导航

中共重庆市九龙坡区纪委重庆市九龙坡区监察委员会2018年度部门决算情况说明

字体:
 

 

中共重庆市九龙坡区纪

重庆市九龙坡区监察委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;履行监督、执纪、问责职责;对党员进行遵守纪律的经常性教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作;履行监督、调查、处置职责;对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

(二)机构设置。

区纪委与区监委合署办公,共设18个内设机构(办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件管理监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、法规研究室),2个下属事业单位(区预防腐败信息中心、区留置管理中心)。区纪委监委设13个派驻纪检监察组;区监委设5个派出监察室。

区委巡察办,内设办公室、4个巡察组。

(三)单位构成。

从单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的单位主要包括区纪委、区监委、区委巡察办和下属事业单位区预防腐败信息中心等。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:

一是机构改革要求。

为贯彻落实党中央关于深化国家监察体制改革的决策部署,2018年初,挂牌成立区监察委员会;2018年底,按照市委有关要求,开展监察职能向基层延伸改革工作,设立区纪委监委派驻纪检监察组、区监委派出监察室、成立区留置管理中心、配备村(居)监察监督员等。同时,按照市委有关要求,于2018年初,成立区委巡察机构。

二是机构调整情况。

20181月,成立区监察委员会,撤销区监察局和区检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门,将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会;新增内设机构3个(第五纪检监察室、第六纪检监察室、纪检监察干部监督室)。20182月,成立区委巡察机构,设置区委巡察办1个、区委巡察组4个。201812月,区纪委监委机关新增内设机构4个(法规研究室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室);将22个区纪委原派驻纪检组整合成13个区纪委监委派驻纪检监察组(区纪委监委驻区委办公室、区政府办公室、高新区、区委组织部、区委宣传部、区发展和改革委员会、区财政局、区教育委员会、区住房和城乡建设委员会、区农业农村委员会、区人力资源和社会保障局、区城市管理局、区卫生健康委员会纪检监察组,赋予监察职能);新成立5个区监委派出监察室(区监委派出第一至第五监察室,驻在镇街,对归口镇街公职人员监察监督全覆盖);新成立区留置管理中心。

三是财政财务调整情况。

2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成派驻(出)机构的经费划转事宜。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,992.41万元,支出总计1,992.41万元。收支较上年决算数增加861.01万元、增长76.10%,主要原因是政策性调资、监督执纪工作任务增加、增加预安排监委运行经费、新增办公场地租金及物业管理费等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,949.81万元,较上年决算增加818.41万元,增长72.34%,主要原因是政策性调资、监督执纪工作任务增加、增加预安排监委运行经费、新增办公场地租金及物业管理费等。其中:财政拨款收入1,949.81万元,占100.00%。此外年初结转和结余42.60万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,992.41万元,较上年决算数增加903.61万元,增长82.99%,主要原因是政策性调资、监督执纪工作任务增加、增加预安排监委运行经费、新增办公场地租金及物业管理费等。其中:基本支出1,080.08万元,占54.21%;项目支出912.33万元,占45.79%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少42.60万元,下降100.00%,主要原因是本年度无结转结余项目。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,949.81万元,较上年决算数增加818.41万元,增长72.34%。主要原因是政策性调资、监督执纪工作任务增加、增加预安排监委运行经费、新增办公场地租金及物业管理费等。较年初预算数增加133.68万元,增长7.36%。主要原因是政策性调资以及追加留置场所过渡期间集训专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余42.60万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,992.41万元,较上年决算数增加903.61万元,增长82.99%。主要原因是政策性调资、监督执纪工作任务增加、增加预安排监委运行经费、新增办公场地租金及物业管理费等。较年初预算数增加176.28万元,增长9.71%。主要原因是政策性调资以及追加留置场所过渡期间集训专项经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少42.60万元,下降100.00%,主要原因是本年度无结转结余项目。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)一般公共服务支出1,755.17万元,占88.09%,较年初预算数增加157.60万元,增长9.86%,主要原因是政策调资以及追加2018年区委巡察机构经费。

   2)社会保障与就业支出116.33万元,占5.84%,较年初预算数增加8.07万元,增长7.45%,主要原因是设立区委巡察机构,人员增加,相关经费纳入纪委预算保障。

