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重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

街道设党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、规划管理建设环保办公室(市政监察大队)、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。

重庆市九龙坡区黄桷坪街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区黄桷坪街道文化服务中心及重庆市九龙坡区市政园林管理监察支队黄桷坪街道大队为街道下属事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括参公单位1个,为重庆市九龙坡区市政园林管理监察支队黄桷坪街道大队,事业编制单位2个,分别为重庆市九龙坡区黄桷坪街道社会保障服务所和重庆市九龙坡区黄桷坪街道文化服务中心。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门当年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计6,072.00万元,支出总计6,072.00万元。收支较上年决算数增加278.45万元、增长4.81%,主要原因是政府性救济救助标准提高、新增专项工作经费、政策性增资。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,014.40万元,较上年决算增加227.89万元,增长3.94%。其中:财政拨款收入6,014.40万元,占100.00%。年初结转和结余57.60万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,072.00万元,较上年决算数增加336.05万元,增长5.86%。其中:基本支出1,396.64万元,占23.00%;项目支出4,675.36万元,占77.00% 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少57.60万元,下降100.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,014.40万元,较上年决算数增加227.89万元,增长3.94%。主要原因是政府性救济救助提标、新增专项工作经费、追加社区人员经费。较年初预算数增加1,267.45万元,增长26.70%。主要原因是政策性增资使人员支出增加,新增专项工作经费,政府性救济救助标准提高等。此外,年初财政拨款结转和结余57.60万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,072.00万元,较上年决算数增加336.05万元,增长5.86%。较年初预算数增加1,325.05万元,增长27.91%。增长原因与收入情况相同。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少57.60万元,下降100.00%,主要原因是2018年完成2017年结余资金全部支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出730.15万元,占12.02%,较年初预算数增加147.22万元,增长25.26%,主要原因是追加2017-2018年度全区网格员安全生产巡查考核经费,2017年楼宇经济工作激励经费。

2)公共安全支出348.38万元,占5.74%,较年初预算数增加48.86万元,增长16.31%,主要原因是政策性社保调增,追加2018年社区法律服务诊所工作经费。

3)教育支出25.56万元,占0.42%,较年初预算数增加25.56万元,增长0.00%,主要原因是追加2018年社区教育基础运行经费和政府购买社区教育服务经费。

4)科学技术支出11.53万元,占0.19%,较年初预算数增加11.53万元,增长0.00%,主要原因是追加2017年度区产业发展扶持资金和楼宇经济发展扶持资金。

5)文化体育与传媒支出320.23万元,占5.27%,较年初预算数增加246.48万元,增长334.21%,主要原因是追加2017年度产业发展扶持资金,2017年度产业发展扶持资金和三馆一站免费开放绩效考核资金-综合文化站经费。

6)社会保障与就业支出1,819.72万元,占29.97%,较年初预算数增加563.43万元,增长44.85%,主要原因是政府性救济救助标准提高、新增下辖社区办公用房建设经费、追加社区人员经费。

7)医疗卫生与计划生育支出226.14万元,占3.72%,较年初预算数增加19.50万元,增长9.44%,主要原因是追加2018年流动人口信息采集工作经费和流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区创建经费,政策性社保调增。

8)节能环保支出63.78万元,占1.05%,较年初预算数增加63.78万元,增长0.00%,主要原因是追加九龙坡区餐饮船舶拖移拆解奖励经费。

9)城乡社区支出2,246.76万元,占37.00%,较年初预算数增加168.03万元,增长8.08%,主要原因是政策性社保调增,追加城管执法服装资金预算,城市管理单项考核奖励工作经费,存量违法建筑拆除补助、单项考核补助和日常工作经费,五长制+网格化激励社会单元细胞参与城市管理考核经费,老旧居住建筑消防设施改造专项工作经费。

