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重庆市九龙坡区走马镇人民政府2019年部门预算情况说明

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重庆市九龙坡区走马镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分    走马镇人民政府基本情况

一、主要职能高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展理念,围绕“三高九龙坡、三宜山水城”总愿景,紧扣“九龙一坡”十项重点任务和“十有”民生体系,以“两区一城”建设为目标,以“形象提升年”为路径,以乡村振兴、精准扶贫为重点,坚持绿色、协调、开放、共享、创新等发展理念,全力推动高质量发展,着力保障和改善民生,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,不断开创走马经济建设社会发展新局面

二、部门预算单位构成。走马镇人民政府内设综合办事机构9个,具体是:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理所、司法所;事业及行政参公单位5个,具体单位构成:社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、财政所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队走马镇大队。

部分    走马镇人民政府部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入5624.27万元。收入一般公共预算拨款5581.19万元,政府性基金预算拨款43.08万元,国有资本经营预算0万元,包括:一般公共预算当年拨款收入5581.19万元、上年结转0万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入43.08万元、上年结转0万元,国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1474.42万元,文化旅游体育与传媒支出196.39万元,社会保障和就业支出1367.19万元,卫生健康支出85.28万元,节能环保支出40万元,城乡社区支出1819.01万元,农林水支出474.65万元,住房保障支出96.73万元,灾害防治及应急管理支出27.51万元,其他支出43.08万元

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款5581.19万元,比2018年年初预算数增加1664.57万元,主要是项目经费增加。项目支出3635万元,比2018年增加1496.69万元,主要原因是社会保障和就业支出增加、城乡社区支出增加,主要用于基层政权和社区建设、临时救助、特困人员救助供养、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出民生重点工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共预算拨款5581.19万元,支出包括:一般公共服务支出1474.42万元,比2018年增加112.22万元文化旅游体育与传媒支出196.39万元2018年增加12.69万元;社会保障和就业支出1367.19万元2018年增加206.79万元;卫生健康支出85.28万元,比2018年增加3.72万元;节能环保支出40万元,2018年增加30万元;城乡社区支出1819.01万元,2018年增加1261.10万元;农林水支出474.65万元,2018年增加54.22万元;住房保障支出96.73万元灾害防治及应急管理支出27.51万元。基本支出预算1946万元,2018年增加168万元,主要原因是在职人数增加,工资和福利支出有所调整项目支出3635万元,2018年增加1496.38万元,主要原因是社会保障和就业城乡社区支出增加,主要用于基层政权和社区建设、临时救助、特困人员救助供养、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出民生重点工作。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1946万元,比2018年增加168万元,主要原因是人员增加,工资和福利支出有所调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费1269万元,公用经费677万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算52万元,比2018年增加10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年增加0万元;公务接待费22万元,比2018年增加0万元;公务用车运行维护费30万元,比2018年增加10万元,主要原因是现有公务车使用年限已久,运行维护费增加;公务用车购置费0万元,比2018年增加0万元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出43.08万元,比2018年增加4.29万元,主要原因是高龄老人人数增加,主要用于老人助养及高龄老年人生活补贴

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5581.19万元、政府性基金预算拨款收入43.08万元;一般公共服务支出1474.42万元,文化旅游体育与传媒支出196.39万元,社会保障和就业支出1367.19万元,卫生健康支出85.28万元,节能环保支出40万元,城乡社区支出1819.01万元,农林水支出474.65万元,住房保障支出96.73万元,灾害防治及应急管理支出27.51万元,其他支出43.08万元

本部门2019年收支总预算5624.27万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算5624.27万元,其中,一般公共预算拨款收入5581.19万元,占99.23%;政府性基金预算拨款收入43.08万元,0.77%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算5624.27万元,其中,基本支出1946万元,占34.60%,项目支出3678万元,占65.40%.

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费677万元,比上年减少41.44万元,主要原因是厉行节约严控公用经费支出,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额490.22万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算490.22万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中机要通信用车2辆,应急保障用车6辆2019年一般公共预算安排购置车辆0

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3635万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-65770025

