导航

重庆市九龙坡区农业委员会2018年度部门决算情况说明

字体:

 

 

重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况  

   (一)职能职责。重庆市九龙坡区农业委员会是区政府一个综合性的职能部门,主要负责农产品和农业生产资料的质量安全监管、森林资源保护发展监督管理、水利工程建设与运行安全监管、渔政安全工作、动植物内检和动物防疫工作、组织实施农业机械的安全监理工作、农业综合行政执法等工作,贯彻执行农业、林业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策,研究农业、林业、水利、移民和农村经济发展战略,拟定主管产业的发展规划并组织实施等工作。     

      (二)机构设置。重庆市九龙坡区农业委员会为行政单位,下属事业单位9个,其中:参照公务员法管理事业单位6个(九龙坡区农村经营管理站、九龙坡区动物卫生监督所、九龙坡区农机水利管理站、九龙坡区森林病虫防治检疫站、九龙坡区渔政渔监船检站、九龙坡区农业行政执法支队)、全额事业单位3个(九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区水库管理站、九龙坡区林场),另设政法单位1个(九龙坡区公安分局森林警察支队)。全委实有人员144人,其中:在职人员142人、离休人员2人。

    (三)机构改革情况。2018年重庆市九龙坡区农业委员会不涉及机构改革。

       二、部门决算情况说明

     (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计10,001.32万元,支出总计10,001.32万元。收支较上年决算数增加1,681.06万元、增长20.20%,主要原因是每年农业、林业、水利项目等资金安排不同。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,328.55万元,较上年决算增加2,499.16万元,增长36.59%,主要原因是农林水支出和住房保障支出等增加其中:财政拨款收入9,328.55万元,占100.00%。此外,年初结转和结余672.77万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计9,889.53万元,较上年决算数增加2,255.86万元,增长29.55%,主要原因是发放去世退休人员丧葬费和一次性抚恤金、离退休人员健康休养费补发资金、在职人员基本工资和住房公积金基数调整及在职人员增减变动等形成基本支出增加400.87万元;农业、林业、水利项目等资金安排及实施进度不相同形成项目支出增加1854.99万元。其中:基本支出3,859.62万元,占39.03%;项目支出6,029.91万元,占60.97%。 

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余111.79万元,较上年决算数减少574.80万元,下降83.72%,主要原因是加快跨年项目实施进度,提高存量资金使用速度。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,328.55万元,较上年决算数增加2,499.16万元,增长36.59%。主要原因是农林水支出和住房保障支出等增加。较年初预算数减少3,550.37万元,下降27.57%。主要原因2018年水利专项项目、2018年市级农业专项项目、2018年农业生产发展项目、2018年市级林业改革发展林业服务体系建设项目、2018年区级农业发展资金第二批项目、2018年中央林业生态恢复保护项目、2017年水利专项项目等需跨年实施完成。此外,年初财政拨款结转和结余672.77万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,889.53万元,较上年决算数增加2,255.86万元,增长29.55%。主要原因是人员经费调整及加快项目实施进度。较年初预算数减少2,989.39万元,下降23.21%。主要原因是项目实施周期较长跨年项目较多

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余111.79万元,较上年决算数减少574.80万元,下降83.72%,主要原因是加快跨年项目实施进度,提高存量资金使用速度。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:   

    (1)一般公共服务支出4.03万元,占0.04%,较年初预算数增加4.03万元,增长100.00%,主要原因是追加重点课题研究经费和第九批市级党外代表人士实践锻炼经费。

    2)社会保障与就业支出548.44万元,占5.55%,较年初预算数增加86.24万元,增长18.66%,主要原因是追加去世退休人员丧葬费和一次性抚恤金、退休中人一次性补助、离退休人员健康休养费补发资金等

   3)医疗卫生与计划生育支出156.57万元,占1.58%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,无增减变化。