10)资源勘探信息等支出17.85万元,占0.29%,较年初预算数增加0.25万元,增长1.42%,主要原因是政策性社保调增。

11)住房保障支出97.07万元,占1.60%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是调整人员住房补贴。

12)其他支出164.83万元,占2.71%,较年初预算数增加30.42万元,增长22.63%,主要原因是追加政府购买社会工作服务项目市级补助资金,居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,396.64万元。其中:人员经费1,025.56万元,较上年决算数增加239.64万元,增长30.49%,主要原因是政策性增资,经费核算口径调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费371.08万元,较上年决算数增加68.72万元,增长22.73%,主要原因是政策性增资,公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入164.83万元,较上年决算数增加11.57万元,增长7.55%。本年支出164.83万元,较上年决算数增加6.57万元,增长4.15%,主要原因是政府性基金追加项目调整。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门三公经费支出共计12.90万元,较年初预算数减少6.10万元,下降32.11%,主要原因是对车辆费用核算口径规范调整。较上年支出数减少26.27万元,下降67.07%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元,较上年支出数减少14.98万元,下降100.00%,主要原因是2017年购置公务用车一辆。

公务车运行维护费6.90万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降23.33%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少4.46万元,下降39.26%,主要原因是对车辆费用核算口径进行规范化调整。

公务接待费6.00万元,主要用于接受相关部门检查指导工作、协调辖区应急事务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降40.00%,较上年支出数减少6.83万元,下降53.23%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待150批次1,334人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费44.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出215.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、维修(护)费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加13.83万元,增长6.85%,主要原因是公用经费政策性调整。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额52.40万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出52.40万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购唐家湾社区便民服务中心改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对110个项目开展了绩效自评,涉及资金4675.36万元。未进行重点绩效评价,从评价情况来看,本年度预算绩效评价效果良好。

(二)绩效目标自评结果

110项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4675.36万元,执行数为4675.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是切实保障辖区管理工作顺利开展,二是优抚救济资金准确落实到位。发现的问题及原因,一是基层临时性事务较多,存在项目经费调剂使用现象,二是预算结构不合理,存在基本支出占用项目支出情况。下一步改进措施,一是对预算结构寻求合理化建议,二是加强预算项目支出管理。 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86182888

 

附表1.2018年收入支出决算总表

            2.2018年收入决算表

            3.2018年支出决算表

            4.2018年财政拨款收入支出决算总表

            5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

            6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8.2018年一般公共预算财政拨款三公经费统计表

 

 

 

附件1

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

6,014.40

一、一般公共服务支出

730.15

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

348.38

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

25.56

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

11.53

 

 

七、文化体育与传媒支出

320.23

 

 

八、社会保障和就业支出

1,819.72

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

226.14

 

 

十、节能环保支出

63.78

 

 

