第一部分单位基本情况
九龙坡区新闻信息中心是区委、区政府直属正处级事业单位,归口区委宣传部管理。中心内设4个科室:综合科、新闻传媒一科、新闻传媒二科、通联科,主要负责全区宣传策划及报道工作,负责九龙新闻、九龙坡广播、九龙手机报、九龙坡政务微博、全域重庆美好九龙坡政务信息平台及“掌上九龙坡”、“美好九龙坡”APP、九龙坡手机台的播出、运行及管理。
第二部分部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入1600.99万元。一般公共预算拨款收入 1600.99万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1592.29万元、上年结转8.7万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1479.86万元,社会保障和就业支出60.24万元,卫生健康支出22.97万元,住房保障支出37.92万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款1592.29万元,比2018年年初预算数增加129.38万元,主要是项目经费增加。项目支出1027.9万元,比2018年增加125.1万元,主要原因是增加广播电视文艺“星光奖”评选展演经费等,主要用于九龙坡区文化宣传等重点工作。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年一般公共预算当年财政拨款1592.29万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1479.86万元,比2018年增加130.86万元,主要原因是增加新工作任务,项目经费增加;社会保障和就业支出60.24万元,比2018年增加6.51万元,主要原因是养老保险缴费等增加;卫生健康支出22.97万元,比2018年增加1.41万元,主要原因是医疗保险缴费等增加;住房保障支出37.92万元,比2018年减少9.41万元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出573.09万元,比2018年增加4.28万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:
人员经费426.39万元,公用经费146.7万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算20.7万元,与2018年相比无变化。其中:公务接待费8.7万元,与2018年相比无变化;公务用车运行维护费12万元,与2018年相比无变化。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出,社会保障和就业支出,医疗健康支出,住房保障支出。本部门2019年收支总预算1600.99万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算1600.99万元,其中,上年结转8.7万元,占0.54%;一般公共预算拨款收入1592.29万元,占99.46%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算1600.99万元,其中,基本支出573.09万元,占35.8%,项目支出1027.9万元,占64.2%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费146.7万元,比2018年减少25.88万元,主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
2019年政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月,我单位共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、其他用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1027.9万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68782627。
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
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