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

表1





财政拨款收支总表

单位:万元





收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款





一、本年收入

5624.27

一、本年支出

5,624.27

5,581.19

43.08

0





一般公共预算拨款

5581.19

一般公共服务支出

1,474.42

1,474.42





政府性基金预算拨款

43.08

文化旅游体育与传媒支出

196.39

196.39





国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

1,367.19

1,367.19





卫生健康支出

85.28

85.28





二、上年结转

0

节能环保支出

40.00

40.00





一般公共预算拨款

城乡社区支出

1,819.01

1,819.01





政府性基金预算拨款

农林水支出

474.65

474.65





国有资本经营预算拨款

住房保障支出

96.73

96.73





灾害防治及应急管理支出

27.51

27.51





其他支出

43.08

43.08





二、结转下年

0





收入总计

5624.27

支出总计

5,624.27

5,581.19

43.08

0





表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

3,917

5,581

1,946

3,635

201

一般公共服务支出

1,362

1,474

946

528

20101

人大事务

24

24

24

2010199

其他人大事务支出

24

24

24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,109

1,170

841

329

2010301

行政运行

1,109

1,170

841

329

20105

统计信息事务

44

44

44

2010508

统计抽样调查

4

4

2010599

其他统计信息事务支出

44

40

40

20106

财政事务

98

145

105

40

2010601

行政运行

98

105

105

2010699

其他财政事务支出

40

40

20136

其他共产党事务支出

88

88

88

2013699

其他共产党事务支出

88

88

88

20138

市场监督管理事务

4

4

2013899

其他市场监督管理事务

4

4

207

文化旅游体育与传媒支出

184

196

126

70

20701

文化和旅游

184

196

126

70

2070109

群众文化

5

5

2070199

其他文化和旅游支出

191

126

65

2070199

其他文化支出

184

208

社会保障和就业支出

1,160

1,367

411

956

20801

人力资源和社会保障管理事务

233

268

238

30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

233

268

238

30

20802

民政管理事务

502

581

581

2080208

基层政权和社区建设

502

581

581

20805

行政事业单位离退休

150

181

172

9

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81

89

89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33

35

35

2080599

其他行政事业单位离退休支出

36

57

48

9

20808

抚恤

87

127

127

2080802

伤残抚恤

8

12

12

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

26

35

35

2080805

义务兵优待

17

21

21

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

29

43

43

2080899

其他优抚支出

7

17

17

20811

残疾人事业

17

17

2081199

其他残疾人事业支出

17

17

20820

临时救助

5

5

5

2082001

临时救助支出

5

5

5

20821

特困人员救助供养

154

170

170

2082101

城市特困人员救助供养支出

7

7

7

2082102

农村特困人员救助供养支出

147

163

163

20825

其他生活救助

1

1

1

2082501

其他城市生活救助

1

1

1

20899

其他社会保障和就业支出

29

18

2

16

2089901

其他社会保障和就业支出

29

18

2

16

210

卫生健康支出

82

85

57

28

21007

计划生育事务

14

18

18

2100799

其他计划生育事务支出

14

18

18

21010

食品和药品监督管理事务

4

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

4

21011

行政事业单位医疗

54

57

57

2101101

行政单位医疗

20

21

21

2101102

事业单位医疗

16

19

19

2101103

公务员医疗补助

8

7

7

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10

10

10

21014

优抚对象医疗

10

10

10

2101499

其他优抚对象医疗支出

10

10

10

211

节能环保支出

10

40

40

21111

污染减排

10

40

40

2111103

减排专项支出

10

10

10

2111199

其他污染减排支出

30

30

212

城乡社区支出

558

1,819

148

1,671

21201

城乡社区管理事务

115

148

148

2120101

行政运行

115

148

148

21205

城乡社区环境卫生

350

506

506

2120501

城乡社区环境卫生

350

506

506

21299

其他城乡社区支出

93

1,165

1,165

2129901

其他城乡社区支出

1,165

1,165

2129999

其他城乡社区支出

93

213

农林水支出

420

475

170

304

21301

农业

106

140

140

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

8

8

2130199

其他农业支出

106

131

131

21302

林业和草原

161

165

165

2130205

森林培育

161

165

165

21399

其他农林水支出

153

170

170

2139999

其他农林水支出

153

170

170

215

资源勘探信息等支出

25

21506

安全生产监管

25

2150699

其他安全生产监管支出

25

220

自然资源海洋气象等支出

3

22001

自然资源事务

3

2200111

地质灾害防治

3

221

住房保障支出

113

97

87

10

22102

住房改革支出

103

87

87

2210201

住房公积金

93

77

77

2210203

购房补贴

10

10

10

22103

城乡社区住宅

10

10

10

2210399

其他城乡社区住宅支出

10

10

10

224

灾害防治及应急管理支出

28

28

22401

应急管理事务

25

25

2240106

安全监管

25

25

22406

自然灾害防治

3

3

2240601

地质灾害防治

3

3

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,946