   3)医疗卫生与计划生育支出42.90万元,占2.15%,较年初预算数增加5.89万元,增长15.91%,主要原因是设立区委巡察机构,人员增加,相关经费纳入纪委预算保障。

   4)住房保障支出78.01万元,占3.92%,较年初预算数增加4.72万元,增长6.44%,主要原因是设立区委巡察机构,人员增加,相关经费纳入纪委预算保障。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,080.08万元。其中:人员经费817.71万元,较上年决算数增加189.61万元,增长30.19%,主要原因是设立区委巡察机构,人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费262.38万元,较上年决算数增加24.14万元,增长10.13%,主要原因是监督执纪工作任务加重、人员增加以及物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计65.03万元,较年初预算数增加10.03万元,增长18.24%,主要原因是报废新购执法用车1辆。较上年支出数增加35.14万元,增长117.56%,主要原因是一是今年国家监察体制改革,检察院划转执法执勤车4辆,报废新购执法车1辆,公务用车购置及运行维护费增加,但我委严格落实公车使用规定,严禁公车私用。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。

    公务车购置费27.05万元,主要用于购买执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数增加27.05万元,主要原因是办案安全需要,报废新购执法车1辆。较上年支出数增加27.05万元,主要原因是办案安全需要,报废新购执法车1辆。

公务车运行维护费32.25万元,主要用于执纪审查办案、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13万元,下降28.33%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加12.26万元,增长61.33%,主要原因是国家监察体制改革,检察院划转执法执勤车4辆,车辆数量增加。

公务接待费5.73万元,主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.27万元,下降42.70%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少4.17万元,下降42.12%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   (三)“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待26批次485人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费118.24元,车均购置费27.05万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出262.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加24.14万元,增长10.13%,主要原因是设立区委巡察机构,人员增加,机关运行经费对应增加。

    (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额76.24万元,其中:政府采购货物支出76.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购执法执勤用车、多功能复印机、扫描仪、台式电脑、笔记本电脑、便携式打印机。

    五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,涉及资金899.24万元。从评价情况来看,有力保障了重点案件以及巡察工作顺利开展,维持了区纪委机关正常运转。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68180012

 

 

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 1,949.81 一、一般公共服务支出 1,755.17
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 116.33
九、医疗卫生与计划生育支出 42.90
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 78.01
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,949.81 本年支出合计 1,992.41
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 42.60 年末结转和结余 0.00
合计 1,992.41 合计 1,992.41
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

 

 

收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,949.81 1,949.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,712.57 1,712.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 1,712.57 1,712.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101  行政运行 756.47 756.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102  一般行政管理事务 496.50 496.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011150  事业运行 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199  其他纪检监察事务支出 406.83 406.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 116.33 116.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116.33 116.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.55 53.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 22.46 22.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 40.32 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 21.61 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102  事业单位医疗 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103  公务员医疗补助 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 69.26 69.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203  购房补贴 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,992.41 1,080.08 912.33 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,755.17 842.84 912.33 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 1,755.17 842.84 912.33 0.00 0.00 0.00
2011101  行政运行 790.07 790.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102  一般行政管理事务 505.50 0.00 505.50 0.00 0.00 0.00
2011150  事业运行 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199  其他纪检监察事务支出 406.83 0.00 406.83 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 116.33 116.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116.33 116.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.55 53.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 22.46 22.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 40.32 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 21.61 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102  事业单位医疗 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103  公务员医疗补助 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 69.26 69.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203  购房补贴 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
         
