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重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测全区经济和社会发展态势,履行预测预警和信息引导职责;负责指导推进和综合协调全区经济体制改革、城乡综合配套改革工作;负责全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局工作;组织开展重大建设项目稽察;研究对内对外开放的重大问题;推进经济结构战略性调整;组织拟订全区综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责拟订全区服务业发展总体规划和年度计划,组织协调和宏观指导全区服务业发展工作;负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接;推进可持续发展战略;贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策,负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定;按照市物价局制定的定价目录和管理办法,负责区管重要商品价格和服务价格的定价和管理;负责管理全区行政事业性收费;负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作;负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为;负责价格认证机构的监督管理;研究落实西部开发政策、措施,承担西部开发的具体工作;承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。区发展改革委内设9个科室:办公室、综合规划科、投资管理科(招投标管理科)、行政审批科、重点项目科、产业发展科、社会发展科、体制改革科(城乡统筹科)、价格管理科;1个派出机构:区物价检查所;2个下属事业单位:区价格认证中心(参公)、区经济信息中心。

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。区发展改革委是本次机构改革涉改单位。二是机构调整情况。将区商务局的有关粮食方面管理职责,区城乡建设委员会、区交通委员会、区农业委员会、区商务局、区城市管理局等部门工程建设项目招投标的监督、管理职责等划入区发展改革委。应对气候变化和减排职责划入区生态环境局;农业投资项目管理职责划入区农业农村委员会;重大项目稽查职责划入区审计局;组织编制主体功能区规划职责划入市规划和自然资源局的派出机构;价格监督检查职责划入市市场监督管理局的派出机构。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,由于机构改革涉及到的预算指标调整工作已完成,将物价项目年初预算中的12358价格举报平台运行费、价格举报奖励经费两项共计6.9万元预算指标划入区市场监督管理局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计15,791.50万元,支出总计15,791.50万元。收支较上年决算数减少4,400.77万元、下降21.79%,主要原因是减少了白市驿机场军改民项目前期方案论证专项资金、2017年创新驱动专项资金、党政机关公务用车制度改革车辆处置专项资金等专项工作经费和对企业补助资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计13,933.10万元,较上年决算减少3,417.84万元,下降19.70%,主要原因是部分行政事业性项目减少。其中:财政拨款收入13,933.10万元,占100.00%;此外,年初结转和结余1,858.40万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,246.50万元,较上年决算数减少5,087.37万元,下降27.75%,主要原因是减少部分项目开支,如减少了白市驿机场军改民项目前期方案论证专项资金、2017年创新驱动专项资金、党政机关公务用车制度改革车辆处置专项资金等专项工作经费和对企业补助资金。其中:基本支出1,241.27万元,占9.37%;项目支出12,005.22万元,占90.63%;

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2,545.00万元,较上年决算数增加686.60万元,增长36.95%,主要原因:一是部分2017年结转资金结转至2018年;二是服务业发展引导资金、粮食安全保障资金、九龙园区L分区污水处理PPP项目等资金由于项目进度结转至下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,933.10万元,较上年决算数减少3,417.84万元,下降19.70%。主要原因是部分行政事业性项目减少。较年初预算数增加11,110.51万元,增长393.63%。主要原因是年中追加了下达九龙园区L分区污水处理PPP项目前期工作中央专项资金100万、下达2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算9055万、下达2018年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算990万、下达重庆西峰企业孵化器有限公司重庆智能互联楼宇产业园项目装修补贴预算308.6万元。此外,年初财政拨款结转和结余1,858.40万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,246.50万元,较上年决算数减少5,087.37万元,下降27.75%。主要原因是主要原因是部分行政事业性项目减少。较年初预算数增加10,423.91万元,增长369.30%。主要原因是部分支出年初未安排财政拨款预算,年中下达对企业政策性补助资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,545.00万元,较上年决算数增加686.60万元,增长36.95%,主要原因:一是部分2017年结转资金结转至2018年;二是服务业发展引导资金、粮食安全保障资金、九龙园区L分区污水处理PPP项目等资金由于项目进度结转至下年支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,326.89万元,占17.57%,较年初预算数减少199.19万元,下降7.89%,主要原因是减少现代服务业、楼宇考核及楼宇项目经费支出。

(2)科学技术支出558.50万元,占4.22%,较年初预算数增加558.50万元,增长0.00%。主要原因是年中追加下达2017年现代服务业五十强企业部分奖励经费152.5万元、追加下达兑现2016年12月-2017年12月规上服务业企业奖励资金206万元、结转2016年新兴产业重大工程包(产业创新能力工程)科目中央基建投资预算200万元。