   4)节能环保支出33.51万元,占0.34%,较年初预算数减少59.49万元,下降63.97%,主要原因是部分项目需跨年实施完成

    5)农林水支出8,878.48万元,占89.78%,较年初预算数减少3,020.26万元,下降25.38%,主要原因是农业、林业、水利部分项目实施周期较长,需跨年实施

   6)住房保障支出268.50万元,占2.71%,较年初预算数增加0.08万元,增长0.03%,主要原因是在职人员增减变动

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,859.62万元。其中:人员经费3,030.58万元,较上年决算数增加285.19万元,增长10.39%,主要原因是在职人员基本工资和住房公积金基数调整及在职人员增减变动等形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费829.04万元,较上年决算数增加115.69万元,增长16.22%,主要原因是办公费、其他商品和服务支出等增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入25.00万元,较上年决算数减少23.00万元,下降47.92%,主要原因是追加下达2018年三峡水库库区基金项目25.00万元。本年支出25.00万元,较上年决算数减少24.40万元,下降49.39%,主要原因是2018年实施三峡水库库区基金项目25.00万元

       三、“三公”经费情况说明

      (一)“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计92.88万元,较年初预算数减少26.62万元,下降22.28%,主要原因是严格按照各项规定执行,控制各项经费支出,厉行节约。较上年支出数减少11.40万元,下降10.93%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年单位安排1人出国出访。

      (二)“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国(境)费用5.61万元,主要是用于参加区对外经济文化交流协会组织赴美国、日本开展健康养老及精致农业项目洽谈。费用支出较年初预算增加0.61万元,增长12.20%,主要原因是根据上级机关审批,2018年需赴美国、日本两地。较上年支出数增加1.61万元,增长40.25%,主要原因是赴美国和日本两国相关费用支出增加。

     公务车运行维护费81.81万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元,下降11.08%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少10.40万元,下降11.28%,主要原因是规范车辆使用管理,降低车辆运行维护成本。  

     公务接待费5.46万元,主要用于接待国家林业局驻成都专员办监督检查彩云湖国家湿地公园建设管理、吉林长春市农委考察农村环境整治和美丽宜居乡村建设、巫溪县红池坝镇考察农村人居环境整治工作以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.04万元,下降75.73%,主要原因是严格执行公务接待支出管理。较上年支出数减少2.62万元,下降32.43%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

     (三)“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待42批次735人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费74.35元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.11万元。

        四、其他需要说明的事项

     (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出829.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加115.69万元,增长16.22%,主要原因是办公费、其他商品和服务支出等增长。

      (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,135.84万元,其中:政府采购货物支出54.50万元、政府采购工程支出221.16万元、政府采购服务支出860.18万元。主要用于采购水质监测仪器、秸秆粉碎机、2018年国土绿化提升森林抚育、松材线虫枯死松木除治、九龙坡区农村土地承包经营权确权登记颁证服务、九龙坡区农村土地承包经营权确权登记颁证数字正射影像图、九龙坡河长制管理信息系统。

       五、预算绩效管理情况说明

     根据预算绩效管理要求,本部门39个项目开展了绩效自评,涉及资金7828.42万元。

       六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教

〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68856584 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

9,328.55

一、一般公共服务支出

4.03

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

548.44

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

156.57

 

 

十、节能环保支出

33.51

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

8,878.48

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

268.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

9,328.55

本年支出合计

9,889.53

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

672.77

年末结转和结余

111.79

合计

10,001.32

合计

10,001.32

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

 

 


 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

 