1,269

677

301

工资福利支出

1,223

1,223

30101

基本工资

221

221

30102

津贴补贴

131

131

30103

奖金

18

18

30107

绩效工资

82

82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89

89

30109

职业年金缴费

35

35

30110

职工基本医疗保险缴费

35

35

30111

公务员医疗补助缴费

5

5

30112

其他社会保障缴费

11

11

30113

住房公积金

77

77

30114

医疗费

8

8

30199

其他工资福利支出

511

511

302

商品和服务支出

677

677

30201

办公费

105

105

30205

水费

20

20

30206

电费

22

22

30207

邮电费

16

16

30211

差旅费

149

149

30213

维修(护)费

15

15

30215

会议费

30

30

30216

培训费

12

12

30217

公务接待费

22

22

30218

专用材料费

11

11

30226

劳务费

93

93

30227

委托业务费

53

53

30228

工会经费

9

9

30229

福利费

14

14

30231

公务用车运行维护费

30

30

30239

其他交通费用

34

34

30299

其他商品和服务支出

42

42

303

对个人和家庭的补助

46

46

30305

生活补助

2

2

30307

医疗费补助

6

6

30399

其他对个人和家庭的补助支出

38

38

表4






一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元






2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费








42

20

20

22

52

30

30

22






表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

43.08

43.08

229

其他支出

43.08

43.08

22960

彩票公益金安排的支出

43.08

43.08

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

43.08

43.08

表6


国有资本经营预算支出表


单位:万元


科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计














备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。


表7

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

5,581.19

一般公共服务支出

1,474.42

政府性基金预算拨款收入

43.08

文化旅游体育与传媒支出

196.39

国有资本经营预算拨款收入

社会保障和就业支出

1,367.19

事业收入

医疗卫生与计划生育支出

85.28

事业单位经营收入

节能环保支出

40.00

其他收入

城乡社区支出

1,819.01

农林水支出

474.65

住房保障支出

96.73

灾害防治及应急管理支出

27.51

其他支出

43.08

本年收入合计

5,624.27

本年支出合计

5,624.27

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

5,624.27

支出总计

5,624.27

表8

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费

合计

5624.27

5581.19

43.08

201

一般公共服务支出

1474.42

1474.42

20101

人大事务

24.10

24.10

2010199

其他人大事务支出

24.10

24.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1169.54

1169.54

2010301

行政运行

1169.54

1169.54

20105

统计信息事务

43.77

43.77

2010508

统计抽样调查

3.94

3.94

2010599

其他统计信息事务支出

39.83

39.83

20106

财政事务

145.40

145.40

2010601

行政运行

105.40

105.40

2010699

其他财政事务支出

40.00

40.00

20136

其他共产党事务支出

87.65

87.65

2013699

其他共产党事务支出

87.65

87.65

20138

市场监督管理事务

3.96

3.96

2013899

其他市场监督管理事务

3.96

3.96

207

文化旅游体育与传媒支出

196.39

196.39

20701

文化和旅游

196.39

196.39

2070109

群众文化

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

191.39

191.39

208

社会保障和就业支出

1367.19

1367.19

20801

人力资源和社会保障管理事务

267.68

267.68

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

267.68

267.68

20802

民政管理事务

580.97

580.97

2080208

基层政权和社区建设

580.97

580.97

20805

行政事业单位离退休

181.05

181.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.56

88.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.42

35.42

2080599

其他行政事业单位离退休支出

57.06

57.06

20808

抚恤

127.32

127.32

2080802

伤残抚恤

11.98

11.98

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

34.56

34.56

2080805

义务兵优待

21.25

21.25

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

42.57

42.57

2080899

其他优抚支出

16.96

16.96

20811

残疾人事业

16.90

16.90

2081199

其他残疾人事业支出

16.90

16.90

20820

临时救助

5.00

5.00

2082001

临时救助支出

5.00

5.00

20821

特困人员救助供养

169.85

169.85

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.12

7.12

2082102

农村特困人员救助供养支出

162.73

162.73

20825

其他生活救助

0.83

0.83

2082501

其他城市生活救助

0.83

0.83

20899

其他社会保障和就业支出

17.60

17.60

2089901

其他社会保障和就业支出

17.60

17.60

210

卫生健康支出

85.28

85.28

21007

计划生育事务

18.10

18.10

2100799

其他计划生育事务支出

18.10

18.10

21011

行政事业单位医疗

57.25

57.25

2101101

行政单位医疗

20.64

20.64

2101102

事业单位医疗

18.79

18.79

2101103

公务员医疗补助

7.44

7.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.39

10.39

21014

优抚对象医疗

9.93

9.93

2101499

其他优抚对象医疗支出

9.93

9.93

211

