第一部分 区卫生健康委基本情况
一、主要职能
1. 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。
2. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。
4. 负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5. 负责全区医疗机构和医疗服务行业管理;组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范和标准,建立医疗服务评价和监督管理体系;组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。
6. 贯彻落实药物政策和基本药物制度,执行基本药物目录,制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。
7. 组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。
8. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。
9. 制定和实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
10. 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。
11. 建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育“一票否决”制度。
12. 组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;组织开展卫生和计划生育对外交流合作与援助工作。
13. 拟订全区中医中长期发展规划,将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。
14. 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。
15. 承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。
16. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区卫生健康委(本级)内设12个科室,分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科(信息统计科)、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、爱国卫生科、计划生育发展科、流动人口计划生育服务管理科、行政审批科。下属二级预算单位27个,其中专业公共卫生机构3个(九龙坡区疾病预防控制中心、九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心、九龙坡区精神卫生中心),参公事业单位1个(九龙坡区卫生计生监督执法局),其他事业单位1个(九龙坡区公共卫生和计划生育服务管理中心),公立医院6个(九龙坡区人民医院、九龙坡区第二人民医院、九龙坡区中医院、九龙坡区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院),镇卫生院10个(九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院、九龙坡区西彭镇卫生院、九龙坡区陶家镇卫生院、九龙坡区巴福镇卫生院、九龙坡区石板镇卫生院、九龙坡区白市镇卫生院、九龙坡区含谷镇卫生院、九龙坡区走马镇卫生院、九龙坡区金风镇卫生院、九龙坡区华岩镇卫生院),社区卫生服务中心6个(九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心、九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙坡区九龙社区卫生服务中心、九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心、九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心、九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心)。
第二部分 区卫生健康委预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2019年财政拨款收入38677.60万元。包括:一般公共预算当年拨款收入38677.59万元、上年结转3872.97万元;支出42550.56万元,包括:科学技术支出11万元、社会保障和就业支出4026.11万元、卫生健康支出37247.08万元、住房保障支出1265.38万元、其他支出1万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款38677.60万元,比2018年年初预算数增加17361.5万元,主要一是提前下达2019年中央和市级计生补助1911万元(计划生育特别扶助1176万元,计划生育奖励家庭奖励扶助735万元);二是提前下达2019年基本公共卫生中央和市级补助资金6017万元;三是2019年公立医院人才专项经费(树兰集团合作项目)2932.13万元;四是2019年新生儿遗传性耳聋基因检测和代谢病中联质普筛查(博奥项目)500万元;五是精卫中心搬迁专项经费1075万元;六是卫生信息化建设专项经费1124.75万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年社会保障就业支出预算:4026.11万元,比2018年2403.27万元增加1622.84万元,主要是离退休人员生活补助,健康休养费标准提高;卫生健康支出预算:37247.08万元,比2018年增加19407.04万元,主要是基本公共卫生服务6945万元纳入年初预算以及精卫中心搬迁1075万元,计划生育服务增加2481万元;住房保障支出预算:1265.38万元,比上年1571.09万元减少305.71万元,主要是2018年预算中公积金包含了2017基数调整增加的部分。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出15685.89元,比2018年增加1634.82万元,主要原因是增人增资、正常晋升人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费14060.33万元,公用经费1625.56万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算54.50万元,比2018年减少161.17万元。其中:公务接待费11.5万元,比2018年减少45.9万元;公务用车运行维护费43.00万元,比2018年减少115.27万元,主要是公卫机构、基卫机构三公经费支出未纳入一般公共预算拨款支出。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2019年本单位政府性基金预算拨款支出1万元。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入42549.56万元、政府性基金预算拨款收入1万元、事业收入3720万元、事业单位经营收入162265.95万元;支出包括:科学技术支出11万元、社会保障和就业支出4026.11万元、医疗卫生与计划生育支出203356.91万元、住房保障支出1265.38万元、其他支出1万元。本部门2019年收入总预算208660.40万元。
八、关于区卫生健康委2019年收入预算情况说明
2019年收入预算208660.40万元,其中,上年结转123.88万元,占0.06%;一般公共预算拨款收入42549.56元,占20.39%;政府性基金预算拨款收入1万元,占0.0005%;事业收入3720万元,占1.78%;事业单位经营收入162265.95万元,占77.77%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算208660.39万元,其中,基本支出15685.89万元,占7.52,项目支出30708.55万元,占14.72%;事业单位经营支出162265.95万元,占77.77%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费1625.56万元,比上年减少179.08万元,主要原因为维修维护费用减少99万元,办公费及其他费用减少50万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
2019年政府采购预算总额7776.33万元,其中:政府采购货物预算5438万元、政府采购工程预算846万元、政府采购服务预算1492.33万元。
(三)国有资产占有使用情况。
以国有资产管理信息系统数据为准,需和2018年决算填报数保持一致。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆91辆,其中机要通信用车16辆、应急保障用车61辆、特种专业技术用车14辆。
(四)绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政项目拨款26863.67万元。
十一、专业名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:区疾控中心疫苗收入及体检收入。