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

9,328.55

9,328.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

548.43

548.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

515.80

515.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.78

223.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

89.51

89.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

184.95

184.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156.57

156.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

156.57

156.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

52.42

52.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.34

47.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19.76

19.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

37.05

37.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110502

  社会保险补助

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110503

  政策性社会性支出补助

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,345.28

8,345.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

5,375.60

5,375.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

1,431.30

1,431.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

27.51

27.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

523.23

523.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

42.08

42.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

130.89

130.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

31.66

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

616.59

616.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2,556.59

2,556.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,732.47

1,732.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

269.32

269.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

364.17

364.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

406.61

406.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

492.37

492.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,204.21

1,204.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

203.30

203.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

15.55

15.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

175.18

175.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

810.18

810.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136701

  基础设施建设和经济发展

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

268.49

268.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

268.49

268.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

253.51

253.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

9,889.53

3,859.62

6,029.91

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.04

0.00

4.04

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

548.43

548.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

515.80

515.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.78

223.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

89.51

89.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

184.95

184.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156.57

156.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

156.57

156.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

52.42

52.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.34

47.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19.76

19.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

37.05

37.05

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

33.51

0.00

33.51

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

28.81

0.00

28.81

0.00

0.00

0.00

2110502

  社会保险补助

24.08

0.00

24.08

0.00

0.00

0.00

2110503

  政策性社会性支出补助

4.73

0.00

4.73

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,878.50

2,886.12

5,992.38

0.00

0.00

0.00

21301

农业

5,635.95

2,049.33

3,586.62

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

1,526.10

1,526.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

27.51

0.00

27.51

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

523.23

523.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

43.08

0.00

43.08

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

3.27

0.00

3.27

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

130.89

0.00

130.89

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

32.67

0.00

32.67

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

616.59

0.00

616.59

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

4.44

0.00

4.44

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

11.58

0.00

11.58

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2,691.60

0.00

2,691.60

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,812.90

633.49

1,179.41

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

269.32

269.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

364.17

364.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

406.61

0.00

406.61

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

39.18

0.00

39.18

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

496.62

0.00

496.62

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,396.65

203.30

1,193.35

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

203.30

203.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

33.08

0.00

33.08

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

45.55

0.00

45.55

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

175.18

0.00

175.18

0.00

0.00

0.00

2130332

  砂石资源费支出

109.64

0.00

109.64

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

828.08

0.00

828.08

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2136701

  基础设施建设和经济发展

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

268.49

268.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

268.49

268.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

253.51

253.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,303.55

一、一般公共服务支出

4.03

4.03

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

548.44

548.44

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

156.57

156.57

0.00

 

 

十、节能环保支出

33.51

33.51

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

8,878.48

8,853.48

25.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

268.50

268.50

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

9,328.55

本年支出合计

9,889.53

9,864.53

25.00

年初财政拨款结转和结余

672.77

年末财政拨款结转和结余

111.79

111.79

0.00

一、一般公共预算财政拨款

672.77

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

111.79

111.79

0.00

合计

10,001.32

合计

10,001.32

9,976.32

25.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度

 

