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重庆市九龙坡区科学技术局2019年预算信息公开情况说明

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重庆市九龙坡区科学技术局

2019年部门预算情况说明

 

第一部分   单位基本情况

一、职能职责。

贯彻落实科技、专利和防震减灾法律、法规、规章和方针政策,组织拟订全区科技、专利和防震减灾工作发展规划和年度计划并组织实施;会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策;负责全区科技项目管理,制定相关政策、措施和办法,研究提出科技促进经济与社会发展的政策建议;指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;负责科技奖励、科技保密、技术市场等工作,负责相关软科学研究、科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案的管理工作;负责科技经费的使用、监督和管理;拟订科普规划和政策并组织实施;负责指导和服务民营科技企业的发展;负责对科技合同、技术贸易组织、科技型企业的认定;负责科技类民办非企业单位审批和管理;负责全区科技市场的建设、培育和管理;举办科技贸易活动;建立健全区域科技创新体系;为全区的科技团体和科技工作者服务,维护其合法权益;指导、协调有关部门的科技工作;负责组织协调全区知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;受委托开展全区专利执法工作,依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件,查处假冒他人专利行为和冒充专利行为;负责知识产权保护宣传工作;负责管理专利专项资金,推动专利技术的实施和转让。联系指导全区机关团体、企事业单位的专利事务;会同有关部门制定适用于本区的地震应急预案,逐步建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系,防范地震次生灾害;承担区政府抗震救灾工作领导机构的日常工作,负责区域内震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划;会同建设部门组织开展建设工程抗震设防专项检查,配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全民防震减灾意识;负责本辖区群测群防管理工作;承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

重庆市九龙坡区科学技术局设5个内设机构和1个下属事业单位:办公室、创新发展科(防震减灾科)、高新技术产业科(行政审批科)、科技平台科、知识产权科和下属事业单位区科技信息中心。

第二部分   单位预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4,996.94 万元。收入一般公共预算拨款4,996.94 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,包括:一般公共预算当年拨款收入4,996.94 万元、上年结转44.90万元;支出包括:科学技术支出4,896.89万元,社会保障和就业支出98.85万元,卫生健康支出21.83万元,住房保障支出24.27万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款5,041.84万元,比2018年年初预算数增加484.27万元,主要是重庆大学产业技术研究院运营经费及项目建设经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

基本支出469.95万元,比2018年减少了0.78万元;项目支出4,571.9万元,比2018年增加485.06万元,主要重庆大学产业技术研究院运营经费及项目建设经费增加

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出469.95万元,其中:

人员经费341.96万元,主要包括:基本工资69.6万元、其他工资福利支出71.82万元、津贴补贴38.18万元、住房公积金23.08万元等。

公用经费127.99万元,主要包括:其他商品和服务支出27.77万、差旅费27万、其他交通费用11.64万元等。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费5万元。2019年“三公”经费预算与2018年相同。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算5,049.16万元。

八、关于区科学技术局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算5,049.16万元,其中,上年结转7.32万元,占0.14%;一般公共预算拨款收入5041.84万元,占99.86%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算5,049.16万元,其中,基本支出469.94万元,占9.31%,项目支出4,579.22万元,占90.69%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费  469.95万元,比上年减少0.78万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4579.22万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68786161。

 

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表  


 

 

 









 

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