(三)事业单位经营收入:公立医院、基卫机构、专业公卫机构医疗业务收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68786840
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
表1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 38,677.60 | 一、本年支出 | 42550.56 | 42549.56 | 1.00 | 0.00 |
一般公共预算拨款 | 38,677.60 | 一般公共服务支出 | 0.00 | |||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | 0.00 | ||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | 0.00 | ||||
公共安全支出 | 0.00 | |||||
二、上年结转 | 3872.97 | 教育支出 | 0.00 | |||
一般公共预算拨款 | 3871.97 | 社会保障和就业支出 | 4026.11 | 4026.11 | ||
政府性基金预算拨款 | 1 | 卫生健康支出 | 37247.08 | 37247.08 | ||
国有资本经营预算拨款 | 交通运输支出 | 0.00 | ||||
科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||
商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
住房保障支出 | 1265.38 | 1265.38 | ||||
其他支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
二、结转下年 | 0.00 | |||||
收入总计 | 42,550.56 | 支出总计 | 42550.56 | 42549.56 | 1.00 | 0.00 |
表2 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 38,491.64 | 42549.56 | 15685.89 | 26863.67 | |
206 | 科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2403.27 | 4026.11 | 4026.11 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2386.47 | 4008.27 | 4008.27 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.88 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 31.27 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1267.86 | 1391.09 | 1391.09 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507.15 | 556.44 | 556.44 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 569.31 | 2060.75 | 2060.75 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.80 | 17.83 | 17.83 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.80 | 17.83 | 17.83 | |
210 | 卫生健康支出 | 34487.05 | 37247.07 | 10394.40 | 26852.67 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3878.36 | 3316.20 | 1650.65 | 1665.55 |
2100101 | 行政运行 | 1681.36 | 1657.79 | 1650.65 | 7.14 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 548.00 | 488.60 | 488.60 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1649.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1169.81 | 1169.81 | ||
21002 | 公立医院 | 2355.00 | 7304.58 | 1.20 | 7303.38 |
2100201 | 综合医院 | 1665.00 | 6614.58 | 1.20 | 6613.38 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 13716.42 | 6420.34 | 4691.07 | 1729.27 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 5993.20 | 2874.67 | 1838.90 | 1035.77 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 7723.22 | 3177.79 | 2852.17 | 325.62 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 367.89 | 367.89 | ||
21004 | 公共卫生 | 11769.05 | 14643.98 | 2945.66 | 11698.32 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4132.23 | 3498.50 | 1205.65 | 2292.85 |
2100402 | 卫生监督机构 | 51.10 | 111.62 | 111.62 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3323.19 | 948.43 | 664.60 | 283.83 |
2100404 | 精神卫生机构 | 3384.66 | 1788.04 | 712.70 | 1075.34 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 120.00 | 6945.45 | 6945.45 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 344.00 | 369.83 | 369.83 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 408.87 | 982.11 | 362.71 | 619.40 |
21006 | 中医药 | 56.00 | 18.30 | 18.30 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 56.00 | 18.30 | 18.30 | |
21007 | 计划生育事务 | 1819.00 | 4300.85 | 4300.85 | |
2100717 | 计划生育服务 | 1709.00 | 4193.00 | 4193.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 110.00 | 107.85 | 107.85 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 893.22 | 1105.83 | 1105.83 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.10 | 55.32 | 55.32 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 589.17 | 642.72 | 642.72 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 224.00 | 382.83 | 382.83 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 137.00 | 137.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 137.00 | 137.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30.23 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 30.23 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.23 | |||
221 | 住房保障支出 | 1571.09 | 1265.38 | 1265.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 1571.09 | 1265.38 | 1265.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 1430.44 | 1103.89 | 1103.89 | |
