.380.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出2.002.000.000.000.000.000.00
2150805中小企业发展专项2.002.000.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出18.2018.200.000.000.000.000.00
21602商业流通事务18.2018.200.000.000.000.000.00
2160299其他商业流通事务支出18.2018.200.000.000.000.000.00
220国土海洋气象等支出0.150.150.000.000.000.000.00
22001国土资源事务0.150.150.000.000.000.000.00
2200111地质灾害防治0.150.150.000.000.000.000.00
221住房保障支出177.71177.710.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出45.6345.630.000.000.000.000.00
2210105农村危房改造45.6345.630.000.000.000.000.00
22102住房改革支出132.08132.080.000.000.000.000.00
2210201住房公积金117.33117.330.000.000.000.000.00
2210203购房补贴14.7514.750.000.000.000.000.00
229其他支出268.14268.140.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出268.14268.140.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出233.14233.140.000.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出15.0015.000.000.000.000.000.00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.0020.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表



 









公开03表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计16,399.274,649.4411,749.830.000.000.00
201一般公共服务支出3,137.232,898.33238.900.000.000.00
20101人大事务34.3034.300.000.000.000.00
2010199其他人大事务支出34.3034.300.000.000.000.00
20102政协事务3.950.003.950.000.000.00
2010206参政议政3.950.003.950.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,792.712,768.2224.490.000.000.00
2010301行政运行2,768.222,768.220.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务15.000.0015.000.000.000.00
2010308信访事务9.290.009.290.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.200.000.200.000.000.00
20105统计信息事务59.170.0059.170.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出59.170.0059.170.000.000.00
20106财政事务95.8195.810.000.000.000.00
2010601行政运行95.8195.810.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务20.390.0020.390.000.000.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出20.390.0020.390.000.000.00
20132组织事务4.570.004.570.000.000.00
2013299其他组织事务支出4.570.004.570.000.000.00
20136其他共产党事务支出126.340.00126.340.000.000.00
2013699其他共产党事务支出126.340.00126.340.000.000.00
203国防支出5.000.005.000.000.000.00
20306国防动员5.000.005.000.000.000.00
2030601兵役征集5.000.005.000.000.000.00
205教育支出60.460.0060.460.000.000.00
20599其他教育支出60.460.0060.460.000.000.00
2059999其他教育支出60.460.0060.460.000.000.00
206科学技术支出16.760.0016.760.000.000.00
20604技术研究与开发16.760.0016.760.000.000.00
2060499其他技术研究与开发支出16.760.0016.760.000.000.00
207文化体育与传媒支出155.84143.7912.050.000.000.00
20701文化155.84143.7912.050.000.000.00
2070109群众文化12.050.0012.050.000.000.00
2070199其他文化支出143.79143.790.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,698.85597.862,100.990.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务274.64274.640.000.000.000.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出274.64274.640.000.000.000.00
20802民政管理事务1,023.630.001,023.630.000.000.00
2080204拥军优属0.500.000.500.000.000.00
2080208基层政权和社区建设1,015.950.001,015.950.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出7.180.007.180.000.000.00
20805行政事业单位离退休442.33323.21119.120.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休104.29104.290.000.000.000.00
2080502事业单位离退休37.5637.560.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.42123.420.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.9457.940.000.000.000.00
2080599其他行政事业单位离退休支出119.120.00119.120.000.000.00
20808抚恤540.020.00540.020.000.000.00
2080801死亡抚恤8.780.008.780.000.000.00
2080802伤残抚恤1.930.001.930.000.000.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助20.940.0020.940.000.000.00
2080804优抚事业单位支出0.300.000.300.000.000.00
2080805义务兵优待69.590.0069.590.000.000.00
2080899其他优抚支出438.480.00438.480.000.000.00
20821特困人员救助供养331.250.00331.250.000.000.00
2082101城市特困人员救助供养支出331.250.00331.250.000.000.00
20825其他生活救助4.640.004.640.000.000.00
2082501其他城市生活救助4.640.004.640.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出82.330.0082.330.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出82.330.0082.330.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出269.6498.67170.970.000.000.00
21003基层医疗卫生机构2.520.002.520.000.000.00
2100399其他基层医疗卫生机构支出2.520.002.520.000.000.00
21004公共卫生8.000.008.000.000.000.00