十一、城乡社区支出

2,246.76

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

17.85

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

97.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

164.83

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6,014.40

本年支出合计

6,072.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

57.60

年末结转和结余

0.00

合计

6,072.00

合计

6,072.00

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

附件2

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018年度

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

6,014.40

6,014.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

672.55

672.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

580.38

580.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

503.02

503.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.33

73.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

35.19

35.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

8.15

8.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

13.52

13.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

13.52

13.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

348.38

348.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.56

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

14.56

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

47.64

47.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

9.84

9.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

286.18

286.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

286.18

286.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25.56

25.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

25.56

25.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

25.56

25.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

320.23

320.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

76.08

76.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

28.64

28.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

47.44

47.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

244.15

244.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

244.15

244.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,819.71

1,819.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,087.95

1,087.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1,078.24

1,078.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

188.44

188.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.33

80.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

75.98

75.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

298.81

298.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

158.30

158.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

35.67

35.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

100.60

100.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

121.10

121.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

113.44

113.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

45.05

45.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

45.05

45.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

226.13

226.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

166.48

166.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

166.48

166.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.22

15.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.82

9.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,246.75

2,246.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

158.59

158.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

127.57

127.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

24.08

24.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,966.60

1,966.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,966.60

1,966.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

114.61

114.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

114.61

114.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.08

97.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.08

97.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.58

89.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

164.83

164.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

164.83

164.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

149.28

149.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.55

5.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

6,072.00

1,396.64

4,675.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

730.15

560.62

169.53

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8.07

0.00

8.07

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

8.07

0.00

8.07

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

637.98

560.62

77.36

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

560.62

560.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

4.03

0.00

4.03

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.33

0.00

73.33

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

35.19

0.00

35.19

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

8.15

0.00

8.15

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

13.52

0.00

13.52

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

13.52

0.00

13.52

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

31.42

0.00

31.42

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

31.42

0.00

31.42

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

348.38

0.00

348.38

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.56

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

14.56

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

20406

司法

47.64

0.00

47.64

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

9.84

0.00

9.84

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

286.18

0.00

286.18

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

286.18

0.00

286.18

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25.56

0.00

25.56

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

25.56

0.00

25.56

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

25.56

0.00

25.56

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.53

0.00

11.53

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11.53

0.00

11.53

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

11.53

0.00

11.53

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

320.23

46.04

274.19

0.00

0.00

0.00

20701

文化

76.08

46.04

30.04

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

28.64

0.00

28.64

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

47.44

46.04

1.40

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

244.15

0.00

244.15

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

244.15

0.00

244.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,819.71

511.97

1,307.74

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,087.95

302.52

785.43

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

3.78

0.00

3.78

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1,078.24

302.52

775.72

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

5.93

0.00

5.93

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

188.44

188.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.33

80.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

75.98

75.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

298.81

21.01

277.80

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

158.30

21.01

137.29

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

4.24

0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

35.67

0.00

35.67

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

100.60

0.00

100.60

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

121.10

0.00

121.10

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

113.44

0.00

113.44

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

45.05

0.00

45.05

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

45.05

0.00

45.05

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

78.36

0.00

78.36

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

78.36

0.00

78.36

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

226.13

53.35

172.78

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

166.48

0.00

166.48

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

166.48

0.00

166.48

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.22

15.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.82

9.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

63.78

0.00

63.78

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

63.78

0.00

63.78

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

63.78

0.00

63.78

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,246.75

127.57

2,119.18

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

158.59

127.57

31.02

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

127.57

127.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

6.94

0.00

6.94

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

24.08

0.00

24.08

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

6.95

0.00

6.95

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.95

0.00

6.95

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1,966.60

0.00

1,966.60

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,966.60

0.00

1,966.60

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

114.61

0.00

114.61

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

114.61

0.00

114.61

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.08

97.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.08

97.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.58

89.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

164.83

0.00

164.83

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

164.83

0.00

164.83

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

149.28

0.00

149.28

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.55

0.00

5.55

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

 

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018年度

 

单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

5,849.57

一、一般公共服务支出

730.15

730.15

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

164.83

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

348.38

348.38

0.00

 

 

 

五、教育支出

25.56

25.56

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

11.53

11.53

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

320.23

320.23

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,819.72

1,819.72

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

226.14

226.14

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

63.78

63.78

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,246.76

2,246.76

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

17.85

17.85

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

97.07

97.07

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

164.83

0.00

164.83

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

6,014.40

本年支出合计

6,072.00

5,907.17

164.83

年初财政拨款结转和结余

57.60

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

57.60

基本支出结转

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

合计

6,072.00

合计

6,072.00

5,907.17

164.83

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018年度

 

单位:万元

 

 

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

5,907.17

1,396.64

4,510.53

 

 

201

一般公共服务支出

730.15

560.62

169.53

 

 

20101

人大事务

14.00

0.00

14.00

 

 

2010108

代表工作

7.00

0.00

7.00

 

 

2010199

其他人大事务支出

7.00

0.00

7.00

 

 

