导航

石坪桥街道2019年财务预算公开

字体:

 

石坪桥街道办事处2019年部门预算情况说明

 

第一部分   石坪桥街道办事处基本情况

一、职能职责。根据《中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于进一步加强街道工作的规定》(九龙坡委发〔2008〕5号)文件规定,街道工作定位是以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

(二)负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

(三)负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

(四)负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

(五)负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

(六)负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

(七)负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

(八)负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

(九)承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(十)与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

(十一)配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

(十二)负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

(十三)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

(十四)负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作,开展统计调查分析,收集、整理和管理基本统计资料,建立健全统计台帐制度和统计档案制度,组织指导社区统计工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

办事处机关(行政)1个,参公事业单位1个,全额事业单位1个,独立核算单位1个,全年预算包括下属事业单位的所有经费支出。

第二部分   2019年石坪桥街道办事处预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4416.50万元。收入一般公共预算拨款 4303.09万元,政府性基金预算拨款 113.41万元,包括:一般公共预算当年拨款收入4147.99万元、上年结转155.10万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入91.17万元、上年结转22.24万元,支出包括:一般公共服务支出718.07万元,公共安全支出265.27万元,文化旅游体育与传媒支出91.41万元,社会保障和就业支出1326.94,卫生健康支出197.55,城乡社区支出1592.68住房保障支出89.39,灾害防治及应急管理支出21.78其他支出113.41万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4303万元,比2018年年初预算数增加349万元,主要是社平工资调整社保缴费经费增加。项目支出2856万元,比2018年增加205万元,主要原因是社平工资调整社保缴费增加及新增加的项目经费等,主要用于基层政权和社会、社会保障等重点工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能科目分类写明大类支出情况,并写明与2018年年初预算增加变化情况及大致原因。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1447万元,比2018年增加144万元,主要原因是人员编制数增加,工资薪资调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:

人员经费1042万元,公用经费404万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元,与2018年持平。其中:公务接待费5万元,与2018年持平;公务用车运行维护费9万元,与2018年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出113.41万元2018年增加113.41万元,主要原因2018年未列政府性基金支出,主要用于高龄生活补贴及社区建设。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门2019年收支总预算4417.38万元。

八、关于石坪桥街道办事处2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4417.38万元,其中,上年结转0.88万元,占0.02%;一般公共预算拨款收入4303.71万元,占97.43%;政府性基金预算拨款收入112.79万元,占2.55%。

九、关于2019年支出预算情况说明2019年支出预算4417.38万元,其中,基本支出1447.59万元,占32.77%,项目支出2969.79万元,占67.23%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

(行政、参公单位)1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费404.22万元,比上年减少25.78万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(事业单位)1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额2.50万元,其中:政府采购货物预算2.50万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。事业编制车辆1辆,报废未进行账务处理车辆2辆,2019年一般公共预算未安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2856.38万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68827045

     附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

 

表1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

4,239.16

一、本年支出

4,416.50

4,303.09

113.41

 

一般公共预算拨款

4,147.99

一般公共服务支出

718.07

718.07

 

 

政府性基金预算拨款

91.17

国防支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

公共安全支出

265.27

265.27

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

91.41

91.41

 

 

 

 

社会保障和就业支出

1,326.94

1,326.94

 

 

 

 

卫生健康支出

197.55

197.55

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

1,592.68

1,592.68

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

89.39

89.39

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

21.78

21.78

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

113.41

 

113.41

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

177.34

二、结转下年

 

 

 

 

一般公共预算拨款

155.10

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

22.24

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

4,416.50

支出总计

4,416.50

4,303.09

113.41

 

 

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

 

 

 

 

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

3,954.18

4,303.09

1,446.71

2,856.38

201

一般公共服务支出

619.48

718.07

455.96

262.11

  20101

  人大事务

6.00

6.00

 

6.00

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

6.00

 

6.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

480.02

589.46

455.96

133.50

    2010301

    行政运行

435.32

458.46

455.96

2.50

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

44.70

131.00

 

131.00

  20105

  统计信息事务

26.23

26.53

 

26.53

    2010599

    其他统计信息事务支出

26.23

26.53

 

26.53

  20123

  民族事务

2.88

2.88

 

2.88

    2012399

    其他民族事务支出

2.88

2.88

 

2.88

  20129

  群众团体事务

27.16

13.49

 

13.49

    2012999

    其他群众团体事务支出

27.16

13.49

 

13.49

  20136

  其他共产党事务支出

77.18

77.18

 

77.18

    2013699

    其他共产党事务支出

77.18

77.18

 

77.18

  20138

  市场监督管理事务

 

2.52

 

2.52

    2013899

    其他市场监督管理事务

 

2.52

 

2.52

204

公共安全支出

233.86

265.27

 

265.27

  20402

  公安

229.86

237.75

 

237.75

    2040211

    禁毒管理

17.86

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

212.00

237.75

 

237.75

  20406

  司法

2.00

25.52

 

25.52

    2040604

    基层司法业务

2.00

2.00

 

2.00

    2040605

    普法宣传

 

23.52

 