2100409重大公共卫生专项8.000.008.000.000.000.00
21007计划生育事务55.7155.710.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出55.7155.710.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务12.080.0012.080.000.000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出12.080.0012.080.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.9642.960.000.000.000.00
2101101行政单位医疗7.927.920.000.000.000.00
2101102事业单位医疗6.406.400.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助28.6428.640.000.000.000.00
21014优抚对象医疗146.830.00146.830.000.000.00
2101401优抚对象医疗补助146.830.00146.830.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出1.540.001.540.000.000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.540.001.540.000.000.00
211节能环保支出256.300.00256.300.000.000.00
21101环境保护管理事务19.390.0019.390.000.000.00
2110199其他环境保护管理事务支出19.390.0019.390.000.000.00
21104自然生态保护150.670.00150.670.000.000.00
2110402农村环境保护150.670.00150.670.000.000.00
21111污染减排20.000.0020.000.000.000.00
2111102环境执法监察20.000.0020.000.000.000.00
21199其他节能环保支出66.240.0066.240.000.000.00
2119901其他节能环保支出66.240.0066.240.000.000.00
212城乡社区支出7,075.84570.706,505.140.000.000.00
21201城乡社区管理事务587.16570.7016.460.000.000.00
2120101行政运行570.70570.700.000.000.000.00
2120104城管执法16.460.0016.460.000.000.00
21203城乡社区公共设施436.590.00436.590.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出436.590.00436.590.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,227.870.001,227.870.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生1,227.870.001,227.870.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,963.110.002,963.110.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出1,530.000.001,530.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,433.110.001,433.110.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,861.110.001,861.110.000.000.00
2129999其他城乡社区支出1,861.110.001,861.110.000.000.00
213农林水支出1,783.79208.021,575.770.000.000.00
21301农业701.88208.02493.860.000.000.00
2130104事业运行208.02208.020.000.000.000.00
2130122农业生产支持补贴3.360.003.360.000.000.00
2130124农业组织化与产业化经营30.000.0030.000.000.000.00
2130199其他农业支出460.510.00460.510.000.000.00
21302林业272.230.00272.230.000.000.00
2130205森林培育272.230.00272.230.000.000.00
21303水利282.670.00282.670.000.000.00
2130316农田水利258.670.00258.670.000.000.00
2130332砂石资源费支出4.000.004.000.000.000.00
2130399其他水利支出20.000.0020.000.000.000.00
21305扶贫15.010.0015.010.000.000.00
2130599其他扶贫支出15.010.0015.010.000.000.00
21307农村综合改革512.000.00512.000.000.000.00
2130701对村级一事一议的补助512.000.00512.000.000.000.00
214交通运输支出462.000.00462.000.000.000.00
21401公路水路运输62.000.0062.000.000.000.00
2140106公路养护62.000.0062.000.000.000.00
21406车辆购置税支出400.000.00400.000.000.000.00
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出400.000.00400.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出13.380.0013.380.000.000.00
21506安全生产监管11.380.0011.380.000.000.00
2150699其他安全生产监管支出11.380.0011.380.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出2.000.002.000.000.000.00
2150805中小企业发展专项2.000.002.000.000.000.00
216商业服务业等支出18.200.0018.200.000.000.00
21602商业流通事务18.200.0018.200.000.000.00
2160299其他商业流通事务支出18.200.0018.200.000.000.00
220国土海洋气象等支出0.150.000.150.000.000.00
22001国土资源事务0.150.000.150.000.000.00
2200111地质灾害防治0.150.000.150.000.000.00
221住房保障支出177.71132.0845.630.000.000.00
22101保障性安居工程支出45.630.0045.630.000.000.00
2210105农村危房改造45.630.0045.630.000.000.00
22102住房改革支出132.08132.080.000.000.000.00
2210201住房公积金117.33117.330.000.000.000.00
2210203购房补贴14.7514.750.000.000.000.00
229其他支出268.140.00268.140.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出268.140.00268.140.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出233.140.00233.140.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出15.000.0015.000.000.000.00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.000.0020.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 





公开04表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年度  金额单位:万元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款13,237.62一般公共服务支出3,137.233,137.230.00
政府性基金预算财政拨款3,223.39外交支出0.000.000.00
  国防支出5.005.000.00
  公共安全支出0.000.000.00
  教育支出60.4660.460.00
  科学技术支出16.7616.760.00
  文化体育与传媒支出155.84155.840.00
  社会保障和就业支出2,698.852,698.850.00