2210203 | 购房补贴 | 140.65 | 161.49 | 161.49 |
表3 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 15685.89 | 14060.33 | 1625.56 | |
301 | 工资福利支出 | 11930.16 | 11930.16 | |
30101 | 基本工资 | 3459.23 | 3459.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 705.39 | 705.39 | |
30103 | 奖金 | 51.23 | 51.23 | |
30107 | 绩效工资 | 2901.76 | 2901.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1391.09 | 1391.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 556.44 | 556.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 556.44 | 556.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.96 | 12.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 196.37 | 196.37 | |
30113 | 住房公积金 | 1103.89 | 1103.89 | |
30114 | 医疗费 | 153.75 | 153.75 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 841.60 | 841.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 1610.56 | 1610.56 | |
30201 | 办公费 | 109.00 | 109.00 | |
30202 | 印刷费 | 21.00 | 21.00 | |
30203 | 咨询费 | 12.00 | 12.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 15.86 | 15.86 | |
30206 | 电费 | 71.44 | 71.44 | |
30207 | 邮电费 | 27.60 | 27.60 | |
30209 | 物业管理费 | 67.82 | 67.82 | |
30211 | 差旅费 | 316.40 | 316.40 | |
30213 | 维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 26.00 | 26.00 | |
30216 | 培训费 | 67.39 | 67.39 | |
30217 | 公务接待费 | 11.00 | 11.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 187.81 | 187.81 | |
30229 | 福利费 | 250.88 | 250.88 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 43.00 | 43.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 70.24 | 70.24 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 291.63 | 291.63 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2130.17 | 2130.17 | |
30301 | 离休费 | 78.83 | 78.83 | |
30305 | 生活补助 | 19.03 | 19.03 | |
30307 | 医疗费补助 | 246.45 | 246.45 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1785.85 | 1785.85 | |
310 | 资本性支出 | 15.00 | 15.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 15.00 | 15.00 |
表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 |
||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
215.67 | 158.27 | 158.27 | 57.40 | 54.50 | 43.00 | 43.00 | 11.50 |
表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1 | 1 | ||
229 | 其他支出 | 1 | 1 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1 | 1 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1 | 1 |
表6 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。 |
表7 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 42,549.56 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 1.00 | 外交支出 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 3,720.00 | 公共安全支出 | |
事业单位经营收入 | 162,265.95 | 教育支出 | |
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 4,026.10 | |
科学技术支出 | 11.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 203,356.91 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
住房保障支出 | 1,265.38 | ||
其他支出 | 1.00 | ||
本年收入合计 | 208,536.51 | 本年支出合计 | 208660.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 123.88 | ||
收入总计 | 208660.39 | 支出总计 | 208660.39 |
表8 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 |
||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 |
||||||||
合计 | 208,660.39 | 123.88 | 42,549.56 | 1.00 | 3,720.00 | 162,265.95 | |||||
206 | 科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,026.11 | 4,026.11 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,008.27 | 4,008.27 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,391.09 | 1,391.09 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 556.44 | 556.44 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,060.75 | 2,060.75 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.83 | 17.83 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.83 | 17.83 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 203,233.03 | 37,247.08 | 3,720.00 | 162,265.95 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3,316.20 | 3,316.20 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 1,657.79 | 1,657.79 | ||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 488.60 | 488.60 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,169.81 | 1,169.81 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 152,877.73 | 7,304.58 | 145,573.15 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 