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中共重庆市九龙坡区纪委重庆市九龙坡区监察委员会2019年部门预算情况说明

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中共重庆市九龙坡区纪

重庆市九龙坡区监察委员会

2019年部门预算情况说明

第一部分    区纪委监委机关基本情况

一、职能职责。

(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;履行监督、执纪、问责职责;对党员进行遵守纪律的经常性教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(二)维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作;履行监督、调查、处置职责;对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(三)履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

二、机构设置

区纪委与区监委合署办公,共设18个内设机构(办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件管理监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、法规研究室),2个下属事业单位(区预防腐败信息中心、区留置管理中心)。

区委巡察办,内设办公室、4个巡察组。

三、部门预算单位构成

区纪委部门预算是区纪委、区监委、区委巡察办和下属事业单位(区预防腐败信息中心、区留置管理中心)预算的总和。

第二部分   区纪委监委机关预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入2787.97万元。收入一般公共预算拨款2787.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,包括:一般公共预算当年拨款收入2751.53万元、上年结转36.44万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2517.04万元,社会保障和就业支出145.43万元、卫生健康支出48.2万元、住房保障支出77.3万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款2787.97万元,比2018年年初预算数增加971.84万元,主要是增加区留置中心运行经费700万元、区委巡察机构经费以及人员经费政策性调资。项目支出1374.57万元,比2018年增加497.21万元,主要原因是增加留置中心运行经费700万,监委运行费用2019年纳入基本支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共服务支出当年财政拨款2517.04万元,比2018年初预算数增加919.47万元,主要原因是新增区留置中心运行经费以及区委巡察办相关经费;社会保障和就业支出145.43 万元,比2018年初预算数增加37.17万元,主要原因是人员增加;医疗卫生与计划生育支出48.2万元,比2018年初预算数增加11.19万元,主要原因是人员增加;住房保障支出77.3万元,比2018年初预算数增加4.01万元,主要原因是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1413.4万元,比2018年增加474.63万元,主要原因是监委运行费用2019年纳入基本支出以及区委巡察机构的设立等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:

人员经费862.81万元,公用经费550.59万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算55万元,与2018年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费10万元,与2018年持平;公务用车运行维护费45万元,与2018年持平;公务用车购置费0万元,与2018年持平。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算2787.97万元。

八、关于区纪委监委机关2019年收入预算情况说明

2019年收入预算2787.97万元,其中,上年结转36.44万元,占1.31%;一般公共预算拨款收入2751.53万元,占98.69%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算2787.97万元,其中,基本支出1413.4万元,占50.7%,项目支出1374.57万元,占49.3%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费550.59万元,比上年增加231.32万元,主要原因为监委运行经费2019年纳入基本支出以及区委巡察机构的设立,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2019年未预算政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月,区纪委监委机关共占有固定资产464.83万元,其中车辆数量9辆,价值201.3万元元、其他固定资产263.53万元;无形资产8.88万元,为正版操作系统、办公软件。所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车8辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1374.57万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68180012

附表:1.财政拨款收支总表

     2.一般公共预算财政拨款支出预算表

     3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.一般公共预算“三公”经费支出表

     5.政府性基金预算支出表

     6.国有资本经营预算支出表

    7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表

    


表1





财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 2751.53 一、本年支出 2787.97 2787.97
一般公共预算拨款 2751.53 一般公共服务支出 2517.04 2517.04
政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 145.43 145.43
国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 48.20 48.20
二、上年结转 36.44 住房保障支出 77.30 77.30
一般公共预算拨款 36.44
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款 二、结转下年
收入总计 2787.97 支出总计 2787.97 2787.97



表2




一般公共预算财政拨款支出预算表











单位:万元
功能分类科目 2018年预算数 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 1816.13 2787.97 1413.40 1374.57
201 一般公共服务支出 1597.57 2517.04 1142.47 1374.57
20111 纪检监察事务 1597.57 2517.04 1142.47 1374.57
2011101 行政运行 991.38 1076.73 1076.73
2011102 一般行政管理事务 210.00 360.00 360.00
2011150 事业运行 49.02 65.74 65.74
2011199 其他纪检监察事务支出 347.16 1014.57 1014.57
208 社会保障和就业支出 108.26 145.43 145.43
20805 行政事业单位离退休 108.26 145.43 145.43
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.16 75.28 75.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.46 30.11 30.11
2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.64 40.04 40.04
210 卫生健康支出 37.01 48.20 48.20
21011 行政事业单位医疗 37.01 48.20 48.20
2101101 行政单位医疗 20.86 27.92 27.92
2101102 事业单位医疗 2.09 2.83 2.83
2101103 公务员医疗补助 7.96 9.76 9.76
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.10 7.69 7.69
221 住房保障支出 73.29 77.30 77.30
22102 住房改革支出 73.29 77.30 77.30
2210201 住房公积金 64.54 65.57 65.57
2210203 购房补贴 8.76 11.73 11.73