(3)社会保障与就业支出192.01万元,占1.45%,较年初预算数增加35.44万元,增长22.64%。

(4)医疗卫生与计划生育支出49.37万元,占0.37%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)节能环保支出500.00万元,占3.77%,较年初预算数增加500.00万元,增长0.00%,主要原因是年中追加下达跳蹬河(九龙坡区段)黑臭水体整治项目中央专项资金500万元。

(6)资源勘探信息等支出308.64万元,占2.33%,较年初预算数增加308.64万元,增长0.00%,主要原因是年中追加下达重庆西峰企业孵化器有限公司重庆智能互联楼宇产业园项目装修补贴预算308.64万元。

(7)商业服务业等支出620.00万元,占4.68%,较年初预算数增加620.00万元,增长0.00%,主要原因是下达2016年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算356万元、下达2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算264万元。

(8)住房保障支出91.08万元,占0.69%,较年初预算数增加0.51万元,增长0.56%。

(9)粮油储备物资支出8,600.00万元,占64.92%,较年初预算数增加8,600.00万元,增长0.00%,主要原因是年中追加下达2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算9055万元,根据工程进度支出8600万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,241.27万元。其中:人员经费995.26万元,较上年决算数增加160.11万元,增长19.17%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费246.01万元,较上年决算数减少13.86万元,下降5.33%,主要原因是压缩公用运行成本。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.94万元,较年初预算数减少11.06万元,下降32.53%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是部门实施公车改革以来,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本相应下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国活动,严格按照规定开支出国出访费用。较上年支出数增加10.96万元,增长91.49%,主要原因是2018年应工作需要因公出国费增加4.12万元,发改委强化招商职能,公务接待费用增加5.06万元,公务用车老化导致维护成本增加1.78万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用4.12万元,主要是用于张薇主任赴德国招商引资及经贸洽谈。费用支出较年初预算增加4.12万元,增长0.00%,主要原因是张薇主任赴德国招商引资及经贸洽谈。较上年支出数增加4.12万元,增长0.00%,主要原因是工作需要。

2018年本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.10%,主要原因是严格执行公务用车规定。较上年支出数增加1.78万元,增长21.68%,主要原因是保障重点项目推进工作需要及公务车老化维护成本增加。

公务接待费8.83万元,主要用于接待国内其他省市发改委及重庆市内其他区县发改委到我区考察产业招商、楼宇经济以及招商引资接待。费用支出较年初预算数减少15.17万元,下降63.21%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控接待标准,减少公务接待支出。较上年支出数增加5.06万元,增长134.22%,主要原因是发改委招商职能强化,招商引资接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待48批次586人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费150.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费9.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出246.01万元,机关运行经费主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少13.86万元,下降5.33%,主要原因是按照节约原则压缩部分开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额100.54万元,其中:政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.20万元。主要用于采购办公设备及政府购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,涉及资金5457万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68788255

附件:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表


附件1

收入支出决算总表
    
    
    
   公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入13,933.10一、一般公共服务支出2,326.89
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出558.50
  七、文化体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出192.01
  九、医疗卫生与计划生育支出49.37
  十、节能环保支出500.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探信息等支出308.64
  十五、商业服务业等支出620.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、国土海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出91.08
  二十、粮油物资储备支出8,600.00
  二十一、其他支出0.00
  二十二、债务还本支出0.00
  二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计13,933.10本年支出合计13,246.50
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余1,858.40年末结转和结余2,545.00
合计15,791.50合计15,791.50
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
 


附件2

收入决算表
           
           
          公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会 2018年度    单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计13,933.1013,933.100.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,288.502,288.500.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.990.990.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务0.990.990.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务2,053.592,053.590.000.000.000.000.00
2010401  行政运行694.75694.750.000.000.000.000.00
2010402  一般行政管理事务29.1629.160.000.000.000.000.00
2010406  社会事业发展规划999.15999.150.000.000.000.000.00
2010408  物价管理3.503.500.000.000.000.000.00
2010450  事业运行214.06214.060.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出112.97112.970.000.000.000.000.00
20108审计事务231.96231.960.000.000.000.000.00
2010804  审计业务231.96231.960.000.000.000.000.00
20133宣传事务1.961.960.000.000.000.000.00
2013399  其他宣传事务支出1.961.960.000.000.000.000.00
206科学技术支出358.50358.500.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发152.50152.500.000.000.000.000.00
2060499  其他技术研究与开发支出152.50152.500.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出206.00206.000.000.000.000.000.00
2069999  其他科学技术支出206.00206.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出192.01192.010.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休171.52171.520.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.9166.910.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出26.7726.770.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出77.8477.840.000.000.000.000.00
20808抚恤20.4920.490.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤20.4920.490.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出49.3749.370.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗49.3749.370.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗19.9719.970.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗8.888.880.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助11.6811.680.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出8.848.840.000.000.000.000.00
211节能环保支出500.00500.000.000.000.000.000.00
21103污染防治500.00500.000.000.000.000.000.00
2110302  水体500.00500.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出308.64308.640.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出308.64308.640.000.000.000.000.00
2150805  中小企业发展专项308.64308.640.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出990.00990.000.000.000.000.000.00
21699其他商业服务业等支出990.00990.000.000.000.000.000.00
2169901  服务业基础设施建设990.00990.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出91.0891.080.000.000.000.000.00
22102住房改革支出91.0891.080.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金79.7379.730.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴11.3511.350.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出9,055.009,055.000.000.000.000.000.00
22204粮油储备9,055.009,055.000.000.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设9,055.009,055.000.000.000.000.000.00
229其他支出100.00100.000.000.000.000.000.00
22999其他支出100.00100.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出100.00100.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附件3