122,301.73 | 81.78 | 6,614.58 | 115,687.15 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 30,576.00 | 690.00 | 29,886.00 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,013.15 | 6,420.35 | 10,592.80 | |||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 7,654.67 | 2,874.67 | 4,780.00 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,990.58 | 3,177.78 | 5,812.80 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 367.89 | 21.41 | 367.89 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 24,463.98 | 14,643.98 | 3,720.00 | 6,100.00 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,218.50 | 3,498.50 | 3,720.00 | |||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 111.62 | 111.62 | ||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,048.43 | 10.69 | 948.43 | 3,100.00 | ||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 4,788.04 | 1,788.04 | 3,000.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,945.45 | 6,945.45 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 369.83 | 10 | 369.83 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 982.11 | 982.11 | ||||||||
21006 | 中医药 | 18.30 | 18.30 | ||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 18.30 | 18.30 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,300.85 | 4,300.85 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4,193.00 | 4,193.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 107.85 | 107.85 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105.83 | 1,105.83 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.32 | 55.32 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 642.72 | 642.72 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 382.83 | 382.83 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 137.00 | 137.00 | ||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 137.00 | 137.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,265.38 | 1,265.38 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,265.38 | 1,265.38 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,103.89 | 1,103.89 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 161.49 | 161.49 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 |
表9
部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位
经营支出对下级单
位补助支出
合计
208,660.39
15,685.89
30,708.55
162,265.95
206
科学技术支出
11.00
11.00
20699
其他科学技术支出
11.00
11.00
2069999
其他科学技术支出
11.00
11.00
208
社会保障和就业支出
4,026.11
4,026.11
20805
行政事业单位离退休
4,008.27
4,008.27
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,391.09
1,391.09
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
556.44
556.44
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2,060.75
2,060.75
20899
其他社会保障和就业支出
17.83
17.83
2089901
其他社会保障和就业支出
17.83
17.83
210
卫生健康支出
203,356.91
10,394.40
30,572.67
162,265.95
21001
卫生健康管理事务
3,316.20
1,650.65
1,665.55
2100101
行政运行
1,657.79
1,650.65
7.14
2100102
一般行政管理事务
488.60
488.60
2100199
其他卫生健康管理事务支出
1,169.81
1,169.81
21002
公立医院
152,959.51
1.20
7,385.16
145,573.15
2100201
综合医院
122,383.51
1.20
6,695.16
115,687.15
2100202
中医(民族)医院
30,576.00
690.00
29,886.00
21003
基层医疗卫生机构
17,034.55
4,691.07
1,750.68
10,592.80
2100301
城市社区卫生机构
7,654.67
1,838.90
1,035.77
4,780.00
2100302
乡镇卫生院
8,990.58
2,852.17
325.62
5,812.80
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
389.30
389.30
21004
公共卫生
24,484.67
2,945.66
15,439.01
6,100.00
2100401
疾病预防控制机构
7,218.50
1,205.65
6,012.85
2100402
卫生监督机构
111.62
111.62
2100403
妇幼保健机构
4,059.12
664.60
294.52
3,100.00
2100404
精神卫生机构
4,788.04
712.70
1,075.34
3,000.00
2100408
基本公共卫生服务
6,945.45
6,945.45
2100409
重大公共卫生专项
379.83
379.83
2100499
其他公共卫生支出
982.11
362.71
619.40
21006
中医药
18.30
18.30
2100601
中医(民族医)药专项
18.30
18.30
21007
计划生育事务
4,300.85
4,300.85
2100717
计划生育服务
4,193.00
4,193.00
2100799
其他计划生育事务支出
107.85
107.85
21011
行政事业单位医疗
1,105.83
1,105.83
2101101
行政单位医疗
55.32
55.32
2101102
事业单位医疗
642.72
642.72
2101103
公务员医疗补助
24.96
24.96
2101199
其他行政事业单位医疗支出
382.83
382.83
21099
其他卫生健康支出
137.00
137.00
2109901
其他卫生健康支出
137.00
137.00
221
住房保障支出
1,265.38
1,265.38
22102
住房改革支出
1,265.38
1,265.38
2210201
住房公积金
1,103.89
1,103.89
2210203
购房补贴
161.49
161.49
229
其他支出
1.00
1.00
22960
彩票公益金安排的支出
1.00
1.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
1.00
1.00
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