23.52

  20499

  其他公共安全支出

2.00

2.00

 

2.00

    2049901

    其他公共安全支出

2.00

2.00

 

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

90.80

91.41

47.19

44.22

  20701

  文化和旅游

46.58

47.19

47.19

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

 

47.19

47.19

 

    2070199

    其他文化支出

46.58

 

 

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

44.22

44.22

 

44.22

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

44.22

44.22

 

44.22

208

社会保障和就业支出

1,215.93

1,326.94

508.70

818.24

  20802

  民政管理事务

704.63

839.34

302.22

537.12

    2080208

    基层政权和社区建设

704.63

839.34

302.22

537.12

  20805

  行政事业单位离退休

169.42

204.32

204.32

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.96

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.85

90.13

90.13

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

31.14

36.05

36.05

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

50.47

78.14

78.14

 

  20806

  企业改革补助

 

19.58

 

19.58

    2080699

    其他企业改革发展补助

 

19.58

 

19.58

  20808

  抚恤

291.84

231.08

 

231.08

    2080801

    死亡抚恤

1.75

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

290.10

210.46

 

210.46

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

 

20.62

 

20.62

  20899

  其他社会保障和就业支出

50.04

32.62

2.16

30.46

    2089901

    其他社会保障和就业支出

50.04

32.62

2.16

30.46

210

卫生健康支出

185.01

197.56

61.36

136.20

  21007

  计划生育事务

131.23

136.20

 

136.20

    2100799

    其他计划生育事务支出

131.23

136.20

 

136.20

  21011

  行政事业单位医疗

53.78

61.36

61.36

 

    2101101

    行政单位医疗

20.21

25.15

25.15

 

    2101102

    事业单位医疗

13.97

13.78

13.78

 

    2101103

    公务员医疗补助

9.20

10.52

10.52

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

10.40

11.90

11.90

 

212

城乡社区支出

1,492.26

1,592.69

284.12

1,308.57

  21201

  城乡社区管理事务

1,439.75

1,561.75

284.12

1,277.63

    2120101

    行政运行

186.60

284.12

284.12

 

    2120104

    城管执法

403.97

372.13

 

372.13

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

849.18

905.49

 

905.49

  21299

  其他城乡社区支出

52.51

30.94

 

30.94

    2129901

    其他城乡社区支出

 

30.94

 

30.94

    2129999

    其他城乡社区支出

52.51

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

21.40

 

 

 

  21506

  安全生产监管

21.40

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

21.40

 

 

 

221

住房保障支出

95.45

89.39

89.39

 

  22102

  住房改革支出

95.45

89.39

89.39

 

    2210201

    住房公积金

87.64

78.80

78.80

 

    2210203

    购房补贴

7.81

10.60

10.60

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

21.78

 

21.78

  22401

  应急管理事务

 

21.78

 

21.78

    2240106

    安全监管

 

21.78

 

21.78

 

 

 

 

 

 

 

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

 

 

 

 

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

1,446.71

1,042.49

404.22

301

工资福利支出

970.20

970.20

 

  30101

  基本工资

233.55

233.55

 

  30102

  津贴补贴

144.74

144.74

 

  30103

  奖金

23.08

23.08

 

  30107

  绩效工资

62.75

62.75

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

90.13

90.13

 

  30109

  职业年金缴费

36.05

36.05

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

36.05

36.05

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.92

5.92

 

  30112

  其他社会保障缴费

12.06

12.06

 

  30113

  住房公积金

78.80

78.80

 

  30114

  医疗费

8.43

8.43

 

  30199

  其他工资福利支出

238.64

238.64

 

302

商品和服务支出

401.72

 

401.72

  30201

  办公费

12.80

 

12.80

  30202

  印刷费

3.00

 

3.00

  30205

  水费

1.65

 

1.65

  30206

  电费

3.85

 

3.85

  30209

  物业管理费

16.92

 

16.92

  30211

  差旅费

105.40

 

105.40

  30213

  维修(护)费

4.00

 

4.00

  30215

  会议费

15.00

 

15.00

  30216

  培训费

8.50

 

8.50

  30217

  公务接待费

5.00

 

5.00

  30226

  劳务费

3.50

 

3.50

  30228

  工会经费

9.07

 

9.07

  30229

  福利费

19.43

 

19.43

  30231

  公务用车运行维护费

9.00

 

9.00

  30239

  其他交通费用

36.62

 

36.62

  30299

  其他商品和服务支出

147.98

 

147.98

303

对个人和家庭的补助

72.29

72.29

 

  30301

  离休费

9.09

9.09

 

  30305

  生活补助

2.16

2.16

 

  30307

  医疗费补助

9.25

9.25

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

51.79

51.79

 

310

资本性支出

2.50

 

2.50

  31002

  办公设备购置

2.50

 

2.50

 

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

4-一般公共预算“三公”经费支出表

石坪桥街道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

14

 

9.00

 

9.00

5.00

14.00

 

9.00

 

9.00

5.00

 

      5.政府性基金预算支出表

单位:万元

 

 

 

 

科目编码

功能科目名称

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

合计

 

113.00

 

113.41

229

其他支出

113.00

 