支出决算表
          
         公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度    单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计13,246.501,241.2712,005.220.000.000.00
201一般公共服务支出2,326.90908.811,418.090.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.990.000.990.000.000.00
2010302  一般行政管理事务0.990.000.990.000.000.00
20104发展与改革事务2,091.99908.811,183.180.000.000.00
2010401  行政运行694.75694.750.000.000.000.00
2010402  一般行政管理事务67.560.0067.560.000.000.00
2010406  社会事业发展规划999.150.00999.150.000.000.00
2010408  物价管理3.500.003.500.000.000.00
2010450  事业运行214.06214.060.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出112.970.00112.970.000.000.00
20108审计事务231.960.00231.960.000.000.00
2010804  审计业务231.960.00231.960.000.000.00
20133宣传事务1.960.001.960.000.000.00
2013399  其他宣传事务支出1.960.001.960.000.000.00
206科学技术支出558.500.00558.500.000.000.00
20604技术研究与开发352.500.00352.500.000.000.00
2060499  其他技术研究与开发支出352.500.00352.500.000.000.00
20699其他科学技术支出206.000.00206.000.000.000.00
2069999  其他科学技术支出206.000.00206.000.000.000.00
208社会保障和就业支出192.01192.010.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休171.52171.520.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.9166.910.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出26.7726.770.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出77.8477.840.000.000.000.00
20808抚恤20.4920.490.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤20.4920.490.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出49.3749.370.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗49.3749.370.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗19.9719.970.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗8.888.880.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助11.6811.680.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出8.848.840.000.000.000.00
211节能环保支出500.000.00500.000.000.000.00
21103污染防治500.000.00500.000.000.000.00
2110302  水体500.000.00500.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出308.640.00308.640.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出308.640.00308.640.000.000.00
2150805  中小企业发展专项308.640.00308.640.000.000.00
216商业服务业等支出620.000.00620.000.000.000.00
21699其他商业服务业等支出620.000.00620.000.000.000.00
2169901  服务业基础设施建设620.000.00620.000.000.000.00
221住房保障支出91.0891.080.000.000.000.00
22102住房改革支出91.0891.080.000.000.000.00
2210201  住房公积金79.7379.730.000.000.000.00
2210203  购房补贴11.3511.350.000.000.000.00
222粮油物资储备支出8,600.000.008,600.000.000.000.00
22204粮油储备8,600.000.008,600.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设8,600.000.008,600.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


附件4

财政拨款收入支出决算总表
     公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度  单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款13,933.10一、一般公共服务支出2,326.892,326.890.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00
  三、国防支出0.000.000.00
  四、公共安全支出0.000.000.00
  五、教育支出0.000.000.00
  六、科学技术支出558.50558.500.00
  七、文化体育与传媒支出0.000.000.00
  八、社会保障和就业支出192.01192.010.00
  九、医疗卫生与计划生育支出49.3749.370.00
  十、节能环保支出500.00500.000.00
  十一、城乡社区支出0.000.000.00
  十二、农林水支出0.000.000.00
  十三、交通运输支出0.000.000.00
  十四、资源勘探信息等支出308.64308.640.00
  十五、商业服务业等支出620.00620.000.00
  十六、金融支出0.000.000.00
  十七、援助其他地区支出0.000.000.00
  十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00
  十九、住房保障支出91.0891.080.00
  二十、粮油物资储备支出8,600.008,600.000.00
  二十一、其他支出0.000.000.00
  二十二、债务还本支出0.000.000.00
  二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计13,933.10本年支出合计13,246.5013,246.500.00
年初财政拨款结转和结余1,858.40年末财政拨款结转和结余2,545.002,545.000.00
一、一般公共预算财政拨款1,858.40    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余2,545.002,545.000.00
合计15,791.50合计15,791.5015,791.500.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表
       