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,949.81 一、一般公共服务支出 1,755.17 1,755.17 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
三、国防支出 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 0.00 0.00 0.00
六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 116.33 116.33 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 42.90 42.90 0.00
十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 78.01 78.01 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 1,949.81 本年支出合计 1,992.41 1,992.41 0.00
年初财政拨款结转和结余 42.60 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 42.60    基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00    项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00
合计 1,992.41 合计 1,992.41 1,992.41 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 1,992.41 1,080.08 912.33
201 一般公共服务支出 1,755.17 842.84 912.33
20111 纪检监察事务 1,755.17 842.84 912.33
2011101  行政运行 790.07 790.07 0.00
2011102  一般行政管理事务 505.50 0.00 505.50
2011150  事业运行 52.77 52.77 0.00
2011199  其他纪检监察事务支出 406.83 0.00 406.83
208 社会保障和就业支出 116.33 116.33 0.00
20805 行政事业单位离退休 116.33 116.33 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.55 53.55 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 22.46 22.46 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 40.32 40.32 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42.90 42.90 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.90 42.90 0.00
2101101  行政单位医疗 21.61 21.61 0.00
2101102  事业单位医疗 2.09 2.09 0.00
2101103  公务员医疗补助 7.96 7.96 0.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出 11.24 11.24 0.00
221 住房保障支出 78.02 78.02 0.00
22102 住房改革支出 78.02 78.02 0.00
2210201  住房公积金 69.26 69.26 0.00
2210203  购房补贴 8.76 8.76 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额
301 工资福利支出 778.68 302 商品和服务支出 250.06 310 资本性支出 12.32
30101  基本工资 161.68 30201  办公费 13.25 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 140.62 30202  印刷费 0.60 31002  办公设备购置 8.72
30103  奖金 103.16 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30106  伙食补助费 39.00 30204  手续费 0.07 31005  基础设施建设 0.00
30107  绩效工资 20.01 30205  水费 0.14 31006  大型修缮 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费 53.55 30206  电费 9.53 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30109  职业年金缴费 22.46 30207  邮电费 16.50 31008  物资储备 0.00
30110  职工基本医疗保险缴费 23.06 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30111  公务员医疗补助缴费 4.96 30209  物业管理费 7.77 31010  安置补助 0.00
30112  其他社会保障缴费 20.02 30211  差旅费 36.43 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30113  住房公积金 69.26 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30114  医疗费 12.94 30213  维修(护)费 6.05 31013  公务用车购置 0.00
30199  其他工资福利支出 107.97 30214  租赁费 4.49 31019  其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 39.02 30215  会议费 13.55 31021  文物和陈列品购置 0.00
30301  离休费 0.00 30216  培训费 0.70 31022  无形资产购置 0.00
30302  退休费 0.00 30217  公务接待费 5.73 31099  其他资本性支出 3.60
30303  退职(役)费 0.00 30218  专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304  抚恤金 0.00 30224  被装购置费 0.00 31201  资本金注入 0.00
30305  生活补助 21.22 30225  专用燃料费 0.00 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30306  救济费 0.00 30226  劳务费 5.82 31204  费用补贴 0.00
30307  医疗费补助 5.10 30227  委托业务费 0.00 31205  利息补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30228  工会经费 32.89 31299  其他对企业补助 0.00
30309  奖励金 2.75 30229  福利费 0.45 399 其他支出 0.00
30310  个人农业生产补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 22.43 39906  赠与 0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出 9.96 30239  其他交通费用 35.57 39907  国家赔偿费用支出 0.00
30240  税金及附加费用 0.13 39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30299  其他商品和服务支出 37.94 39999  其他支出 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00
30701  国内债务付息 0.00
30702  国外债务付息 0.00
30703  国内债务发行费用 0.00
30704  国外债务发行费用 0.00
人员经费合计 817.71 公用经费合计 262.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区纪律检查委员会 2018年度 单位:万元
  预算数 决算数   决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 262.38
(一)支出合计 55.00 65.03 (一)行政单位 262.38
 1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
 2.公务用车购置及运行维护费 45.00 59.30
   (1)公务用车购置费 0.00 27.05 三、国有资产占用情况
   (2)公务用车运行维护费 45.00 32.25 (一)车辆数合计(辆) 9
 3.公务接待费 10.00 5.73  1.副部(省)级及以上领导用车 0
   (1)国内接待费 10.00 5.73  2.主要领导干部用车 0
        其中:外事接待费 0.00 0.00  3.机要通信用车 1
   (2)国(境)外接待费 0.00 0.00  4.应急保障用车 0
(二)相关统计数  5.执法执勤用车 8
 1.因公出国(境)团组数(个) 0  6.特种专业技术用车 0
 2.因公出国(境)人次数(人) 0  7.离退休干部用车 0
 3.公务用车购置数(辆) 1  8.其他用车 0
 4.公务用车保有量(辆) 9
 5.国内公务接待批次(个) 26 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
    其中:外事接待批次(个) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
 6.国内公务接待人次(人) 485
    其中:外事接待人次(人) 0
 7.国(境)外公务接待批次(个) 0
 8.国(境)外公务接待人次(人) 0
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

回到顶部