表3



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1413.40 862.81 550.59
301 工资福利支出 827.81 827.81
30101 基本工资 184.02 184.02
30102 津贴补贴 165.34 165.34
30103 奖金 25.73 25.73
30107 绩效工资 13.10 13.10
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.28 75.28
30109 职业年金缴费 30.11 30.11
30110 职工基本医疗保险缴费 30.11 30.11
30111 公务员医疗补助缴费 6.56 6.56
30112 其他社会保障缴费 8.82 8.82
30113 住房公积金 65.57 65.57
30114 医疗费 6.64 6.64
30199 其他工资福利支出 216.55 216.55
302 商品和服务支出 550.59 550.59
30201 办公费 90.00 90.00
30202 印刷费 20.00 20.00
30207 邮电费 20.00 20.00
30211 差旅费 87.20 87.20
30213 维修(护)费 40.00 40.00
30215 会议费 15.00 15.00
30216 培训费 2.76 2.76
30217 公务接待费 10.00 10.00
30226 劳务费 14.20 14.20
30228 工会经费 7.53 7.53
30229 福利费 13.56 13.56
30231 公务用车运行维护费 45.00 45.00
30239 其他交通费用 41.92 41.92
30299 其他商品和服务支出 143.42 143.42
303 对个人和家庭的补助 35.00 35.00
30307 医疗费补助 5.30 5.30
30399 其他对个人和家庭的补助支出 29.70 29.70



表4










一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
55 45 45 10 55 45 45 10


表5



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。



表6



国有资本经营预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。



表7


部门收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 2,787.97 一般公共服务支出 2,517.04
政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 145.43
国有资本经营预算拨款收入 卫生健康支出 48.20
事业收入 住房保障支出 77.30
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计 2,787.97 本年支出合计 2,787.97
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 2,787.97 支出总计 2,787.97



表8










部门收入总表























单位:万元
科目 合计 上年
结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 2787.97 2787.97
201 一般公共服务支出 2517.04 2517.04
20111 纪检监察事务 2517.04 2517.04
2011101 行政运行 1076.73 1076.73
2011102 一般行政管理事务 360.00 360.00
2011150 事业运行 65.74 65.74
2011199 其他纪检监察事务支出 1014.57 1014.57
208 社会保障和就业支出 145.43 145.43
20805 行政事业单位离退休 145.43 145.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.28 75.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.11 30.11
2080599 其他行政事业单位离退休支出 40.04 40.04
210 卫生健康支出 48.20 48.20
21011 行政事业单位医疗 48.20 48.20
2101101 行政单位医疗 27.92 27.92
2101102 事业单位医疗 2.83 2.83
2101103 公务员医疗补助 9.76 9.76
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.69 7.69
221 住房保障支出 77.30 77.30
22102 住房改革支出 77.30 77.30
2210201 住房公积金 65.57 65.57
2210203 购房补贴 11.73 11.73



表9






部门支出总表















单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出
事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 2787.97 1413.40 1374.57
201 一般公共服务支出 2517.04 1142.47 1374.57
20111 纪检监察事务 2517.04 1142.47 1374.57
2011101 行政运行 1076.73 1076.73
2011102 一般行政管理事务 360.00 360.00
2011150 事业运行 65.74 65.74
2011199 其他纪检监察事务支出 1014.57 1014.57
208 社会保障和就业支出 145.43 145.43
20805 行政事业单位离退休 145.43 145.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.28 75.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.11 30.11
2080599 其他行政事业单位离退休支出 40.04 40.04
210 卫生健康支出 48.20 48.20
21011 行政事业单位医疗 48.20 48.20
2101101 行政单位医疗 27.92 27.92
2101102 事业单位医疗 2.83 2.83
2101103 公务员医疗补助 9.76 9.76
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.69 7.69
221 住房保障支出 77.30 77.30
22102 住房改革支出 77.30 77.30
2210201 住房公积金 65.57 65.57
2210203 购房补贴 11.73 11.73


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