       
      公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度 单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计13,246.501,241.2712,005.22
201一般公共服务支出2,326.90908.811,418.09
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.990.000.99
2010302  一般行政管理事务0.990.000.99
20104发展与改革事务2,091.99908.811,183.18
2010401  行政运行694.75694.750.00
2010402  一般行政管理事务67.560.0067.56
2010406  社会事业发展规划999.150.00999.15
2010408  物价管理3.500.003.50
2010450  事业运行214.06214.060.00
2010499  其他发展与改革事务支出112.970.00112.97
20108审计事务231.960.00231.96
2010804  审计业务231.960.00231.96
20133宣传事务1.960.001.96
2013399  其他宣传事务支出1.960.001.96
206科学技术支出558.500.00558.50
20604技术研究与开发352.500.00352.50
2060499  其他技术研究与开发支出352.500.00352.50
20699其他科学技术支出206.000.00206.00
2069999  其他科学技术支出206.000.00206.00
208社会保障和就业支出192.01192.010.00
20805行政事业单位离退休171.52171.520.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.9166.910.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出26.7726.770.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出77.8477.840.00
20808抚恤20.4920.490.00
2080801  死亡抚恤20.4920.490.00
210医疗卫生与计划生育支出49.3749.370.00
21011行政事业单位医疗49.3749.370.00
2101101  行政单位医疗19.9719.970.00
2101102  事业单位医疗8.888.880.00
2101103  公务员医疗补助11.6811.680.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出8.848.840.00
211节能环保支出500.000.00500.00
21103污染防治500.000.00500.00
2110302  水体500.000.00500.00
215资源勘探信息等支出308.640.00308.64
21508支持中小企业发展和管理支出308.640.00308.64
2150805  中小企业发展专项308.640.00308.64
216商业服务业等支出620.000.00620.00
21699其他商业服务业等支出620.000.00620.00
2169901  服务业基础设施建设620.000.00620.00
221住房保障支出91.0891.080.00
22102住房改革支出91.0891.080.00
2210201  住房公积金79.7379.730.00
2210203  购房补贴11.3511.350.00
222粮油物资储备支出8,600.000.008,600.00
22204粮油储备8,600.000.008,600.00
2220403  储备粮(油)库建设8,600.000.008,600.00
229其他支出0.000.000.00
22999其他支出0.000.000.00
2299901  其他支出0.000.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会  2018年度   金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额
301工资福利支出896.90302商品和服务支出219.61310资本性支出26.40
30101  基本工资177.5730201  办公费6.7231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴129.2730202  印刷费1.5331002  办公设备购置26.40
30103  奖金18.9730203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费55.6730204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资117.5830205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费66.9130206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费26.7730207  邮电费17.2331008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费28.8530208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费11.6830209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费11.6130211  差旅费80.5431011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金79.7330212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费7.2030213  维修(护)费22.7931013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出165.1030214  租赁费0.3831019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助98.3630215  会议费5.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费1.8231022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金20.4930224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助68.7630225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费6.2331204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助5.7930227  委托业务费2.5531205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费6.6931299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0330229  福利费5.60399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费9.9939906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出3.3030239  其他交通费用29.6539907  国家赔偿费用支出0.00
   30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
   30299  其他商品和服务支出22.9039999  其他支出0.00
   307债务利息及费用支出0.00   
   30701  国内债务付息0.00   
   30702  国外债务付息0.00   
   30703  国内债务发行费用0.00   
   30704  国外债务发行费用0.00   
人员经费合计995.26公用经费合计246.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 


附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度    单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计      
        
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


附件8

部门决算相关信息统计表
    公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区发展和改革委员会2018年度 单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费246.01
(一)支出合计34.0022.94(一)行政单位246.01
  1.因公出国(境)费0.004.12(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费10.009.99  
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费10.009.99(一)车辆数合计(辆)1
  3.公务接待费24.008.83  1.副部(省)级及以上领导用车0
    (1)国内接待费24.008.83  2.主要领导干部用车0
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车1
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车0
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  6.特种专业技术用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)1  7.离退休干部用车0
  3.公务用车购置数(辆)0  8.其他用车0
  4.公务用车保有量(辆)1  
  5.国内公务接待批次(个)48(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0
     其中:外事接待批次(个)0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0
  6.国内公务接待人次(人)586  
     其中:外事接待人次(人)0  
  7.国(境)外公务接待批次(个)0  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。
 


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