20102

政协事务

8.07

0.00

8.07

 

 

2010206

参政议政

8.07

0.00

8.07

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

637.98

560.62

77.36

 

 

2010301

行政运行

560.62

560.62

0.00

 

 

2010308

信访事务

4.03

0.00

4.03

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.33

0.00

73.33

 

 

20105

统计信息事务

35.19

0.00

35.19

 

 

2010506

统计管理

8.15

0.00

8.15

 

 

2010507

专项普查活动

13.52

0.00

13.52

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

13.52

0.00

13.52

 

 

20123

民族事务

3.24

0.00

3.24

 

 

2012399

其他民族事务支出

3.24

0.00

3.24

 

 

20129

群众团体事务

0.25

0.00

0.25

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

0.25

0.00

0.25

 

 

20136

其他共产党事务支出

31.42

0.00

31.42

 

 

2013699

其他共产党事务支出

31.42

0.00

31.42

 

 

204

公共安全支出

348.38

0.00

348.38

 

 

20402

公安

14.56

0.00

14.56

 

 

2040211

禁毒管理

14.56

0.00

14.56

 

 

20406

司法

47.64

0.00

47.64

 

 

2040604

基层司法业务

9.84

0.00

9.84

 

 

2040605

普法宣传

37.80

0.00

37.80

 

 

20499

其他公共安全支出

286.18

0.00

286.18

 

 

2049901

其他公共安全支出

286.18

0.00

286.18

 

 

205

教育支出

25.56

0.00

25.56

 

 

20599

其他教育支出

25.56

0.00

25.56

 

 

2059999

其他教育支出

25.56

0.00

25.56

 

 

206

科学技术支出

11.53

0.00

11.53

 

 

20604

技术研究与开发

11.53

0.00

11.53

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

11.53

0.00

11.53

 

 

207

文化体育与传媒支出

320.23

46.04

274.19

 

 

20701

文化

76.08

46.04

30.04

 

 

2070109

群众文化

28.64

0.00

28.64

 

 

2070199

其他文化支出

47.44

46.04

1.40

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

244.15

0.00

244.15

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

244.15

0.00

244.15

 

 

208

社会保障和就业支出

1,819.71

511.97

1,307.74

 

 

20802

民政管理事务

1,087.95

302.52

785.43

 

 

2080204

拥军优属

3.78

0.00

3.78

 

 

2080208

基层政权和社区建设

1,078.24

302.52

775.72

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

5.93

0.00

5.93

 

 

20805

行政事业单位离退休

188.44

188.44

0.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.33

80.33

0.00

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.13

32.13

0.00

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

75.98

75.98

0.00

 

 

20808

抚恤

298.81

21.01

277.80

 

 

2080801

死亡抚恤

158.30

21.01

137.29

 

 

2080802

伤残抚恤

4.24

0.00

4.24

 

 

2080805

义务兵优待

35.67

0.00

35.67

 

 

2080899

其他优抚支出

100.60

0.00

100.60

 

 

20809

退役安置

121.10

0.00

121.10

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

113.44

0.00

113.44

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

7.66

0.00

7.66

 

 

20821

特困人员救助供养

45.05

0.00

45.05

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

45.05

0.00

45.05

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

78.36

0.00

78.36

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

78.36

0.00

78.36

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

226.13

53.35

172.78

 

 

21007

计划生育事务

166.48

0.00

166.48

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

166.48

0.00

166.48

 

 

21011

行政事业单位医疗

53.35

53.35

0.00

 

 

2101101

行政单位医疗

20.27

20.27

0.00

 

 

2101102

事业单位医疗

15.22

15.22

0.00

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.04

8.04

0.00

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.82

9.82

0.00

 

 

21014

优抚对象医疗

6.30

0.00

6.30

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

6.30

0.00

6.30

 

 

211

节能环保支出

63.78

0.00

63.78

 

 