113.41

  22960

  彩票公益金安排的支出

113.00

 

113.41

    2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

113.00

 

113.41

 

      6.国有资本经营预算支出表

单位:万元

 

 

 

 

科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

7.部门收支总表

单位:万元

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

4,303.09

一般公共服务支出

718.07

政府性基金预算拨款

22.24

国防支出

 

国有资本经营预算拨款

 

公共安全支出

265.27

事业收入

 

教育支出

 

事业单位经营收入

 

科学技术支出

 

其他收入

91.17

文化旅游体育与传媒支出

91.41

 

 

社会保障和就业支出

1,326.94

 

 

医疗卫生与计划生育支出

197.55

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

1,592.68

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

89.39

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

21.78

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

114.29

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,416.50

本年支出合计

4,417.38

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

0.88

 

 

收入总计

4,417.38

支出总计

4,417.38

 

      8.部门收入总表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

 

4,417

0.88

4,304

113

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

718

 

718

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

589

 

589

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

458

 

458

 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

131

 

131

 

 

 

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

27

 

27

 

 

 

 

 

 

 

    2010599

    其他统计信息事务支出

27

 

27

 

 

 

 

 

 

 

  20123

  民族事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

77

 

77

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

77

 

77

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

265

 

265

 

 

 

 

 

 

 

  20402

  公安

238

 

238

 

 

 

 

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

238

 

238

 

 

 

 

 

 

 

  20406

  司法

26

 

26

 

 

 

 

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

    2040605

    普法宣传

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

91

 

91

 

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

47

 

47

 

 

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

47

 

47

 

 

 

 

 

 

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

44

 

44

 

 

 

 

 

 

 

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

44

 

44

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,327

 

1,327

 

 

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

839

 

839

 

 

 

 

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

839

 

839

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

204

 

204

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

90

 

90

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

36

 

36

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

78

 

78

 

 

 

 

 

 

 

  20806

  企业改革补助

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

    2080699

    其他企业改革发展补助

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

231

 

231

 

 

 

 

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

210

 

210

 

 

 

 

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

21

 

21

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

198

 

198

 

 

 

 

 

 

 

  21007

  计划生育事务

136

 

136

 

 

 

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

136

 

136

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

61

 

61

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14

 

14

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11

 

11

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,593

 

1,593

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

1,562

 

1,562

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

284

 

284

 

 

 

 

 

 

 

    2120104

    城管执法

372

 

372

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

905

 

905

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

31

 

31

 

 

 

 

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

31

 

31

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

89

 

89

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

89

 

89

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

79

 

79

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

11

 

11

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

  22401

  应急管理事务

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

114

0.88

1

113

 

 

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

114

0.88

1

113

 

 

 

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

114

0.88

 

113

 

 

 

 

 

 

    2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.部门支出总表

 

      

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

 

4,417

1,448

2,970

 

 

 

201

一般公共服务支出

718

456

262

 

 

 

  20101

  人大事务

6

 

6

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

6

 

6

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

589

456

134

 

 

 

    2010301

    行政运行

458

456

3

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

131

 

131

 

 

 

  20105

  统计信息事务

27

 

27

 

 

 

    2010599

    其他统计信息事务支出

27

 

27

 

 

 

  20123

  民族事务

3

 

3

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

3

 

3

 

 

 

  20129

  群众团体事务

13

 

13

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

13

 

13

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

77

 

77

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

77

 

77

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

3

 

3

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

3

 

3

 

 

 

204

公共安全支出

265

 

265

 

 

 

  20402

  公安

238

 

238

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

238

 

238

 

 

 

  20406

  司法

26

 

26

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2

 

2

 

 

 

    2040605

    普法宣传

24

 

24

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

2

 

2

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

2

 

2

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

91

47

44

 

 

 

  20701

  文化和旅游

47

47

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

47

47

 

 

 

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

44

 

44

 

 

 

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

44

 

44

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,327

509

818

 

 

 

  20802

  民政管理事务

839

302

537

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

839

302

537

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

204

204

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

90

90

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

36

36

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

78

78

 

 

 

 

  20806

  企业改革补助

20

 

20

 

 

 

    2080699

    其他企业改革发展补助

20

 

20

 

 

 

  20808

  抚恤

231

 

231

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

210

 

210

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

21

 

21

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

33

2

30

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

33

2

30

 

 

 

210

卫生健康支出

198

61

136

 

 

 

  21007

  计划生育事务

136

 

136

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

136

 

136

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

61

61

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14

14

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11

11

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

12

12

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,593

284

1,309

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

1,562

284

1,278

 

 

 

    2120101

    行政运行

284

284

 

 

 

 

    2120104

    城管执法

372

 

372

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

905

 

905

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

31

 

31

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

31

 

31

 

 

 

221

住房保障支出

89

89

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

89

89

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

79

79

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

11

11

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

22

 

22

 

 

 

  22401

  应急管理事务

22

 

22

 

 

 

    2240106

    安全监管

22

 

22

 

 

 

229

其他支出

114

 

114

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

114

 

114

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

114

 

114

 

 

 

    2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

回到顶部