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

9,864.53

3,859.62

6,004.91

201

一般公共服务支出

4.04

0.00

4.04

20133

宣传事务

1.00

0.00

1.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

0.00

1.00

20134

统战事务

3.04

0.00

3.04

2013499

  其他统战事务支出

3.04

0.00

3.04

208

社会保障和就业支出

548.43

548.43

0.00

20805

行政事业单位离退休

515.80

515.80

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.56

17.56

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.78

223.78

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

89.51

89.51

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

184.95

184.95

0.00

20808

抚恤

28.43

28.43

0.00

2080801

  死亡抚恤

28.43

28.43

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.20

4.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156.57

156.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

156.57

156.57

0.00

2101101

  行政单位医疗

52.42

52.42

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.34

47.34

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19.76

19.76

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

37.05

37.05

0.00

211

节能环保支出

33.51

0.00

33.51

21105

天然林保护

28.81

0.00

28.81

2110502

  社会保险补助

24.08

0.00

24.08

2110503

  政策性社会性支出补助

4.73

0.00

4.73

21106

退耕还林

4.70

0.00

4.70

2110699

  其他退耕还林支出

4.70

0.00

4.70

213

农林水支出

8,853.50

2,886.12

5,967.38

21301

农业

5,635.95

2,049.33

3,586.62

2130101

  行政运行

1,526.10

1,526.10

0.00

2130102

  一般行政管理事务

27.51

0.00

27.51

2130104

  事业运行

523.23

523.23

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

6.99

0.00

6.99

2130108

  病虫害控制

43.08

0.00

43.08

2130110

  执法监管

3.27

0.00

3.27

2130112

  农业行业业务管理

130.89

0.00

130.89

2130122

  农业生产支持补贴

32.67

0.00

32.67

2130124

  农业组织化与产业化经营

616.59

0.00

616.59

2130125

  农产品加工与促销

4.44

0.00

4.44

2130135

  农业资源保护修复与利用

11.58

0.00

11.58

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

18.00

0.00

18.00

2130199

  其他农业支出

2,691.60

0.00

2,691.60

21302

林业

1,812.90

633.49

1,179.41

2130201

  行政运行

269.32

269.32

0.00

2130204

  林业事业机构

364.17

364.17

0.00

2130205

  森林培育

406.61

0.00

406.61

2130207

  森林资源管理

37.00

0.00

37.00

2130209

  森林生态效益补偿

39.18

0.00

39.18

2130234

  林业防灾减灾

200.00

0.00

200.00

2130299

  其他林业支出

496.62

0.00

496.62

21303

水利

1,396.65

203.30

1,193.35

2130304

  水利行业业务管理

203.30

203.30

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

33.08

0.00

33.08

2130308

  水利前期工作

45.55

0.00

45.55

2130311

  水资源节约管理与保护

1.80

0.00

1.80

2130314

  防汛

0.02

0.00

0.02

2130315

  抗旱

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

175.18

0.00

175.18

2130332

  砂石资源费支出

109.64

0.00

109.64

2130399

  其他水利支出

828.08

0.00

828.08

21308

普惠金融发展支出

8.00

0.00

8.00

2130803

  农业保险保费补贴

8.00

0.00

8.00

221

住房保障支出

268.49

268.49

0.00

22102

住房改革支出

268.49

268.49

0.00

2210201

  住房公积金

253.51

253.51

0.00

2210203

  购房补贴

14.98

14.98

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,786.76

302

商品和服务支出

827.39

310

资本性支出

1.65

30101

  基本工资

603.12

30201

  办公费

42.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

324.26

30202

  印刷费

1.08

31002

  办公设备购置

1.65

30103

  奖金

307.69

30203

  咨询费

0.30

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

133.82

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

449.15

30205

  水费

7.04

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

223.78

30206

  电费

13.31

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

89.51

30207

  邮电费

29.45

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

89.49

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

12.96

30209

  物业管理费

26.24

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.07

30211

  差旅费

208.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

276.00

30212

  因公出国(境)费用

5.61

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

29.63

30213

  维修(护)费

12.70

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

246.28

30214

  租赁费

7.33

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

243.82

30215

  会议费

4.83

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

15.48

30216

  培训费

5.12

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.62

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

28.43

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

92.66

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

35.24

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

37.05

30227

  委托业务费

1.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

68.85

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

12.24

30229

  福利费

13.06

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

40.23

39906

  赠与

0.00

30399

  其他个人和家庭的补助支出

57.96

30239

  其他交通费用

67.58

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

234.66

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

3,030.58

公用经费合计

829.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

213

农林水支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

2136701

  基础设施建设和经济发展

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08表

公开部门:重庆市九龙坡区农业委员会

2018年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

829.04

(一)支出合计

119.50

92.88

(一)行政单位

829.04

  1.因公出国(境)费

5.00

5.61

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

92.00

81.81

 

 

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

92.00

81.81

(一)车辆数合计(辆)

16

  3.公务接待费

22.50

5.46

  1.副部(省)级及以上领导用车

0

    (1)国内接待费

22.50

5.46

  2.主要领导干部用车

0

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.机要通信用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.应急保障用车

7

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

9

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  6.特种专业技术用车

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

1

  7.离退休干部用车

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  8.其他用车

0

  4.公务用车保有量(辆)

16

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

42

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

     其中:外事接待批次(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  6.国内公务接待人次(人)

735

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

 

 

回到顶部