  医疗卫生与计划生育支出269.64269.640.00
  节能环保支出256.30256.300.00
  城乡社区支出7,075.844,112.732,963.11
  农林水支出1,783.791,783.790.00
  交通运输支出462.00462.000.00
  资源勘探信息等支出13.3813.380.00
  商业服务业等支出18.2018.200.00
  金融支出0.000.000.00
  援助其他地区支出0.000.000.00
  国土海洋气象等支出0.150.150.00
  住房保障支出177.71177.710.00
  粮油物资储备支出0.000.000.00
  其他支出268.140.00268.14
  债务还本支出0.000.000.00
  债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计16,461.01本年支出合计16,399.2713,168.023,231.25
年初财政拨款结转和结余7.86年末财政拨款结转和结余69.6069.600.00
一般公共预算财政拨款0.00    
政府性基金预算财政拨款7.86    
总计16,468.87总计16,468.8713,237.623,231.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年度  金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计13,168.024,649.448,518.58
201一般公共服务支出3,137.232,898.33238.90
20101人大事务34.3034.300.00
2010199其他人大事务支出34.3034.300.00
20102政协事务3.950.003.95
2010206参政议政3.950.003.95
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,792.712,768.2224.49
2010301行政运行2,768.222,768.220.00
2010302一般行政管理事务15.000.0015.00
2010308信访事务9.290.009.29
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.200.000.20
20105统计信息事务59.170.0059.17
2010599其他统计信息事务支出59.170.0059.17
20106财政事务95.8195.810.00
2010601行政运行95.8195.810.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务20.390.0020.39
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出20.390.0020.39
20132组织事务4.570.004.57
2013299其他组织事务支出4.570.004.57
20136其他共产党事务支出126.340.00126.34
2013699其他共产党事务支出126.340.00126.34
203国防支出5.000.005.00
20306国防动员5.000.005.00
2030601兵役征集5.000.005.00
205教育支出60.460.0060.46
20599其他教育支出60.460.0060.46
2059999其他教育支出60.460.0060.46
206科学技术支出16.760.0016.76
20604技术研究与开发16.760.0016.76
2060499其他技术研究与开发支出16.760.0016.76
207文化体育与传媒支出155.84143.7912.05
20701文化155.84143.7912.05
2070109群众文化12.050.0012.05
2070199其他文化支出143.79143.790.00
208社会保障和就业支出2,698.85597.862,100.99
20801人力资源和社会保障管理事务274.64274.640.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出274.64274.640.00
20802民政管理事务1,023.630.001,023.63
2080204拥军优属0.500.000.50
2080208基层政权和社区建设1,015.950.001,015.95
2080299其他民政管理事务支出7.180.007.18
20805行政事业单位离退休442.33323.21119.12
2080501归口管理的行政单位离退休104.29104.290.00
2080502事业单位离退休37.5637.560.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.42123.420.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.9457.940.00
2080599其他行政事业单位离退休支出119.120.00119.12
20808抚恤540.020.00540.02
2080801死亡抚恤8.780.008.78
2080802伤残抚恤1.930.001.93
2080803在乡复员、退伍军人生活补助20.940.0020.94
2080804优抚事业单位支出0.300.000.30
2080805义务兵优待69.590.0069.59
2080899其他优抚支出438.480.00438.48
20821特困人员救助供养331.250.00331.25
2082101城市特困人员救助供养支出331.250.00331.25
20825其他生活救助4.640.004.64
2082501其他城市生活救助4.640.004.64
20899其他社会保障和就业支出82.330.0082.33
2089901其他社会保障和就业支出82.330.0082.33
210医疗卫生与计划生育支出269.6498.67170.97
21003基层医疗卫生机构2.520.002.52
2100399其他基层医疗卫生机构支出2.520.002.52
21004公共卫生8.000.008.00
2100409重大公共卫生专项8.000.008.00
21007计划生育事务55.7155.710.00
2100799其他计划生育事务支出55.7155.710.00
21010食品和药品监督管理事务12.080.0012.08
2101099其他食品和药品监督管理事务支出12.080.0012.08
21011行政事业单位医疗42.9642.960.00
2101101行政单位医疗7.927.920.00
2101102事业单位医疗6.406.400.00
2101103公务员医疗补助28.6428.640.00
21014优抚对象医疗146.830.00146.83
2101401优抚对象医疗补助146.830.00146.83
21099其他医疗卫生与计划生育支出1.540.001.54
2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.540.001.54
211节能环保支出256.300.00256.30
21101环境保护管理事务19.390.0019.39
2110199其他环境保护管理事务支出19.390.0019.39
21104自然生态保护150.670.00150.67
2110402农村环境保护150.670.00150.67
21111污染减排20.000.0020.00
2111102环境执法监察20.000.0020.00
21199其他节能环保支出66.240.0066.24
2119901其他节能环保支出66.240.0066.24
212城乡社区支出4,112.73570.703,542.03
21201城乡社区管理事务587.16570.7016.46
2120101行政运行570.70570.700.00
2120104城管执法16.460.0016.46
21203城乡社区公共设施436.590.00436.59
2120399其他城乡社区公共设施支出436.590.00436.59
21205城乡社区环境卫生1,227.870.001,227.87
2120501城乡社区环境卫生1,227.870.001,227.87
21299其他城乡社区支出1,861.110.001,861.11
2129999其他城乡社区支出1,861.110.001,861.11
213农林水支出1,783.79208.021,575.77
21301农业701.88208.02493.86
2130104事业运行208.02208.020.00
2130122农业生产支持补贴3.360.003.36
2130124农业组织化与产业化经营30.000.0030.00
2130199其他农业支出460.510.00460.51
21302林业272.230.00272.23
2130205森林培育272.230.00272.23
21303水利282.670.00282.67
2130316农田水利258.670.00258.67
2130332砂石资源费支出4.000.004.00
2130399其他水利支出20.000.0020.00
21305扶贫15.010.0015.01
2130599其他扶贫支出15.010.0015.01