节能环保支出

40.00

40.00

21111

污染减排

40.00

40.00

2111103

减排专项支出

10.00

10.00

2111199

其他污染减排支出

30.00

30.00

212

城乡社区支出

1819.01

1819.01

21201

城乡社区管理事务

147.79

147.79

2120101

行政运行

147.79

147.79

21205

城乡社区环境卫生

506.22

506.22

2120501

城乡社区环境卫生

506.22

506.22

21299

其他城乡社区支出

1165.00

1165.00

2129901

其他城乡社区支出

1165.00

1165.00

213

农林水支出

474.65

474.65

21301

农业

139.74

139.74

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

8.34

8.34

2130199

其他农业支出

131.40

131.40

21302

林业和草原

164.54

164.54

2130205

森林培育

164.54

164.54

21399

其他农林水支出

170.37

170.37

2139999

其他农林水支出

170.37

170.37

221

住房保障支出

96.73

96.73

22102

住房改革支出

86.73

86.73

2210201

住房公积金

77.02

77.02

2210203

购房补贴

9.71

9.71

22103

城乡社区住宅

10.00

10.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

10.00

10.00

224

灾害防治及应急管理支出

27.51

27.51

22401

应急管理事务

24.51

24.51

2240106

安全监管

24.51

24.51

22406

自然灾害防治

3.00

3.00

2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

229

其他支出

43.08

43.08

22960

彩票公益金安排的支出

43.08

43.08

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

43.08

43.08

表9

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出

合计

5,624

1,946

3,678

201

一般公共服务支出

1,474

946

528

20101

人大事务

24

24

2010199

其他人大事务支出

24

24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,170

841

329

2010301

行政运行

1,170

841

329

20105

统计信息事务

44

44

2010508

统计抽样调查

4

4

2010599

其他统计信息事务支出

40

40

20106

财政事务

145

105

40

2010601

行政运行

105

105

2010699

其他财政事务支出

40

40

20136

其他共产党事务支出

88

88

2013699

其他共产党事务支出

88

88

20138

市场监督管理事务

4

4

2013899

其他市场监督管理事务

4

4

207

文化旅游体育与传媒支出

196

126

70

20701

文化和旅游

196

126

70

2070109

群众文化

5

5

2070199

其他文化和旅游支出

191

126

65

208

社会保障和就业支出

1,367

411

956

20801

人力资源和社会保障管理事务

268

238

30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

268

238

30

20802

民政管理事务

581

581

2080208

基层政权和社区建设

581

581

20805

行政事业单位离退休

181

172

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89

89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35

35

2080599

其他行政事业单位离退休支出

57

48

9

20808

抚恤

127

127

2080802

伤残抚恤

12

12

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

35

35

2080805

义务兵优待

21

21

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

43

43

2080899

其他优抚支出

17

17

20811

残疾人事业

17

17

2081199

其他残疾人事业支出

17

17

20820

临时救助

5

5

2082001

临时救助支出

5

5

20821

特困人员救助供养

170

170

2082101

城市特困人员救助供养支出

7

7

2082102

农村特困人员救助供养支出

163

163

20825

其他生活救助

1

1

2082501

其他城市生活救助

1

1

20899

其他社会保障和就业支出

18

2

16

2089901

其他社会保障和就业支出

18

2

16

210

卫生健康支出

85

57

28

21007

计划生育事务

18

18

2100799

其他计划生育事务支出

18

18

21011

行政事业单位医疗

57

57

2101101

行政单位医疗

21

21

2101102

事业单位医疗

19

19

2101103

公务员医疗补助

7

7

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10

10

21014

优抚对象医疗

10

10

2101499

其他优抚对象医疗支出

10

10

211

节能环保支出

40

40

21111

污染减排

40

40

2111103

减排专项支出

10

10

2111199

其他污染减排支出

30

30

212

城乡社区支出

1,819

148

1,671

21201

城乡社区管理事务

148

148

2120101

行政运行

148

148

21205

城乡社区环境卫生

506

506

2120501

城乡社区环境卫生

506

506

21299

其他城乡社区支出

1,165

1,165

2129901

其他城乡社区支出

1,165

1,165

213

农林水支出

475

170

304

21301

农业

140

140

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

8

8

2130199

其他农业支出

131

131

21302

林业和草原

165

165

2130205

森林培育

165

165

21399

其他农林水支出

170

170

2139999

其他农林水支出

170

170

221

住房保障支出

97

87

10

22102

住房改革支出

87

87

2210201

住房公积金

77

77

2210203

购房补贴

10

10

22103

城乡社区住宅

10

10

2210399

其他城乡社区住宅支出

10

10

224

灾害防治及应急管理支出

28

28

22401

应急管理事务

25

25

2240106

安全监管

25

25

22406

自然灾害防治

3

3

2240601

地质灾害防治

3

3

229

其他支出

43

43

22960

彩票公益金安排的支出

43

43

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

43

43

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