21103

污染防治

63.78

0.00

63.78

 

 

2110302

水体

63.78

0.00

63.78

 

 

212

城乡社区支出

2,246.75

127.57

2,119.18

 

 

21201

城乡社区管理事务

158.59

127.57

31.02

 

 

2120101

行政运行

127.57

127.57

0.00

 

 

2120102

一般行政管理事务

6.94

0.00

6.94

 

 

2120104

城管执法

24.08

0.00

24.08

 

 

21203

城乡社区公共设施

6.95

0.00

6.95

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.95

0.00

6.95

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1,966.60

0.00

1,966.60

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1,966.60

0.00

1,966.60

 

 

21299

其他城乡社区支出

114.61

0.00

114.61

 

 

2129999

其他城乡社区支出

114.61

0.00

114.61

 

 

215

资源勘探信息等支出

17.85

0.00

17.85

 

 

21506

安全生产监管

17.85

0.00

17.85

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

17.85

0.00

17.85

 

 

221

住房保障支出

97.08

97.08

0.00

 

 

22102

住房改革支出

97.08

97.08

0.00

 

 

2210201

住房公积金

89.58

89.58

0.00

 

 

2210203

购房补贴

7.50

7.50

0.00

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

附件6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

 

 

301

工资福利支出

942.39

302

商品和服务支出

335.63

310

资本性支出

35.45

 

30101

基本工资

106.02

30201

办公费

24.54

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

124.96

30202

印刷费

59.37

31002

办公设备购置

35.45

 

30103

奖金

128.48

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30106

伙食补助费

65.66

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30107

绩效工资

179.71

30205

水费

3.24

31006

大型修缮

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

80.33

30206

电费

12.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30109

职业年金缴费

32.13

30207

邮电费

19.12

31008

物资储备

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

35.49

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

8.04

30209

物业管理费

2.46

31010

安置补助

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

8.62

30211

差旅费

93.27

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30113

住房公积金

89.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30114

医疗费

7.80

30213

维修(护)费

0.11

31013

公务用车购置

0.00

 

30199

其他工资福利支出

75.57

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

83.17

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.98

31022

无形资产购置

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

6.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30304

抚恤金

45.26

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

 

30305

生活补助

31.09

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

7.77

31204

费用补贴

0.00

 

30307

医疗费补助

4.65

30227

委托业务费

4.37

31205

利息补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

28.79

31299

其他对企业补助

0.00

 

30309

奖励金

2.16

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.90

39906

赠与

0.00

 

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

30.59

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

33.12

39999

其他支出

0.00

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,025.56

公用经费合计

371.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

附件7

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

 

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

 

2018年度

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

0.00

164.83

164.83

0.00

164.83

0.00

 

229

其他支出

0.00

164.83

164.83

0.00

164.83

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

164.83

164.83

0.00

164.83

0.00

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

149.28

149.28

0.00

149.28

0.00

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

5.55

5.55

0.00

5.55

0.00

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08

公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处

2018年度

 

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

二、机关运行经费

215.85

(一)支出合计

19.00

12.90

(一)行政单位

188.68

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

27.18

2.公务用车购置及运行维护费

9.00

6.90

 

 

1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

2)公务用车运行维护费

9.00

6.90

(一)车辆数合计(辆)

3

3.公务接待费

10.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车

0

1)国内接待费

10.00

6.00

2.主要领导干部用车

0

其中:外事接待费

0.00

0.00

3.机要通信用车

2

2)国(境)外接待费

0.00

0.00

4.应急保障用车

1

(二)相关统计数

5.执法执勤用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

6.特种专业技术用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

7.离退休干部用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

8.其他用车

0

4.公务用车保有量(辆)

3

 

 

5.国内公务接待批次(个)

150

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

其中:外事接待批次(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

6.国内公务接待人次(人)

1,334

 

 

其中:外事接待人次(人)

0

 

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

备注:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

 

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