21307农村综合改革512.000.00512.00
2130701对村级一事一议的补助512.000.00512.00
214交通运输支出462.000.00462.00
21401公路水路运输62.000.0062.00
2140106公路养护62.000.0062.00
21406车辆购置税支出400.000.00400.00
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出400.000.00400.00
215资源勘探信息等支出13.380.0013.38
21506安全生产监管11.380.0011.38
2150699其他安全生产监管支出11.380.0011.38
21508支持中小企业发展和管理支出2.000.002.00
2150805中小企业发展专项2.000.002.00
216商业服务业等支出18.200.0018.20
21602商业流通事务18.200.0018.20
2160299其他商业流通事务支出18.200.0018.20
220国土海洋气象等支出0.150.000.15
22001国土资源事务0.150.000.15
2200111地质灾害防治0.150.000.15
221住房保障支出177.71132.0845.63
22101保障性安居工程支出45.630.0045.63
2210105农村危房改造45.630.0045.63
22102住房改革支出132.08132.080.00
2210201住房公积金117.33117.330.00
2210203购房补贴14.7514.750.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 








公开06表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府     金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,826.68302商品和服务支出2,340.90310其他资本性支出67.97
30101基本工资458.7930201办公费184.2231001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴185.7430202印刷费0.1531002办公设备购置47.25
30103奖金33.0130203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费207.1630204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费15.3831006大型修缮0.00
30107绩效工资156.6730206电费48.4031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费123.4230207邮电费40.3831008物资储备0.00
30109职业年金缴费57.9430208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出603.9630209物业管理费0.6531010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助413.8930211差旅费288.2731011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费90.9530213维修(护)费0.6431013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置20.72
30304抚恤金34.0730215会议费14.2531020产权参股0.00
30305生活补助6.1130216培训费11.1031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.9930217公务接待费18.25304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费81.0630218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金21.9030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费872.9130499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金117.3330227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费3.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴14.9830229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费37.88399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用163.8739906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出46.4930240税金及附加费用3.40   
   30299其他商品和服务支出638.15   
人员经费合计2,240.57公用经费合计2,408.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 









公开07表
部门:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年度    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计7.863,223.393,231.250.003,231.250.00
212城乡社区支出7.862,955.252,963.110.002,963.110.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7.862,955.252,963.110.002,963.110.00
2120801征地和拆迁补偿支出0.001,530.001,530.000.001,530.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.861,425.251,433.110.001,433.110.00
229其他支出0.00268.14268.140.00268.140.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00268.14268.140.00268.140.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.00233.14233.140.00233.140.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.0015.0015.000.0015.000.00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.0020.0020.000.0020.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
 




公开08表
编制单位:重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2017年度 金额单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费2,188.21
(一)支出合计111.0056.87(一)行政单位1,794.39
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位393.82
2.公务用车购置及运行维护费66.0037.88  
(1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费66.0037.88(一)车辆数合计(辆)34.00
3.公务接待费45.0018.991.部级领导干部用车0.00
(1)国内接待费45.0018.992.一般公务用车15.00
其中:外事接待费0.000.003.一般执法执勤用车0.00
(2)国(境)外接待费0.000.004.特种专业技术用车4.00
(二)相关统计数5.其他用车15.00
1.因公出国(境)团组数(个)0.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
2.因公出国(境)人次数(人)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
3.公务用车购置数(辆)0.00  
4.公务用车保有量(辆)22.00  
5.国内公务接待批次(个)127.00  
其中:外事接待批次(个)0.00  
6.国内公务接待人次(人)1,266.00  
其中:外事接待人次(人)0.00  
7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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